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財務(wù)審計部崗位職責

發(fā)布時間:2023-11-05

財務(wù)審計部崗位職責(通用24篇)

財務(wù)審計部崗位職責 篇1

  職責描述:

  1、在部長的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,具體負責對集團所屬公司(部門)的財務(wù)審計工作。及時與各部門進行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報,盡量將問題控制在產(chǎn)生后果之前(萌芽狀態(tài))。

  2、規(guī)范財務(wù)運行體系,對集團各公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)開展、報表分析進行監(jiān)督。

  3、對集團公司開發(fā)的新項目督促財務(wù)部門可行性經(jīng)濟分析并對其分析結(jié)果進行審計。

  4、對集團各公司進行稅收籌劃,每月指導(dǎo)檢查對外帳務(wù)的處理,稅收政策的'利用。

  5、對集團各公司及部門的計劃大要事收集,監(jiān)督執(zhí)行情況匯總考核。

  6、監(jiān)督各司各部績效考核財務(wù)指標的制定;參與集團公司對各司各部考核,并出具審計結(jié)果。

  7、抽查審核項目成本控制,提出降低成本控制措施。

  任職要求:

  從事審計3年以上,財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè),專科以上學歷;房產(chǎn)/建筑行業(yè)審計經(jīng)驗,

財務(wù)審計部崗位職責 篇2

  職責描述:

  1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質(zhì)量方針、規(guī)章制度

  2.負責財務(wù)管理制度建設(shè)與落實工作;

  3.負責部門計劃與總結(jié)工作;

  4.負責公司預(yù)算與決算工作;

  5.負責公司資金管理工作;

  6.負責公司資產(chǎn)統(tǒng)籌與監(jiān)管工作;

  7.負責公司風險識別與管控工作;

  8.負責公司審計工作;

  9.負責公司稅務(wù)籌劃工作;

  10.負責財務(wù)分析與改進工作;

  11.負責財務(wù)架構(gòu)優(yōu)化工作;

  12.負責財務(wù)審計線團隊建設(shè)工作;

  13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他任務(wù)。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學歷,財務(wù)管理、會計專業(yè)

  2、具有10年以上財務(wù)工作,3年以上管理工作經(jīng)驗;

  3、具有較強的溝通能力、協(xié)作能力。

  4.、具有零售連鎖企業(yè)相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

財務(wù)審計部崗位職責 篇3

  一、負責搜集、整理有關(guān)文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業(yè)務(wù)經(jīng)營活動動態(tài),并建立業(yè)務(wù)檔案。

  二、編制和填報有關(guān)稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結(jié)。

  三、負責信用社業(yè)務(wù)、財務(wù)活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有匯報,專項稽核有報告。

  四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財務(wù)會計工作進行檢查監(jiān)督,并堅持查庫制度。

  五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,如實向領(lǐng)導(dǎo)提出改進意見和建議。

財務(wù)審計部崗位職責 篇4

  1、配合制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

  2、按公司財務(wù)制度規(guī)定實施會計核算標準并檢查實施落實到位;

  3、對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進行審計;

  4、與外部審計機構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;

  5、負責對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

財務(wù)審計部崗位職責 篇5

  1、內(nèi)部審計部門應(yīng)當履行以下基本職責:

 。1)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

 。2)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等;

 。3)在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

 。4)至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

  2、其他職責:

 。1)內(nèi)部審計部門應(yīng)當在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃,并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告

  內(nèi)部審計部門應(yīng)當將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。

  (2)內(nèi)部審計部門應(yīng)當以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計工作,并根據(jù)實際情況,對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效性進行評價;

 。3)內(nèi)部審計通常應(yīng)當涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),包括但不限于:銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等;

 。4)內(nèi)部審計人員獲取的'審計證據(jù)應(yīng)當具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計人員應(yīng)當將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;

 。5)內(nèi)部審計人員在審計工作中應(yīng)當按照有關(guān)規(guī)定編制與復(fù)核審計工作底稿,并在審計項目完成后,及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔;內(nèi)部審計部門應(yīng)當建立工作底稿保密制度,并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,建立相應(yīng)的檔案管理制度,明確內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時間;

  (6)協(xié)調(diào)和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作;

  (7)協(xié)助監(jiān)事會檢查相關(guān)事項,為監(jiān)事會提供相關(guān)材料;

財務(wù)審計部崗位職責 篇6

  崗位要求:

  1.審計學、財務(wù)管理、會計學等相關(guān)專業(yè);

  2.本科及以上學歷;

  3.大型企業(yè)集團8年及以上財務(wù)和審計管理經(jīng)驗;

  4.具有高級會計師、cpa、cia等專業(yè)資格;

  5.擁有注冊審計師。

  崗位職責:

  1、根據(jù)公司年度目標,組織制訂本部門的工作計劃并分解到相關(guān)崗位,指導(dǎo)監(jiān)督其計劃的`完成情況,制訂和完善部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;

  2、組織梳理公司風控體系建設(shè)工作及相關(guān)制度,評價內(nèi)控體系設(shè)計是否健全、執(zhí)行是否有效,促進內(nèi)部控制體系不斷完善;

  3、建立重大風險問題持續(xù)監(jiān)督跟蹤及問責調(diào)查機制,組織制訂和完善部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;

  4、組織開展公司及各分子公司的財務(wù)審計工作,根據(jù)財務(wù)審計情況對公司財務(wù)管理提出創(chuàng)新性、合理化建議,保證公司財務(wù)管理風險可控;

  5、組織稽核公司各類采購價格,審核資金支付及代理費,聯(lián)合相關(guān)部室或獨立對各類招、議標活動開展詢價工作,全過程監(jiān)督招、議標活動;

  6、監(jiān)督公司及各分子公司內(nèi)部控制運行情況,識別、分析并評估制度、流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風險點,提出關(guān)于完善制度和流程、防控風險的相關(guān)建議;

  7、參與公司各類技改項目的立項評審,開展公司技改決算工作;

  8、協(xié)助風控總監(jiān)監(jiān)督經(jīng)營管理部及各分子公司企管部建立科學完善的風險防范體系。

財務(wù)審計部崗位職責 篇7

  1、能根據(jù)年度審計/監(jiān)察計劃或各類委托獨立開展內(nèi)部審計/監(jiān)察項目,稽核公司各項業(yè)務(wù)活動的真實性、合法性、效益性。

  2、對審計/監(jiān)察過程中發(fā)現(xiàn)的問題或潛在風險進行有效識別與判斷,并提出合理化建議。

  3、針對各項審計/監(jiān)察工作的結(jié)果,編制審計/調(diào)查報告并與被審計單位或個人進行反饋與交流。

  4、及時跟蹤檢查業(yè)務(wù)部門對審計/監(jiān)察報告改善建議落實情況,必要時實施后續(xù)審計。

  5、協(xié)助完善內(nèi)部審計監(jiān)察相關(guān)制度、工作流程等。

  6、完成上級交代的其他工作。

財務(wù)審計部崗位職責 篇8

  1.參與營銷相關(guān)業(yè)務(wù)制度審核、流程優(yōu)化、信息系統(tǒng)權(quán)限梳理等工作,防范業(yè)務(wù)風險、提高業(yè)務(wù)效率;

  2.負責營銷相關(guān)重點事項日常跟蹤,出具分析報表,合理管控過程風險;

  3.開展營銷相關(guān)項目審計,規(guī)避潛在風險、降本控費,并提出合理化改進建議;

財務(wù)審計部崗位職責 篇9

  審計部經(jīng)理崗位職責:

  1.貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價格、合同管理等方面的規(guī)定,主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設(shè),確保部門各項工作有序開展,負責制定部門各項管理規(guī)章制度及工作流程。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行,以控制工程項目的投資。

  2.負責編制部門年度、月度工作計劃,并組織落實。負責配合規(guī)劃設(shè)計部完成設(shè)計圖紙審查、設(shè)計概算審核、設(shè)計方案測算及經(jīng)濟對比等工作。

  3.參與建筑施工圖紙、施工組織設(shè)計的會審工作。參與勘查、設(shè)計、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購合同等合同會審、會簽工作。

  4.根據(jù)施工圖編制工程預(yù)算,并與設(shè)計概算對比分析,為審查施工圖提供支持。

  5.負責計算在建工程的變更工程量及造價,進行變更造價測算和變更方案經(jīng)濟對比工作。

  6.負責與項目相關(guān)的預(yù)算、結(jié)算以及進度款審核等。

  7.負責與項目相關(guān)物資考察及招標、評標、合同談判等。

  8.參與銷售相關(guān)的面積計算、價格制定,為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù),做好配合工作。

  9.負責本部門人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)督、績效管理工作。

  10.負責工程預(yù)算部的組織管理、部門經(jīng)費控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。

財務(wù)審計部崗位職責 篇10

 、賲f(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)建立、完善財務(wù)審計管理體系,并維護其運行;

 、趨f(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)制定財務(wù)審計管理制度及相關(guān)流程,并嚴格執(zhí)行;

 、鄹鶕(jù)企業(yè)年度審計計劃對各項財務(wù)收支、專項資金的使用及核算情況進行審計,并上報審計結(jié)果

 、軈⒓訉徲嬈髽I(yè)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的預(yù)算執(zhí)行情況,并提出相關(guān)審計建議;

 、葚撠熎髽I(yè)財務(wù)日常監(jiān)控與審計管理工作,參與財務(wù)統(tǒng)一調(diào)度管理;

  ⑥協(xié)助相關(guān)人員涉及企業(yè)的投融資財務(wù)管理工作,降低投融資風險;

 、邔徲嫻ぷ鹘Y(jié)束后,及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)審計報告,并將審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報部門經(jīng)理;

 、嘧龊门c企業(yè)其他部門的聯(lián)系工作,并處理好企業(yè)相關(guān)部門之間的溝通和協(xié)調(diào)工作;

 、嵬瓿善渌c內(nèi)部審計相關(guān)工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

財務(wù)審計部崗位職責 篇11

  1.貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策,負責對本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的財務(wù)收支情況進行監(jiān)督。

  2.負責對外包工程預(yù)決算和經(jīng)濟合同的審定監(jiān)督。

  3.負責對經(jīng)濟獨立法人離任的審計工作。

財務(wù)審計部崗位職責 篇12

  1.貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價格、合同管理等方面的規(guī)定,主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設(shè),確保部門各項工作有序開展,負責制定部門各項管理規(guī)章制度及工作流程。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行,以控制工程項目的投資。

  2.負責編制部門年度、月度工作計劃,并組織落實。負責配合規(guī)劃設(shè)計部完成設(shè)計圖紙審查、設(shè)計概算審核、設(shè)計方案測算及經(jīng)濟對比等工作。

  3.參與建筑施工圖紙、施工組織設(shè)計的.會審工作。參與勘查、設(shè)計、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購合同等合同會審、會簽工作。

  4.根據(jù)施工圖編制工程預(yù)算,并與設(shè)計概算對比分析,為審查施工圖提供支持。

  5.負責計算在建工程的變更工程量及造價,進行變更造價測算和變更方案經(jīng)濟對比工作。

  6.負責與項目相關(guān)的預(yù)算、結(jié)算以及進度款審核等。

  7.負責與項目相關(guān)物資考察及招標、評標、合同談判等。

  8.參與銷售相關(guān)的面積計算、價格制定,為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù),做好配合工作。

  9.負責本部門人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)督、績效管理工作。

  10.負責工程預(yù)算部的組織管理、部門經(jīng)費控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。

財務(wù)審計部崗位職責 篇13

  崗位職責:

  1、制訂集團、各分(子)公司、學校各項內(nèi)部審計制度,并持續(xù)優(yōu)化。

  2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團、各分(子)公司、學校的`財務(wù)、投資、信貸、預(yù)決算、經(jīng)營成果、收支、招采、專項資金的使用等進行審計,匯報。

  3、監(jiān)督檢查集團、各分(子)公司、學校的財務(wù)報表等進行審計,檢驗其真實性、準確性、合規(guī)性等。

  4、根據(jù)審計結(jié)果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結(jié)果。

  5、負責關(guān)鍵崗位人員離任、轉(zhuǎn)崗、任期績效等專項審計。

  6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規(guī)違紀行為。

  7、監(jiān)督評價各公司內(nèi)部控制體系有效性,對不符合事項進行跟蹤整改。

  8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,會計學、審計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè),中級以上職稱;

  2、有注冊會計師、審計師資格證者優(yōu)先;

  3、5年以上集團型企業(yè)從事風險管理、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計相關(guān)工作經(jīng)驗;有上市公司審計經(jīng)驗優(yōu)先。

  4、品行端正,過往無違法違紀行為。

財務(wù)審計部崗位職責 篇14

  1、認真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和集團各項規(guī)章制度。

  2、組織對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。

  3、按照有關(guān)法規(guī)和制度,結(jié)合集團實際,建立健全內(nèi)部審計規(guī)章制度及作業(yè)流程。

  4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經(jīng)理或有關(guān)會議審定,并組織實施。

  5、負責審計工作進度與質(zhì)量的檢查,工程審計的復(fù)核和審計報告的簽發(fā)等工作。

  6、負責對公司物質(zhì)采購、基建工程招標等經(jīng)濟活動和經(jīng)濟合同進行審計監(jiān)督。

  7、組織開展政治、業(yè)務(wù)學習,提高審計人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  8、對所屬公司的經(jīng)濟效益和領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責任進行審計。對集團各部門、公司的勞動紀律、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、工作效能等進行監(jiān)督檢查,發(fā)出通報、整改要求和處罰決定。

  9、負責編寫年度審計工作總結(jié),并向總經(jīng)理或有關(guān)會議報告。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

財務(wù)審計部崗位職責 篇15

  1、財務(wù)審計:對公司財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算、信貸計劃的執(zhí)行和決算情況、與財務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟活動及公司的經(jīng)濟效益、財務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進行內(nèi)部審計監(jiān)督。

  2、內(nèi)控審計:對公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)進行內(nèi)部審計監(jiān)督;督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度,促進公司經(jīng)營管理的改善和加強,保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。

  3、專項審計:對與公司經(jīng)濟活動有關(guān)的特定事項,向公司有關(guān)單位、部門或個人進行專項審計調(diào)查。

  4、上級主管單位和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計工作。

財務(wù)審計部崗位職責 篇16

  1、內(nèi)部審計部門應(yīng)當履行以下基本職責:

  (1)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

  (2)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等;

  (3)在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

  (4)至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

  2、其他職責:

  (1)內(nèi)部審計部門應(yīng)當在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃,并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告;

  (2)內(nèi)部審計部門應(yīng)當將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。

  (3)內(nèi)部審計部門應(yīng)當以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計工作,并根據(jù)實際情況,對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效性進行評價;

財務(wù)審計部崗位職責 篇17

  1. 協(xié)助準備外部審計或咨詢項目的資料,對各部門的上交的資料進行初審以確保符合審計的目的;

  2.完成常規(guī)審計項目,如對各部門流程內(nèi)控工作的審計,根據(jù)審計工作整理流程內(nèi)控制度設(shè)計方面的缺陷并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和集團政策提出改進建議;查看各部門對于各種規(guī)章制度的執(zhí)行情況,根據(jù)執(zhí)行情況給出審計結(jié)果并提出整改要求;

  3. 根據(jù)舉報和投訴,進行案件的查處,在查處過程中善于運用國家的法律法規(guī),能夠供定公平公正的處理案件;

  4. 進行飛行檢查,根據(jù)要求查看控制環(huán)境的和員工的工作流程是否符合公司的標準要求,并出具飛行測試報告;

  5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

財務(wù)審計部崗位職責 篇18

  1、具體實施審計項目,對審計過程形成相應(yīng)記錄,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量;

  2、及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報發(fā)現(xiàn)的重大問題和風險隱患,提出改進意見;

  3、檢查各項制度執(zhí)行的有效性,對存在不合理處提出優(yōu)化建議;

  4、對公司各項經(jīng)營管理活動和財務(wù)活動的真實性、合規(guī)性進行監(jiān)督、檢查、評價;

  5、能獨立編寫審計報告,跟蹤審計問題改善措施執(zhí)行;

  6、參與審計其他日常工作。

財務(wù)審計部崗位職責 篇19

  1、主持審計部日常工作;

  2、組織制定、實施賽格股份公司年度審計工作計劃;

  3、組織協(xié)調(diào)、實施賽格股份公司系統(tǒng)的內(nèi)部審計項目;

  4、組織實施賽格股份公司安排的股東審計項目;

  5、組織實施賽格股份公司總部經(jīng)濟合同的價格審核;

  6、組織對賽格股份公司投資企業(yè)財務(wù)情況的分析及預(yù)警工作;

  7、指導(dǎo)賽格股份公司投資企業(yè)內(nèi)部審計工作;

  8、組織完成賽格股份公司董事會審計委員會交辦的其它審計工作。

財務(wù)審計部崗位職責 篇20

  榮懷集團審計部經(jīng)理榮懷集團有限公司榮懷集團有限公司,榮懷崗位職責:

  1、制訂集團、各分(子)公司、學校各項內(nèi)部審計制度,并持續(xù)優(yōu)化。

  2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團、各分(子)公司、學校的財務(wù)、投資、信貸、預(yù)決算、經(jīng)營成果、收支、招采、專項資金的使用等進行審計,匯報。

  3、監(jiān)督檢查集團、各分(子)公司、學校的財務(wù)報表等進行審計,檢驗其真實性、準確性、合規(guī)性等。

  4、根據(jù)審計結(jié)果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結(jié)果。

  5、負責關(guān)鍵崗位人員離任、轉(zhuǎn)崗、任期績效等專項審計。

  6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規(guī)違紀行為。

  7、監(jiān)督評價各公司內(nèi)部控制體系有效性,對不符合事項進行跟蹤整改。

  8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  任職要求:

  1、本科及以上學歷,會計學、審計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè),中級以上職稱;

  2、有注冊會計師、審計師資格證者優(yōu)先;

  3、5年以上集團型企業(yè)從事風險管理、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計相關(guān)工作經(jīng)驗;有上市公司審計經(jīng)驗優(yōu)先。

  4、品行端正,過往無違法違紀行為。

財務(wù)審計部崗位職責 篇21

  根據(jù)審計方案獨立實施審計項目;

  組織并參與實施業(yè)務(wù)審計、部門審計、專項審計、離任審計、投訴調(diào)查等內(nèi)部審計工作;

  財務(wù)收支的有效性、財務(wù)核算的合法性、部門運行的有效性獲取充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù);

  放貸的合規(guī)性、分行內(nèi)部管理和各項制度的執(zhí)行情況,獲取充分適當?shù)膶徲嬜C據(jù);

  定期就重大審計發(fā)現(xiàn)及時向?qū)徲嬑瘑T會匯報;

  6 .撰寫審計報告。

財務(wù)審計部崗位職責 篇22

  職位描述:

  1、審核各項目公司的控制系統(tǒng),并提供有效的改進建議。

  2、根據(jù)團隊的審計計劃,準時高效的完成國內(nèi)各項目公司的審計復(fù)核工作。

  3、評估各項目公司的財務(wù)和商業(yè)風險,實行并推廣企業(yè)風險管理計劃。

  任職要求:

  1、會計師職稱或相關(guān)資格。

  2、了解國內(nèi)和國際內(nèi)部審計相關(guān)的法律法規(guī)及要求。

  3、掌握財務(wù)審計的`理論和方法,能獨立、客觀公正的進行內(nèi)部審計。

  4、具有較強的應(yīng)變力、出色的工作能力及團隊合作能力。

財務(wù)審計部崗位職責 篇23

  職責描述:

  崗位職責:

  1、在審計部長的'要求及審計主管的帶領(lǐng)下,擬訂各項審計工作方案,為制訂審計計劃提供資料;

  2、擔任審計項目成員,負責實施完成公司審計工作;

  3、收集整理審計證據(jù);

  4、按時完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作事項。

  職位要求:

  1、全日制大專以上學歷,有2年以上年工作經(jīng)驗;

  2、中級會計職稱或?qū)徲嬄毞Q優(yōu)先。

  崗位要求:

  學歷要求:大專

  語言要求:不限

  年齡要求:不限

  工作年限:無工作經(jīng)驗

財務(wù)審計部崗位職責 篇24

  1.完成公司研發(fā)團隊費用的各維度實績分析,加強制造相關(guān)費用控制,尋求精益空間,提升公司效率

  2.完成每月CR項目的統(tǒng)計與分析報告,跟蹤每月CR項目執(zhí)行情況

  3.完成集團庫存相關(guān)報表,關(guān)注庫存各項變動

  4.協(xié)助研發(fā)&運營團隊建立可量化的KPI,跟蹤結(jié)果,并根據(jù)執(zhí)行情況優(yōu)化KPI,提高財務(wù)收益,分析盈虧因素及相應(yīng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)對損益的影響及KPI

  5.根據(jù)實際情況,協(xié)助完成相關(guān)財務(wù)專案項目,解決項目推進中的問題,提升工作效率

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