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審計主管工作職責與工作內容

發(fā)布時間:2022-11-25

審計主管工作職責與工作內容(通用7篇)

審計主管工作職責與工作內容 篇1

  1、協(xié)助審計經理完成審計部年度工作計劃,可以獨立開展審計工作,并提出優(yōu)化建議;

  2、獨立開展項目調查,收集落實審計證據,分析并論證問題發(fā)現(xiàn),初擬審計報告;

  3、對審計發(fā)現(xiàn)需整改的問題進行反饋和后續(xù)跟進,監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實;

  4、按照要求形成規(guī)范的工作底稿,歸檔后妥善保管審計檔案;

  5、完成領導交付的其他工作任務。

審計主管工作職責與工作內容 篇2

  1.協(xié)助審計部負責人并完善內部審計制度和流程,制訂審計計劃

  2、根據審計計劃擬定具體審計項目的審計方案,負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通 ,編制工作底稿、審計報告,并督促跟蹤審計結論和建議的落實

  3、根據公司廉潔建設要求,開展預防舞弊的工作,對涉嫌舞弊的人員、行為開展行專項調查。

  4、依據國家內部控制規(guī)范和企業(yè)的內部控制要求,協(xié)助審計部負責人完成公司經營風險的識別、評估、管理和控制工作

  5、其他與內部審計相關的工作和領導交辦的工作。

審計主管工作職責與工作內容 篇3

  1、協(xié)助審計部門負責人開展集團內部審計工作;

  2、根據公司年度審計計劃開展內控審計,形成審計建議并跟蹤整改落實;

  3、審查公司政策、程序,識別其中風險點,對管理風險和運行效率提供改善建議;

  4、對嚴重違反財經紀律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產、嚴重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案稽查;

  5、負責集團內部反貪,行賄受賄、徇私舞弊等行為的稽查;對集團所屬各部門負責人任期內經濟責任進行期中和離任稽查;

  6、及時向審計經理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結束后及時向領導提交審計報告,在報告中作出合理分析并持續(xù)監(jiān)控后續(xù)改善行動;

  7、負責公司員工的舉報、控告的調查核實,并按規(guī)定進行處理和答復;

  8、負責組織內部控制的培訓與宣傳;

  9、對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理。

審計主管工作職責與工作內容 篇4

  1、在集團及上級部門領導下開展工作;

  2、負責貫徹執(zhí)行國家有關法律、法規(guī)、規(guī)章和制度,制定全系統(tǒng)內部審計的工作制度和實施辦法;

  3、負責擬訂年度內部審計工作目標、工作計劃;

  4、負責全系統(tǒng)內部審計業(yè)務指導工作,發(fā)現(xiàn)工作異常情況,及時報告;

  5、負責組織實施全系統(tǒng)內部財務審計和經濟責任審計,撰寫審計報告、審計意見書和審計決定;

  6、負責落實審計部門的審計決定,監(jiān)督系統(tǒng)被審計單位落實內部審計決定;

  7、負責上報年度內部審計工作總結、整理歸檔審計資料;

  8、負責內部審計協(xié)會相關工作;

  9、負責協(xié)助做好全系統(tǒng)內部審計管理人員業(yè)務培訓工作;

  10、負責與審計、內審協(xié)會等部門的協(xié)調工作;

  11、負責完成處領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責與工作內容 篇5

  1. 財務審計。審核總部及各分、子公司各類費用及報表,掌握公司財務稅務運營狀況,為公司決策提供及時有效的數據報告分析;

  2.流程審計。負責公司內控管理體系的建設完善,審核公司流程體系及落地實施情況,降低經營管理風險,保證各類目標的順利實現(xiàn),維護公司持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展;

  3. 法務審計。組織開展公司各項法律合規(guī)審查工作,對風險指標情況進行分析,并向分子公司提供專業(yè)指導意見和法律支持;

  4. 生產審計。審計監(jiān)督各區(qū)域公司業(yè)務及項目實施合法合規(guī)性;

  5. 風控管理。對公司重大經營活動提供專業(yè)分析決策建議和意見,參與公司風險評估、指導、跟蹤和控制;

  6. 審計經理安排的其他工作。

審計主管工作職責與工作內容 篇6

  1、參與并完善審計制度、流程,制定企業(yè)內部年度審計方案和預算;

  2、負責審查企業(yè)各項財務制度的落實情況;

  3、擬定審計方案,起草審計報告;

  4、負責審查企業(yè)資金受控狀況,做好企業(yè)經濟信息

  5、定期或不定期的開展企業(yè)專項審核,并配合外部審核工作;

  6、協(xié)助對戰(zhàn)略合作企業(yè)開展盡職調查、股權出質、資產處置等工作;

  7、領導交辦的其他事項。

審計主管工作職責與工作內容 篇7

  1、 完成公司及下屬單位的財務收支審計,檢查會計原始憑證、帳簿、報表等財務資料的真實性、準確性和合規(guī)性。

  2、 檢查企業(yè)的經營業(yè)績的真實性和年度經營目標的完成情況,為公司對下屬企業(yè)年度績效考核、獎罰提供依據。

  3、 負責指導下屬員工所使用的審計程序和審計方法。

  4、 進行財務法紀審計,對嚴重違反財經紀律、侵占公司資產、嚴重浪費等行為進行全面審計,以維護公司生產經營活動的正常秩序和財務的完整。

  5、 完成領導臨時交辦的其他任務。

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