審計專員工作職責(zé)(通用23篇)
審計專員工作職責(zé) 篇1
1、負責(zé)各類專項審計工作,收集、整理內(nèi)部審計工作資料,配合監(jiān)察人員進行企業(yè)內(nèi)部審計;
2、負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通,對被審計事項做出審計評價及改進提出審計建議,督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;
3、協(xié)助加強對公司的經(jīng)營管理和各部門的監(jiān)督與控制;
4、做好審計資料的整理、立卷、歸檔工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他相關(guān)工作。
審計專員工作職責(zé) 篇2
1、對公司業(yè)務(wù)線條經(jīng)營活動資金往來進行審計,對營銷地區(qū)進行市場巡查,對營銷資金類違規(guī)行為進行查處并監(jiān)督整改落實;
2、負責(zé)公司重大項目的審計,公司關(guān)鍵崗位人員的經(jīng)濟責(zé)任審計、離崗審計等;
3、對審計中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時與被審計有關(guān)部門和人員溝通、確認;重大問題須先提前及時向財務(wù)經(jīng)理匯報解決;
4、審計期間由財務(wù)經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo),負責(zé)分工的具體項目審計實施,確保工作進度和審計質(zhì)量;收集充分的審計證據(jù),確保審計評價客觀、公正;編制審計底稿出具審計報告,督促審計結(jié)論及合理化建議的落實;
5、協(xié)助外部審計機構(gòu)的審計活動。
審計專員工作職責(zé) 篇3
1、根據(jù)集團的工作目標,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)起草公司內(nèi)部審計工作計劃;
2、完成對公司及其下屬公司的財務(wù)收支審計,檢查會計原始憑證、賬簿、報表等財務(wù)資料的真實性、準確性和合規(guī)性;
3、檢查企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績的真實性;
4、根據(jù)審計計劃,按時、保質(zhì)保量完成審計項目。
審計專員工作職責(zé) 篇4
1、執(zhí)行公司內(nèi)審工作的開展及數(shù)據(jù)匯總,協(xié)調(diào)各部人員的分工合作;
2、協(xié)助制定、修改、更新公司的內(nèi)審管理制度;
3、 配合外部機構(gòu),在公司內(nèi)部開展風(fēng)險測試、評估等方面的工作。
審計專員工作職責(zé) 篇5
監(jiān)督、檢查公司貫徹執(zhí)行“三重一大”集體決策規(guī)定情況;
監(jiān)督檢查各部門班組有無違反《部門共同監(jiān)督責(zé)任制》的考核細則規(guī)定,并提出處理建議;
協(xié)助組織開始職務(wù)晉升、重大項目、關(guān)鍵崗位人員,問題舉報涉及人員等廉潔教育談話工作;
執(zhí)行專項審計,對公司內(nèi)部各項流程和環(huán)節(jié)進行跟蹤控制審計;
進行內(nèi)控審計,做好審計準備工作,對各項風(fēng)險舞弊點進行跟蹤控制。
審計專員工作職責(zé) 篇6
1、對集團內(nèi)控制度的有效性,經(jīng)營活動的合規(guī)性、效益性及資產(chǎn)安全性進行審計;
2、對集團財務(wù)預(yù)決算及經(jīng)濟活動報告及下屬子公司經(jīng)營收支情況進行審計;
3、對營銷地區(qū)進行市場巡查,對營銷違規(guī)行為進行查處并督促整改落實;
4、負責(zé)公司重大項目的審計,集團關(guān)鍵崗位人員的經(jīng)濟責(zé)任審計、離崗審計等;
5、根據(jù)審計項目實施,收集審計證據(jù),編制審計底稿,出具審計報告,督促審計結(jié)論及合理化建議的落實工作,并負責(zé)對審計項目的立卷歸檔工作。
審計專員工作職責(zé) 篇7
1.按審計工作計劃按時、按質(zhì)完成常規(guī)和專項審計工作任務(wù);
2. 做好公司運營風(fēng)險點和關(guān)鍵點內(nèi)控評價;
3.內(nèi)部審計檔案的整理和保管的工作;
4.上級安排的其他工作。
審計專員工作職責(zé) 篇8
1. 在施工工程師指導(dǎo)下,嚴格按照施工組織設(shè)計和施工進度進行施工;
2. 按設(shè)計要求、操作規(guī)程和驗評標準向生產(chǎn)班組進行技術(shù)、安全交底;
3. 監(jiān)控施工過程,發(fā)現(xiàn)圖紙、施工中出現(xiàn)的問題,并及時現(xiàn)場解決,或提交有關(guān)專業(yè)人員解決;
4. 監(jiān)督施工過程、質(zhì)量、原材料檢測,基礎(chǔ)、中間結(jié)構(gòu)和隱蔽工程驗收,對工程資料的收集整理、建筑物定位放線等;
5. 審查現(xiàn)場施工進度及相應(yīng)的報表;
審計專員工作職責(zé) 篇9
1、編制工程審計計劃,審計方案,組織開展全過程工程審計工作;
2、針對工程項目的設(shè)計、招投標、施工、驗收、預(yù)結(jié)算等重要環(huán)節(jié)開展審計,促進工程質(zhì)量和數(shù)量的真實準確性;
3、負責(zé)工程項目現(xiàn)場的巡查,項目開展;工程設(shè)計變更,成本把控,施工安全問題、材料質(zhì)量等問題的跟進;
4、負責(zé)對工程內(nèi)部控制制度及流程管理的執(zhí)行進行審計;
5、對工程內(nèi)控制度,流程審計的合理性、有效性進行審計評價;在審計中發(fā)現(xiàn)公司潛在的問題和風(fēng)險,提出整改意見;
6、負責(zé)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計專員工作職責(zé) 篇10
1、擬定集團各項內(nèi)部審計制度、審計程序及審計細則,報上級審批;
2、對集團分子公司內(nèi)控制度執(zhí)行情況的監(jiān)督、檢查及有效性評價,定期出具風(fēng)險管理評估報告;
3、 進行合規(guī)風(fēng)險管理,組織項目事前風(fēng)險審核、事中風(fēng)險控制、事后風(fēng)險檢查,草擬風(fēng)險預(yù)警提示和風(fēng)險評估報告;
4、 跟蹤對內(nèi)部控制的改進和完善,引導(dǎo)內(nèi)控評審、業(yè)務(wù)行為自檢自糾等機制的建立,落實監(jiān)控管理模式,保障公司的業(yè)務(wù)運作合規(guī)安全;
5、根據(jù)集團及行業(yè)特點進行法律風(fēng)險、經(jīng)營風(fēng)險提示與預(yù)防;
7、政府相關(guān)法律法規(guī)的傳遞。
8、外審協(xié)助配合
審計專員工作職責(zé) 篇11
1.組織編制年度審計工作計劃, 制定審計項目計劃、審計重點、審計方案;
2.組織參與對公司內(nèi)部的項目經(jīng)營質(zhì)量審計、項目收入、成本審計、風(fēng)險管理審計及專項審計工作,包括編制審計方案并組織實施,撰寫審計報告并復(fù)核審理,撰寫審計通報、審計通訊,復(fù)核、整理、上報相關(guān)審計項目檔案等;
3.負責(zé)審計發(fā)現(xiàn)問題的整改跟蹤,協(xié)調(diào)公司相關(guān)部門及責(zé)任人,指導(dǎo)、監(jiān)督內(nèi)審及外審問題整改并進行考核,完成整改問題的閉環(huán)處理;
4.執(zhí)行公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險的識別、評估、應(yīng)對和監(jiān)控;
5.組織開展公司違規(guī)經(jīng)營投資責(zé)任追究工作;
6.負責(zé)與集團審計部的日常聯(lián)絡(luò)工作,收集、匯總、分析公司重要審計信息、重大風(fēng)險事件、典型審計案例等信息;
8.負責(zé)將審計項目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔;
9.完成其他審計相關(guān)事務(wù)和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
審計專員工作職責(zé) 篇12
1.擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
2.負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)、溝通及管理;
3.督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;
4.依據(jù)公司管理需求,組織實施相關(guān)內(nèi)部控制審計工作;
5.具有較強的判斷與決策能力;
審計專員工作職責(zé) 篇13
1、建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
審計專員工作職責(zé) 篇14
1、協(xié)助梳理公司業(yè)務(wù)流程,進行合法性及風(fēng)險性分析與評估,保證控制體系的合理和有效;
3、根據(jù)企業(yè)內(nèi)控標準,協(xié)助復(fù)核財務(wù)報告數(shù)據(jù)的準確性。
4、協(xié)助編制發(fā)布內(nèi)控報告,通告階段性工作情況,向管理層揭示重大操作風(fēng)險
5、對于審計發(fā)現(xiàn)及時跟進解決,并建立自查機制,杜絕類似問題的再次發(fā)生。
審計專員工作職責(zé) 篇15
1、按照年度計劃和上級指示,制定內(nèi)部審計程序和計劃,實施審計方案,提供內(nèi)部審計報告;
2、負責(zé)對公司新投資項目的盡職調(diào)查,并提供報告;
3、熟悉公司業(yè)務(wù)流程,識別公司潛在的經(jīng)營風(fēng)險,并提出防范措施;
4、完成上級下達的其他任務(wù)。
審計專員工作職責(zé) 篇16
1、開展財務(wù)審計、內(nèi)控審計和專項審計等審計項目,分析評論審計證據(jù)并形成審計結(jié)論;
2、協(xié)助上級編制審計工作底稿,審計資料整理、歸檔等工作;
3、組織制定和修改公司內(nèi)部審計工作規(guī)章制度并檢查、督促制度的貫徹執(zhí)行情況;
4、組織制定對公司及下屬子公司內(nèi)部審計工作的中、長期規(guī)劃和年度審計工作計劃,并加以實施;
5、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事項。
審計專員工作職責(zé) 篇17
1.協(xié)助開展對集團和下屬各公司、控股公司及參股公司的審計工作,對公司各項經(jīng)營管理活動和財務(wù)活動的真實性、合規(guī)性進行監(jiān)督、檢查、評價,形成相應(yīng)工作底稿。
2.及時向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報發(fā)現(xiàn)的重大問題和重大風(fēng)險隱患,提出改進意見。
3.協(xié)助編寫審計報告。
4.負責(zé)審計資料的收集、整理、歸檔及裝訂工作;
5.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
審計專員工作職責(zé) 篇18
1、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況,協(xié)助總經(jīng)理助理擬定審計計劃或方案;
2、負責(zé)完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作;
3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù),支持審計發(fā)現(xiàn)和審計建議,為企業(yè)運營提供增長服務(wù);
4、審查財務(wù)收支項目、費用開支與報銷等工作,并做出評價意見;
5、針對所涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出意見和建議;
6、按要求整理歸檔審計資料,按規(guī)定使用所獲取的財務(wù)資料;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計專員工作職責(zé) 篇19
1、負責(zé)制定審計工作規(guī)劃和具體計劃實施。
2、負責(zé)審計工作方針、政策及制度的擬訂、修改與執(zhí)行。
3、參與具體的審計工作:
3.1負責(zé)對各子公司經(jīng)營業(yè)績進行效益審計,出具審計報告。
3.2負責(zé)對公司經(jīng)營環(huán)節(jié)進行常規(guī)和專項審計。
3.3負責(zé)對公司的財務(wù)審計工作,出具審計報告。
3.4負責(zé)對重點、難點及創(chuàng)新領(lǐng)域的項目審計工作,開展審計調(diào)研工作。
3.5負責(zé)組織對重大質(zhì)量事故、投訴案件立案調(diào)查。
審計專員工作職責(zé) 篇20
1、檢查業(yè)務(wù)部門流程的合理性、有效性;
2、協(xié)助上級進行進度款審核,簽證辦理,過程造價審核等;
3、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實。
審計專員工作職責(zé) 篇21
1、對定標工程單項造價、單位工程合同造價進行審核,評價工程量真實完整性和單價合理性。
2、審查評價招投標、設(shè)計管理流程合規(guī)性,對成本控制提出合理意見與建議。
3、著力發(fā)現(xiàn)和查處招投標、工程管理、預(yù)決算等方面的營私舞弊行為。
4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
審計專員工作職責(zé) 篇22
1、參與公司經(jīng)營情況和財務(wù)管理的真實性、準確性、合規(guī)性的監(jiān)督、檢查與評價;
2、根據(jù)審計計劃和領(lǐng)導(dǎo)安排,參與各子公司開展各項審計工作包括但不限于財務(wù)收支審計、經(jīng)營效益審計;
3、根據(jù)審計工作計劃開展內(nèi)部審計工作,按照審計方案分工搜集審計證據(jù),編制審計底稿,對審計中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)及時與被審計單位有關(guān)部門和人員溝通、確認,重大問題或無法解決的問題必須及時向主管匯報解決。
4、審計項目結(jié)束后應(yīng)及時撰寫審計工作小結(jié),客觀總結(jié)評價被審計單位內(nèi)控和經(jīng)營活動中取得的成績、存在的問題,提出合理的審計建議。負責(zé)跟進審計建議的后續(xù)整改情況并向上級匯報。
5、 負責(zé)收集并整理最新的相關(guān)行業(yè)的財務(wù)、審計等政策法規(guī),保存、管理內(nèi)部審計檔案;
6、上級主管安排的其他各項工作。
審計專員工作職責(zé) 篇23
1、對會計報表、會計資料、會計決算的真實性、完整性、正確性、合法性進行審計監(jiān)督。
2、針對財務(wù)工作中出現(xiàn)問題的原因,提出改進建議和措施,并糾正財務(wù)工作中的差錯弊端,規(guī)范公司的經(jīng)濟行為。
3、對公司及所屬單位的領(lǐng)導(dǎo)人員任期的經(jīng)濟責(zé)任進行審計。
4、對公司管理層和所屬單位負責(zé)人進行離任審計。
5、審閱公司的合同和其他有關(guān)經(jīng)濟資料,掌握情況,發(fā)現(xiàn)問題。
6、對公司經(jīng)營管理中的重要問題和非常事件開展專項審計調(diào)查。
7、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。