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民辦學(xué)校財務(wù)管理制度

發(fā)布時間:2023-10-05

民辦學(xué)校財務(wù)管理制度(通用3篇)

民辦學(xué)校財務(wù)管理制度 篇1

  1、收入問題:為少交稅收入記在賬外或是將不確認(rèn)收入,將收入掛在往來科目中,此時也不會開增值稅發(fā)票,錢貨早已經(jīng)交易。

  2、成本問題:

  ①、情況1往往產(chǎn)生問題是賬面庫存商品成本結(jié)轉(zhuǎn)不及時,貨物已經(jīng)發(fā)出但未記錄成本;或者是材料、人工等耗費(fèi)已經(jīng)計(jì)入成本,而與收入不配比。

 、、部分生產(chǎn)類企業(yè)因車間零部件較多,材料入庫、出庫記錄不及時、不準(zhǔn)確而產(chǎn)生賬面成本不準(zhǔn)確,甚至有企業(yè)平時的成本按估計(jì)的方法來核算成本。

 、邸⑵綍r不對庫存進(jìn)行盤點(diǎn),使賬務(wù)和實(shí)際情況脫節(jié),財務(wù)記錄不準(zhǔn)確。

  3、資金問題:

 、、一般缺少資金,向銀行借款較多,一般與其他企業(yè)互相擔(dān)保;向個人借款用于暫時的資金往來或是生產(chǎn)經(jīng)營,利息高于銀行貸款;有的還會存在職工集資問題。

 、凇F(xiàn)金、銀行存款:賬面現(xiàn)金較多,實(shí)際現(xiàn)金一般遠(yuǎn)少于賬面,存在較多白條;現(xiàn)金使用不合規(guī)。

  ③、往往有較多的業(yè)務(wù)費(fèi)(給客戶采購人員的回扣),在白條中列支,到最后沒有相應(yīng)的發(fā)票或是費(fèi)用單。

 、、出資、增資不實(shí),往往是先出資再抽逃,以后通過費(fèi)用方式慢慢的抵消掉。

  4、人員工資問題:

  ①、往往繳納不足,與部分員工不簽訂勞動合同。

  5、固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)問題:

 、、固定資產(chǎn)入賬時間與實(shí)際情況不一致,導(dǎo)致折舊、攤銷在不同年度差異,也使損益表差異,甚至影響不同年度的盈虧情況。

 、、賬面記錄與實(shí)際往往有差異;攤銷問題。有些可能已經(jīng)報廢或減值,但仍掛賬。

 、邸⒁蚬潭ㄙY產(chǎn)、無形資產(chǎn)一般金額較大,應(yīng)與當(dāng)?shù)赝惹闆r比較分析,可能有些利用固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)合同隱藏大額的非正常交易等。此處僅列指幾條,更多問題大家共同討論分享。

民辦學(xué)校財務(wù)管理制度 篇2

  一、經(jīng)費(fèi)管理制度

  1.學(xué)生會日常開支,由團(tuán)委老師或主席審核、批準(zhǔn)報銷。

  2.學(xué)生會大型活動經(jīng)費(fèi)由活動主管部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任財務(wù)主管,整個活動經(jīng)費(fèi)由該活動負(fù)責(zé)人批準(zhǔn):活動主管部門應(yīng)當(dāng)在活動前制作經(jīng)費(fèi)預(yù)算表交給學(xué)生會辦公室備案并由主席批準(zhǔn),活動結(jié)束后應(yīng)將制作經(jīng)費(fèi)結(jié)算表并附發(fā)票和收據(jù)交學(xué)生會辦公室,由主席團(tuán)進(jìn)行審核。

  3.對違反財務(wù)制度,犯有錯誤的干部,視其情節(jié)輕重分別給予會內(nèi)警告處分;上報有關(guān)部門給予處分。

  二、報銷制度

  1.各部門報銷一律到院學(xué)生會辦公室一舍東283,每月1號中午12點(diǎn)40為報銷時間,其他時間不予報銷。

  2.報銷時應(yīng)上交收據(jù)、發(fā)票、財務(wù)報表(紙質(zhì)、電子版)。

  3.報銷一律以正規(guī)發(fā)票為準(zhǔn),僅憑收據(jù)不給予報銷。

  4.詳細(xì)填寫財務(wù)報表的內(nèi)容,注明活動項(xiàng)目、物品、單價、數(shù)量、總價,購物單位為工商管理學(xué)院,一律不可以更改,否則不給予報銷。

  5.報銷發(fā)票必須有報銷人、分管主席兩人簽名方可報銷,并由主席定期核實(shí)。

  6.各部門要購買相關(guān)物品,必須先告知分管的上級部門,經(jīng)同意方可,若事先未告知,發(fā)票一律不給予報銷。

  7.無關(guān)食品、危險物品(如:酒精)發(fā)票不可以報銷。

  8.各部門若自己外出購買物品,交通費(fèi)用以車票為準(zhǔn),打的費(fèi)一般不給予報銷(特殊情況除外)。

  9.辦公室做好報銷單據(jù)的整理和保管,并且做好登記。

  10.需報銷者未嚴(yán)格執(zhí)行以上報銷制度導(dǎo)致報銷延誤或報銷不成功者后果自負(fù)。

民辦學(xué)校財務(wù)管理制度 篇3

  1、對原始單據(jù)的一般要求:

  (1)發(fā)票必須是發(fā)票聯(lián)和報銷聯(lián),用復(fù)寫紙復(fù)寫或計(jì)算機(jī)打印,不得用圓珠筆或鉛筆填寫,存根聯(lián)、發(fā)貨聯(lián)、記賬聯(lián)不能作報銷單據(jù)。

  (2)內(nèi)容要齊全,抬頭、日期、品名、單價、數(shù)量、金額等項(xiàng)目要填寫齊全,字跡要清楚,金額要準(zhǔn)確,大、小寫要一致,嚴(yán)禁涂改。

  (3)印章要齊全,須有收款單位公章(或收款專用章)及收款人簽字(章);事業(yè)單位的收據(jù),要有財務(wù)專章;企業(yè)和個體戶須是稅務(wù)部門統(tǒng)一印制的收據(jù)。

  (4)從外單位取得的原始單據(jù)(車、船、飛機(jī)票等),因保管不善而被盜或遺失,后果自負(fù)。

  2、對各項(xiàng)支出報銷的審簽,實(shí)行統(tǒng)一管理,由校長簽字后,財務(wù)科方可付款。

  3、差旅費(fèi)報銷單,須用藍(lán)(黑)墨水筆填寫。數(shù)人一起出差使用一張差旅費(fèi)報銷單時,要將每個人的姓名都填上,內(nèi)容填寫要齊全,要有結(jié)算人、負(fù)責(zé)人的簽章。

  4、由聯(lián)校按計(jì)劃統(tǒng)一購買儀器、設(shè)備、材料等各種物品,各使用科室不得自行購買。在特殊情況下必須自己購買時,須經(jīng)校領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),驗(yàn)收入庫。

  5、臨時工的工資,由會計(jì)填制臨時工工資花名冊,由領(lǐng)酬人、經(jīng)手人、校領(lǐng)導(dǎo)簽章。

  6、中心校和村校各部門的經(jīng)費(fèi)支出嚴(yán)格按《清平聯(lián)校財務(wù)管理制度》中計(jì)劃管理的要求,實(shí)行計(jì)劃用款。對于一次業(yè)務(wù)、一張票面金額超過200元的用款,事先必須向聯(lián)校校長申請。對用款不事先申請的單位或個人,財務(wù)處不得安排該部門的用款計(jì)劃。

  7、學(xué)校財務(wù)報銷實(shí)行“一支筆”審批制度。教學(xué)、教輔、后勤部門的經(jīng)費(fèi)支出,須經(jīng)校長審批;對計(jì)劃外支出,除履行審批手續(xù)外,還須事先向校長室申報同意并備案。

  8、各部門科室要嚴(yán)格控制差旅費(fèi)和會務(wù)費(fèi)支出,對差旅費(fèi)的報銷,嚴(yán)格按《市級機(jī)關(guān)、事業(yè)單位工作人員差旅費(fèi)開支規(guī)定》執(zhí)行。無特殊原因的超標(biāo)準(zhǔn)支出,由出差人員自理。

  9、中心校和村校各部門要嚴(yán)格控制業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出。對非安排不可的業(yè)務(wù)招待,中心校校長向聯(lián)校請示同意后安排,實(shí)行先申請后招待制度。否則,招待費(fèi)自理。

  10、為加強(qiáng)資金管理,及時收回借款,借款人應(yīng)在業(yè)務(wù)發(fā)生后10日內(nèi)到財務(wù)處辦理報銷還款手續(xù),有關(guān)財務(wù)人員應(yīng)嚴(yán)格堅(jiān)持“前帳不清,后帳不借”的原則。

  11、各種票據(jù)是財務(wù)報銷的憑據(jù),下列票據(jù)財務(wù)處原則上不予報銷:

 。1)審批手續(xù)不全的票據(jù)。

 。2)內(nèi)容填寫不全、字體無法辨認(rèn)或有明顯涂改跡象的票據(jù)

  12、外出業(yè)務(wù)培訓(xùn)人員每人每天補(bǔ)助10元;公務(wù)出差每趟10元(車票);三人以上出差由聯(lián)校派車。

  13、各中心校每月所發(fā)生的業(yè)務(wù),要在每月的20號-21號到聯(lián)校報賬,過期不再辦理。

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