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審計專員工作職責與任職要求

發(fā)布時間:2023-03-04

審計專員工作職責與任職要求(精選27篇)

審計專員工作職責與任職要求 篇1

  1、具有專業(yè)的會計知識,熟悉國家稅務政策和法規(guī),精通會計專業(yè)技能,有較豐富的會計從業(yè)經(jīng)驗 ;

  2、能夠熟練使用Office、用友等辦公及財務軟件,正確核算處理公司相關賬務或稅務。

  3、熟悉財務報表,可根據(jù)需求做出與經(jīng)營相關數(shù)據(jù)的分析報告;

  4、能夠做好部門領導安排的其它工作。

審計專員工作職責與任職要求 篇2

  1、擬定集團各項內(nèi)部審計制度、審計程序及審計細則,報上級審批;

  2、對集團分子公司內(nèi)控制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查及有效性評價,定期出具風險管理評估報告;

  3、 進行合規(guī)風險管理,組織項目事前風險審核、事中風險控制、事后風險檢查,草擬風險預警提示和風險評估報告;

  4、 跟蹤對內(nèi)部控制的改進和完善,引導內(nèi)控評審、業(yè)務行為自檢自糾等機制的建立,落實監(jiān)控管理模式,保障公司的業(yè)務運作合規(guī)安全;

  5、根據(jù)集團及行業(yè)特點進行法律風險、經(jīng)營風險提示與預防;

  7、政府相關法律法規(guī)的傳遞。

  8、外審協(xié)助配合

審計專員工作職責與任職要求 篇3

  1、按照年度計劃和上級指示,制定內(nèi)部審計程序和計劃,實施審計方案,提供內(nèi)部審計報告;

  2、負責對公司新投資項目的盡職調(diào)查,并提供報告;

  3、熟悉公司業(yè)務流程,識別公司潛在的經(jīng)營風險,并提出防范措施;

  4、完成上級下達的其他任務。

審計專員工作職責與任職要求 篇4

  1.組織編制年度審計工作計劃, 制定審計項目計劃、審計重點、審計方案;

  2.組織參與對公司內(nèi)部的項目經(jīng)營質(zhì)量審計、項目收入、成本審計、風險管理審計及專項審計工作,包括編制審計方案并組織實施,撰寫審計報告并復核審理,撰寫審計通報、審計通訊,復核、整理、上報相關審計項目檔案等;

  3.負責審計發(fā)現(xiàn)問題的整改跟蹤,協(xié)調(diào)公司相關部門及責任人,指導、監(jiān)督內(nèi)審及外審問題整改并進行考核,完成整改問題的閉環(huán)處理;

  4.執(zhí)行公司層面、各板塊、各業(yè)務流程內(nèi)控風險的識別、評估、應對和監(jiān)控;

  5.組織開展公司違規(guī)經(jīng)營投資責任追究工作;

  6.負責與集團審計部的日常聯(lián)絡工作,收集、匯總、分析公司重要審計信息、重大風險事件、典型審計案例等信息;

  8.負責將審計項目的所有資料按檔案管理的有關規(guī)定整理歸檔;

  9.完成其他審計相關事務和領導交辦的其他事項。

審計專員工作職責與任職要求 篇5

  1、對定標工程單項造價、單位工程合同造價進行審核,評價工程量真實完整性和單價合理性。

  2、審查評價招投標、設計管理流程合規(guī)性,對成本控制提出合理意見與建議。

  3、著力發(fā)現(xiàn)和查處招投標、工程管理、預決算等方面的營私舞弊行為。

  4、領導交辦的其他事項。

審計專員工作職責與任職要求 篇6

  1、參與年度審計工作計劃和審計實施方案 ;

  2、客觀、公正、準確地實施各項審計程序 ;

  3、編制、歸類、整理審計資料,協(xié)助編制審計工作底稿;

  4、參加各類審計項目,獨立或協(xié)同完成審計工作任務并撰寫審計報告;

  5、審計項目后續(xù)整改跟蹤;

  6、完成領導交代的其他工作等。

審計專員工作職責與任職要求 篇7

  1.擬定審計流程、制定審計計劃,開展公司常規(guī)審計工作;

  2、編制內(nèi)審方案,整理審計證據(jù);審查經(jīng)營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;

  3、草擬審計報告,匯報審計出現(xiàn)的問題,提出審計建議;

  4、要求2年以上內(nèi)部審計或者風險控制經(jīng)驗,能夠獨立完成常規(guī)的審計業(yè)務。

審計專員工作職責與任職要求 篇8

  1.負責開展集團及各子公司常規(guī)及專項審計項目,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題提出審計意見并撰寫審計報告;

  2.督促跟進,審計建議的落實及整改,監(jiān)督重要業(yè)務流程及職責的履行情況;

  3.檢查與評價各業(yè)務流程及管理制度的合理性及執(zhí)行情況且建立完善內(nèi)控體系;

  4.收集匯總、分析公司重要審計信息并建檔立案;

  5.完成領導交辦的其他工作任務。

審計專員工作職責與任職要求 篇9

  1、參與公司經(jīng)營情況和財務管理的真實性、準確性、合規(guī)性的監(jiān)督、檢查與評價;

  2、根據(jù)審計計劃和領導安排,參與各子公司開展各項審計工作包括但不限于財務收支審計、經(jīng)營效益審計;

  3、根據(jù)審計工作計劃開展內(nèi)部審計工作,按照審計方案分工搜集審計證據(jù),編制審計底稿,對審計中發(fā)現(xiàn)的問題應及時與被審計單位有關部門和人員溝通、確認,重大問題或無法解決的問題必須及時向主管匯報解決。

  4、審計項目結(jié)束后應及時撰寫審計工作小結(jié),客觀總結(jié)評價被審計單位內(nèi)控和經(jīng)營活動中取得的成績、存在的問題,提出合理的審計建議。負責跟進審計建議的后續(xù)整改情況并向上級匯報。

  5、 負責收集并整理最新的相關行業(yè)的財務、審計等政策法規(guī),保存、管理內(nèi)部審計檔案;

  6、上級主管安排的其他各項工作。

審計專員工作職責與任職要求 篇10

  負責藥店固定資產(chǎn)盤點審計,

  負責全系統(tǒng)商品、資產(chǎn)采購審計,

  負責全系統(tǒng)財務管控日常審計,

  負責重要管理崗位離任等各類專項審計,

  負責審計報告的撰寫與修改,

  領導安排的其他工作。

審計專員工作職責與任職要求 篇11

  1.在主管領導下,遵守國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度,依法實施審計業(yè)務。

  2.配合協(xié)助基建辦、采購部完成基建工程各專業(yè)工程造價編制審核工作及現(xiàn)場審計工作。

  3.組織做好基建、裝璜工程專項財務概算執(zhí)行情況的審計,并對工程材料的招采、工程簽證和施工情況進行監(jiān)督。

  4.負責做好審計工作的檔案管理工作。

審計專員工作職責與任職要求 篇12

  1、負責對個人費用與公共費用進行審計,并按季度出具報告

  2、協(xié)助上級編制管理、銷售、制造費用的工作底稿

  3、對市場費用進行分析,協(xié)調(diào)公司職能部門進行核查

  4、配合審計總監(jiān)對集團內(nèi)控制度進行評價,指導各單位完善各項規(guī)章制度

審計專員工作職責與任職要求 篇13

  1、協(xié)助制定完善內(nèi)部審計管理制度;

  2、協(xié)助制定年度審計計劃;

  3、制定審計方案、開展審計工作、編制審計報告;

  4、評審集團內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理,檢查集團及下屬子公司內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性、經(jīng)濟性進行評價,為集團優(yōu)化管理提出審計意見和建議;

  5、公司高管的離任審計;

  6、完成領導安排的其他工作。

審計專員工作職責與任職要求 篇14

  1、獨立進行公司日常的審計監(jiān)察工作并負責出具報告或通報。

  2、在審計監(jiān)察過程中提出合理化建議并負責跟蹤相關部門落實情況。

  3、監(jiān)督、檢查公司規(guī)章制度的落實情況;

  4、對于完善公司審計監(jiān)察工作流程提出合理化建議。

審計專員工作職責與任職要求 篇15

  1、根據(jù)年度計劃,對公司及其子公司的經(jīng)營管理、財務狀況進行確認或咨詢服務;

  2、負責公司業(yè)務環(huán)節(jié)各項風控措施具體落實,優(yōu)化相應的審核制度和流程;

  3、獨立或協(xié)助審計項目及盡職調(diào)查,根據(jù)發(fā)現(xiàn)的問題,提出改善的意見和建議,并撰寫相應書面的風險審查意見或?qū)徲媹蟾?

  4、完成上級領導臨時交辦的其他工作。

審計專員工作職責與任職要求 篇16

  1、根據(jù)集團年度審計計劃開展審計項目工作,擬定審計方案,執(zhí)行相關的審計程序,收集和整理審計證據(jù);

  2、協(xié)助審計主管負責經(jīng)濟責任、匯算清繳、離任及各專項類審計相關工作,包括但不限于審計項目工作底稿的編制、起草審計報告等;

  3、負責協(xié)助開展內(nèi)控管理其他相關工作;

  4、完成上級領導交辦的臨時性工作任務。

審計專員工作職責與任職要求 篇17

  1、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  2、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;

  3、依據(jù)公司內(nèi)部控制的要求及內(nèi)部控制審計的結(jié)果,對業(yè)務提出優(yōu)化或改正的建議,起到支持業(yè)務發(fā)展的作用;

  4. 其他與內(nèi)部審計相關的工作和領導交辦的工作。

審計專員工作職責與任職要求 篇18

  1.協(xié)助開展對集團和下屬各公司、控股公司及參股公司的審計工作,對公司各項經(jīng)營管理活動和財務活動的真實性、合規(guī)性進行監(jiān)督、檢查、評價,形成相應工作底稿。

  2.及時向上級領導匯報發(fā)現(xiàn)的重大問題和重大風險隱患,提出改進意見。

  3.協(xié)助編寫審計報告。

  4.負責審計資料的收集、整理、歸檔及裝訂工作;

  5.完成領導交辦的其他任務。

審計專員工作職責與任職要求 篇19

  1、建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系,完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;

  2、審核公司各項管理制度、業(yè)務流程的合理性、有效性、合規(guī)性以及執(zhí)行情況;

  3、編制審計報告,披露問題,提出改進建議、決策依據(jù);

審計專員工作職責與任職要求 篇20

  1、負責對公司經(jīng)營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;

  2、協(xié)助審計主管編寫內(nèi)部審計計劃;

  3、規(guī)范財務核算,審計財務報表,審核預決算;

  4、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監(jiān)督;

  5、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;

  6、編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據(jù);

  7、參與公司業(yè)務流程或制度改進和風險評估。

審計專員工作職責與任職要求 篇21

  1、根據(jù)公司年度審計計劃對公司財務收支、專項資金的使用以及核算情況進行審計;

  2、參加審計公司經(jīng)濟業(yè)務的預算執(zhí)行情況,提出相關審計建議;

  3、負責公司財務日常監(jiān)控與審計管理工作;

  4、參與對公司重大經(jīng)濟活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;

  5、參加公司舞弊、瀆職案件調(diào)查及審計工作。

  6、完成領導交辦的其他審計、內(nèi)控工作

審計專員工作職責與任職要求 篇22

  1. 協(xié)助部門負責人制定審計相關制度、流程、公司內(nèi)部的審計工作計劃和審計方案,確保審計工作有序開展。

  2、 按總部領導要求,實施對各公司的財務、工程及其他審計,組織及參與審計調(diào)查。

  3、 編制審計項目的審計底稿,編寫審計報告、審計通知書及審計報告送達。

  4、參與對各所屬公司的專項審計,形成審計報告,并對整改結(jié)果進行跟蹤檢查。

審計專員工作職責與任職要求 篇23

  1、檢查業(yè)務部門流程的合理性、有效性;

  2、協(xié)助上級進行進度款審核,簽證辦理,過程造價審核等;

  3、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實。

審計專員工作職責與任職要求 篇24

  1、協(xié)助梳理公司業(yè)務流程,進行合法性及風險性分析與評估,保證控制體系的合理和有效;

  3、根據(jù)企業(yè)內(nèi)控標準,協(xié)助復核財務報告數(shù)據(jù)的準確性。

  4、協(xié)助編制發(fā)布內(nèi)控報告,通告階段性工作情況,向管理層揭示重大操作風險

  5、對于審計發(fā)現(xiàn)及時跟進解決,并建立自查機制,杜絕類似問題的再次發(fā)生。

審計專員工作職責與任職要求 篇25

  1.參與公司內(nèi)控制度的建設、完善和實施,及時發(fā)現(xiàn)控制缺陷并提出改進建議;

  2.協(xié)助審計部長制訂落實年度審計工作計劃;

  3.按照審計通知和方案執(zhí)行審計程序,收集被審計部門資料,完成工作底稿;

  4.及時向?qū)徲嫴块L匯報審計工作發(fā)現(xiàn)的問題,參與編寫審計報告初稿;

  5.參加審計溝通會議,整理形成會議記錄;

  6.審計工作底稿和報告的整理歸檔;

  7.協(xié)助審計經(jīng)理實施后續(xù)審計程序;

  8.完成審計部長交辦的其他工作事項。

審計專員工作職責與任職要求 篇26

  1. 根據(jù)工作計劃,開展各類審計工作;

  2. 協(xié)助核查審計事項,做好有關審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作;

  3 .協(xié)助完成審計工作底稿及審計調(diào)查報告的編寫工作,并提出處理意見。

審計專員工作職責與任職要求 篇27

  1、根據(jù)集團的工作目標,協(xié)助領導起草公司內(nèi)部審計工作計劃;

  2、完成對公司及其下屬公司的財務收支審計,檢查會計原始憑證、賬簿、報表等財務資料的真實性、準確性和合規(guī)性;

  3、檢查企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績的真實性;

  4、根據(jù)審計計劃,按時、保質(zhì)保量完成審計項目。

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