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財務出納員工作職責

財務出納員工作職責

  一、根據(jù)財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關。

  二、確保投標保證金、資料費和其他經營收入及時入賬。

  三、嚴格現(xiàn)金收、付款手續(xù),堅持每日將經營收入、中標服務費、其他收入及招標保證金上交銀行,不得“坐支”現(xiàn)金。

  四、嚴格按審批制度把關,對不符合審批制度的開支,拒絕付款。

  五、及時辦理現(xiàn)金收入、支出,銀行收入、支出等業(yè)務,根據(jù)有關記賬憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結,填制銀行存款余額調節(jié)表。

  六、當天工作完畢,盤點現(xiàn)金,并核對銀行對賬單,做到賬款相符。

  七、妥善保管現(xiàn)金、銀行支票、發(fā)票及保險柜鑰匙。根據(jù)辦公室通知,準確、及時發(fā)放職工工資。

  八、熱心為業(yè)務處(中心)、公司服務,既堅持原則,又耐心細致,熱情周到。

  1、遵守國家有關財經紀律、法規(guī)、了解單位內部財務管理制度遵守會計職業(yè)道德;

  2、根據(jù)財務規(guī)章制度把好收款、付款第一關;

  3、確保收入及時入賬;

  4、嚴格審批制度把關,對不符合審批制度的開支,拒絕付款;

  5、及時辦理現(xiàn)金收支,銀行收支等業(yè)務,根據(jù)有關憑證登記現(xiàn)金、銀行存款日記賬,做到日清月結,填制銀行存款余額調節(jié)表;

  6、當天工作完畢,盤點現(xiàn)金,并核對銀行對賬單,做到賬款相符;

  7、妥善保管現(xiàn)金,銀行支票,發(fā)票及保險柜鑰匙;

  8、準確、及時編制各種需要發(fā)放的表格;

  9、對內、對外的工作,做到堅持原則、耐心細致,熱情周到;

  10、完成領導交辦的其它臨時工作

  一、辦理銀行存款和現(xiàn)金領取!   

  二、負責支票、匯票、發(fā)票、收據(jù)管理!   

  三、做銀行賬和現(xiàn)金賬,并負責保管財務章!   

  四、負責報銷差旅費的工作!   

  1、員工出差分借支和不可借支,若需要借支就必須填寫借支單,然后交總經理審批簽名,交由財務審核,確認無誤后,由出納發(fā)款!   

  2、員工出差回來后,據(jù)實填寫支付證明單,并在單后面貼上收據(jù)或發(fā)票,先交由證明人簽名,然后給總經理簽名,進行實報實銷,再經會計審核后,由出納給予報銷!   

  五、員工工資的發(fā)放!   

  a現(xiàn)金收付    

  1、現(xiàn)金收付的,要當面點清金額,并注意票面的真?zhèn)巍?若收到假幣予以沒收,由責任人負責。    

  2、現(xiàn)金一經付清,應在原單據(jù)上加蓋"現(xiàn)金付訖章".多付或少付金額,由責任人負責!   

  3、把每日收到的現(xiàn)金送到銀行,不得"坐支".     

  4、每日做好日常的現(xiàn)金盤存工作,做到賬實相符。做好現(xiàn)金結報單,防止現(xiàn)金盈虧。下班后現(xiàn)金與等價物交還總經理處!   

  5、一般不辦理大面額現(xiàn)金的支付業(yè)務,支付用轉賬或匯兌手續(xù)。 特殊情況需審批!   

  6、員工外出借款無論金額多少,都須總經理簽字,批準并用借支單借款。若無批準借款,引起糾紛,由責任人自負!   

  b 銀行賬處理    

  1、登記銀行日記賬時先分清賬戶,避免張冠李戴。開匯兌手續(xù)!   

  2、每日結出各賬戶存款余額,以便總經理及財務會計了解公司資金運作情況,以調度資金。每日下班之前填制結報單!   

  3、保管好各種空白支票,不得隨意亂放!   

  4、公司賬務章平時由出納保管!   

  c報銷審核    

  1、在支付證明單上經辦人是否簽字,證明人是否簽字。 若無,應補。    

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