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內(nèi)審師資格考試內(nèi)審計作用練習(xí)題219

1.當面臨強加的審計范圍限制時,首席審計執(zhí)行官應(yīng)該:
a:推遲該審計業(yè)務(wù),直至該限制消除為止。 b:向董事會的審計委員會報告該范圍限制所造成的潛在影響。
c:增加對可疑活動進行審計的頻率(次數(shù))。 d:為該業(yè)務(wù)分派更多有經(jīng)驗的審計人員。
        
2.在對與銷售合同和相關(guān)傭金有關(guān)的風(fēng)險進行評估時,以下哪一種情形最有可能導(dǎo)致審計范圍擴大?

a:產(chǎn)品銷售增加,伴隨著傭金增加。 b:銷售退回增加,伴隨著傭金增加。
c:傭金減少,伴隨著產(chǎn)品銷售減少。 d:銷售退回減少,伴隨著產(chǎn)品銷售增加。
        
3.許多組織通過資金電子轉(zhuǎn)賬向其供應(yīng)商付款,而不是簽發(fā)支票。關(guān)于與簽發(fā)支票有關(guān)的風(fēng)險,以下風(fēng)險管理技術(shù)中,資金電子轉(zhuǎn)賬代表了哪一項?
a:控制 b:接受
c:轉(zhuǎn)移 d:回避
        
4.以下哪種情況說明內(nèi)部審計師可能缺乏客觀性?
a:一個與主要客戶相連接的電子數(shù)據(jù)交換程序運行之前,內(nèi)部審計師對其進行審核。 b:前任采購助理調(diào)入內(nèi)部審計部門四個月后,對采購業(yè)務(wù)的內(nèi)部控制進行審查。
c:內(nèi)部審計師建議制定控制和業(yè)績考核標準,以便評估與服務(wù)商簽訂的處理工資和雇員津貼的合同。 d:編制工資單的會計職員,協(xié)助內(nèi)部審計師確認小型電動機的實際庫存量        
5.內(nèi)部審計師計劃對有關(guān)投資于新型金融工具的內(nèi)部控制的充分性實施審計,以下哪項不屬于該項審計業(yè)務(wù)的內(nèi)容?
a:確定公司是否有相關(guān)政策來規(guī)定財務(wù)主管承擔的風(fēng)險以及允許其投資的金融工具的類型。 b:確定管理層對投資于復(fù)雜金融工具進行監(jiān)督的程度。
c:與類似組織比較,確定本公司獲得的投資回報率是高還是低。 d:確定財務(wù)主管用于監(jiān)控投資風(fēng)險的控制措施的性質(zhì)。