1.審計師通過審查并修改系統(tǒng)流程圖來了解現(xiàn)金收款處理程序的信息流程。以下有關(guān)這種流程圖的使用,敘述正確的是:
a:流程圖能顯示出具體控制程序,比如已實(shí)施的編輯測試和批控制調(diào)整b:流程圖是在潛在職責(zé)分工的良好指南
c:流程圖通常隨著系統(tǒng)變動及時更新d:流程圖只能顯示出計算機(jī)處理程序,不適用手工流程
2.內(nèi)部控制是用來對什么提供合理的保證?
a:防止或發(fā)現(xiàn)雇員在履行其指定職責(zé)時的重大錯誤或違規(guī),并且及時進(jìn)行糾正
b:管理當(dāng)局的計劃不因工人的串通舞弊而失敗
c:內(nèi)部審計部門經(jīng)濟(jì)有效地完成對管理當(dāng)局業(yè)績的指導(dǎo)和監(jiān)督
d:合理評估管理當(dāng)局的計劃、組織和指導(dǎo)過程
3.能夠仔細(xì)區(qū)分審計中的范圍限制和其他限制對審計師來說很重要。根據(jù)《標(biāo)準(zhǔn)》的規(guī)定,下列不屬于范圍限制的是:
a:被審計單位的分公司管理者表示該分公司正在對一個主要的計算機(jī)系統(tǒng)進(jìn)行轉(zhuǎn)換,而且計劃實(shí)施審計的那部分電子數(shù)據(jù)處理系統(tǒng)(edp)不得不推遲到下一年
b:審計委員會審查了當(dāng)年的審計計劃并且刪除了審計主任認(rèn)為很有必要實(shí)施的審計項目
c:被審計單位表示某些客戶不能聯(lián)系,因?yàn)闄C(jī)構(gòu)正在與這些客戶談判一項長期合同,他們不希望客戶受到干擾
d:以上三項都不是
4.確保審計目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)是監(jiān)督整個審計項目的內(nèi)容之一,也是下列誰的最終責(zé)任?
a:被指派的內(nèi)部審計師b:審計委員會
c:內(nèi)部審計督導(dǎo)d:內(nèi)部審計主任
5.關(guān)于風(fēng)險評估程序的下列審計行為中,屬于恰當(dāng)?shù)膬?nèi)部審計行為的有哪項?1、低風(fēng)險區(qū)域委員會給外部審計師負(fù)責(zé),而高風(fēng)險區(qū)域則由內(nèi)部審計師來負(fù)責(zé)2、高風(fēng)險區(qū)域應(yīng)當(dāng)與管理當(dāng)局、審計委員會要求優(yōu)先考慮的問題一起納入審計計劃3、風(fēng)險分析應(yīng)當(dāng)在確定年度審計工作計劃時運(yùn)用,因而只能每年開展一次
a:僅有1b:僅有2
c:僅有3d:1和3