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內(nèi)審師資格考試內(nèi)審計(jì)作用練習(xí)題109

1.在對(duì)有關(guān)投資新型金融工具的內(nèi)部控制的健全性進(jìn)行審計(jì)時(shí),以下哪項(xiàng)不屬于該項(xiàng)審計(jì)工作的內(nèi)容?
a:確定財(cái)務(wù)經(jīng)理用于檢查投資風(fēng)險(xiǎn)控制措施的性質(zhì);b:確定公司是否制訂了相關(guān)政策來規(guī)定財(cái)務(wù)經(jīng)理承擔(dān)風(fēng)險(xiǎn)的范圍以及可投資的金融工具的類型;
c:確定管理當(dāng)局對(duì)復(fù)雜金融工具投資進(jìn)行監(jiān)督的程度d:與同類型公司進(jìn)行比較,確定本公司投資收益率的高低。 
         
2.要確定由終端用戶及局域網(wǎng)(lan)上的其他共享用戶開發(fā)的應(yīng)用系統(tǒng)的文檔記錄是否遵守公司政策,以下審計(jì)程序最適當(dāng)?shù)氖牵?
a:隨機(jī)抽取一組終端用戶,檢查他們計(jì)算機(jī)中儲(chǔ)存的所有應(yīng)用程序是否都與公司政策一致;b:隨機(jī)抽取一組儲(chǔ)存在服務(wù)器中的終端用戶應(yīng)用程序,檢查其是否與公司政策相符;
c:向終端用戶發(fā)放調(diào)查問卷,了解他們已經(jīng)開發(fā)的局域網(wǎng)終端用戶應(yīng)用程序的有關(guān)情況;d:向終端用戶發(fā)放調(diào)查問卷,測(cè)試其對(duì)應(yīng)用程序文檔知識(shí)的掌握程度。 
      
3.修改審計(jì)項(xiàng)目時(shí)間預(yù)算的決定應(yīng)當(dāng)何時(shí)做出?
a:進(jìn)行擴(kuò)大性測(cè)試時(shí);b:完成了初步調(diào)查后立即做出;
c:有證據(jù)表明存在缺陷時(shí);d:指派沒有經(jīng)驗(yàn)的審計(jì)人員時(shí)。      

4.某大型零售公司的審計(jì)執(zhí)行主管認(rèn)為在審計(jì)中對(duì)商店廣泛使用符合性測(cè)試不符合重要性原則,以下說法哪些是合理的?
i、確保重要的金額都受到檢查的唯一方法是全面審計(jì);
ii、任何偏離規(guī)定控制程序的情形都是重要的;
iii、重要性不僅與商店的規(guī)模大小有關(guān),也與影響整個(gè)公司的控制結(jié)構(gòu)有關(guān)。

a:只有iii;b:只有ii;
c:i、ii正確;d:ii、iii正確。        

5.內(nèi)部審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)掌握恰當(dāng)?shù)姆绞骄筒块T政策進(jìn)行討論,獲取最新的信息。下列哪項(xiàng)最有助于實(shí)現(xiàn)該目標(biāo):
a:部門非正式溝通;b:跨部門會(huì)議;
c:審計(jì)人員例會(huì);d:員工評(píng)議會(huì)。