采購員崗位職責參考(精選30篇)
采購員崗位職責參考 篇1
1、按照公司規(guī)定的采購流程進行采購(營運物料、包裝品、辦公用品等);
2、訂單制定、下達、追蹤到貨狀況及協(xié)助監(jiān)督產(chǎn)品到貨質(zhì)量;
3、計劃和組織收集重點產(chǎn)品數(shù)據(jù),并及時協(xié)調(diào)反饋供貨及質(zhì)量問題;
4、定期對供應商進行分類管理及維護工作;
5、完成上級交辦的其他工作。
采購員崗位職責參考 篇2
一、各部門急需的物品要優(yōu)先采購,并做到按計劃采購;認真核實各部的申購計劃,根據(jù)倉庫存貨情況,訂出采購計劃;對常用物資按庫存規(guī)定及時辦理,與倉管員經(jīng)常溝通,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計劃工作。
二、嚴格遵守財務制度,遵紀守法,不索賄,在平等互利下開展業(yè)務活動;購進物資要盡量做到單據(jù)(發(fā)票)隨貨同行交倉管員驗收,報賬要及時,不得隨意拖賬掛賬。
三、努力學習業(yè)務知識,提高業(yè)務水平,接待來訪人員要熱情有禮,外出采購時要注意維護公司的禮儀,利益和聲譽,不牟私利。
四、嚴格遵守公司的各項規(guī)章制度,服從上級領導的分工安排。
采購員崗位職責參考 篇3
崗位職責:
1、負責水果等產(chǎn)品的采購,建立和優(yōu)化供應商體系;
2、根據(jù)商品市場定位和商品銷售情況,及時調(diào)整商品結(jié)構(gòu)
3、隨時掌握市場情況,并進行貨源渠道挖掘;
4、周期性進行市場價格調(diào)查,并形成價格趨勢分析,以便進行價格調(diào)整;
5、參與促銷活動的擬定和執(zhí)行,以及活動結(jié)果的分析評估;
6、對公司銷售人員進行產(chǎn)品專業(yè)知識培訓;
7、搭建、管理和培養(yǎng)優(yōu)秀采購團隊,
8、根據(jù)公司下達的水果采購任務及市場需求,制定肉類產(chǎn)品采購計劃,并組織實施。
9、負責水果售后處理。
任職資格:
1、對各部門所需物品按急先緩后的原則安排采購,積極與供貨單位取得經(jīng)常聯(lián)系;
2、與驗收聯(lián)系,落實當天商品的實際到貨的品種、規(guī)格、數(shù)量,把好質(zhì)量關;
3、不定時對周邊市場進行調(diào)查,確保商品定價的合理性與多樣性;
4、具體負責生鮮品采購中的質(zhì)量、詢價及開發(fā)新供應商等工作;
5、觀察生鮮品的銷售情況,與門店溝通協(xié)助追蹤貨源及下架到季及質(zhì)量較差產(chǎn)品;
6、負責生鮮品市場定位,分析生鮮品銷售情況,及時調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)
7、制訂遠期商品計劃,負責商品訂貨及追蹤工作
8、隨時掌握生鮮市場情況并進行貨源渠道的挖掘。
9、負責庫存與損耗的控制。
10、跟蹤其他工作事務。
采購員崗位職責參考 篇4
1。協(xié)助開展采購工作,協(xié)助上級或者領導開展采購工作,采購的詢價、比價、優(yōu)質(zhì)供應商篩選,對在途貨物進行跟蹤,及時催交貨物。
2。采購合同管理,負責各類采購合同管理,打印,保管,錄入登記等,對采購合同進行校對、請款等工作,每月對采購合同按規(guī)定進行分類歸檔。
3。報表制作,負責制作各類采購報表的;
4。供應商信息管理,負責管理公司采購供應商信息,管理類各供應商名冊和聯(lián)系方式等,做電子檔和紙檔保管工作。
5。每月與財務對帳工作,負責與財務部每月進行一次對帳工作,包括付款申請或票據(jù)回收等工作,這些都需要每個月完成的哦。協(xié)助采購與財務部進行采購款項對賬工作。
6。跟蹤貨物入庫,協(xié)助領導及時跟蹤貨物入庫情況,包括貨物在運輔過程中出現(xiàn)的問題解決等。保證采購貨物的及時性。
采購員崗位職責參考 篇5
1、按照公司規(guī)定的采購流程,根據(jù)訂貨計劃要求,進行合理采購操作;
2、優(yōu)化供貨渠道,做好詢價、議價,供應商開發(fā)、維護和調(diào)整工作;
3、及時協(xié)調(diào)解決采購物料過程中產(chǎn)生的供貨問題;
4、負責采購流程中到貨結(jié)算、特殊情況處理、供應商協(xié)調(diào)等工作;
5、滿足公司銷售要求,保證公司產(chǎn)品的供應和合理庫存;
6、執(zhí)行并完善成本降低及控制方案;
7、處理日常采購其他相關事務。
采購員崗位職責參考 篇6
崗位職責:
1、與供應商確認產(chǎn)品信息,詢價并且比較價格;
2、完成采購訂單制作,確認、安排發(fā)貨及跟蹤到貨日期;
3、做貨物入庫相關單據(jù),完成采購貨物的入庫;
4、與其他部門積極配合,完備采購系統(tǒng)數(shù)據(jù);
5、根據(jù)客戶需求開發(fā)原料、包材供應商。
崗位要求:
1、本科及以上學歷,國際貿(mào)易及相關專業(yè),懂韓語者優(yōu)先;
2、有化妝品行業(yè)采購經(jīng)驗、有開發(fā)新供應商經(jīng)驗優(yōu)先;
3、良好的`溝通能力、談判能力和成本意識;
4、英語優(yōu)秀或懂韓語者優(yōu)先。
4、工作細致認真,責任心強,思維敏捷,具有較強的團隊合作精神;
5、品行端正,為人誠懇,有良好的職業(yè)素質(zhì)。
采購員崗位職責參考 篇7
1.根據(jù)公司有關原材料采購標準,收集供應商信息,進行綜合評比,選擇合格的材料供應。
2.負責對工程項目的材料采購,供應工作,保證質(zhì)量、效率和滿意度。
3.編制材料采購成本控制策劃及預算并與商務計劃調(diào)度中心及財務部進行合議審定。
4.負責采購成本控制在限額指標之內(nèi)。
5.負責材料供應商招投標評審及材料采購合同的管理。
6.負責公司與材料供應商的結(jié)算工作。
7.負責建立、健全各項目使用材料臺帳,控制工程材料成本。
8.參與工程標書和工程承包合同的評審,參與材料有關的不合格品的評審。
9.建立內(nèi)部客戶管理制度,收集和了解其他部門對采購供應工作的要求。
10.負責本部門檔案資料的收集、整理、傳遞,保證檔案資料的完整、安全、有效。
11.負責參與商務計劃調(diào)度中心制定統(tǒng)籌計劃、安排財務預算、采購計劃等計劃制定工作并提出合理化建議。
12.負責采購原材料的物流配送工作,合理安排物流配送車輛,降低物流配送成本。
13.負責外部分包單位信息收集,廠家評定等工作。
14.負責項目洽商變更成本控制的審核及廠家評審等工作。 15.負責對勞務分包合同、設備租賃合同評審工作。
采購員崗位職責參考 篇8
1、負責根據(jù)部門主管確認的客戶按照規(guī)范的編碼原則做《客戶信息》的更新維護、新增商品的更新維護通過《商品信息》錄入;
2、負責制定和維護銷售合同或委托代銷合同;
3、根據(jù)客戶下的采購訂單錄入《訂單》,并提交銷售管理部門主管審核確認;
4、每天于中午和下午下班前必須將當天已生效的'《訂單》打印保存;
5、根據(jù)銷售主管審核通過的訂單內(nèi)容做一張《銷貨單》并傳送給倉庫部門按《銷貨單》 里的商品明細進行備貨;
6、當客戶有退貨的情況發(fā)生,銷售部應該與客戶協(xié)商退貨商品、數(shù)量等信息,并做一張《銷退單》傳送給倉庫部門做客戶退貨的依據(jù);
7、為保證數(shù)據(jù)的及時性、準確性,所有數(shù)據(jù)的更新修改應在接到通知后立即進行,并將修改結(jié)果知會相關人員,最多不能延誤超過半日,不能影響下層業(yè)務處理;
8、跟蹤訂單執(zhí)行情況,監(jiān)督、催促下游環(huán)節(jié)及時處理訂單,以免延誤,并及時將情況反饋給部門主管。
采購員崗位職責參考 篇9
1、協(xié)助上級領導進行采購方面的工作;
2、管理采購合同及供應商文件資料,定期收集、建立供應商信息資源庫;
3、協(xié)助采購經(jīng)理進行供應商的聯(lián)絡、接待工作;
4、制作、編寫各類采購指標的統(tǒng)計報表;
5、負責制作并管理出入庫單據(jù)及其他倉庫管理單據(jù);
6、摸索、量化工作績效指標,記錄并不斷改善;
7、完成領導交辦的其他任務。
采購員崗位職責參考 篇10
工程材料采購員 南京思德展示科技股份有限公司 南京思德展示科技股份有限公司,思德
職責描述:
1.在項目經(jīng)理及主管負責人的領導下,負責現(xiàn)場材料采購、管理,及時提供用料信息,組織料具進場,
2.加強現(xiàn)場材料的驗收、保管、發(fā)放、核算,保證生產(chǎn)需要,努力做到降低消耗,場容整潔,現(xiàn)場文明。
3.按規(guī)定做好材料的質(zhì)量驗收和數(shù)量清點,按物資的不同種類和所處的不同狀態(tài)給與明顯標識,防止混用,
4.確保材料的合理配置、及時回收工作,做好各類材料進場和退場記錄;
任職要求:
1、25-50歲,建筑材料或工民建等相關專業(yè),中專及以上學歷,有駕照,材料員證優(yōu)先;
2、較好的溝通協(xié)調(diào)能力和組織計劃能力,有吃苦耐勞的精神;
3、具有電腦辦公軟件操作能力,要求1年以上項目物資管理方面經(jīng)驗,熟悉環(huán)保型材料的選用;
4、熟悉建筑材料,具備能判斷材料的質(zhì)量是否符合要求的方法;
5、熟悉施工現(xiàn)場一線工作要求,能適應施工現(xiàn)場工作環(huán)境,能夠接受公司外派安排者優(yōu)先考慮。
采購員崗位職責參考 篇11
1、 負責結(jié)構(gòu)件的采購執(zhí)行工作;
2、 負責訂單下達、跟進、異常問題處理,確保物料交付;
3、 供應商的輔導、管理、考核;
4、 協(xié)調(diào)計劃、供應商,制定未來幾個月的需求預測并對其進行交付風險評估;
采購員崗位職責參考 篇12
崗位職責
1.根據(jù)公司有關原材料采購標準,收集供應商信息,進行綜合評比,選擇合格的材料供應。
2.負責對工程項目的材料采購,供應工作,保證質(zhì)量、效率和滿意度。
3.編制材料采購成本控制策劃及預算并與商務計劃調(diào)度中心及財務部進行合議審定。
4.負責采購成本控制在限額指標之內(nèi)。
5.負責材料供應商招投標評審及材料采購合同的管理。
6.負責公司與材料供應商的結(jié)算工作。
7.負責建立、健全各項目使用材料臺帳,控制工程材料成本。
8.參與工程標書和工程承包合同的評審,參與材料有關的不合格品的評審。
9.建立內(nèi)部客戶管理制度,收集和了解其他部門對采購供應工作的要求。
10.負責本部門檔案資料的收集、整理、傳遞,保證檔案資料的完整、安全、有效。
11.負責參與商務計劃調(diào)度中心制定統(tǒng)籌計劃、安排財務預算、采購計劃等計劃制定工作并提出合理化建議。
12.負責采購原材料的物流配送工作,合理安排物流配送車輛,降低物流配送成本。
13.負責外部分包單位信息收集,廠家評定等工作。
14.負責項目洽商變更成本控制的審核及廠家評審等工作。 15.負責對勞務分包合同、設備租賃合同評審工作。
采購員崗位職責參考 篇13
1、根據(jù)物控所下發(fā)生產(chǎn)、研發(fā)的物料申購及時下達采購合同購買所需物料;
2、供應渠道的選擇,內(nèi)容包括詢價、比價、議價等商務條件的談判;
3、與倉儲科配合處理返修、退貨、呆滯料處理等事宜;
4、配合物控部、倉儲部做好庫存控制,提高庫存周轉(zhuǎn)率;
5、來料質(zhì)量異常情況處置,盡快與供應商協(xié)商在最短時間內(nèi)處理;
6、不間斷的與各供應商展開談判工作,主要包括合作框架協(xié)議、降價談判、貨款支付條件等;
7、ERP基礎資料維護以及設計變更的及時處理
8、根據(jù)需要借閱圖紙等受控文件并做好歸檔工作;
9、提出試用報告以解決物料供應難題或者節(jié)約采購成本;
10、周報、月報的按時提交,并提供降價、漲價等數(shù)據(jù)報表。
采購員崗位職責參考 篇14
1、負責元器件的詢價、議價、談價,下單及后續(xù)跟進;
2、開發(fā)優(yōu)質(zhì)供應商并維護,配合銷售按質(zhì)按時完成采購需求,
3、制定采購訂單、合同,付款的執(zhí)行,辦理入庫、追發(fā)票等相關手續(xù)。
采購員崗位職責參考 篇15
1、按流程執(zhí)行采購任務,包括:詢價、比價、考察、采購合同的談判等;
2、采購訂單開單,交貨完成情況的跟進和相關資料的匯總、分析、存檔;
3、開展市場調(diào)查,包括:市場信息和供應商信息的收集和調(diào)研;
4、合作供應商關系開拓、維護、管理。
采購員崗位職責參考 篇16
工作職責:
1、經(jīng)常了解市場最新價格并呈報給采購主管。
2、根據(jù)采購申請單詢價,做到貨比三家,并上報采購主管。
3、依據(jù)批準后的有效申購單實施購買,同時完成各項臨時性采購工作。
4、配合收貨部對儀器、設備等物品的進貨嚴格把關,對不符合要求的物品負責調(diào)換退貨。
5、主要了解有關物品、工程配件方面的供貨來源情況,同時必須具備酒店所需物品種類品質(zhì)、種類、用途及其它質(zhì)量要求等方面知識。
6、與收貨部門聯(lián)系確認訂購后到貨情況,跟進售后服務。
7、應及時向采購主管報告有關采購工作中貨品采購及采購中所發(fā)生的情況。
8、采購歸酒店辦公室管理。
9、負責根據(jù)經(jīng)營部門物品需求計劃,編制與之相配套的'采購計劃,組織具體的實施,保證經(jīng)營過程中的物資供應。
10、認真貫徹執(zhí)行酒店采購管理規(guī)定和實施細則,努力提高自身采購業(yè)務水平。
11、按時按質(zhì)按量完成采購供應請保留此標記計劃指標,積極開拓貨源市場。
14、貨(價)比三家,選擇物美價平的物資材料,完成下達的降低采購成本的責任指標。
15、經(jīng)常了解市場最新價格并呈報給采購主管。
16、根據(jù)采購申請單詢價,做到貨比三家,并上報采購主管。
17、依據(jù)批準后的有效申購單實施購買,同時完成各項臨時性采購工作。
18、配合收貨部對儀器、設備等物品的進貨嚴格把關,對不符合要求的物品負責調(diào)換退貨。
19、主要了解有關物品、工程配件方面的供貨來源情況,同時必須具備酒店所需物品種類品質(zhì)、種類、用途及其它質(zhì)量要求等方面知識。
采購員崗位職責參考 篇17
1.掌握酒店各部門物資需求及各種物資的市場供應情況,掌握財務部及采購部對各種物資采購成本及采購資金控制情況,熟悉各種物資的采購計劃。
2.嚴格審核合同款項,訂購業(yè)務必須上報經(jīng)理或主管,經(jīng)研究后方可實施。
3.采購物品應做到擇優(yōu)選擇、物美價廉。時鮮、季節(jié)性物資如部門尚未提出申購計劃,應及時提供樣品、信息,供經(jīng)營部門參考。
4.經(jīng)常到柜臺和倉庫了解商品銷售情況,以銷定購。積極組織適銷對路的貨源,防止盲目進貨。盡量避免積壓商品,提高資金周轉(zhuǎn)率。經(jīng)常與倉庫保持聯(lián)系,了解庫存情況,全面掌握庫存商品的情況,有計劃、有步驟地安排好各項事務。
5.嚴格把好質(zhì)量關,對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收。根據(jù)銷售動向和市場信息,積極爭取訂購貨源,按“暢銷多進、滯銷不進”的原貝IJ,保證貨源充足。
6.各部門急需的物品要優(yōu)先采購,并做到按計劃采購。認真核實各部的申購計劃,根據(jù)倉庫存貨情況,訂出采購計劃。對常用物資按庫存規(guī)定及時辦理,與倉管員經(jīng)常溝通,防止物資積壓,做好物資使用的周期性計劃工作。
7.嚴格遵守財務制度,遵紀守法,不索賄、受賄,在平等互利的前提下開展業(yè)務活動。購進物資要盡量做到單據(jù)(發(fā)票)隨貨同行交倉管員驗收,報賬要及時,不得隨意拖賬掛賬。
8.努力學習業(yè)務知識,提高業(yè)務水平,接待來訪業(yè)務要熱情有禮,外出采購時要注意維護酒店的禮儀、利益和聲譽,不謀私利。
9.嚴格遵守酒店的各項規(guī)章制度,服從上級領導的分工安排。
采購員崗位職責參考 篇18
1、全面負責公司產(chǎn)品采購工作,包括:詢價,比價,簽訂采購合同,驗收和評估及反饋匯總工作;
2、質(zhì)量異常情況的現(xiàn)場處理及預防整改措施跟進;
3、調(diào)查,分析和評估目標市場,確定需要開發(fā)新品計劃及采購時機,制定部門的短,中,長期工作計劃;
4、與倉庫保持良好的合作溝通,保證合理的庫存量。
采購員崗位職責參考 篇19
一、需求物資申請審批流程
1、由需求人填寫《物資申購單》本部門負責人審核簽字,報公司分管核準后提交采購部安排采購。
2、臨時急用物資可電話申請分管領導同意后進行采購,回廠后及時補辦申購手續(xù)。
3、食堂采購除食用物資外的其它物資同樣執(zhí)行此流程。
二、采購員詢報價制度
1、采購物資價格在50元下時,最少詢價兩家以上。
2、采購物資價格在50元以上時,最少詢價三家以上。
3、采購員填寫詢價單,并在財務報銷時一同附在報銷單據(jù)上。
4、采購員必須建立供應商臺帳,對供應商進行必要的登記,以便日后的查詢及管理。
三、驗收入庫
1、所有物資采購后經(jīng)檢驗員檢驗合格,倉管清點數(shù)量無誤并簽字后才能入庫。
2、采購物資必須辦理入庫后才可領用。
3、食堂采購食材同樣需有專人點收手續(xù)。
四、相關單據(jù)的管理
1、采購物資原則上要盡量開據(jù)正式發(fā)票。
2、食堂采購要填寫日采購明細單。
3、報銷票據(jù)上貨物名稱、數(shù)量、金額要清淅,注明供應商地址,帶公章及有效聯(lián)系電話,食堂采購單上要注明賣家的聯(lián)系電話。
五、財務審核及監(jiān)管
1、采購借款應于完成采購當天還款報銷,超過兩天以上的不予以報銷,未結(jié)清前一次借款的不得給予新的借款。
2、財務部負責對報銷單據(jù)進行審核,不符要求的不予以報銷。
3、財務部承擔采購價格的審計職責,負責對采購價格的審查審核,每月對采購物資的價格審核不少于總采購單量的10%,具體方式可采用現(xiàn)場詢問或電話咨詢。審核情況每月匯總后報分管領導及總經(jīng)理。
采購員崗位職責參考 篇20
1、熟悉汽車配件,并能熟練使用計算機進行操作,對汽配市場信息較敏感,工作扎實,責任心強,熟悉倉庫管理及物流管理。
2、對計劃量進行審核做好計劃的延續(xù)和補充工作,對配件供應的及時性、正確性負責。
3、以低成本高品質(zhì)為目標,積極開發(fā)配件配套廠家,降低采購費用,提高采購效率。
4、建立采購供應的業(yè)務檔案,掌握不同運輸方式的運輸天數(shù),費用等,進行定量分析,確定最佳采購方案。
5、備品備件要實行“貨比三家”的原則,做到質(zhì)優(yōu)價廉,貨真價實,確保供貨服務優(yōu)良、及時。并通過分析比較,制定出最佳訂貨單,保證無斷檔,無積壓。
6、加強采購管理,適時、適量、適質(zhì)、適價、按計劃采購,特殊情況有權(quán)做臨時調(diào)整。
7、采購過程中,要強化驗貨工作,對配件的品牌、規(guī)格、數(shù)量等都要做的準確無誤,認真完成配件的第一次檢驗工作。
8、入庫驗收工作中,采購員要協(xié)同計劃員、庫管員做好配件的第二次檢驗工作、對配件的質(zhì)量、品牌、規(guī)格價格等問題做合理的解釋。
9、負責配件質(zhì)量、數(shù)量的異常處理,及時做好退貨及退換。
10、對急件、零星采購件,采購員要進行充分的詢價、比價、議價,并按采購程序優(yōu)先辦理。
11、積極完成部門經(jīng)理交辦的其他工作。
采購員崗位職責參考 篇21
。1)熱愛圖書,有圖書采購工作經(jīng)驗者優(yōu)先。
。2)具有全日制大學本科及以上學歷,年齡在30周歲以下;
有工作經(jīng)驗者年齡可適當放寬。
(3)熟悉圖書市場,有敏銳的市場洞察力,能及時捕捉市場信息及動態(tài)。
(4)熟練使用各種辦公軟件,具備較好的.數(shù)據(jù)分析和歸納提煉能力。
。5)具備良好的溝通協(xié)調(diào)能力。
。6)有責任心、思維敏捷、做事嚴謹,能承受較強的工作壓力。
采購員崗位職責參考 篇22
一、市場調(diào)查
1、調(diào)查方式:全面采取詢問法、報價法、咨詢法。
2、商家調(diào)查:
、脔r活商家主要調(diào)查商家實力背景、商家貨源(供應商)、是否充足、渠道是否暢通、商家資金實力、經(jīng)營年限等;
、谧袅细呻s商家調(diào)查,除以上幾種情況需調(diào)查外,還需調(diào)查其是否有長期一級供應商。
3、產(chǎn)品調(diào)查:根據(jù)本公司常期需用品,消耗易比較大的品種(如:雞精、花椒等),調(diào)查原材料品種本身的銷售渠道。由此選擇某種產(chǎn)品的供應商,產(chǎn)品本身的季節(jié)應對價格和貨源的影響。
4、價格調(diào)查:主要是供應商以外的價格調(diào)查,以評估供應商價格高低。
5、區(qū)域市場調(diào)查:各大市場和周邊市場貨源和價格調(diào)查,以便對采購訂價做參考。
6、調(diào)查報告:
、賰r格調(diào)查(價格變動表)至少每三天出具一次;
、谏碳艺{(diào)查、產(chǎn)品調(diào)查、區(qū)域市場調(diào)查每年(或季度)出具一次;
、勰稠椛唐罚ㄔ牧希┮蚣竟(jié)不等,控制因素影響價格波動較大應及時做出價格變動報告。
二、采購價格組成
1、商家報價:商家每月報價一次,主要原材料,大宗原輔材料,受季節(jié)影響較大的原材料商家應每十天報一次價。
2、質(zhì)檢、財務、等相關人員組成價格調(diào)查小組,不定期的組織市場調(diào)查,包括市場價格調(diào)查,商家調(diào)查等
3、采購要隨時對市場進行調(diào)查,每周至少要進行一次全面的商品價格調(diào)查。
4、商家報價與市場價格小組詢價相比由此確定供應商和供應商價格。
5、平時,商家供應價(入庫價)要與采購市場調(diào)查價相比,發(fā)現(xiàn)問題,即時協(xié)調(diào)供應商,調(diào)整當期和后期商品價格,差距較大的,應查明原因,如是供應商原因(欺詐等)立即終止合作,并按協(xié)議追回經(jīng)濟損失。
6、平時,市場價格調(diào)查小組的市場詢價要采購的采購價和供應商的供應價相比較。如有差距,應查明原因,并即時處理,針對不同的情況采取以下兩種不同的處理方法:(1)調(diào)整價格(2)追究采購責任。
7、所有價格比較要在商品同等同級的情況下進行。同時考慮影響價格的幾個主要因素(采購時段、季節(jié)因素等)。
三、供應商確定
1、根據(jù)以上調(diào)查確定商家(考慮綜合因素)。
2、市場調(diào)查報告(商家)經(jīng)執(zhí)總審閱后,確定商家。
3、每類商品最低確定三個供應商(一主、兩次)。
4、能簽訂合同的簽訂合同,不能起草合同的,質(zhì)檢部門需對供應商加以調(diào)查和確認,并做出確認書。
5、簽訂合同按照合同管理制度執(zhí)行。所有和供應商均須與公司簽訂業(yè)務承諾書后才能簽訂供應合同。在供應合同中要有有關于因質(zhì)量、價格、數(shù)量、時效等問題給我方造成損失或負面影響時,商家應承擔的責任和賠償內(nèi)容。
6、所有供應商原則上采取送貨上門,月終結(jié)算方式。
7、每半年對供應商調(diào)查一次,不行的另選商家,其資格合乎條件的繼續(xù)簽訂合同。
四、物資采購
1、根據(jù)合同法的申購單,咨詢?nèi)覉髢r,選擇價低廠家采購,自行購買也需先咨詢價格再確定商家采購。
2、商家送貨上門的,采購應和質(zhì)檢、保管及驗收相關人員一起,對其商品價格、數(shù)量作驗收,價格、數(shù)量不符者要提出退貨或補貨。
3、相關部門驗收合格后,采購應在驗收入庫單上簽字,必須認真核對貨物的價格和數(shù)量、金額,如有不符,不得簽字。
4、平時采購要擬定采購計劃,先購急需用品和原材料,后購其他物品,切實保障生產(chǎn)經(jīng)營正常進行,如影響營業(yè),造成損失的,采購部承擔相應責任。
5、平時應主動了解商品庫存量及部門需求,當經(jīng)營用原材料達到最低儲備量時(酒水、佐料、一次性餐具、店面消耗大的其他物品),應提醒相關部門辦理相關申購手續(xù)。
6、供應商因送貨時間過長影響到營業(yè)為標準和價格與市場價不符者,采購應按合同有關合同規(guī)定追究其經(jīng)濟責任或?qū)で蠼鉀Q辦法。
7、如因質(zhì)量問題與其他驗收人員意見不一致的,應已不影響營業(yè)為前提,口頭匯報執(zhí)總或相關部門經(jīng)理,尋求解決方式,事后可書面呈報總經(jīng)理。
8、采購對購進物資的質(zhì)量應嚴格按照有關質(zhì)量標準檢驗。
9、如有問題立即退貨,不得姑息供應商,如采購和其他驗收人員認定物資品質(zhì)等級有問題的,應按實物等級入庫和計算金額。
10、采購的要求:
。1)準確性;數(shù)量和價格不得超過或低于申購數(shù)量的標準浮動比率。在驗收時,相關部門負責人(基地負責人、門店負責人、庫管等)要嚴格把關,不得隨意入庫或接收貨物。
。2)質(zhì)量等因素要嚴格執(zhí)行采購執(zhí)行標準。誤差不得超過標準誤差率。誤差太大要立即退貨。質(zhì)檢等相關部門要嚴格把關,如因質(zhì)量等問題造成損失的要追究相關部門的責任。
。3)及時性:采購過程中,不能出現(xiàn)缺貨,供應時間要及時,如因采購不及時造成的經(jīng)濟損失由采購和供應商負責。
。4)采購的準確性和及時性做考核采的一個參考。
五、采購結(jié)算
1、采購采用備用金制度,備用金管理遵照公司備用金制度。
2、備用金用專用于購買,除送貨上門以外的原材料,備用金不得支付送貨上門貨款。
3、備用金采取每周結(jié)算一次根據(jù)實際情況確定報賬周期。
4、采購結(jié)賬時應憑合法的單據(jù)結(jié)賬。
、偃霂靻斡幸韵氯藛T簽字:質(zhì)檢、倉庫管理員、部門負責人;
、诎l(fā)票或收據(jù)包括內(nèi)部費用報銷單需經(jīng)部門負責人、會計、執(zhí)總、總經(jīng)理、董事長。
5、結(jié)算時,本酒樓出納應核對其單據(jù)和現(xiàn)金是否足額。
6、每月末應協(xié)助供應商辦理結(jié)算手續(xù),對手續(xù)不全的,應提醒或協(xié)助其辦理。每次結(jié)算時應核對當次所供應的商品有無價格質(zhì)量等問題,如有應先處理問題,再按規(guī)定的手續(xù)結(jié)賬。
六、采購計劃成本制定
1、每月末應清理、整理當月價格變動表,填寫價格變動報告。
2、根據(jù)區(qū)域市場調(diào)查,產(chǎn)品調(diào)查預測下月價格變動趨勢。
3、財務部、品檢部、采購部每月末負責制定采購計劃成本,計劃成本分為兩部分,一部分為價格變動不大的,制定平均價,一部分變化大的,制定基準價格,同時制定浮動率或浮動額。
4、每月初根據(jù)財務室出具上月采購差異單超支和節(jié)約對差異進行分析,書面呈報部門負責人,最后傳遞財務室歸檔。
七、供應商洽談
1、根據(jù)調(diào)查價格差異,與供應商協(xié)商解決。
2、季節(jié)性,熱銷產(chǎn)品的增加和減少應及時提醒供應商我方需求量,以便供應商做好準備。
3、在合同執(zhí)行過程中,如出現(xiàn)意見分歧,應做好供應商協(xié)調(diào)工作,確保企業(yè)損失降低最低,協(xié)調(diào)不力而影響營業(yè)的,造成的可量化損失由采購部承擔相應經(jīng)濟責任。
4、每半年應做出供應商合作評價書,對半年來供應商價格、服務供貨服務等做出綜合評價,上呈執(zhí)總,以便確定下半年是否再與其合作。
5、取消合作的供應商,應做好各部門與供應商協(xié)調(diào)工作,并協(xié)助其辦理結(jié)算手續(xù)主要指售后服務。
采購員崗位職責參考 篇23
一、認真執(zhí)行"職業(yè)道德規(guī)范",一切為了孩子,保證幼兒健康成長,做好采購工作。
二、認真按食譜購買當日所需食品,如需更改食譜上所確定的.食物,需經(jīng)保健醫(yī)、食堂主任同意方可更改,保證食堂供應,不能耽誤食堂使用。
三、嚴格執(zhí)行食品衛(wèi)生法,對采購的食品質(zhì)量負責,保證購買食品的新鮮,經(jīng)濟實惠,份量足。
四、與會計、保健醫(yī)配合,合理安排使用伙食費,保證幼兒吃飽吃好,供給幼兒必要的營養(yǎng)量。
五、嚴格執(zhí)行財會制度,不亂用支票,?顚S茫忂M物品。食物需經(jīng)驗收才能入庫,經(jīng)有關領導在單據(jù)上簽字,當天向出納員報帳,做到單據(jù)、實物相符,出入庫帳目清楚。
六、參加伙委會,與大家共同研究采購工作,虛心聽取大家對采購方面的意見,不斷改進工作。
采購員崗位職責參考 篇24
1、負責合同清單外的物料采購工作:尋找供應商、詢價比價、提供采購建議、確認報價及樣板、提供數(shù)據(jù)建立物料代碼、安排文員下單、跟進回貨、處理退換貨等;
2、監(jiān)督所負責的科目的交貨情況,及時安排采購合同簽訂及貨款支付,確保交貨的及時率及合格率,協(xié)助文員處理逾期交貨及交貨異常等事務;
3、實施供應商月度評估,并跟蹤改善措施執(zhí)行的情況;
4、有計劃或按上級指示開發(fā)新供應商:三方比價、供應商實地考察、給予評估意見、提交相關資料文件供上級審核;。
5、有計劃或按上級指示開發(fā)新產(chǎn)品,不斷優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu),協(xié)助上級組織供應商前來我司召開新品發(fā)布會;
6、定期或按上級指示開展市場調(diào)研,并做書面報告,提供有效的市場信息給管理層決策之用
7、嚴格執(zhí)行采購管理制度及流程,使各項工作合乎制度要求
8、完成上級安排的其他任務。
采購員崗位職責參考 篇25
1) 認真貫徹執(zhí)行公司采購管理規(guī)定和實施細則,努力提高自身采購業(yè)務水平。
2) 采購人員必須了解相關物料的專業(yè)知識,避免采購假冒偽劣商品及被廠商蒙騙。
3) 采購人員應密切注意市場行情的變化,掌握市場信息。
4) 采購人員應經(jīng)常深入賣場,了解商情、客情,以期創(chuàng)造最佳的采購業(yè)績。
5) 經(jīng)常做市場調(diào)查,掌握競爭對手的商品構(gòu)成、價格策略、促銷手段。并采取相應對策。
6) 對公司絕對忠誠。不接受廠商的回扣、招待、贈品等,違者將按公司有關規(guī)定處理。
7)必須按照公司的采購程序進行采購,采購時需有申購部門領導簽字及本部門領導批準的《物資申購單》方可采購。
8)接到采購通知后,采購員必須及時,按質(zhì)按量的完成采購任務。
9) 嚴把物料質(zhì)量關,購進物料必須附有質(zhì)保書及相關的合格證明,特殊物料如種子、化肥、農(nóng)藥、農(nóng)膜等投入品需附有相關的檢測報告及產(chǎn)品認證證書。
10)物品購入后,必須及時入庫,并配合倉管員做好驗收,如果驗收不合格,采購員必須及時要求供貨方做出補償或退貨。
11)采購員不得私自將相關物料交給當事人(特殊情況經(jīng)部門領導同意除外),不得私自藏匿公司財產(chǎn)。
12)購買物料時,采購員必須索要正規(guī)發(fā)票及采購單,同時完成發(fā)票的報銷.
采購員崗位職責參考 篇26
在學?倓罩魅魏褪程脠F長的領導下,負責食堂食品、物品采購供應工作。其主要職責是:
1.加強政治思想的學習,不斷提高為教育、教學服務,為廣大師生服務的意識;努力鉆研業(yè)務知識,不斷提高服務的技能。
2.對易存放的、常用的物資進行大批量集中購買。
3.采購員應堅持原則,廉潔奉公,自覺抵制不正之風,交驗物資必須是食堂團長、保管員、采購員三人在場。做好與保管員、炊事員的銜接,嚴格按計劃采購,做到及時采購。必須先定價,后購物,做到價物同行。做到及時采購,保證供應所購物資必須符合食品衛(wèi)生,嚴禁采購過期、腐爛、變質(zhì)的食品,對易耗、易腐食品做到勤購,避免積壓造成浪費。
4.食堂除大宗物資外,采購員應根據(jù)市場行情,有權(quán)拒購供貨商提供的高于市場價格的物資,重新自行采購。大米、面食、油脂、肉食品等大宗的物資,應定期與總務處人員、食堂團長考察市場,集體確定。變更供應商,由供應商直接供貨。
5.采購食品必須向供應方索要有關檢疫證明或化驗單,并要求供應方簽字。發(fā)現(xiàn)供貨方提供不符合衛(wèi)生要求的食品應擔絕采購,且負責工作職責范圍之內(nèi)安全。
6.采購員必須嚴格遵守財經(jīng)紀律,報賬時要有明細,清楚無誤,精打細筧,節(jié)省開支,隨時掌握市場行情,及時反饋信息,確保采購質(zhì)優(yōu)價廉的物資。如購回的物品質(zhì)量低劣或價格偏高,均由采購員負責退還或賠償學校的損失。
7.購進物品及時入庫,并向保管員隨時了解庫存情況,采購員應妥善保管好備用金,不得挪用,保I正其備用金安全使用。做好采購用款申請、報銷T.作,一次借款,一次清賬。
8.完成校長、總務主任、食堂交辦的其他工作。
采購員崗位職責參考 篇27
一、按生產(chǎn)計劃要求到公司規(guī)定的供應商處采購。
二、做好供應商的付款申請。
三、嚴格按照材料計劃的數(shù)量、規(guī)格、型號采購,不得搞計劃外的'盲目采購。
四、搞好調(diào)查研究,掌握市場信息。
五、熱愛本職工作,忠于職守,按時完成采購任務,樹立為生產(chǎn),工作服務的觀點。
采購員崗位職責參考 篇28
1.采購原料要堅持:“質(zhì)量第一”的原則。
2.廣泛收集信息,堅持多渠道少環(huán)節(jié),盡量為公司采購到貨真價實的原料和獸藥。
3.采購員收集公司原各類商品、原料在近期內(nèi)的生產(chǎn)廠家、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、商品規(guī)格、單價等匯制成冊,以便采購。
4.采購貨物的價格、數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量標準、付款方式等情況應事先向總經(jīng)理詳細報告,并帶回樣品,取得公司領導同意并經(jīng)各單位負責人認可后方可與供方簽協(xié)議進貨。未經(jīng)批準,自作主張,自定價格,所進貨物,由采購員負責,公司概不負責。
5.采購員嚴把質(zhì)量關,禁止購進發(fā)霉變質(zhì)和不符合公司規(guī)定質(zhì)量標準的原料以及偽劣獸藥疫苗及飼料添加劑,否則由采購員負責退貨,由此發(fā)生的費用和損失由采購員全部負責。
6.采購員不能以公司的名義和職務之便從事個人商業(yè)活動和為其它單位服務,發(fā)現(xiàn)此類現(xiàn)象解聘。
7.采購員不能敲詐、拿回扣或收受顧客的賄賂,損害公司的利益,如發(fā)現(xiàn)以上事例,除沒收賄物、賄款外處以3-5倍的`罰款。
8.要按時保證各豬場計劃所需原料、獸藥、疫苗的準時供應,如因其個人原因造成供應延誤,處以200元以上罰款。生產(chǎn)科長職責生產(chǎn)技術(shù)科是全場生產(chǎn)技術(shù)的中樞,是種豬選育的具體執(zhí)行者。在生產(chǎn)中即擔負著調(diào)度、指揮、協(xié)調(diào)、督促、檢查的職能作用,又肩負起生產(chǎn)統(tǒng)計、資料整理、生產(chǎn)分析、承包結(jié)算等重要任務。
1.按照工廠化養(yǎng)豬工藝流程特點,做好全場生產(chǎn)的統(tǒng)籌、安排、組織、調(diào)度、協(xié)調(diào),保證全年生產(chǎn)計劃的落實和各階段生產(chǎn)正常進行,豬群正常周轉(zhuǎn)。協(xié)助領導加強日常管理工作的督查,確保周日制生產(chǎn)操作程序落到實處。
2.服從領導指揮,堅決貫徹和落實各項生產(chǎn)技術(shù)措施,督促各項措施在生產(chǎn)中到位,本著一切服從生產(chǎn)的觀點,作好生產(chǎn)技術(shù)咨詢、指導工作。
3.做好生產(chǎn)統(tǒng)計工作,每月25日之前及時準確編制、上報各種報表,延誤1日對場長和生產(chǎn)科長按50元/日處罰。不定期對生產(chǎn)形勢做出分析,為場領導決策提供可靠的依據(jù);做好種豬資料的基礎統(tǒng)計工作,為選育種豬提供準確的數(shù)據(jù)資料。
4.隨時掌握生產(chǎn)情況,及時向領導反饋生產(chǎn)環(huán)節(jié)的動態(tài),迅捷地在各車間傳遞各種資料,積極地為生產(chǎn)第一線服務。5.生產(chǎn)技術(shù)科將所有育種、生產(chǎn)、銷售等資料和數(shù)據(jù)輸入電腦,逐步實行電腦管理。
6.生產(chǎn)技術(shù)科每月做好承包人員的工資結(jié)算和每年承包合同修改制定工作。
7.及時完成領導分配的其他工作。
采購員崗位職責參考 篇29
1、制定采購計劃,根據(jù)庫存及銷售情況及時備貨。
2、采購訂單系統(tǒng)錄入,關注不合理庫存及總庫存周轉(zhuǎn)。
3、供應商,品種相關資料收集,保證質(zhì)量需求,資料過期及時更新。
4、按照付款原則合理及時安排供應商的付款。
5、保證票、帳、貨、款一致。
6、對采購記錄的完整性負責,包括臺賬、合同、協(xié)議等。
7、完成領導交辦的其他任務。
采購員崗位職責參考 篇30
一、不斷鉆研采購業(yè)務,逐步熟悉和掌握各科教學需要的設備的規(guī)格、型號、性能和用途。熟悉和掌握教學、辦公用品的性能和質(zhì)量要求。
二、負責學校需要的各種基建維修的材料、勞保用品、清潔工作用品、實驗室用品、醫(yī)藥用品、用具、用品的`采購工作。
三、采購物品,憑采購單,經(jīng)分管領導簽字方可采購。采購物品時要勤跑多問,"貨比三家",本著勤儉辦校,精打細算的原則,對采購的物品要親自過目,保質(zhì)保量,價格合理;絕對禁止收取回扣。物品購回后,應及時與財務人員辦理結(jié)帳手續(xù)及固定資產(chǎn)填報手續(xù)。
四、凡購回物品,要及時交有關人員驗收簽字入庫,要手續(xù)完備、單據(jù)真實、錢物相符。如購回物品規(guī)格型號不符,質(zhì)量低劣,價格偏高,數(shù)量過多,均應由采購員負責退換。
五、小件物品盡量自帶,非不得已,不租車送貨。
六、完成領導指派的突擊性,臨時性工作。
七、根據(jù)領導審批的采購計劃按時購買商品,保證物資供應。
八、采購商品時必須堅持貨比三家的原則,保證價廉物美,杜絕購買三無商品及假冒偽劣產(chǎn)品。
九、采購的物品要及時轉(zhuǎn)交相關部門和管理人員,做到當面交清并有交接手續(xù)。
十、大型設備、量大的物資采購必須有領導參與和相關人員對物資質(zhì)量的監(jiān)督,共同完成采購工作。
十一、定期報帳,做到清單、票據(jù)齊全,規(guī)范報帳手續(xù)。
十二、采購員必要時對采購的所有物資進行自行建立帳本,以備核查。