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事務(wù)所審計員崗位職責(zé)

發(fā)布時間:2022-12-09

事務(wù)所審計員崗位職責(zé)(精選20篇)

事務(wù)所審計員崗位職責(zé) 篇1

  1.能夠獨立完成中型常規(guī)公司審計工作,或者小型特殊項目審計工作;

  2.在大型集團審計項目之中擔(dān)當(dāng)相對重要審計任務(wù);

  3.對審計員進行有效的指導(dǎo)和培訓(xùn)。

事務(wù)所審計員崗位職責(zé) 篇2

  1.初步了解國內(nèi)會計、審計準(zhǔn)則及相關(guān)的企業(yè)法規(guī)及稅務(wù)知識。

  2.理解審計程序的目的,理解審計基本操作流程。

  3.能夠在指導(dǎo)下,按時按質(zhì)完成部分簡單科目的審計工作。

事務(wù)所審計員崗位職責(zé) 篇3

  1.協(xié)助項目負責(zé)人完成大中型項目的審計,獨立承擔(dān)小型項目的審計工作,對審計助理人員進行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。

  2.主動發(fā)現(xiàn)客戶的審計風(fēng)險點

事務(wù)所審計員崗位職責(zé) 篇4

  1. 全面了解公司的組織架構(gòu)、關(guān)鍵部門的工作職責(zé)、公司運營模式等情況;

  2.對公司整體層面及各個業(yè)務(wù)和日常經(jīng)營管理過程中已有的控制流程,跟蹤其執(zhí)行況及控制的風(fēng)險點等進行評估,持續(xù)優(yōu)化;

  3.設(shè)計適用于本企業(yè)的內(nèi)部控制評價底稿與評價報告,確定具體的工作內(nèi)容和披露格式;

  4.不定期組織關(guān)鍵崗位人員進行內(nèi)部控制培訓(xùn)與座談,及時反饋實際工作中存在的控制缺陷,增強風(fēng)險意識;

  5.對公司整體以及各個業(yè)務(wù)線和管理部門針對其存在的風(fēng)險所采取的控制措施執(zhí)行評估和審計程序,形成審計工作底稿;

  6.對評價中認定的內(nèi)部控制缺陷與相關(guān)部門溝通采取應(yīng)對措施實施整改工作,就整改工作的效果及新的內(nèi)部控制運行有效性進行反饋和跟蹤檢查。

事務(wù)所審計員崗位職責(zé) 篇5

  1、負責(zé)內(nèi)部控制要素的梳理;

  2、建立并完善公司內(nèi)控管理體系和風(fēng)險防范體系,并對制度和流程的執(zhí)行情況進行有效監(jiān)督和管理,提出有效可行的意見或建議;

  3、負責(zé)項目審前準(zhǔn)備、實施、溝通,以及撰寫審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據(jù);

  4、負責(zé)審計問題整改督促與后續(xù)審計;

  5、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿。

事務(wù)所審計員崗位職責(zé) 篇6

  1、負責(zé)對目標(biāo)單位經(jīng)營成果、財務(wù)、管理等審計方面的具體工作;

  2、協(xié)助審計主管編寫內(nèi)部審計計劃;

  3、規(guī)范財務(wù)核算,審計財務(wù)報表,審核預(yù)決算;

  4、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監(jiān)督;

  5、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;

  6、編制審計報告,披露問題,提出改進建議和決策依據(jù);

  7、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進和風(fēng)險評估。

事務(wù)所審計員崗位職責(zé) 篇7

  按領(lǐng)導(dǎo)要求對公司各職能部門以及各分子公司進行日常經(jīng)營審計,參與審計調(diào)查,對經(jīng)營狀況進行有效評估,存在的經(jīng)營風(fēng)險提出預(yù)警,審計發(fā)現(xiàn)的問題提出可行的改善和處理意見;

  負責(zé)對公司經(jīng)營成果、財務(wù)、管理等審計方面的具體工作;

  規(guī)范財務(wù)核算,審核公司產(chǎn)品的成本核算,審核公司經(jīng)營報表資料,對經(jīng)營數(shù)據(jù)異常進行調(diào)查及分析,為公司的經(jīng)營決策提供重要的依據(jù)和建議;

  負責(zé)公司內(nèi)控風(fēng)險評估及稅務(wù)風(fēng)險評估,提出可行的改善和處理意見;

  負責(zé)審計結(jié)論和處理意見執(zhí)行情況的檢查、督辦工作;

  完成上級安排的其他工作。

事務(wù)所審計員崗位職責(zé) 篇8

  1、具備全盤帳務(wù)處理能力,具有總賬管理工作經(jīng)驗,按制度規(guī)定組織進行各項會計核算工作,按時編報各類財會報表,保證及時、準(zhǔn)確反映公司財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。

  2、負責(zé)向各相關(guān)部門提供財務(wù)數(shù)據(jù),為企業(yè)管理層提供財務(wù)數(shù)據(jù)。

  3. 具有較強的成本管控能力;

  4、具備一定的組織協(xié)調(diào)溝通能力,服從工作安排,執(zhí)行力強;

  5、依據(jù)國家稅務(wù)法規(guī)做好納稅申報、稅款繳納工作。

事務(wù)所審計員崗位職責(zé) 篇9

  1、協(xié)助經(jīng)理建立完善的公司內(nèi)控審計制度與流程,梳理風(fēng)險清單、構(gòu)建風(fēng)險控制體系;

  2、協(xié)助制定并執(zhí)行內(nèi)審計劃、協(xié)助擬定內(nèi)審方案,組織實施審計、草擬審計報告和管理建議,分析各流程節(jié)點可能存在的主要風(fēng)險,提出內(nèi)控改善建議或方案;

  3、協(xié)助組織開展各類常規(guī)審計項目,包括但不限于銷售、采購、存貨等領(lǐng)域,并在審計過程中合理關(guān)注可能存在的舞弊和腐敗行為;

  4、協(xié)助負責(zé)審計項目整改跟蹤閉環(huán)管理;

  5、協(xié)助處理部門的其他工作;

事務(wù)所審計員崗位職責(zé) 篇10

  在上級領(lǐng)導(dǎo)下,擬訂審計計劃方案;

  按照審計程序和審計方法,獲得充分的審計證據(jù),支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,為公司運營提供增值服務(wù);

  編寫審計工作底稿,進而編制審計報告,確保審計證據(jù)支持審計目的;

  實施專項審計任務(wù);

  建立管理審計檔案。

事務(wù)所審計員崗位職責(zé) 篇11

  1、負責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

  2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,審計整改情況進行跟蹤檢查;

  3、負責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報告;

  4、協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

  5、對公司業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進行審計;

  6、與外部審計配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;

  7、負責(zé)整理歸檔公司內(nèi)外部各類審計檔案;

  8、按時完成公司交辦的其他工作。

事務(wù)所審計員崗位職責(zé) 篇12

  1、各項費用合規(guī)性,合理性,金額正確性及原始單據(jù)有效性審計,預(yù)算內(nèi)、外資金的使用情況審計;

  2、負責(zé)各類費用的統(tǒng)計及相關(guān)費用預(yù)算金額表的編制,協(xié)助上級編制審計工作底稿,審計資料整理、歸檔等工作;

  3、協(xié)助開展財務(wù)審計、內(nèi)控審計和專項審計等審計項目,分析評論審計證據(jù)并形成審計結(jié)論;

  4、協(xié)助制定和修改公司內(nèi)部審計工作規(guī)章制度并檢查、督促制度的貫徹執(zhí)行情況;

  5、協(xié)助制定對公司及下屬子公司內(nèi)部審計工作的中、長期規(guī)劃和年度審計工作計劃,并加以實施。

事務(wù)所審計員崗位職責(zé) 篇13

  1、參與執(zhí)行各類型IT審計、內(nèi)控審計與咨詢項目;

  2、獨立執(zhí)行審計工作并撰寫工作底稿;

  3、分析測試結(jié)果,識別缺陷和風(fēng)險,并撰寫管理建議;

  4、與客戶就審計發(fā)現(xiàn)及建議進行溝通和確認;

  5、協(xié)助完成審計底稿歸檔工作;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他任務(wù)。

事務(wù)所審計員崗位職責(zé) 篇14

  1.制定、貫徹、落實公司各項審計管理制度及內(nèi)控制度;

  2. 制訂年度審計計劃,執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作,包括對公司的內(nèi)控、財務(wù)、投資、預(yù)決算進行審計,以及對經(jīng)濟合同、協(xié)議等進行審計;

  3.對公司固定資產(chǎn)投資項目、財務(wù)收支、專項資金的使用和核算情況進行審計;

  4.對公司預(yù)算內(nèi)及預(yù)算外資金的管理和使用情況進行審計;

  5.編制審計底稿、撰寫審計報告和審計建議,并對相關(guān)的審計資料、文件進行歸檔管理;

  6.參與對公司各類工程施工項目、物資比質(zhì)比價、采購招標(biāo)等經(jīng)濟活動的過程及結(jié)果進行督查;

  7.參與對有損于公司利益或嚴重違反財經(jīng)紀(jì)律的行為,會同相關(guān)部門進行審計;

  8.參與對在建工程的跟蹤審計;

  9.參與對竣工的基建工程,按規(guī)定組織資料,會同相關(guān)部門進行結(jié)算審計;

  10.及時編寫審計報告,按時向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報工作情況;

  11.按時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的臨時任務(wù)。

事務(wù)所審計員崗位職責(zé) 篇15

  - 向各行業(yè)的客戶提供優(yōu)質(zhì)的審計及其他鑒證服務(wù);

  - 獲取所有必要的審計工作文件和進行文件歸檔。文件歸檔工作包括搜尋數(shù)據(jù)和記錄審計過程中發(fā)現(xiàn)及結(jié)果;

  - 識別、以及向經(jīng)理和合伙人匯報會計和審計工作中的問題;

  - 識別及提出改善工作效率的機會;

  - 溝通協(xié)調(diào)客戶,確?蛻舻臄(shù)據(jù)能夠以有效率的方式且及時提交到審計部。

事務(wù)所審計員崗位職責(zé) 篇16

  1、健全公司內(nèi)部審計相關(guān)制度;

  2、開展公司及下屬單位內(nèi)部控制、風(fēng)險、財務(wù)收支、經(jīng)營管理、績效考核等審計工作;

  3、開展紀(jì)檢監(jiān)察工作,健全紀(jì)檢監(jiān)察規(guī)章制度;

  4、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

事務(wù)所審計員崗位職責(zé) 篇17

  1. 核對電腦應(yīng)收賬,根據(jù)住店客人或團隊的訂房資料,檢查結(jié)算方式和結(jié)算

  憑證是否符合規(guī)定的要求,若有差誤。

  2.結(jié)算單,準(zhǔn)確、及時地結(jié)轉(zhuǎn)電腦應(yīng)收賬款,分門別類的登記和發(fā)送賬單。

  3.準(zhǔn)確、及時地將各旅行社、商務(wù)公司等支付的款項轉(zhuǎn)到后臺。

  4.按有效的收款程序,包括付款通知書的寄送,向超信用期限或已過付款的客戶催賬收款;

  5.及時催款,根據(jù)應(yīng)收賬款不同的類型,按照不同的方法進行催收,嚴格控

  制掛賬期限。

  6.及時對有信貸優(yōu)惠的各大旅行社和商務(wù)公司的業(yè)務(wù)進行溝通。

  7.及時向信貸主管提供有可能造成壞賬的信息。

事務(wù)所審計員崗位職責(zé) 篇18

  協(xié)助啟動審計業(yè)務(wù)流程

  完成工作底稿(包括工作程序稿和章節(jié)小結(jié))

  跟進工作程序,合理索引

  竭力跟進未結(jié)項目

  協(xié)助編制完結(jié)文稿,如期后事項審核、完工小結(jié)、報告初稿等(包括審核后的變更及客戶反饋)

  準(zhǔn)確及時地完成工作,尋求有價值的發(fā)現(xiàn)

  理解工作要求的終極目的,進行高效、全面且效益可觀的審計

  維護良好的客戶關(guān)系

  完成分配的其它工作

事務(wù)所審計員崗位職責(zé) 篇19

  1、作為外勤主管,為中/大型國有企業(yè)或上市公司提供年報審計和經(jīng)濟責(zé)任、并購重組等專項審計以及非審計類咨詢業(yè)務(wù);

  2、在項目經(jīng)理指導(dǎo)下,完成各類項目審計策略書、預(yù)算和執(zhí)行的編制,按照審計策略書督導(dǎo)團隊成員完成已約定向客戶提供的專業(yè)服務(wù);

  3、利用自己的專業(yè)知識積累及實踐經(jīng)驗,嘗試發(fā)現(xiàn)客戶在會計核算、財務(wù)管理、經(jīng)營合規(guī)、稅收風(fēng)險、內(nèi)部控制及全面風(fēng)險管理等方面可能存在的問題;

  4、向項目經(jīng)理及時匯報項目進度、重大問題,在項目結(jié)束后對項目進行總結(jié),分享成功和失敗的經(jīng)驗教訓(xùn);

  5、在保證項目質(zhì)量的前提下,對項目方案的設(shè)計、執(zhí)行、調(diào)整有自己獨特的思路和見解,并提出有建設(shè)性的觀點。

事務(wù)所審計員崗位職責(zé) 篇20

  1、按照相關(guān)法律法規(guī)及公司內(nèi)部管理的要求,開展公司信息系統(tǒng)、應(yīng)用系統(tǒng)、數(shù)據(jù)質(zhì)量及信息安全的內(nèi)部審計工作;

  2、參與部門安排的審計項目,包括但不限于提取、整理、匯總、分析審計項目所需的相關(guān)數(shù)據(jù),并為其他相關(guān)IT服務(wù)提供支持;

  3、針對公司IT審計中發(fā)現(xiàn)的問題,跟蹤落實相關(guān)整改工作;

  4、協(xié)助建立公司IT審計管理體系、參與制定公司相關(guān)審計制度等;

  5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

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