工作整改報(bào)告集錦 篇1
為認(rèn)真貫徹落實(shí)中央關(guān)于賬務(wù)規(guī)范的有關(guān)規(guī)定以及財(cái)政部關(guān)于規(guī)范會(huì)計(jì)處理程序的要求,省委、市委、區(qū)委若干意見(jiàn)及規(guī)定,我所對(duì)20xx年度經(jīng)費(fèi)賬務(wù)進(jìn)行自查,現(xiàn)將具體情況匯報(bào)如下:
1、嚴(yán)格使用合規(guī)單據(jù)及發(fā)票。將帳內(nèi)不合規(guī)、不合格以及不完整的票據(jù)替換成符合會(huì)計(jì)要求的票據(jù)。
2、確保每筆支出都有據(jù)可查,有據(jù)可依。將帳內(nèi)未附依據(jù)的支出(主要是人員津補(bǔ)貼支出)附上支出依據(jù),將津補(bǔ)貼的發(fā)放文件附后,以確保有據(jù)可依。
3、根據(jù)會(huì)計(jì)處理規(guī)范,對(duì)付款期與購(gòu)買期不一致造成賬項(xiàng)失實(shí)做出調(diào)整。20xx年底結(jié)賬的水產(chǎn)品,實(shí)際購(gòu)買期是本年度6、7、8月份,現(xiàn)將其調(diào)不屬于調(diào)整為6月份14號(hào)憑證(¥45240.00元)、9月份19號(hào)憑證(¥35550.00元),使其更合乎會(huì)計(jì)規(guī)范。
4、積極落實(shí)單位內(nèi)部會(huì)計(jì)制度的監(jiān)管。對(duì)于不屬于財(cái)政所產(chǎn)生的支出項(xiàng),開(kāi)具行政事業(yè)單位資金往來(lái)結(jié)算票據(jù)于20xx年予以收回。
5、其他事項(xiàng)。由于島接待費(fèi)用過(guò)大,調(diào)整困難,故接待支出未做調(diào)整。
通過(guò)此次自查,規(guī)范了我所經(jīng)費(fèi)賬務(wù),使我所賬務(wù)處理更符合會(huì)計(jì)規(guī)范,與上級(jí)各部門(mén)對(duì)賬務(wù)的要求一致。今后我所將嚴(yán)格執(zhí)行會(huì)計(jì)處理規(guī)范及會(huì)計(jì)相關(guān)規(guī)定,積極落實(shí)財(cái)政部新會(huì)計(jì)制度的相關(guān)要求,并積極推行會(huì)計(jì)賬務(wù)自查長(zhǎng)效機(jī)制。
工作整改報(bào)告集錦 篇2
依據(jù)貴局對(duì)我局保密工作檢查的反饋看法,結(jié)合我局實(shí)際,針對(duì)檢查中反應(yīng)出來(lái)的問(wèn)題,特制定整改如下:
一、加強(qiáng)局保密工作的領(lǐng)導(dǎo)。
進(jìn)一步落實(shí)保密工作領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任制,調(diào)整局保密工作領(lǐng)導(dǎo)小組成員,將全體局領(lǐng)導(dǎo)和重點(diǎn)處室負(fù)責(zé)人納入保密領(lǐng)導(dǎo)小組范圍,重視發(fā)揮保密領(lǐng)導(dǎo)小組作用,實(shí)行例會(huì)制度,討論局保密工作,定期檢查、通報(bào)局保密工作狀況。