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內(nèi)審師資格考試內(nèi)審計作用練習題123

1.以下哪一項是“內(nèi)部審計”定義新添加的內(nèi)容:
a:風險管理和管控b:信息的合規(guī)性和可靠性
c:資源的內(nèi)部控制和高效應(yīng)用d:資產(chǎn)的保衛(wèi)和目標的實現(xiàn)         

2.要確定某自動化中應(yīng)付款系統(tǒng)中重復付款的發(fā)生程度,下述哪種計算機輔助審計技術(shù)最為有效?
a:選取賣主身份編號的樣本,確定五個星期中對這些賣主的重復付款情況b:找出相同金額、相同賣主編號、相同賣主郵政編碼的付款,以便以后對他們進行檢查
c:找出相同金額、相同賣主編號、相同船運或服務(wù)日期付款,以便日后對他們進行檢查d:找出相同金額、賣主編號和發(fā)票編號都相同的付款,以便以后對他們進行檢查          

3.為驗證某公司關(guān)于材料必須從價值最低的供應(yīng)商處采購的規(guī)定是否得到遵守,應(yīng)采取的最有效的程序是:
a:將賣主現(xiàn)行價格與相關(guān)采購訂單所列價格進行比較b:將為所定采購行為獲得的投標價格與相關(guān)的采購訂單進行比較
c:將為所選材料支付的價格與相關(guān)采購訂單上所列價格進行比較d:將經(jīng)過審批的賣主清單與為所定采購行為獲取的投標商進行比較           

4.未經(jīng)授權(quán)許可訪問系統(tǒng)不會對下列哪個方面產(chǎn)生負面影響?
a:關(guān)鍵表格的準確性b:審計線索的可靠性
c:開發(fā)人員訪問生產(chǎn)系統(tǒng)的機會d:對存取控制記錄的定期審查       

5.以下哪一項不是監(jiān)督特定審計項目所要掌握的技術(shù)或知識?
a:保證審計報告準確有據(jù)地引用了審計工作底稿所記錄的證據(jù)b:應(yīng)用風險分析和其他判斷過程,為部門開發(fā)審計計劃和制定時間表,并將計劃提交審計委員會
c:審查并分析審計方案,以確定所提議的審計程序是否會產(chǎn)生與審計目標相關(guān)的審計證據(jù)d:確保審計人員已完成審計程序,實現(xiàn)了審計目標