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學(xué)校會計崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2022-09-20

學(xué)校會計崗位職責(zé)(精選5篇)

學(xué)校會計崗位職責(zé) 篇1

  1.嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校內(nèi)部控制相關(guān)流程和制度,保證資金安全,確保財產(chǎn)完整,防范財務(wù)風(fēng)險;

  2.根據(jù)結(jié)算表開具,提供開票數(shù)據(jù)給公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門,并定期維護(hù);

  3.配合提供本崗位相關(guān)資料,供上級主管部門對財務(wù)部門的檢查和審計工作;

  4.負(fù)責(zé)保管本崗位有關(guān)的財務(wù)憑證及財務(wù)檔案,保證財務(wù)檔案的完整性及安全性;

  5.編制財務(wù)報表及財務(wù)分析報告,完成公司的稅務(wù)相關(guān)工作;

  6.對公司固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)進(jìn)行財務(wù)管理,每月計提折舊和攤銷,并入到相關(guān)部門費用當(dāng)中;每年主導(dǎo)完成公司的固定資產(chǎn)的定期盤點,抽查盤點,檢查無形資產(chǎn)的確認(rèn)情況;

  7.完成每月記賬憑證的打印、整理、裝訂、歸檔;

  8.每月的增值稅及附加稅的申報,季度預(yù)申報所得稅;

  9. 上級領(lǐng)導(dǎo)交辦其他工作事項。

學(xué)校會計崗位職責(zé) 篇2

  1、每日審核出納收支憑證是否合理、合法、正確、有效,審核其手續(xù)是否完整,根據(jù)審核無誤的收支憑證及時進(jìn)行財務(wù)處理;

  2、及時檢查銀行存款未到賬項余額調(diào)節(jié)表的編制情況,發(fā)現(xiàn)問題及時查找并糾正;

  3、正確計算各種應(yīng)交稅金,及時申報和繳納;

  4、及時做好全盤賬務(wù)處理,按時完成財務(wù)月報表、年報等;

  5、負(fù)責(zé)公司各部門的費用報銷業(yè)務(wù)手續(xù);

  6、定期組織對公司固定資產(chǎn)和流動資產(chǎn)的清查、核實,確保財務(wù)的準(zhǔn)確性,加強對固定資金和流動資金的管理,提高資金利用率;

  7、及時掌握流動資金使用和周轉(zhuǎn)的情況,定期向財務(wù)部經(jīng)理匯報工作。

學(xué)校會計崗位職責(zé) 篇3

  1、根據(jù)審核無誤的手續(xù),辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)賬結(jié)算業(yè)務(wù);登記銀行存款日記賬。

  2、按規(guī)定程序保管現(xiàn)金,保證庫存現(xiàn)金及有價證券安全。

  3、嚴(yán)格執(zhí)行采購領(lǐng)用支票的手續(xù),控制使用限額和保險期限。

  4、編制現(xiàn)金、銀行的記賬憑證,及時傳遞給會計人員等。

  5、配合往來對賬工作。

  6、負(fù)責(zé)妥善保管相關(guān)單據(jù),做好記賬整理、歸檔工作。

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他相關(guān)事項。

學(xué)校會計崗位職責(zé) 篇4

  出納職責(zé):

  1、嚴(yán)格執(zhí)行上級規(guī)定的有關(guān)會計業(yè)務(wù)的法律法規(guī),負(fù)責(zé)預(yù)算內(nèi)外一切帳目及固定資產(chǎn)總帳的帳務(wù)處理,行使會計職責(zé)職權(quán),嚴(yán)格從事會計業(yè)務(wù)、會計核算、會計監(jiān)督活動,當(dāng)好領(lǐng)導(dǎo)的參謀。

  2、按照會計制度規(guī)定設(shè)置帳目、審核單據(jù)、填制憑證,按時結(jié)帳對帳,編制會計報表,做到帳目健全,帳目清楚,日清月結(jié),帳證帳務(wù)相符,報表要做到內(nèi)容完整,數(shù)字清楚正確,報送及時。

  3、管理和監(jiān)督所需的各項資金,嚴(yán)格按照財務(wù)管理制度從事一切業(yè)務(wù)活動,保證收入合乎標(biāo)準(zhǔn),支出合乎手續(xù)。

  4、建立和管理財務(wù)檔案,依照國家“會計檔案管理辦法”建立健全會計檔案,做到資料齊全、保密。

  5、加快實施微機化管理帳目的步伐,建立和健全微機化管理制度。

  6、堅持坐班制,有事向主管負(fù)責(zé)人請假。

  出納職責(zé):

  一、 根據(jù)審核簽章的記帳憑證辦理現(xiàn)金、銀行存款的收付結(jié)算業(yè)務(wù)。

  二、 及時登記現(xiàn)金、銀行日記帳,日記帳做到日清月結(jié),帳實相符。

  三、 嚴(yán)格支票使用管理,辦理對外結(jié)算業(yè)務(wù),不簽發(fā)空頭支票和空白支票,不外借帳戶,不坐收現(xiàn)金。

  四、 及時與總帳、銀行對帳單對帳,月末編制銀行余額調(diào)節(jié)表,做到帳帳相符。

  五、 負(fù)責(zé)與內(nèi)部各單位往來款項的劃轉(zhuǎn)、核算。做到每筆往來款項數(shù)據(jù)準(zhǔn)確,依據(jù)充分。

  六、 負(fù)責(zé)與財務(wù)處的業(yè)務(wù)聯(lián)系,及時接受其業(yè)務(wù)指導(dǎo)。

  七、 定期向主管負(fù)責(zé)人匯報本單位的貨幣資金結(jié)存情況。

  八、 按規(guī)定辦理其他所轄事務(wù)。

  出納的工作:

  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領(lǐng)取。

  二、負(fù)責(zé)支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理。

  三、做銀行帳和現(xiàn)金帳,并負(fù)責(zé)保管。

  四、負(fù)責(zé)報銷差旅費的工作。

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經(jīng)理審批簽名,交由財務(wù)審核,確認(rèn)無誤后,由出納發(fā)款。

  2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經(jīng)理簽名,進(jìn)行實報實銷,再經(jīng)會計審核后,由出納給予報銷。

  五、員工工資的發(fā)放。

  出納工作細(xì)則:

  工作事項及審驗等程序

  失誤防范及糾正程序

學(xué)校會計崗位職責(zé) 篇5

  1、日常轉(zhuǎn)賬處理、銀行外匯收付、員工報銷等現(xiàn)金業(yè)務(wù);

  2、負(fù)責(zé)銷售平臺收款和提現(xiàn);

  3、制作收款提現(xiàn)日報表;

  4、協(xié)助上級完成每月經(jīng)營報表的前期工作

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    1、日常現(xiàn)金、銀行業(yè)務(wù);2、每月應(yīng)收、應(yīng)付款處理,對延期應(yīng)收款警報;3、費用報銷審核;4、供應(yīng)商對賬、單價及成本審核;5、開票核對及安排;6、進(jìn)項發(fā)票確認(rèn)及認(rèn)證;7、ERP系統(tǒng)財務(wù)模塊及銷售模塊處理;8、其他領(lǐng)導(dǎo)交代的事項。...

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    1.嚴(yán)格執(zhí)行學(xué)校內(nèi)部控制相關(guān)流程和制度,保證資金安全,確保財產(chǎn)完整,防范財務(wù)風(fēng)險;2.根據(jù)結(jié)算表開具,提供開票數(shù)據(jù)給公司領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)務(wù)部門,并定期維護(hù);3.配合提供本崗位相關(guān)資料,供上級主管部門對財務(wù)部門的檢查和審計工作;4.負(fù)責(zé)保管本...

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