事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé)(精選16篇)
事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé) 篇1
1.能夠獨(dú)立完成中型常規(guī)公司審計(jì)工作,或者小型特殊項(xiàng)目審計(jì)工作;
2.在大型集團(tuán)審計(jì)項(xiàng)目之中擔(dān)當(dāng)相對(duì)重要審計(jì)任務(wù);
3.對(duì)審計(jì)員進(jìn)行有效的指導(dǎo)和培訓(xùn)。
事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé) 篇2
1.負(fù)責(zé)核研院專用工作網(wǎng)絡(luò)的安全運(yùn)維:積極配合學(xué)校信息辦及信息化技術(shù)中心對(duì)專用工作網(wǎng)絡(luò)的安全和應(yīng)用系統(tǒng)運(yùn)維情況進(jìn)行審計(jì),及時(shí)發(fā)現(xiàn)違規(guī)行為并進(jìn)行安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,對(duì)系統(tǒng)設(shè)備進(jìn)行全生命周期管理。
2.參與院信息化建設(shè)與實(shí)施,具體包括:網(wǎng)絡(luò)設(shè)施升級(jí)、改造和維護(hù),院網(wǎng)站等系統(tǒng)維護(hù)與升級(jí)。
3.參與組織開(kāi)展本單位信息安全技術(shù)教育培訓(xùn)。
4.定期協(xié)助院相關(guān)單位完成信息安全技術(shù)相關(guān)檢查。
5.依據(jù)國(guó)家相關(guān)法律法規(guī),及時(shí)完成新增信息系統(tǒng)方案設(shè)計(jì)、制度策略編制。
事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé) 篇3
1、能夠獨(dú)立操作完成科目常規(guī)審計(jì),現(xiàn)場(chǎng)自行解決簡(jiǎn)單問(wèn)題,在指導(dǎo)下處理部分特殊、疑難事項(xiàng)。
2、能夠獨(dú)立進(jìn)行小型、簡(jiǎn)單常規(guī)項(xiàng)目審計(jì),包括所有的報(bào)告、標(biāo)準(zhǔn)表格。
3、能夠?qū)徲?jì)員進(jìn)行適當(dāng)正確的指導(dǎo)。
事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé) 篇4
1、具有高度敬業(yè)精神、團(tuán)隊(duì)意識(shí)強(qiáng)
2、具有較強(qiáng)的溝通、組織協(xié)調(diào)、分析判斷能力
3、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)公司工程項(xiàng)目材料簽收等進(jìn)行監(jiān)督審查
4、負(fù)責(zé)勞務(wù)資料的收集歸檔、費(fèi)用的報(bào)銷及其他日常事務(wù);
5、完成勞務(wù)經(jīng)理交代的其他事務(wù)。
事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé) 篇5
1、 參與協(xié)助監(jiān)督公司內(nèi)控制度的健全性、可行性、有效性及執(zhí)行情況并提出建議;
2、 參與協(xié)助構(gòu)建并完善公司監(jiān)督、審計(jì)制度,本部門的檔案管理。
3、 參與組織公司的年度審計(jì)工作。
4、 開(kāi)展各類專項(xiàng)內(nèi)部審計(jì)、常規(guī)內(nèi)部審計(jì)工作,能承擔(dān)小型項(xiàng)目帶隊(duì)和中型項(xiàng)目主審工作。
5、參與協(xié)助對(duì)各種違法、違紀(jì)事項(xiàng)進(jìn)行立即處理或限期整改糾正及對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。
6、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé) 篇6
1、各項(xiàng)費(fèi)用合規(guī)性,合理性,金額正確性及原始單據(jù)有效性審計(jì),預(yù)算內(nèi)、外資金的使用情況審計(jì);
2、負(fù)責(zé)各類費(fèi)用的統(tǒng)計(jì)及相關(guān)費(fèi)用預(yù)算金額表的編制,協(xié)助上級(jí)編制審計(jì)工作底稿,審計(jì)資料整理、歸檔等工作;
3、協(xié)助開(kāi)展財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì)等審計(jì)項(xiàng)目,分析評(píng)論審計(jì)證據(jù)并形成審計(jì)結(jié)論;
4、協(xié)助制定和修改公司內(nèi)部審計(jì)工作規(guī)章制度并檢查、督促制度的貫徹執(zhí)行情況;
5、協(xié)助制定對(duì)公司及下屬子公司內(nèi)部審計(jì)工作的中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度審計(jì)工作計(jì)劃,并加以實(shí)施。
事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé) 篇7
1、根據(jù)上級(jí)要求對(duì)客戶進(jìn)行專業(yè)的審計(jì)服務(wù);
2、充分了解客戶對(duì)于審計(jì)項(xiàng)目的需求和目的,并制定相應(yīng)的審計(jì)方案;
3、能獨(dú)立完成審計(jì)工作,提出相關(guān)處理意見(jiàn)和建議,撰寫(xiě)正式審計(jì)報(bào)告;
4、安排項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)審計(jì)工作,并對(duì)審計(jì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行有效管理,合理分派團(tuán)隊(duì)工作,跟蹤工作進(jìn)度,有效監(jiān)督審計(jì)質(zhì)量;
5、完成上級(jí)交辦的其他審計(jì)任務(wù)。
事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé) 篇8
1、負(fù)責(zé)往來(lái)賬務(wù)核算及對(duì)賬工作,尤其是應(yīng)收賬款的管理。
2,負(fù)責(zé)各個(gè)銷售單元收支及利潤(rùn)的核算及分析。
3、負(fù)責(zé)制造費(fèi)用歸集及成本核算。
4、負(fù)責(zé)物料收發(fā)存核算及報(bào)表分析。
5、負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)報(bào)表編制及分析。
事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé) 篇9
1、 每年定期梳理集團(tuán)所有公司內(nèi)部管理制度(存檔于集團(tuán)公司行政檔案處備查),保障各公司在制度下順利運(yùn)行;
2、定期或不定期對(duì)集團(tuán)所有公司進(jìn)行審計(jì),形成相應(yīng)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,審計(jì)報(bào)告內(nèi)容包括:內(nèi)控及各公司發(fā)布的管理制度及會(huì)計(jì)制度執(zhí)行情況匯報(bào)、財(cái)務(wù)報(bào)告(季、半年、年度)是否真實(shí)準(zhǔn)確反映被審計(jì)公司情況,保證前期搭建的所有管理制度行之有效執(zhí)行,避免流于形式,保證財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)真實(shí)準(zhǔn)確合法合規(guī);
3、定期或不定期對(duì)集團(tuán)所有公司進(jìn)行納稅專項(xiàng)審計(jì),形成相應(yīng)納稅審計(jì)報(bào)告,審計(jì)報(bào)告內(nèi)容包括:被審計(jì)公司所有納稅情況匯報(bào),適用國(guó)家稅種及稅率是否正確,計(jì)提應(yīng)納稅額及已納稅額是否準(zhǔn)確、真實(shí),是否按期申報(bào),按期交納,是否有無(wú)遺漏,存在問(wèn)題是否補(bǔ)充申報(bào)或完善解決;
4、 對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部管理制度問(wèn)題及時(shí)進(jìn)行調(diào)整和完善。(重點(diǎn)是資金管理、固定資產(chǎn)存貨等、對(duì)外采購(gòu)、費(fèi)用報(bào)銷、授權(quán)文件等);
5、負(fù)責(zé)審計(jì)集團(tuán)所有公司股東會(huì)決議或其他重大決策所依據(jù)的內(nèi)部管理報(bào)表及各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。保障公司重大決策所依據(jù)的數(shù)據(jù)真實(shí)、準(zhǔn)確、有效,審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)在出具相應(yīng)專項(xiàng)審核報(bào)告或在內(nèi)部管理報(bào)表或數(shù)據(jù)上簽字,承擔(dān)相應(yīng)復(fù)核及審核責(zé)任;
6、 集團(tuán)公司其他相關(guān)工作。
事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé) 篇10
1、建立和完善集團(tuán)內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系;
2、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;
3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);
4、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
6、依據(jù)公司管理需求,組織實(shí)施針對(duì)公司本部以及下屬公司的內(nèi)部控制審計(jì)工作,以幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn);
7、依據(jù)公司內(nèi)部控制的要求及內(nèi)部控制審計(jì)的結(jié)果,對(duì)業(yè)務(wù)提出優(yōu)化或改正的建議,起到支持業(yè)務(wù)發(fā)展的作用;
8、參與公司整體內(nèi)控管理工作,包括對(duì)風(fēng)險(xiǎn)與控制進(jìn)行識(shí)別、測(cè)試與評(píng)價(jià);
9、協(xié)助完成公司經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別、評(píng)估、管理和控制工作;
10. 其他與內(nèi)部審計(jì)相關(guān)的工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé) 篇11
1、熟悉對(duì)一般納稅人、小規(guī)模納稅人全盤賬務(wù)處理,稅務(wù)申報(bào),協(xié)助相關(guān)部門開(kāi)展財(cái)務(wù)年檢工作。
2、負(fù)責(zé)發(fā)票的開(kāi)具管理,會(huì)計(jì)賬表的歸檔工作,保證會(huì)計(jì)資料的合規(guī)及完整性;
3、指導(dǎo)做好稅收籌劃,規(guī)范組織公司依法納稅。
4、關(guān)聯(lián)交易及資金往來(lái)賬的核對(duì),日常業(yè)務(wù)費(fèi)用的核算,應(yīng)收、應(yīng)付的管理。
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交付的其他工作。
事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé) 篇12
1、已通過(guò)部分注冊(cè)會(huì)計(jì)師考試科目?jī)?yōu)先;
2、精通財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)審計(jì)等相關(guān)知識(shí)和政策法規(guī);
3、具備良好的文字表達(dá)能力和團(tuán)隊(duì)組織能力;
4、較強(qiáng)的計(jì)劃,協(xié)調(diào),組織,監(jiān)督能力
事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé) 篇13
1、參與執(zhí)行各類型審計(jì)業(yè)務(wù);
2、按照審計(jì)程序要求,通過(guò)團(tuán)隊(duì)協(xié)作完成審計(jì)工作底稿;
3、協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人做好審計(jì)資料整理歸檔工作;
4、完成項(xiàng)目負(fù)責(zé)人交辦的其他工作。
事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé) 篇14
1、參與執(zhí)行各類型IT審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)與咨詢項(xiàng)目;
2、獨(dú)立執(zhí)行審計(jì)工作并撰寫(xiě)工作底稿;
3、分析測(cè)試結(jié)果,識(shí)別缺陷和風(fēng)險(xiǎn),并撰寫(xiě)管理建議;
4、與客戶就審計(jì)發(fā)現(xiàn)及建議進(jìn)行溝通和確認(rèn);
5、協(xié)助完成審計(jì)底稿歸檔工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他任務(wù)。
事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé) 篇15
1、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃,協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)展審計(jì)工作(包含但不限于例行審計(jì)、舞弊審計(jì)及其它特別專項(xiàng)審計(jì)),對(duì)公司內(nèi)控管理、經(jīng)營(yíng)效果、重大經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)等實(shí)施審計(jì);
2、 協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)編制審計(jì)計(jì)劃、審計(jì)工作底稿、起草內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議;
3、 負(fù)責(zé)審計(jì)工作檔案的整理和歸檔工作,確保審計(jì)資料的完整性;
4、 對(duì)審計(jì)問(wèn)題進(jìn)行事后跟蹤,督促被審計(jì)部門進(jìn)行限期整改,并檢查落實(shí)改善情況;
5、 上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。
事務(wù)所審計(jì)員崗位職責(zé) 篇16
1、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃,開(kāi)展公司各業(yè)務(wù)流程的內(nèi)部審計(jì)和外部審計(jì)工作;
2、對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估,推動(dòng)優(yōu)化工作流程;
3、揭示內(nèi)部控制中存在的風(fēng)險(xiǎn)和漏洞,優(yōu)化內(nèi)控體系;
4、實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目的后續(xù)審計(jì)工作,確保審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題得以整改落實(shí);
5、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交待的其他工作。