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增值稅自查報告

發(fā)布時間:2023-09-23

增值稅自查報告(精選4篇)

增值稅自查報告 篇1

  納稅人識別號(加蓋企業(yè)公章):

  法人:

  聯(lián)系電話:

  財務(wù)負(fù)責(zé)人:聯(lián)系電話:

  一、經(jīng)營情況總體介紹

 。ㄒ唬┥a(chǎn)的產(chǎn)品:有哪些產(chǎn)品、各項產(chǎn)品的主要銷售對象,若產(chǎn)品屬于工業(yè)產(chǎn)品(非消費品),請說明產(chǎn)品有什么用途。

  (二)耗用的主要材料

 。ㄈ┲饕に嚵鞒

  二、產(chǎn)品的理論稅負(fù)

  分析產(chǎn)品的定額成本(需要耗用哪些原材料、各種材料的單價及耗用量),其中哪些成本項目可以作進項抵扣,從而計算增值稅理論稅負(fù)?蓞⒄找韵卤砀襁M行表述:

  上表的單價用20xx年1月至20xx年7月的加權(quán)平均價。若有多種產(chǎn)品,且成本構(gòu)成差異較大的,需要分別說明。并參照下表計算企業(yè)整體理論稅負(fù):

  三、實際稅負(fù)與理論稅負(fù)差異的原因分析

  是庫存變化的影響?是不合理損耗?是期間購進可以抵扣的固定資產(chǎn)(請列出具體資產(chǎn))?或是其他原因?

  四、是否存在以下問題

  1、是否有未按增值稅納稅義務(wù)發(fā)生時間確認(rèn)銷售收入,滯后反映銷售?

  2、是否有未申報邊角料銷售收入?

  3、是否有其他隱瞞銷售收入的情況?

  4、是否有抵扣虛假增值稅專用發(fā)票、海關(guān)繳款書等增值稅扣稅憑證?

  5、是否有將自產(chǎn)或委托加工貨物用于非增值稅應(yīng)稅項目、集體福利、無償贈送或投資等而未作視同銷售處理?

  6、是否有將外購貨物用于非增值稅應(yīng)稅項目、集體福利或個人消費等而未作進項轉(zhuǎn)出,或者進項轉(zhuǎn)出金額不準(zhǔn)確?

  7非正常損失的購進貨物或相關(guān)的應(yīng)稅勞務(wù)未作進項轉(zhuǎn)出,或者進項轉(zhuǎn)出金額不準(zhǔn)確?

  8、有否有抵扣不得抵扣的不動產(chǎn)進項稅額,或不屬于固定資產(chǎn)抵扣而進行抵扣的項目?

  9、是否有不符合減免稅條件的而辦理作減免稅處理?

  10、是否有瞞報享受財政補貼收入而沒有進行納稅申報的行為?

  11、是否有存在其他隱瞞收入、多列成本等少報或漏報應(yīng)納稅所得額的行為?

  日期

增值稅自查報告 篇2

  納稅人名稱:

  稅務(wù)登記號:

  納稅人識別號:

  經(jīng)濟類型:

  法人代表:

  一、企業(yè)基本情況:

  我公司系私營企業(yè),經(jīng)營地址:主營:注冊資金:人。法人代表:,在冊職工工資總額。20xx年實現(xiàn)營業(yè)收入20xx年度經(jīng)營性虧損元。

  二、流轉(zhuǎn)稅(地稅):

  三、地方各稅部分:

  3、房產(chǎn)稅:我公司20xx年度-20xx年度應(yīng)稅房產(chǎn)原值1000萬元,應(yīng)納房產(chǎn)稅8、4萬元,已繳納。

  4、車船稅:我公司擁有乘用車輛,應(yīng)繳納車船稅元,已繳納;商用車輛,其中客車輛,應(yīng)繳納車船稅元,已繳納;貨車輛,應(yīng)繳納車船稅元,已繳納。

  5、印花稅:我公司20xx年度-20xx年度主營業(yè)務(wù)收入元,按0、03%稅率應(yīng)繳納印花稅元。帳本4本,每本5元貼花,共計元。合計應(yīng)繳納印花稅元。

  四、規(guī)費、基金部分:

  2、我公司20xx年度-20xx年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。

  五、發(fā)票使用情況:

  20xx年度-20xx年度我公司開具了發(fā)票,多少張,金額多少,已全部記帳作收入。

  以上自查,請稅務(wù)局審核,因水平有限,不當(dāng)之處,請多批評指導(dǎo)。

增值稅自查報告 篇3

  **市國稅稽查局:

  根據(jù)你局《稅務(wù)檢查通知書》(【20xx】號)的有關(guān)要求,我公司于20xx年**月號至號對公司20xx年*月*號至20xx年**月號的帳務(wù)開展了自查,現(xiàn)將自查的情況匯報如下:

  納稅人名稱:*有限公司

  稅務(wù)登記號:經(jīng)濟類型:

  法人代表:實際負(fù)責(zé)人:

  檢查時限20xx年*月—20xx年**月

  一、企業(yè)基本情況:

  *有限公司創(chuàng)建于*年*月,是由股份有限公司、*公司、股份有限公司和*有限公司四家聯(lián)合投資組建,由股份有限公司獨家承包,隸屬于股份有限公司的子公司;

  經(jīng)營地址;經(jīng)營范圍。本企業(yè)是增值稅一般納稅人,增值稅實行簡易征稅企業(yè);20xx年*月號在國地稅的牽頭下,按[20xx]號文的規(guī)定,進行主輔業(yè)分離成立“*有限公司分公司”。

  二、企業(yè)經(jīng)營財務(wù)狀況

  企業(yè)投資注冊資本金*萬元,總資產(chǎn)近*萬元,固定資產(chǎn)原值*萬元,擁有生產(chǎn)流水線,20xx年*月正式投產(chǎn),員工*人。20xx年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入*萬元,其中:銷售收入*萬元,繳納增值稅稅金*萬元,收入*萬元,繳納營業(yè)稅稅金**萬元;20xx年實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入*萬元,其中:其中:銷售收入*萬元,繳納增值稅稅金*萬元,收入*萬元,繳納營業(yè)稅稅金**萬元;20xx年*月實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入*萬元,其中:其中:銷售收入*萬元,繳納增值稅稅金*萬元,收入*萬元,繳納營業(yè)稅稅金**萬元。

  三、經(jīng)自查應(yīng)補申報增值稅

  本公司按國家稅收法規(guī)規(guī)定,對本公司在20xx年*月—20xx年**月期間的生產(chǎn)經(jīng)營活動中涉及的增值稅稅收事項進行認(rèn)真詳盡進行自查工作。對相關(guān)數(shù)據(jù)又進行了計算、審理基本正確,未發(fā)現(xiàn)其他遺漏稅收的情況。經(jīng)自查本公司20xx年*月—20xx年**月期間未違反增值稅法規(guī)規(guī)定之情形。

  本公司嚴(yán)格遵守稅收法規(guī)的規(guī)定及國家其他財經(jīng)法律法規(guī),遵紀(jì)守法經(jīng)營,依法征稅和照章納稅,納稅意識強,準(zhǔn)確計算增值稅及時申報,并足額地繳納稅款,為國家富強,企業(yè)發(fā)展盡我們應(yīng)盡的.義務(wù)。由于時間倉促,匯報的內(nèi)容難免有些問題或有所遺漏,如有不妥,請批評指正,謝謝!

  *有限公司

增值稅自查報告 篇4

  一、企業(yè)基本情況:

  我公司系私營企業(yè),經(jīng)營地址:主營:注冊資金:人。法人代表:,在冊職工工資總額。20xx年實現(xiàn)營業(yè)收入20xx年度經(jīng)營性虧損元。

  二、流轉(zhuǎn)稅(地稅):

  1、主營業(yè)務(wù)收入:我公司20xx年1月—20xx年12月實現(xiàn)主營業(yè)務(wù)收入元。

  2、營業(yè)稅:我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳納城市維護建設(shè)稅元,已繳納多少元,應(yīng)補繳多少元。

  3、城市維護建設(shè)稅:我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳納城市維護建設(shè)稅元,已繳納多少元,應(yīng)補繳多少元。

  4、教育費附加:我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳納教育費附加元,已繳納多少元,應(yīng)補繳多少元。

  5、殘疾人就業(yè)保障金:我公司20xx年1月—20xx年12月年應(yīng)繳殘疾人就業(yè)保障金多少元,已繳納多少元,應(yīng)補繳多少元

  6、防洪保安資金:我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳防洪保安資金多少元,已繳納多少元,應(yīng)補繳多少元

  7、地方教育附加費:我公司20xx年1月—20xx年12月應(yīng)繳多少元,已繳納多少元,應(yīng)補繳多少元。

  三、地方各稅部分:

  1、個人所得稅:我公司法人代表20xx年度-20xx年度工資收入元,我公司20xx年度-20xx年度個人工資收入未達到個人所得稅納稅標(biāo)準(zhǔn),無個人所得稅。

  2、土地使用稅:我公司20xx年度-20xx年度應(yīng)稅土地面積10000平方米,應(yīng)納土地使用稅2萬元,已繳納。

  3、房產(chǎn)稅:我公司20xx年度-20xx年度應(yīng)稅房產(chǎn)原值1000萬元,應(yīng)納房產(chǎn)稅8、4萬元,已繳納。

  4、車船稅:我公司擁有乘用車輛,應(yīng)繳納車船稅元,已繳納;商用車輛,其中客車輛,應(yīng)繳納車船稅元,已繳納;貨車輛,應(yīng)繳納車船稅元,已繳納。

  5、印花稅:我公司20xx年度-20xx年度主營業(yè)務(wù)收入元,按0、03%稅率應(yīng)繳納印花稅元。帳本4本,每本5元貼花,共計元。合計應(yīng)繳納印花稅元。

  四、規(guī)費、基金部分:

  1、我公司20xx年度-20xx年度為職工150人繳納了社會養(yǎng)老>保險及醫(yī)療保險,其他人員未在我公司繳納,原因系這批職工的社會養(yǎng)老保險及醫(yī)療保險仍由以前的工作單位代繳,關(guān)系未轉(zhuǎn)入我公司。

  2、我公司20xx年度-20xx年度交繳殘疾人就業(yè)保障金元。

  五、發(fā)票使用情況:

  20xx年度-20xx年度我公司開具了發(fā)票,多少張,金額多少,已全部記帳作收入。以上自查,請稅務(wù)局審核,因水平有限,不當(dāng)之處,請多批評指導(dǎo)。

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