會(huì)計(jì)監(jiān)督自查報(bào)告(精選3篇)
會(huì)計(jì)監(jiān)督自查報(bào)告 篇1
根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《財(cái)政部門(mén)實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督辦法》、《財(cái)政檢查工作辦法》和《行政單位會(huì)計(jì)核算辦法》的有關(guān)規(guī)定及xx市財(cái)政局《關(guān)于印發(fā)〈xx市20xx年會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作實(shí)施方案〉的通知》要求,針對(duì)本院財(cái)務(wù)工作情況,5月19日至5月24日我院組織人員認(rèn)真地進(jìn)行了自查,具體情況匯報(bào)如下:
一、健全組織,強(qiáng)化領(lǐng)導(dǎo)
為確保此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作順利進(jìn)行,我院成立了由副院長(zhǎng)陳榮耀任組長(zhǎng)、黨辦主任文月朗任副組長(zhǎng)的清理工作領(lǐng)導(dǎo)小組,由財(cái)務(wù)科和辦公室具體負(fù)責(zé)此次專(zhuān)項(xiàng)治理工作。
二、自查情況
1、總體情況。
我院財(cái)務(wù)管理嚴(yán)格按照國(guó)家有關(guān)財(cái)經(jīng)法規(guī)執(zhí)行,收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算,未侵占、截留國(guó)家和單位收入,沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù),未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”。財(cái)務(wù)報(bào)銷(xiāo)嚴(yán)格按照財(cái)務(wù)制度執(zhí)行,杜絕坐支行為,嚴(yán)格控制財(cái)務(wù)資金支出,沒(méi)有以任何形式進(jìn)行私存私放。
20xx年我院門(mén)診量xx人次,急診量xx人次,住院人數(shù)xx人次;全年總收入xx萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)收入xx萬(wàn)元,財(cái)政補(bǔ)助xx萬(wàn)元;總支出xx萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)支出xx萬(wàn)元,財(cái)政支出xx萬(wàn)元。
20xx年項(xiàng)目4項(xiàng),其中檢查儀、中醫(yī)能力建設(shè)項(xiàng)目和變壓器改造已完成,重點(diǎn)項(xiàng)目門(mén)診綜合大樓招標(biāo)待批中。醫(yī)院現(xiàn)有職工xx人,其中會(huì)計(jì)1名,報(bào)賬員1名()。
2、收入方面。
我院嚴(yán)格按照《海南省醫(yī)療服務(wù)價(jià)格》收費(fèi)項(xiàng)目及標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行收費(fèi),收入、支出全部納入本單位財(cái)務(wù)部門(mén)法定帳目統(tǒng)一核算,沒(méi)有違規(guī)使用票據(jù),沒(méi)有白條收費(fèi)和不開(kāi)收據(jù)直接收費(fèi)行為,各類(lèi)票據(jù)均管理規(guī)范,并建立相應(yīng)的`備查。粓(zhí)收?qǐng)?zhí)罰規(guī)范,未侵占、截留國(guó)家和單位收入,沒(méi)有單獨(dú)帳戶(hù),未設(shè)任何形式的“小金庫(kù)”致使單位收入反映不實(shí),導(dǎo)致會(huì)計(jì)信息失真等。
3、支出方面。
嚴(yán)格按照年初部門(mén)預(yù)算計(jì)劃指標(biāo)進(jìn)行購(gòu)置固定資產(chǎn)、投資基本建設(shè)等,未存在改變資金使用范圍、擠占下屬單位資金及超標(biāo)準(zhǔn)、超范圍、推遲列支,導(dǎo)致單位貨幣資金和費(fèi)用均失真等行為;從無(wú)設(shè)置帳外帳和“小金庫(kù)”以及以個(gè)人名義私存公款等違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律的行為。20xx年我院總支出3221萬(wàn)元,其中業(yè)務(wù)支出2710萬(wàn)元,專(zhuān)項(xiàng)支出511萬(wàn)元(用于購(gòu)置檢查儀、中醫(yī)能力建設(shè)項(xiàng)目、變壓器及線路改造工程等)。
4、固定資產(chǎn)方面。
根據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》和《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》,結(jié)合實(shí)際情況,我院制定了《xx醫(yī)院財(cái)務(wù)科工作制度》、《xx醫(yī)院財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算制度》、《xx醫(yī)院國(guó)有資產(chǎn)管理辦法》、《xx醫(yī)院發(fā)票管理制度》、《銀行賬戶(hù)管理辦法》、《xx醫(yī)院現(xiàn)金管理制度》等,并嚴(yán)格按照各相關(guān)制度進(jìn)行管理,任何科室和個(gè)人不得未經(jīng)批準(zhǔn)擅自配置資產(chǎn)、超標(biāo)準(zhǔn)配置資產(chǎn);任何科室和個(gè)人出借、資產(chǎn)處置必須履行相關(guān)報(bào)批手續(xù),出借、資產(chǎn)處置所得收入必須上繳醫(yī)院財(cái)務(wù)賬戶(hù),實(shí)行統(tǒng)一管理。
定期對(duì)資產(chǎn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)清查,做到贓證、贓卡、賬賬、贓實(shí)相符,20xx年按照年初部門(mén)預(yù)算計(jì)劃,經(jīng)報(bào)相關(guān)上級(jí)部門(mén)審批,購(gòu)置固定資產(chǎn)xx萬(wàn)元,已及時(shí)登記入賬。
5、專(zhuān)項(xiàng)資金方面。
嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《醫(yī)院財(cái)務(wù)制度》、《醫(yī)院會(huì)計(jì)制度》和《xx醫(yī)院財(cái)務(wù)科工作制度》及《xx醫(yī)院財(cái)務(wù)管理會(huì)計(jì)核算制度》的有關(guān)規(guī)定,我院從財(cái)政部門(mén)和主管部門(mén)取得的有指定項(xiàng)目和用途并且要單獨(dú)核算的專(zhuān)項(xiàng)資金,均按要求定期向財(cái)政部門(mén)或主管部門(mén)報(bào)送專(zhuān)項(xiàng)資金使用情況。未存在虛設(shè)立項(xiàng)目申請(qǐng)專(zhuān)項(xiàng)撥款,騙取專(zhuān)項(xiàng)資金;未截留、挪用專(zhuān)項(xiàng)資金、虛報(bào)冒領(lǐng)專(zhuān)項(xiàng)資金、曲線轉(zhuǎn)移、擠占專(zhuān)項(xiàng)資金等行為。20xx年我院專(zhuān)項(xiàng)資金共3項(xiàng),其中省衛(wèi)生廳撥款200萬(wàn)元,用于中醫(yī)能力建設(shè)項(xiàng)目,市財(cái)政局撥款xx萬(wàn)元購(gòu)置DR檢查儀1臺(tái)和萬(wàn)用于變壓器及線路改造工程,項(xiàng)目均已完成,資金使用及完成情況已報(bào)市財(cái)政局和上級(jí)主管部門(mén)。
雖然我院目前尚未發(fā)現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)現(xiàn)象,但通過(guò)自查,進(jìn)一步嚴(yán)肅了財(cái)經(jīng)紀(jì)律,加強(qiáng)了法制教育,強(qiáng)化了財(cái)務(wù)管理,確保了資金的合理使用。今后,我院將進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度,加強(qiáng)從源頭上防治腐敗的力度,力爭(zhēng)做到清理工作不留死角,反腐敗工作能有更大提高。
會(huì)計(jì)監(jiān)督自查報(bào)告 篇2
縣財(cái)政局:
根據(jù)x財(cái)辦〔20xx〕153號(hào)文件《關(guān)于開(kāi)展20xx年度會(huì)計(jì)監(jiān)督檢查工作的通知》,結(jié)合我單位實(shí)際情況,我單位立即開(kāi)展自查工作,自查情況匯報(bào)如下:
一、自查基本情況
(一)財(cái)務(wù)管理方面
我單位所有財(cái)政資金均按預(yù)算用途使用,支出真實(shí)合規(guī)。無(wú)違規(guī)以虛假報(bào)銷(xiāo)獲取費(fèi)用;嚴(yán)格專(zhuān)項(xiàng)資金管理,做到專(zhuān)款專(zhuān)用,無(wú)截留、擠占和挪用的行為;非稅收入征收合法合規(guī),無(wú)亂罰款和截留非稅收入的行為;固定資產(chǎn)賬實(shí)相符,核算規(guī)范,無(wú)違規(guī)處置固定資產(chǎn)、截留處置收入的`行為;我單位資金全部統(tǒng)一管理和核算,無(wú)“小金庫(kù)”。
(二)會(huì)計(jì)核算方面
我單位依法建立賬簿,不存在外賬,一直按照行政單位會(huì)計(jì)制度進(jìn)行核算。會(huì)計(jì)憑證的編制符合要求,定期裝訂,專(zhuān)人保管,原始單據(jù)完整合法,不存在造假行為;發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)時(shí)及時(shí)入賬,做到日清月結(jié)。
(三)內(nèi)部控制方面
我單位分別設(shè)會(huì)計(jì)、出納人員各一名,實(shí)際工作中,會(huì)計(jì)、出納各負(fù)其責(zé)、各司其職、相互制約。在經(jīng)費(fèi)管理中,建立規(guī)章制度,嚴(yán)格按照“逐級(jí)”審批原則,從嚴(yán)控制,緊縮支出。加強(qiáng)票據(jù)管理,嚴(yán)格審批權(quán)限,避免財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。加強(qiáng)和規(guī)范內(nèi)部控制制度建設(shè),提高會(huì)計(jì)核算和管理水平,持續(xù)推進(jìn)和完善“小金庫(kù)”治理工作的制度化、規(guī)范化和常態(tài)化,督促會(huì)計(jì)人員對(duì)各項(xiàng)財(cái)務(wù)、款項(xiàng)的增減變動(dòng)和結(jié)存情況及時(shí)進(jìn)行記錄、計(jì)算、反映、核對(duì),保證賬證相符、帳表相符。加強(qiáng)固定資產(chǎn)管理和使用,嚴(yán)格按照政府采購(gòu)程序進(jìn)行采購(gòu),并根據(jù)有關(guān)規(guī)定,建立了賬簿、款項(xiàng)和實(shí)物核實(shí)制度。加強(qiáng)完善內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度,嚴(yán)格按照差旅費(fèi)管理辦法,沒(méi)有超標(biāo)準(zhǔn)食宿現(xiàn)象發(fā)生。
(四)執(zhí)行預(yù)算管理方面
我單位將非稅收入,按規(guī)定及時(shí)足額上繳國(guó)庫(kù);遵照財(cái)務(wù)制度專(zhuān)款專(zhuān)用的相關(guān)規(guī)定,規(guī)范各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出,杜絕各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)之間隨意調(diào)整和相互擠占;嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算調(diào)整程序,沒(méi)有擅自無(wú)故調(diào)整預(yù)算;根據(jù)《預(yù)算法》的管理制度和財(cái)務(wù)制度編制決算,做到帳證相符、帳實(shí)相符、帳表相符和表表相符,確保決算數(shù)據(jù)的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性;按照政務(wù)信息公開(kāi)的有關(guān)規(guī)定,對(duì)預(yù)算決算及時(shí)、全面、完整的在相關(guān)網(wǎng)站公開(kāi),主動(dòng)接受各方面的監(jiān)督。
二、存在問(wèn)題
通過(guò)自查,我單位財(cái)務(wù)管理和財(cái)務(wù)工作中還存在一些不足,一是個(gè)別支出科目不規(guī)范,如培訓(xùn)費(fèi)計(jì)入差旅費(fèi)。二是個(gè)別票據(jù)簽字不全。三是個(gè)別費(fèi)用里面資料不全,缺少詢(xún)價(jià)、合同、驗(yàn)收單。四是預(yù)算管理有待進(jìn)一步加強(qiáng),預(yù)算編制充分合理,但實(shí)際執(zhí)行中統(tǒng)籌考慮不足,存在預(yù)算執(zhí)行進(jìn)度不均衡現(xiàn)象。
三、整改措施
一是做好財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作,不斷加強(qiáng)學(xué)習(xí),從各方面提高財(cái)會(huì)人員的自身素質(zhì)。二是進(jìn)一步完善財(cái)務(wù)管理制度,規(guī)范支出行為,認(rèn)真遵守執(zhí)行。三是進(jìn)一步強(qiáng)化預(yù)算執(zhí)行的剛性約束,在工作中明確預(yù)算的具體內(nèi)容和項(xiàng)目執(zhí)行的進(jìn)度,嚴(yán)格控制預(yù)算資金的動(dòng)向,不隨意改變資金用途。
特此報(bào)告
會(huì)計(jì)監(jiān)督自查報(bào)告 篇3
根據(jù)XX縣財(cái)政局《關(guān)于會(huì)計(jì)基礎(chǔ)規(guī)范檢查工作的通知》(橫財(cái)會(huì)【20xx】1號(hào))得要求,為切實(shí)做好XX縣司法局財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作的自查自糾,整改提高,進(jìn)一步提升局財(cái)務(wù)規(guī)范運(yùn)作水平,20xx年6月17日,局制定了《規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的工作方案》并成立了專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)領(lǐng)導(dǎo)小組和工作小組。根據(jù)上述文件規(guī)定和工作方案的安排,專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)與自查自糾、整改提高兩個(gè)階段,F(xiàn)階段已基本完成自查自糾的階段性工作,現(xiàn)將本次專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的組織開(kāi)展情況,自查內(nèi)容和發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題報(bào)告如下:
一、局財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人布置專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)工作安排,就自查階段的分工要求與時(shí)間安排等作出部署,要求相關(guān)人員按規(guī)定時(shí)間認(rèn)真完成自查內(nèi)容,形成初步自查情況提交財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人審核;
二、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)自查結(jié)果進(jìn)行審核,對(duì)自查內(nèi)容發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題或存在的不足提出整改措施、指導(dǎo)意見(jiàn);
三、依據(jù)《中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法》、《會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作規(guī)范》、《會(huì)計(jì)檔案管理辦法》等相關(guān)規(guī)定,進(jìn)行了認(rèn)真、全面的自查。進(jìn)一步加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)。
四、財(cái)務(wù)管理制度方面存在問(wèn)題:未建立財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)相關(guān)負(fù)責(zé)人管理制度,財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人和會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人的任職條件、職責(zé)、權(quán)限、專(zhuān)核等制度未上墻。
通過(guò)專(zhuān)項(xiàng)活動(dòng)的自查階段工作,進(jìn)一步提高了財(cái)務(wù)人員對(duì)規(guī)范財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作重要性的認(rèn)識(shí),加強(qiáng)了財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作系統(tǒng)性學(xué)習(xí)。對(duì)查找到不足之處,局財(cái)務(wù)將嚴(yán)格按照整改措施認(rèn)真加以落實(shí)。
特此報(bào)告