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稽核崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2023-02-26

稽核崗位職責(zé)(精選22篇)

稽核崗位職責(zé) 篇1

  1、負責(zé)稽核中心的全面規(guī)劃及稽核體系的建立與健全;

  2、負責(zé)組織本部門崗位職責(zé)的編制、審核、報批;

  3、負責(zé)本部門員工的工作監(jiān)督、檢查、考核;

  4、負責(zé)公司質(zhì)量管理體系的執(zhí)行、維護、監(jiān)督;

  5、以公司相關(guān)規(guī)章制度、程序文件、管理制度、作業(yè)流程、崗位說明書等制度規(guī)范為依據(jù),確定稽核重點及稽核頻次;

  6、受理部門及員工重大投訴,并以事實為依據(jù)進行調(diào)查處理;

  7、召集被稽核部門和員工參與調(diào)查座談會;

  8、對稽核工作中發(fā)現(xiàn)的問題進行督導(dǎo)改進;

  9、制訂、審核、部門工作計劃、總結(jié)及工作改善方案;

  10、審核稽核專員每日《稽核檢查表》、《整改通知書》、每周工作總結(jié)、計劃等記錄;

  11、總經(jīng)理交辦的其它臨時事項。

稽核崗位職責(zé) 篇2

  1、負責(zé)公司稽核管理制度、流程的建立、執(zhí)行與改進;

  2、負責(zé)稽核團隊的建設(shè)、培養(yǎng)、激勵與優(yōu)化;

  3、負責(zé)稽核團隊的工作計劃、分解與落實,確保團隊目標(biāo)的實現(xiàn);

  4、負責(zé)組織開展對公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)運行情況的常規(guī)稽核檢查工作,編制稽核檢查報告并向上級匯報;

  5、負責(zé)組織開展對公司各系統(tǒng)運行情況的專項稽核工作,編制稽核檢查報告并向上級匯報;

  6、負責(zé)就稽核檢查中發(fā)現(xiàn)的問題進行監(jiān)督改進;

  7、負責(zé)定期/不定期的對稽核管理工作進行總結(jié)與改進,編制總結(jié)報告并向上級匯報;

  8、參與公司風(fēng)險管理體系建設(shè)與改進的相關(guān)工作;

  9、參與公司新業(yè)務(wù)/新產(chǎn)品設(shè)計的相關(guān)工作;

  10、參與高管與核心崗位人員的離任、離崗審計稽核工作,并提交稽核報告。

稽核崗位職責(zé) 篇3

  職位描述

  工作職責(zé):

  1) 采集市場指標(biāo)數(shù)據(jù)、抽查促銷執(zhí)行;

  2) 開展臨時調(diào)查任務(wù),提供調(diào)查數(shù)據(jù);

  3) 編制稽核報表、報告及各項稽核數(shù)據(jù)臺賬等;

  4)領(lǐng)導(dǎo)交付的其它工作。

  任職資格:

  知識 對營銷類、管理類、經(jīng)濟類知識有一定的了解。

  技能 1、熟悉office辦公軟件操作;

  2、較好的語言表達溝通能力和學(xué)習(xí)能力;

  3、能夠承受一定壓力,有較強的環(huán)境適應(yīng)能力。

  經(jīng)驗 無

  其它 本科應(yīng)屆畢業(yè)生

稽核崗位職責(zé) 篇4

  職位描述

  崗位職責(zé):

  1、熟悉公司業(yè)務(wù)系統(tǒng)操作,不斷完善業(yè)務(wù)系統(tǒng)流程;

  2、對公司的庫存、資金以及其它資產(chǎn)的進行安全管理,并對存在的問題進行透析及采取措施;

  3、負責(zé)對各門店的庫存盤存管理工作。并對盤存結(jié)果提出建議性意見;

  4、配合上級完成其他的工作,及時完成上級交辦的事宜。

  任職資格:

  1、工商管理、財務(wù)會計以及計算機相關(guān)專業(yè)?茖W(xué)歷以上,經(jīng)驗豐富者,可以降低學(xué)歷要求;

  2、有良好的財務(wù)知識基礎(chǔ)以及管理理念;

  3、熟練掌握各種辦公軟件(EXCEL、PPT等),有較好的數(shù)據(jù)處理能力;

  4、責(zé)任心強,能主動積極與業(yè)務(wù)部門溝通協(xié)調(diào),有較強的理解能力;

  5、有較強的學(xué)習(xí)能力和抗壓能力;

  6、能適應(yīng)短期出差

稽核崗位職責(zé) 篇5

  高級稽核經(jīng)理(盡職調(diào)查)

  1.負責(zé)對全行不良資產(chǎn)問責(zé)工作實施情況的稽核檢查和評價;

  2.組織對總行中、高層管理人員的任期(離任)經(jīng)濟責(zé)任稽核,并協(xié)助擬寫經(jīng)濟責(zé)任稽核報告;

  3.開展監(jiān)管部門指定的專項稽核項目,擬寫相關(guān)的專項稽核報告;

  4.參加行領(lǐng)導(dǎo)要求部門開展的其他現(xiàn)場檢查或?qū)m椈?

  5.落實對參與開展的稽核項目發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行持續(xù)追蹤;

  6.對任期(離任)經(jīng)濟責(zé)任稽核工作流程和方法以及報告模板進行修改和完善。

  4.負責(zé)稽核相關(guān)外包的大型管理類項目的建設(shè),對項目的進度、交付、培訓(xùn)、應(yīng)用等情況進行管理,促進項目目標(biāo)的達成;

  5.負責(zé)制定并完善項目稽核的稽核方法和程序,持續(xù)梳理并優(yōu)化項目稽核流程;

  6.收集、歸檔稽核項目檔案。

稽核崗位職責(zé) 篇6

  1.負責(zé)對部門借款審核,對出納簽發(fā)的支票要索審查無誤后,負責(zé)加蓋在銀行備案的印章。

  2.負責(zé)審核各項財務(wù)收支,嚴(yán)把財務(wù)關(guān),做到按計劃列支,控制費用開支,杜絕非正常開支。

  3.負責(zé)會計憑證的審核,保證每一筆憑證內(nèi)容真實、手續(xù)完備、數(shù)字準(zhǔn)確、會計科目正確。審核編號連續(xù)、附件票據(jù)合規(guī)、戳記完備、簽章齊全。

  4.登記應(yīng)收帳款手工帳并于電腦帳核對。

  5.按照正常審批程序,負責(zé)各類客戶的裝修返點計算、促銷返點計算、嘉獎返點計算、差價返點計算支付等。

  6.負責(zé)申請分公司資金;執(zhí)行對外匯款;交納本地按揭款;核算費用;核算與管理各類租賃合同(含租入租出)、押金、保證金;攤銷租金;管理工程合同;核算工程利潤;統(tǒng)計、監(jiān)控資金流量等。

  7.協(xié)助財務(wù)經(jīng)理計算分公司工資,并根據(jù)審核過工資表負責(zé)及時發(fā)放。

  8.負責(zé)提交相關(guān)財務(wù)報表,保證準(zhǔn)確及時,報表包括(但不限于):每日日報表、月度費用報表、各類返點報表、工程報表、資金流量表、租賃報表、應(yīng)收款報表等。

  9.裝訂、管理本部門財務(wù)檔案。

  10.負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的有關(guān)文件打印、發(fā)放、統(tǒng)計工作。

  11.完成部門經(jīng)理交辦的其它工作。

稽核崗位職責(zé) 篇7

  1、嚴(yán)格按《會計準(zhǔn)則》、《財務(wù)通則》的要求,認真執(zhí)行《會計法》、《關(guān)于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》以及其他有關(guān)規(guī)定,對一切經(jīng)濟事項要逐筆審核,對計劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見,向領(lǐng)導(dǎo)匯報,積極采取措施進行處理。

  2、按照上級主管部門的規(guī)定和企業(yè)方針目標(biāo)的要求,審查各項計劃指標(biāo)的計算是否正確,指標(biāo)間是否銜接平衡,計劃是否切實可行。對審查中發(fā)現(xiàn)的問題,要提出修正的意見和建議。

  3、審核會計憑證是否合法,內(nèi)容是否真實,手續(xù)是否完備,數(shù)據(jù)是否正確勵志網(wǎng),會計分錄是否符合有關(guān)制度的規(guī)定。

  4、審查賬簿記錄是否合法和真實。

  5、審查各種會計報表是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定的編報要求,是否反映了企業(yè)的真實情況。

  6、會計稽核人員,要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔(dān)責(zé)任。

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  1.審計稽核制崗位職責(zé)

稽核崗位職責(zé) 篇8

  一、主持本部門全面工作,負責(zé)稽核部門(稽核隊)日常管理工作,組織稽核人員完成計劃工作任務(wù)。

  二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案,報批后組織實施。

  三、擬訂、調(diào)整、完善稽核人員崗位職責(zé)和考核辦法,報批后組織實施。

  四、負責(zé)組織完成對所轄農(nóng)村信用社機構(gòu)網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領(lǐng)導(dǎo)報告工作。

  五、做好稽核人員任務(wù)分工,檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成狀況。

  六、負責(zé)組織實施本級所管領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟職責(zé)審計和離任審計。

  七、負責(zé)審查稽核報告等資料,匯總稽核狀況、問題,提來源理意見或推薦,報批后執(zhí)行。督促信用社和有關(guān)部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

  八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索,及時向上級部門、分管領(lǐng)導(dǎo)匯報并組織人員進一步核查。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時間及時報告。

  九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結(jié)等工作材料。

  十、對稽核人員的工作獎懲。

  十一、定期召開稽核工作例會,聽取稽核人員工作匯報,研究解決稽核問題。

  十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學(xué)習(xí)法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務(wù)知識,完成稽核人員培訓(xùn)教育任務(wù)。

  十三、負責(zé)稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關(guān)操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。

  十四、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料,定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

  十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求,做好工作調(diào)研,提出工作意見、推薦,報批后執(zhí)行。

稽核崗位職責(zé) 篇9

  1、對公司各子銷售中心的財報及管報進行例行內(nèi)部審計與成本分析,

  2、協(xié)助部門主管對內(nèi)銷事業(yè)進行經(jīng)營分析,協(xié)助管理層提高經(jīng)營效率

  3、開展對各銷售中心進行經(jīng)銷商及代理商與工程商和項目等銷售查核

  4、負責(zé)保管各子公司的印鑒管理

  5、能接受至各地出差及培訓(xùn)、內(nèi)審

  6、定期開展銷售中心各部門內(nèi)控工作的培訓(xùn)

  7、透過外部資料、各銷售中心資料或競爭對手資料分析,找出機會點并組織內(nèi)部效率審計,提供公司績效管理增加利潤

  8、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

  9、對舉報訊息進行調(diào)查

  10、兼任管理部經(jīng)理助理

稽核崗位職責(zé) 篇10

  會計稽核崗位職責(zé)

  1.在稽核主管的領(lǐng)導(dǎo)下,做好原始憑證、記賬憑證及報表的稽核工作

  2.從合法性、真實性、手續(xù)是否完備等方面對原始憑證進行認真復(fù)核

  3.復(fù)核記賬憑證是否真實地反映了原始憑證的內(nèi)容,會計科目及金額、記賬是否正確

  4.復(fù)核賬簿登記是否符合規(guī)定,內(nèi)容是否與原始憑證、記賬憑證相符

  5.對各項財務(wù)收支進行稽核,審核其是否符合財務(wù)收支計劃,對嚴(yán)重超計劃者要審核其合理性

  6.從數(shù)字銜接性方面定期對財務(wù)報表進行稽核

  7.對稽核中發(fā)現(xiàn)的問題,要及時匯報主管采取措施進行解決,妥善處理

  8.在已稽核的會計資料上蓋章,并隨時做好稽核記錄

稽核崗位職責(zé) 篇11

  1 稽核信息資料庫的日常維護與更新

  2 稽核項目的組織實施及現(xiàn)場跟蹤指導(dǎo)

  3 稽核風(fēng)險點及檢查技巧的總結(jié)、歸納

  4 上級交辦的其它臨時性工作

  5 機構(gòu)存在問題的成因分析及對策的研究

  6 稽核報告的起草,稽核結(jié)果的歸納、分析與反饋

  7 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作

稽核崗位職責(zé) 篇12

  1、嚴(yán)格按《會計準(zhǔn)則》、《財務(wù)通則》的要求,認真執(zhí)行《會計法》、《關(guān)于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》以及其他有關(guān)規(guī)定,對一切經(jīng)濟事項要逐筆審核,對計劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見,向領(lǐng)導(dǎo)匯報,積極采取措施進行處理。

  2、按照上級主管部門的規(guī)定和企業(yè)方針目標(biāo)的要求,審查各項計劃指標(biāo)的計算是否正確,指標(biāo)間是否銜接平衡,計劃是否切實可行。對審查中發(fā)現(xiàn)的問題,要提出修正的意見和建議。

  3、審核會計憑證是否合法,內(nèi)容是否真實,手續(xù)是否完備,數(shù)據(jù)是否正確勵志網(wǎng),會計分錄是否符合有關(guān)制度的規(guī)定。

  4、審查賬簿記錄是否合法和真實。

  5、審查各種會計報表是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定的編報要求,是否反映了企業(yè)的真實情況。

  6、會計稽核人員,要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔(dān)責(zé)任。

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  1.審計稽核崗位職責(zé)

稽核崗位職責(zé) 篇13

  1、收集、反映稽核過程中出現(xiàn)的問題,提出修訂稽核程序的建議;

  2、擔(dān)任常規(guī)性稽核項目的組員或組長或級復(fù)核,確保報告如期發(fā)出,報告內(nèi)容有工作底稿為依據(jù);

  3、在督導(dǎo)與協(xié)助下如期完成獲指派的非常規(guī)性稽核項目的具體工作;

  4、按時完成其他交辦事項;

稽核崗位職責(zé) 篇14

  (一)稽核審計部經(jīng)理崗位職責(zé)

  一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。

  二、稽核各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務(wù)計劃情況。

  三、稽核各信用社營運及經(jīng)濟效益情況,通過稽核審計,不斷總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議,對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用。

  四、檢查信用社各項業(yè)務(wù)發(fā)展的真實情況,醫(yī)治虛假經(jīng)營,當(dāng)好金融“醫(yī)士”。

  五、維護國家集體財產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營,促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務(wù)。

  六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。

  七、分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審計報告。

  八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級審計部門交辦的其它工作。

  (二)稽核審計部副經(jīng)理崗位職責(zé)

  一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計工作,教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計業(yè)務(wù),積極完成各項工作任務(wù)。

  二、負責(zé)審核制定本科稽核審計工作計劃,審核本部擬定的各種文件材料。

  三、定期向經(jīng)理報告工作,分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況。

  四、負責(zé)信用社稽核審計工作,深入基層了解信用社工作動態(tài),指導(dǎo)和解決工作中存在的問題。

  五、負責(zé)稽核審計人員的指導(dǎo)工作,促進稽核審計工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

  六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計部門的關(guān)系。

  七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  (三)稽核審計部綜合崗位職責(zé)

  一、負責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業(yè)務(wù)經(jīng)營活動動態(tài),并建立業(yè)務(wù)檔案。

  二、編制和填報有關(guān)稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結(jié)。

  三、負責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財務(wù)活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有匯報,專項稽核有報告。

  四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財務(wù)會計工作進行檢查監(jiān)督,并堅持查庫制度。

  五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,如實向領(lǐng)導(dǎo)提出改進意見和建議。

  (四)稽核審計部內(nèi)審崗位職責(zé)

  第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。

  第二條負責(zé)草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

  第三條負責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計項目的有關(guān)文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。

  第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題,進行認真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計結(jié)論和決定,并負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

  第五條參與調(diào)查研究,了解下級稽核審計部門工作進展情況,解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題,提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

  第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  相關(guān)文章:

  1.審計稽核崗位職責(zé)

稽核崗位職責(zé) 篇15

  一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。

  二、負責(zé)組織本部門實施

  二、組織實施各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務(wù)計劃情況。

  三、稽核各信用社營運及經(jīng)濟效益情況,通過稽核審計,不斷總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議,對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用

  四、檢查信用社各項業(yè)務(wù)發(fā)展的真實情況,醫(yī)治虛假經(jīng)營,當(dāng)好金融醫(yī)士。

  五、維護國家集體財產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營,促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務(wù)。

  六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。

  七、分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審計報告。

  八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級審計部門交辦的其它工作。

  (二)稽核審計部副經(jīng)理崗位職責(zé)

  一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計工作,教育部室人員履行職責(zé)、深入鉆研農(nóng)村信用社稽核審計業(yè)務(wù),積極完成各項工作任務(wù)。

  二、負責(zé)審核制定本科稽核審計工作計劃,審核本部擬定的各種文件材料。

  三、定期向經(jīng)理報告工作,分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況。

  四、負責(zé)信用社稽核審計工作,深入基層了解信用社工作動態(tài),指導(dǎo)和解決工作中存在的問題。

  五、負責(zé)稽核審計人員的指導(dǎo)工作,促進稽核審計工作人員政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)素質(zhì)的提高。

  六、協(xié)調(diào)與本聯(lián)社有關(guān)部室及地方審計部門的關(guān)系。

  七、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  (三)稽核審計部綜合崗位職責(zé)

  一、負責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業(yè)務(wù)經(jīng)營活動動態(tài),并建立業(yè)務(wù)檔案。

  二、編制和填報有關(guān)稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結(jié)。

  三、負責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財務(wù)活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有匯報,專項稽核有報告。

  四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財務(wù)會計工作進行檢查監(jiān)督,并堅持查庫制度。

  五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,如實向領(lǐng)導(dǎo)提出改進意見和建議。

  (四)稽核審計部內(nèi)審崗位職責(zé)

  第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。

  第二條負責(zé)草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

  第三條負責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計項目的有關(guān)文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。

  第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題,進行認真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計結(jié)論和決定,并負責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

  第五條參與調(diào)查研究,了解下級稽核審計部門工作進展情況,解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題,提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

  第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

稽核崗位職責(zé) 篇16

  一、認真學(xué)習(xí)掌握財經(jīng)方針、政策、法規(guī)、制度,熟悉各項財務(wù)制度及會計核算內(nèi)容和各項目的開支范圍和標(biāo)準(zhǔn);

  二、記帳憑單要審核部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報銷部門相符,制單、出納簽章及日期、附件張數(shù)、報銷人簽字是否齊全;

  三、原始憑證要嚴(yán)格審核票據(jù)是否合法,內(nèi)容是否真實、完備,各項報銷手續(xù)是否齊全,數(shù)字是否準(zhǔn)確;

  四、稽核中出現(xiàn)的不符合規(guī)定的預(yù)算收支和手續(xù)不完備的憑證,拒絕支付或讓經(jīng)辦人補辦手續(xù),并有權(quán)向?qū)徍酥茊稳藛T提出更正或重新制單;

  五、審核總帳與分類帳的數(shù)字是否銜接,現(xiàn)金和銀行日記帳是否日清月結(jié),有無超庫存限額現(xiàn)象,銀行支票領(lǐng)用簽發(fā)是否符合規(guī)定,是否做到帳實、帳證、帳帳相符;

  六、審核各類帳表是否符合制度規(guī)定和編制要求,各種會計報表中的數(shù)據(jù)是否與會計帳簿中的數(shù)據(jù)相銜接,勾稽關(guān)系是否正確;

  七、各項收支指標(biāo)收否正確,計劃是否可行,規(guī)定是否合理,各項開支是否有預(yù)算指標(biāo),資金是否落實;

  八、認真完成其他需要審核的工作,對稽核中發(fā)現(xiàn)和糾正的問題應(yīng)不斷進行總結(jié),提出改進措施。

稽核崗位職責(zé) 篇17

  1.核算公司運營成本,稽核業(yè)務(wù)是否及時、準(zhǔn)確、全面導(dǎo)入ERP系統(tǒng),為公司決策提供有效的數(shù)據(jù)支持。

  2.供應(yīng)商往來賬目的核對工作;

  3.供應(yīng)商在途庫庫位的跟蹤核對;

  4.物流數(shù)據(jù)的錄入和核對;

  5.供應(yīng)商測試物料的跟蹤、處理;

  6.參與庫存盤點,審核各項財產(chǎn)物資的增減變動和結(jié)存情況,并與帳面記錄進行核對,確定帳實是否相符,并查明帳實不符的原因;

稽核崗位職責(zé) 篇18

  1.負責(zé)審查評價公司經(jīng)營活動、風(fēng)險狀況、內(nèi)部控制和公司治理效果,組織檢查、督促公司內(nèi)部各項管理措施和規(guī)章制度的貫徹實施;

  2.負責(zé)公司經(jīng)營管理活動及各項業(yè)務(wù)的稽核工作、內(nèi)部審計工作(含同級審計)和各項專項稽核工作,起草各項稽核工作的計劃和方案,完成季度稽核審計報告和專項稽核報告;

  3.協(xié)助完善稽核、內(nèi)審相關(guān)制度、流程;

  4.負責(zé)對公司報送人行、銀監(jiān)局等綜合性監(jiān)管報表的審核工作;

  5.負責(zé)稽核、審計資料的整理和歸檔保管。

稽核崗位職責(zé) 篇19

  一、負責(zé)稽核實施方案的擬訂,報批后組織實施。

  二、負責(zé)所轄網(wǎng)點序時稽核工作任務(wù)。做到時間連續(xù),稽核內(nèi)容覆蓋到全部業(yè)務(wù)。

  三、按現(xiàn)場稽核操作規(guī)程按時保質(zhì)完成項目稽核工作任務(wù)。

  四、對所屬稽核人員合理分工。

  五、審核稽核工作底稿、稽核報告、取證材料等,匯總稽核情況,擬寫稽核報告,審議稽核報告,針對發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見,報批后執(zhí)行。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。

  五、稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索,要先電話后書面報告稽核部門或領(lǐng)導(dǎo)。

  六、及時解決稽核中出現(xiàn)的問題和困難,遵守稽核工作紀(jì)律和保密制度。

  七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。

  八、按時上報工作計劃、工作總結(jié)、報表等相關(guān)工作資料,定期向領(lǐng)導(dǎo)報告工作。做好單位上下、內(nèi)外的協(xié)調(diào)溝通。

  九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求,做好工作調(diào)研,提出工作意見、建議,報批后執(zhí)行。

  十、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責(zé)、工作紀(jì)律,講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務(wù)和業(yè)務(wù)操作規(guī)程做好各項工作。

  十一、完成單位分配和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作任務(wù)。

  相關(guān)文章:

  1.審計稽核崗位職責(zé)

稽核崗位職責(zé) 篇20

  1、目的

  為促進公司安全管理持續(xù)有效開展,創(chuàng)新安全生產(chǎn)監(jiān)管手段與方式,提升公司安全管理效率和水平,保障安全管理體系有效運行,結(jié)合公司安全生產(chǎn)工作實際,特制定本制度。

  2、適應(yīng)范圍:

  本制度適應(yīng)于公司安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等情況定期進行審計評估。

  3、安全審計組織及職責(zé)

  3.1 安全審計組:

  3.1.1安全審計組設(shè)組長、副組長、評審員、審計員;

  3.1.2評審員由審計組長從審計組指定;

  3.1.3審計員應(yīng)取得注冊安全工程師任職資格;

  3.1.4各單位迎審員為單位安全負責(zé)人或安全員。

  3.2 組長職責(zé):

  3.2.1組織召開審計啟動會議和審計總結(jié)會議;

  3.2.2審查審計報告;

  3.2.3向總經(jīng)理呈報審計報告。

  3.3 副組長職責(zé):

  3.3.1組織開展公司的安全審計工作;

  3.3.2審查糾正和預(yù)防措施的執(zhí)行情況;

  3.3.3向?qū)徲嫿M長匯報審計的結(jié)果及建議;

  3.3.4編制審計報告。

  3.4 審計員職責(zé):

  3.4.1準(zhǔn)備審計清單;

  3.4.2制定安全審計的范圍和日程;

  3.4.3審計過程實施;

  3.4.4分析審計結(jié)果并提出改進意見;

  3.4.5提交糾正和預(yù)防措施建議;

  3.5迎審員職責(zé):

  3.5.1配合評審員的審計工作;

  3.5.2落實糾正和預(yù)防措施;

  3.5.3提交糾正和預(yù)防措施的實施記錄或報告。

  4 審計原則、范圍、方式、頻次和時間

  4.1安全審計工作必須堅持“誰主管、誰負責(zé)”和“審計評估與督促整改相結(jié)合、獎勵與處罰相結(jié)合”的原則,必須做到有領(lǐng)導(dǎo)、有組織、有目的、有要求、有具體計劃的“五有方針”。

  4.2公司、車間、工段、班組四級安全管理。

  4.3安全審計的方式包括:內(nèi)部審計和外部審計(第三方審計)。

  4.4內(nèi)部審計,每季度審計一次,具體審計時間為每季度

  結(jié)束次月。

  4.5外部審計,每年審計一次,于每年12月底或次年1月份進行。外部審計由公司委托第三方評價機構(gòu)進行,成員由評價機構(gòu)相關(guān)專家組成。

  4.6安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的運行情況,內(nèi)部審計每年一次,外部審計三年一次,驗證各項安全生產(chǎn)制度措施的適宜性、充分性和有效性,檢查安全生產(chǎn)工作目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況。

  5 安全審計實施

  5.1審計準(zhǔn)備:

  5.1.1審計員需事先了解審計范圍相關(guān)的安全策略、標(biāo)準(zhǔn)和程序;

  5.1.2準(zhǔn)備審計內(nèi)容:其內(nèi)容包括:安全管理體系和標(biāo)準(zhǔn)化運行以及安全生產(chǎn)規(guī)章制度、操作規(guī)程執(zhí)行效果等。需要審計的單位和審計的文檔和記錄(包括日志);需要現(xiàn)場查看的安全控制措施。

  5.1.3在進行實際審計前,召開啟動會議,其內(nèi)容主要包括:

  A 、審計員與迎審員一起確認方式,如在審計的內(nèi)容上有異議,受審員應(yīng)提出聲明(例如:限制可訪問的人員、可調(diào)查的系統(tǒng)等);

  B 、向迎審員說明審計方式(抽查、全面檢查等)。

稽核崗位職責(zé) 篇21

  一、編制公司內(nèi)部監(jiān)察工作制度,編制年度內(nèi)部監(jiān)察工作計劃。

  二、監(jiān)督檢查所實施監(jiān)察范圍的單位、部門、工作人員在貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)、政策中的情況;在遵守和執(zhí)行上級單位、本單位各項規(guī)章及制度中的情況。

  三、負責(zé)對公司及所屬單位的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、費用支出、物資采購、內(nèi)部控制以及其他有關(guān)的經(jīng)濟活動進行監(jiān)督。

  四、受理對監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律行為的檢舉、控告;

  五、調(diào)查處理監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律的行為;參與對監(jiān)察對象的考核評議工作;

  六、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門加強內(nèi)部監(jiān)督,對監(jiān)察對象進行遵紀(jì)守法、廉潔高效的教育。

  七、促進公司廉政建設(shè),組織開展效能監(jiān)察工作:

  八、做好上級監(jiān)察部門和公司管理規(guī)定由監(jiān)察部門履行的其他職責(zé)。

稽核崗位職責(zé) 篇22

  1、熟悉并掌握國家財經(jīng)政策法規(guī)、學(xué)校財務(wù)管理制度和會計制度及各個會計科目的核算資料。

  2、按照財務(wù)有關(guān)規(guī)定審查、復(fù)核記帳憑證及原始憑證的合法性、真實性,會計科目的正確性,檢查手續(xù)是否完備,數(shù)字是否準(zhǔn)確,附件、印章是否齊全。

  3、負責(zé)對系統(tǒng)所有錄入數(shù)據(jù)進行正確性、一致性審查。

  4、負責(zé)接洽有關(guān)部門查詢經(jīng)費使用狀況,帶給相關(guān)資料。主動積累各項有關(guān)資料,對會計資料進行分析。

  5、每月核對往來款項,及時督促經(jīng)辦人員辦理結(jié)帳,年終做好往來款項的清理工作,對壞帳、呆帳要查明原因。

  6、每月核對銀行存款日記帳、銀行對帳單,編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表,及時查對未達帳項。

  7、按有關(guān)制度規(guī)定及時申購、領(lǐng)用、繳驗各類收費收據(jù),每月認真審核票據(jù)使用狀況,確保票、款、帳相符。

  8、嚴(yán)格遵守會計電算化管理制度,熟悉核算軟件的操作。

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

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