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內(nèi)審師資格考試內(nèi)審計作用練習(xí)題211

1.內(nèi)部審計師最可能判斷出某一帳戶余額中有重大的錯誤是在該錯誤涉及:
a:不太可能再發(fā)生的數(shù)字性差錯;  b:凈收入的很大比例;
c:無法證實的常規(guī)經(jīng)濟業(yè)務(wù); d:對公司而言異常的經(jīng)濟業(yè)務(wù)。
        
2.審計委員會最有可能參與以下哪一事項的審批?
a:審計職員的晉升和加薪。 b:內(nèi)部審計報告中的審計觀察結(jié)果和建議。
c:審計工作日程安排。 d:首席審計執(zhí)行官司的任命
         
3.以下哪一種審計業(yè)務(wù)計劃工具最常見,并能保證一定時期內(nèi)適當(dāng)?shù)膶徲嫺采w面?
a:長期日程安排表。 b:審計方案。
c:審計部門的預(yù)算。 d:內(nèi)部審計章程。
        
4.1、[以下哪項關(guān)于內(nèi)部審計章程的陳述不正確?
a:它確定了內(nèi)部審計師部門的權(quán)力和職責(zé)。 b:它規(guī)定內(nèi)部審計部門所需的最少資源。
c:它為評估內(nèi)部審計部門提供依據(jù)。 d:它應(yīng)得到高級管理層和董事會的批準(zhǔn)。
        
5.內(nèi)部審計師以下行為中哪一項可能與獨立性標(biāo)準(zhǔn)有沖突?
a:為風(fēng)險管理提供咨詢. b:作為產(chǎn)品開發(fā)團隊領(lǐng)導(dǎo).
c:作為道德規(guī)范的倡導(dǎo)者. d:作為外部審計師的聯(lián)系者.