審計員的崗位職責精編(精選28篇)
審計員的崗位職責精編 篇1
1. 協(xié)助完成對公司內部監(jiān)控機制的可靠性、有效性和完整性進行審查和評估。
2. 協(xié)助完成對公司組織結構、系統(tǒng)和程序是否恰當進行審查和評估,以確保成果與既定目標一致。
3. 協(xié)助完成對用以確保遵守各項規(guī)章制度和既定內部政策目標的各項制度進行審查和評估。
4. 協(xié)助完成對確保公司資產(chǎn)的安全和完整的制度和相關措施進行審查和評估。
5. 具體實施審計工作底稿的完成,包括符合性測試底稿、實質性測試底稿、觀察日記、訪談紀錄、會議記錄及其它審計資料。
6. 對具體的審計測試形成審計結論,確保審計結論的正確性。
審計員的崗位職責精編 篇2
1. 核對電腦應收賬,根據(jù)住店客人或團隊的訂房資料,檢查結算方式和結算
憑證是否符合規(guī)定的要求,若有差誤。
2.結算單,準確、及時地結轉電腦應收賬款,分門別類的登記和發(fā)送賬單。
3.準確、及時地將各旅行社、商務公司等支付的款項轉到后臺。
4.按有效的收款程序,包括付款通知書的寄送,向超信用期限或已過付款的客戶催賬收款;
5.及時催款,根據(jù)應收賬款不同的類型,按照不同的方法進行催收,嚴格控
制掛賬期限。
6.及時對有信貸優(yōu)惠的各大旅行社和商務公司的業(yè)務進行溝通。
7.及時向信貸主管提供有可能造成壞賬的信息。
審計員的崗位職責精編 篇3
1、根據(jù)上級要求對客戶進行專業(yè)的審計服務;
2、充分了解客戶對于審計項目的需求和目的,并制定相應的審計方案;
3、能獨立完成審計工作,提出相關處理意見和建議,撰寫正式審計報告;
4、安排項目團隊審計工作,并對審計現(xiàn)場進行有效管理,合理分派團隊工作,跟蹤工作進度,有效監(jiān)督審計質量;
5、完成上級交辦的其他審計任務。
審計員的崗位職責精編 篇4
1、按照相關法律法規(guī)及公司內部管理的要求,開展公司信息系統(tǒng)、應用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)質量及信息安全的內部審計工作;
2、參與部門安排的審計項目,包括但不限于提取、整理、匯總、分析審計項目所需的相關數(shù)據(jù),并為其他相關IT服務提供支持;
3、針對公司IT審計中發(fā)現(xiàn)的問題,跟蹤落實相關整改工作;
4、協(xié)助建立公司IT審計管理體系、參與制定公司相關審計制度等;
5、領導安排的其他工作。
審計員的崗位職責精編 篇5
1、協(xié)助組織建立和完善內控合規(guī)管理體系及流程;
2、對公司各項業(yè)務及操作進行合規(guī)審查和監(jiān)控,防范操作風險,保證各項業(yè)務的合規(guī)性和高效運營;
3、協(xié)助組織定期檢查,對風險提出預警及整改意見和方案;
4、了解業(yè)務流程,對業(yè)務進行風險管理、風險監(jiān)測、風險預警、評估風險狀態(tài)與風險程度;
5、負責相關業(yè)務單元經(jīng)營分析工作,提交有效的周/月/季/年度分析報告;
6、負責業(yè)務全流程大數(shù)據(jù)稽查、分析和管理工作,對多種數(shù)據(jù)源進行組合分析、挖掘、構建智能化分析模型,監(jiān)控和預測業(yè)績走向;
7、領導交辦的其他任務。
審計員的崗位職責精編 篇6
1、負責對業(yè)務過程中產(chǎn)生的單據(jù)、合同進行審核,并及時入賬
2、增值稅、附加稅、企業(yè)所得稅 ,財務報表申報;
3、負責稅務申報相關憑證填制與核對工作。
4、編制各種會計報表,編寫會計報表附注,進行財務報表分析并上報高層管理
5、定期對總賬與各類明細賬進行結賬,并進行總賬與明細賬的對賬,保證賬賬相符
審計員的崗位職責精編 篇7
1 理解審計程序的目的,熟悉審計基本操作流程,負責相關審計資料的收集、整理工作;
2.參與審計項目,編寫審計底稿,協(xié)助項目負責人出具審計報告工作,按時按質完成部分簡單科目的審計工作;
3. 完成上級領導交辦的其它工作。
審計員的崗位職責精編 篇8
1、具有高度敬業(yè)精神、團隊意識強
2、具有較強的溝通、組織協(xié)調、分析判斷能力
3、負責對集團公司工程項目材料簽收等進行監(jiān)督審查
4、負責勞務資料的收集歸檔、費用的報銷及其他日常事務;
5、完成勞務經(jīng)理交代的其他事務。
審計員的崗位職責精編 篇9
1、能夠獨立操作完成科目常規(guī)審計,現(xiàn)場自行解決簡單問題,在指導下處理部分特殊、疑難事項。
2、能夠獨立進行小型、簡單常規(guī)項目審計,包括所有的報告、標準表格。
3、能夠對審計員進行適當正確的指導。
審計員的崗位職責精編 篇10
1.協(xié)助項目經(jīng)理進行項目的執(zhí)行、落實等全過程工作;
2.負責房屋征收項目工作底稿的編制、完整工作底稿和檔案資料;
3.負責房屋征收項目現(xiàn)場的工作執(zhí)行以及協(xié)調;
4.負責房屋征收項目審核報告、階段報告、財務收支報告、成本報告的編制、撰寫;
5.公司安排的其他工作。
審計員的崗位職責精編 篇11
按領導要求對公司各職能部門以及各分子公司進行日常經(jīng)營審計,參與審計調查,對經(jīng)營狀況進行有效評估,存在的經(jīng)營風險提出預警,審計發(fā)現(xiàn)的問題提出可行的改善和處理意見;
負責對公司經(jīng)營成果、財務、管理等審計方面的具體工作;
規(guī)范財務核算,審核公司產(chǎn)品的成本核算,審核公司經(jīng)營報表資料,對經(jīng)營數(shù)據(jù)異常進行調查及分析,為公司的經(jīng)營決策提供重要的依據(jù)和建議;
負責公司內控風險評估及稅務風險評估,提出可行的改善和處理意見;
負責審計結論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;
完成上級安排的其他工作。
審計員的崗位職責精編 篇12
協(xié)助啟動審計業(yè)務流程
完成工作底稿(包括工作程序稿和章節(jié)小結)
跟進工作程序,合理索引
竭力跟進未結項目
協(xié)助編制完結文稿,如期后事項審核、完工小結、報告初稿等(包括審核后的變更及客戶反饋)
準確及時地完成工作,尋求有價值的發(fā)現(xiàn)
理解工作要求的終極目的,進行高效、全面且效益可觀的審計
維護良好的客戶關系
完成分配的其它工作
審計員的崗位職責精編 篇13
1. 參與審計項目(IPO、新三板、上市公司年報、專項等),編寫審計底稿,協(xié)助項目經(jīng)理及高級審計員出具審計報告工作;
2. 負責相關審計資料的收集、整理、建檔工作;
3. 完成上級領導交辦的其它工作。
審計員的崗位職責精編 篇14
1.制定、貫徹、落實公司各項審計管理制度及內控制度;
2. 制訂年度審計計劃,執(zhí)行公司內部審計工作,包括對公司的內控、財務、投資、預決算進行審計,以及對經(jīng)濟合同、協(xié)議等進行審計;
3.對公司固定資產(chǎn)投資項目、財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計;
4.對公司預算內及預算外資金的管理和使用情況進行審計;
5.編制審計底稿、撰寫審計報告和審計建議,并對相關的審計資料、文件進行歸檔管理;
6.參與對公司各類工程施工項目、物資比質比價、采購招標等經(jīng)濟活動的過程及結果進行督查;
7.參與對有損于公司利益或嚴重違反財經(jīng)紀律的行為,會同相關部門進行審計;
8.參與對在建工程的跟蹤審計;
9.參與對竣工的基建工程,按規(guī)定組織資料,會同相關部門進行結算審計;
10.及時編寫審計報告,按時向主管領導匯報工作情況;
11.按時完成領導交給的臨時任務。
審計員的崗位職責精編 篇15
1、參與執(zhí)行各類型IT審計、內控審計與咨詢項目;
2、獨立執(zhí)行審計工作并撰寫工作底稿;
3、分析測試結果,識別缺陷和風險,并撰寫管理建議;
4、與客戶就審計發(fā)現(xiàn)及建議進行溝通和確認;
5、協(xié)助完成審計底稿歸檔工作;
6、完成領導分配的其他任務。
審計員的崗位職責精編 篇16
1. 根據(jù)內部審計計劃,開展內部例行審計及專項審計工作
3.參與企業(yè)內控體系的設計、建設和完善工作,對現(xiàn)有內部控制設計的合法性、合理性、完整性,實施的有效性、真實性進行評估,提出改進意見
4.根據(jù)公司業(yè)務發(fā)展需要,優(yōu)化公司內控流程、政策、方法及執(zhí)行標準
5.監(jiān)督財務內控制度執(zhí)行,及時檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)營活動中存在的問題和風險,提出改進意見
6.起草內部審計報告,客觀公正地反映、評價被審計單位或部門的情況并提出建設性的建議和處理意見
7.審計結論和處理意見執(zhí)行情況的跟進
8.審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通
9.審計資料合檔案的歸檔、保管和保密
審計員的崗位職責精編 篇17
審計工程項目的整體造價、分段造價以及成本預算等工作的審計核算
具體實施公司所有工程項目的結算審計,并按時出具結算審核單
協(xié)助制訂工程審計制度,編制工程審計相關指引
根據(jù)工作計劃對工程模塊進行審計,收集整理各項審計底稿和證據(jù),撰寫審計報告
負責工程造價審計工作,包括預算、變更簽證、結算審計等
及時了解掌握工程造價變化情況信息,收集掌握與工程造價、工程預決算有關的技術資料和文件,實施工程預算動態(tài)管理
審計員的崗位職責精編 篇18
1、根據(jù)指派,具體負責審計項目的綜合管理,負責審計項目的審計計劃編制、調整和執(zhí)行;
2、對項目成員進行調度和任務分派 ,對項目成員進行指導和監(jiān)督;
3、解決項目組工作期間提出的常規(guī)性專業(yè)技術問題,對審計風險進行判斷和控制。
審計員的崗位職責精編 篇19
1、根據(jù)審計計劃和審計方案,開展審計工作:制定審計方案,選擇適當?shù)膶徲嫹椒ㄟM行現(xiàn)場審計;根據(jù)審計情況,收集相關的審計證據(jù),編制審計工作底稿;根據(jù)審計底稿,協(xié)助項目主管編制相關審計報告及審計意見書;負責審計資料的立卷,收集、整理歸檔工作。
2、審計的后續(xù)監(jiān)督與追蹤工作:協(xié)助做好對審計意見、建議和決定的具體落實工作; 針對被審計單位整改情況,進行整改回查工作;開展審計問題預警工作。
3、負責外部審計機構的選聘、溝通、接待工作:協(xié)助完成外部審計機構的選聘工作;負責外部審計人員的具體接待工作;外部審計報告的審核工作;對外審中暴露的問題,及時跟進、落實整改。
4、協(xié)助完成部門日常事務:負責部門內本崗位檔案整理、保管工作;負責部門資產(chǎn)管理、辦公耗材領用管理工作;負責部門考勤記錄工作。
5、協(xié)助監(jiān)察專員完成具體監(jiān)察工作。
6、完成領導交辦的其它事項。
審計員的崗位職責精編 篇20
1、定期收集分析公司財務、經(jīng)營狀況,擬定審計計劃和工作方案;
2、對被審計單位進行審計取證,編制審計工作底稿;
3、貫徹執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)、評價財務系統(tǒng)、經(jīng)營管理各系統(tǒng)的內部控制的適當性和有效性;
4、對實施的改善措施進行審計評價,不斷完善;
5、參與制定集團財務管理制度并組織實施;
6、對突發(fā)性、臨時性、專案性的項目進行審計;
7、對商業(yè)舞弊案件進行調查審計;
審計員的崗位職責精編 篇21
1、 根據(jù)需要對工程項目進行審計。
2、 對審計中的不明事項,堅持深入施工現(xiàn)場,到__了解情況。對合同中有疑問的條款及時向相關部門咨詢,確保分包審計結果的真實性、準確性。
3、 負責500萬以上工程及材料的采購、招投標的監(jiān)管工作。
4、 及時向部門領導反映各分包單位的審計情況,對審計完畢的結算資料及時整理、歸檔。
5、 完成領導臨時交辦的其他任務。
審計員的崗位職責7
1、協(xié)助經(jīng)理建立完善的公司內控審計制度與流程,梳理風險清單、構建風險控制體系;
2、協(xié)助制定并執(zhí)行內審計劃、協(xié)助擬定內審方案,組織實施審計、草擬審計報告和管理建議,分析各流程節(jié)點可能存在的主要風險,提出內控改善建議或方案;
3、協(xié)助組織開展各類常規(guī)審計項目,包括但不限于銷售、采購、存貨等領域,并在審計過程中合理關注可能存在的舞弊和腐敗行為;
4、協(xié)助負責審計項目整改跟蹤閉環(huán)管理;
5、協(xié)助處理部門的其他工作;
審計員的崗位職責精編 篇22
1、 每年定期梳理集團所有公司內部管理制度(存檔于集團公司行政檔案處備查),保障各公司在制度下順利運行;
2、定期或不定期對集團所有公司進行審計,形成相應內部審計報告,審計報告內容包括:內控及各公司發(fā)布的管理制度及會計制度執(zhí)行情況匯報、財務報告(季、半年、年度)是否真實準確反映被審計公司情況,保證前期搭建的所有管理制度行之有效執(zhí)行,避免流于形式,保證財務報表數(shù)據(jù)真實準確合法合規(guī);
3、定期或不定期對集團所有公司進行納稅專項審計,形成相應納稅審計報告,審計報告內容包括:被審計公司所有納稅情況匯報,適用國家稅種及稅率是否正確,計提應納稅額及已納稅額是否準確、真實,是否按期申報,按期交納,是否有無遺漏,存在問題是否補充申報或完善解決;
4、 對審計中發(fā)現(xiàn)的內部管理制度問題及時進行調整和完善。(重點是資金管理、固定資產(chǎn)存貨等、對外采購、費用報銷、授權文件等);
5、負責審計集團所有公司股東會決議或其他重大決策所依據(jù)的內部管理報表及各項經(jīng)濟、財務數(shù)據(jù)。保障公司重大決策所依據(jù)的數(shù)據(jù)真實、準確、有效,審計人員應當在出具相應專項審核報告或在內部管理報表或數(shù)據(jù)上簽字,承擔相應復核及審核責任;
6、 集團公司其他相關工作。
審計員的崗位職責精編 篇23
協(xié)助項目經(jīng)理完成大中型項目(企業(yè)集團或上市公司)的審計,獨立承擔中型項目的審計工作,對審計助理人員進行有效的督導和培訓。
審計員的崗位職責精編 篇24
1、建立和完善集團內部控制評價體系;
2、擬定并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通;
5、督促跟蹤審計結論和建議的落實;
6、依據(jù)公司管理需求,組織實施針對公司本部以及下屬公司的內部控制審計工作,以幫助其規(guī)范業(yè)務流程,降低經(jīng)營風險和管理風險;
7、依據(jù)公司內部控制的要求及內部控制審計的結果,對業(yè)務提出優(yōu)化或改正的建議,起到支持業(yè)務發(fā)展的作用;
8、參與公司整體內控管理工作,包括對風險與控制進行識別、測試與評價;
9、協(xié)助完成公司經(jīng)營風險的識別、評估、管理和控制工作;
10. 其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。
審計員的崗位職責精編 篇25
1.按照審計計劃和審計流程,執(zhí)行各項財務審計工作;
2.對接第三方財務審計機構,協(xié)助完成財務資料的搜集、檢查、提供工作;
3.按月度出具集團財務審計調整分錄,對財務指標變動進行分析;
4.協(xié)助完成各項內部審計工作,對財務、業(yè)務經(jīng)營核心數(shù)據(jù)進行分析,并得出初步結論;
5.執(zhí)行審計報告的后續(xù)跟蹤工作;
6.執(zhí)行各項審計資料的收集、整理和歸檔工作。
審計員的崗位職責精編 篇26
1、全盤負責公司賬務處理,編制公司財務報表;
2、做好稅務籌劃,按期完成納稅申報等工作;
3、定期進行固定資產(chǎn)、倉庫盤點工作;
4、向公司管理層提供財務報告和必要的財務分析;
5、配合完成其他與財務相關的工作。
審計員的崗位職責精編 篇27
1、制定合理的項目工作計劃;
2、與客戶建立良好的溝通,維護客戶關系;
3、監(jiān)督、指導、檢查助理人員工作情況,保證項目的順利實施;
4、熟練掌握收入與銷售、生產(chǎn)成本、采購與付款等審計業(yè)務流程;
5、可獨立承擔中/小型項目的審計工作,對審計助理人員能夠進行有效的指導和管理;
6、領導交辦的其他工作。
審計員的崗位職責精編 篇28
1、根據(jù)審計計劃,協(xié)助上級領導開展審計工作(包含但不限于例行審計、舞弊審計及其它特別專項審計),對公司內控管理、經(jīng)營效果、重大經(jīng)濟業(yè)務等實施審計;
2、 協(xié)助上級領導編制審計計劃、審計工作底稿、起草內部審計報告,提出審計建議;
3、 負責審計工作檔案的整理和歸檔工作,確保審計資料的完整性;
4、 對審計問題進行事后跟蹤,督促被審計部門進行限期整改,并檢查落實改善情況;
5、 上級領導交代的其他工作。