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內(nèi)審師資格考試內(nèi)審計(jì)作用練習(xí)題198

1.[首席審計(jì)執(zhí)行官被審計(jì)委員會要求盡快對一家化工廠實(shí)施審計(jì)。該項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)包括檢查健康、安全和環(huán)境(hse)的管理和程序。首席審計(jì)執(zhí)行官知道內(nèi)部審計(jì)部門不具有實(shí)施該項(xiàng)業(yè)務(wù)所需的hse方面的知識,此時(shí)他應(yīng)
a:開始該項(xiàng)業(yè)務(wù),并將hse培訓(xùn)列入下年的培訓(xùn)計(jì)劃以便開展后續(xù)審計(jì)。 b:向?qū)徲?jì)委員會建議由該工廠自己的hse職員去實(shí)施該項(xiàng)工作。
c:尋求審計(jì)委員會的同意,以從外部獲得hse專家的適當(dāng)支持。 d:推遲實(shí)施該項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù),告知審計(jì)委員會進(jìn)行該項(xiàng)業(yè)務(wù)要先幾個(gè)月的時(shí)間去培訓(xùn)內(nèi)部審計(jì)職員。
         
2.《標(biāo)準(zhǔn)》要求內(nèi)部審計(jì)師擁有以下哪些技能?
i. 內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)理解人際關(guān)系的重要性并善于處理人際關(guān)系。
ii. 內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)該能夠識別和評價(jià)偏離良好實(shí)務(wù)之行為的重要性和重大性。
iii. 內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)是諸如經(jīng)濟(jì)學(xué)、商法、稅收、金融和信息技術(shù)方面的專家。
iv. 內(nèi)部審計(jì)師應(yīng)具備出色的口頭和書面表達(dá)能力。
a:只有ⅱ b:ⅰ和ⅱ
c:ⅲ和ⅳ d:ⅰ、ⅱ、ⅳ都對。
          
3.[一家大型公司的內(nèi)部審計(jì)部門已為下年度制定了工作計(jì)劃和預(yù)算。該計(jì)劃包括以下幾個(gè)方面:所有審計(jì)業(yè)務(wù)按先后順序排列的清單,審計(jì)職員安排,詳細(xì)的費(fèi)用預(yù)算,以及每項(xiàng)審計(jì)業(yè)務(wù)的開始日期。以下哪項(xiàng)說明了該項(xiàng)計(jì)劃的主要缺陷?
a:沒有考慮到管理層對特別項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)的要求。 b:實(shí)現(xiàn)營業(yè)利益的機(jī)會被忽略了
c:沒有提供衡量工作的標(biāo)準(zhǔn)和工作的計(jì)劃結(jié)束日期。 d:實(shí)施審計(jì)所需要的知識、技能和紀(jì)律被忽略了。
         
4.在確認(rèn)是否應(yīng)將采購部或人事部列入審計(jì)日程安排時(shí),以下哪個(gè)因素最不重要?
a:其中一個(gè)部門的經(jīng)營發(fā)生了重大的變動。 b:最近新來了一個(gè)精通其中某個(gè)領(lǐng)域知識的內(nèi)部審計(jì)師。
c:其中一個(gè)部門比另一個(gè)更有機(jī)會取得經(jīng)營收益。 d:其中一個(gè)部門的潛在損失遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于另一個(gè)部門。
        
5.首席審計(jì)執(zhí)行官在制定審計(jì)計(jì)劃時(shí)大多采用風(fēng)險(xiǎn)評估的方法,因?yàn)樗峁┝?
a:一種系統(tǒng)化的評估程序并結(jié)合可能不利情形的專業(yè)判斷。 b:一份對組織有潛在不利影響事項(xiàng)的清單。
c:組織內(nèi)可審計(jì)活動的清單。 d:某事件或行動對組織造成不利影響的可能性