1.驗收部門保留采購訂單副本用來在確認和記錄收貨業(yè)務(wù),采購訂單列示了供應(yīng)商的名稱和訂購材料的數(shù)量,該系統(tǒng)能夠允許的可能錯誤是:
a:向未經(jīng)批準的供應(yīng)商付款;
b:對未經(jīng)批準的采購業(yè)務(wù)付款;
c:對于分批送貨多付貨款;
d:耽誤采購的記帳時間。
2.管理當局對存放于外部倉庫的存貨最大程度地增強了內(nèi)部控制,主要是:
a:將運進和運出倉庫的運輸單據(jù)與存貨記錄相核對;
b:擴大投保范圍;
c:將存貨實存數(shù)與會計記錄相核對;
d:隨同倉庫管理員證實庫存數(shù)量。