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審計部崗位職責(zé)2024

發(fā)布時間:2024-02-07

審計部崗位職責(zé)2024(通用32篇)

審計部崗位職責(zé)2024 篇1

  第一條根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排,按照有關(guān)規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。

  第二條負(fù)責(zé)草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

  第三條負(fù)責(zé)做好所承擔(dān)稽核審計項目的有關(guān)文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎(chǔ)工作,按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。

  第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題,進行認(rèn)真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計程序和有關(guān)規(guī)定做出稽核審計結(jié)論和決定,并負(fù)責(zé)監(jiān)督執(zhí)行。

  第五條參與調(diào)查研究,了解下級稽核審計部門工作進展情況,解決本崗位工作中存在的業(yè)務(wù)問題,提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

  第六條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計部崗位職責(zé)2024 篇2

  1、負(fù)責(zé)督促內(nèi)部審計檔案的及時歸檔;

  2、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案的驗收及裝訂;

  3、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案案卷的'編目工作;

  4、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案的保管工作;

  5、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案借閱工作;

  6、負(fù)責(zé)內(nèi)部審計檔案利用的統(tǒng)計。

審計部崗位職責(zé)2024 篇3

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內(nèi)控計劃和預(yù)算;

  2、負(fù)責(zé)監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運行情況,各項管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟性進行評價;

  3、負(fù)責(zé)組織實施公司常規(guī)審計,以及各類專項財務(wù)審計、管理審計等,根據(jù)審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面提出改善建議。

  任職要求:

  1、大專及以上學(xué)歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);

  2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗;

  3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的建設(shè)及管理;

  4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力

  5、具有強烈的事業(yè)心、責(zé)任心和良好的`職業(yè)道德,保密意識強

審計部崗位職責(zé)2024 篇4

  1.貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策,負(fù)責(zé)對本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的財務(wù)收支情況進行監(jiān)督。

  2.負(fù)責(zé)對外包工程預(yù)決算和經(jīng)濟合同的審定監(jiān)督。

  3.負(fù)責(zé)對經(jīng)濟獨立法人離任的審計工作。

審計部崗位職責(zé)2024 篇5

  1.負(fù)責(zé)組織公司的財務(wù)管理、會計核算和內(nèi)部審計工作,力求實現(xiàn)收入最大化和利潤最大化。

  2.負(fù)責(zé)組織制定公司財務(wù)管理辦法和內(nèi)部會計控制規(guī)范,建立科學(xué)的核算體系。

  3.負(fù)責(zé)組織編定財務(wù)收支計劃、各項預(yù)算,對執(zhí)行情況進行檢査,對財務(wù)核算進行審核。

  4.負(fù)責(zé)組織目標(biāo)成本及成本費用的控制、分析和考核。

  5.負(fù)責(zé)做好財務(wù)分析,并提出分析報告。

  6.負(fù)責(zé)與財政、稅收、銀行等部門的聯(lián)系,執(zhí)行國家財政、稅收、金融等法律法規(guī),靈活運用有關(guān)政策,維護公司的合法權(quán)益。

  7.負(fù)責(zé)銀行負(fù)債的管理工作。

  8.負(fù)責(zé)部室工作調(diào)配,協(xié)調(diào)基本建設(shè)項目資金的管理。

  9.配合有關(guān)部室搞好電價的測算與監(jiān)督工作。

  10.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計部崗位職責(zé)2024 篇6

  1、內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé):

  (1)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

  (2)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等;

  (3)在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

  (4)至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

  2、其他職責(zé):

  (1)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃,并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告;

  (2)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。

  (3)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計工作,并根據(jù)實際情況,對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效性進行評價;

審計部崗位職責(zé)2024 篇7

  1.負(fù)責(zé)各單位的會計核算,嚴(yán)格控制成本費用,節(jié)約開支。

  2.負(fù)責(zé)各單位成本費用核算和核對工作,及時提供成本費用報表。

  3.負(fù)責(zé)往來賬目的核算、核對、檢査和清算工作。

  4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計部崗位職責(zé)2024 篇8

  1、主持審計部日常工作;

  2、組織制定、實施賽格股份公司年度審計工作計劃;

  3、組織協(xié)調(diào)、實施賽格股份公司系統(tǒng)的內(nèi)部審計項目;

  4、組織實施賽格股份公司安排的股東審計項目;

  5、組織實施賽格股份公司總部經(jīng)濟合同的價格審核;

  6、組織對賽格股份公司投資企業(yè)財務(wù)情況的分析及預(yù)警工作;

  7、指導(dǎo)賽格股份公司投資企業(yè)內(nèi)部審計工作;

  8、組織完成賽格股份公司董事會審計委員會交辦的其它審計工作。

審計部崗位職責(zé)2024 篇9

  一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度,農(nóng)村信用社稽核審計崗位職責(zé)匯編。

  二、負(fù)責(zé)組織本部門實施

  二、組織實施各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務(wù)計劃情況。

  三、稽核各信用社營運及經(jīng)濟效益情況,通過稽核審計,不斷總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議,對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用

  。

  四、檢查信用社各項業(yè)務(wù)發(fā)展的真實情況,醫(yī)治虛假經(jīng)營,當(dāng)好金融醫(yī)士。

  五、維護國家集體財產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營,促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務(wù)。

  六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。

  七、分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審計報告。

  八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級審計部門交辦的其它工作,范文《農(nóng)村信用社稽核審計崗位職責(zé)匯編》。

審計部崗位職責(zé)2024 篇10

  1、協(xié)助部門經(jīng)理制定公司年度工程審計計劃,獨立或組織編制工程審計項目工作方案;

  2、負(fù)責(zé)建立審計部工程審計制度和規(guī)范,建立工程項目的全過程合規(guī)性審計體系,以工程項目管理審計為重點,開展工程審計業(yè)務(wù),保證項目運作過程處于可控之中;

  3、參與建設(shè)項目立項、設(shè)計、招投標(biāo)、合同簽訂等前期工作的審計監(jiān)督審核。

  4、負(fù)責(zé)對所有公司的工程項目進行審計,能夠發(fā)現(xiàn)工程項目各階段存在的問題并提出整改意見;對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行跟蹤檢查,督促審計建議的落實并實施必要的后續(xù)審計;

  5、負(fù)責(zé)編制工程審計底稿及審計報告,并向管理層進行匯報;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計部崗位職責(zé)2024 篇11

  1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和集團各項規(guī)章制度。

  2、組織對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。

  3、按照有關(guān)法規(guī)和制度,結(jié)合集團實際,建立健全內(nèi)部審計規(guī)章制度及作業(yè)流程。

  4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經(jīng)理或有關(guān)會議審定,并組織實施。

  5、負(fù)責(zé)審計工作進度與質(zhì)量的檢查,工程審計的復(fù)核和審計報告的簽發(fā)等工作。

  6、負(fù)責(zé)對公司物質(zhì)采購、基建工程招標(biāo)等經(jīng)濟活動和經(jīng)濟合同進行審計監(jiān)督。

  7、組織開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高審計人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。

  8、對所屬公司的經(jīng)濟效益和領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任進行審計。對集團各部門、公司的勞動紀(jì)律、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、工作效能等進行監(jiān)督檢查,發(fā)出通報、整改要求和處罰決定。

  9、負(fù)責(zé)編寫年度審計工作總結(jié),并向總經(jīng)理或有關(guān)會議報告。

  10、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作

審計部崗位職責(zé)2024 篇12

  榮懷集團審計部經(jīng)理榮懷集團有限公司榮懷集團有限公司,榮懷崗位職責(zé):

  1、制訂集團、各分(子)公司、學(xué)校各項內(nèi)部審計制度,并持續(xù)優(yōu)化。

  2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團、各分(子)公司、學(xué)校的財務(wù)、投資、信貸、預(yù)決算、經(jīng)營成果、收支、招采、專項資金的使用等進行審計,匯報。

  3、監(jiān)督檢查集團、各分(子)公司、學(xué)校的財務(wù)報表等進行審計,檢驗其真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。

  4、根據(jù)審計結(jié)果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結(jié)果。

  5、負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位人員離任、轉(zhuǎn)崗、任期績效等專項審計。

  6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規(guī)違紀(jì)行為。

  7、監(jiān)督評價各公司內(nèi)部控制體系有效性,對不符合事項進行跟蹤整改。

  8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,會計學(xué)、審計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè),中級以上職稱;

  2、有注冊會計師、審計師資格證者優(yōu)先;

  3、5年以上集團型企業(yè)從事風(fēng)險管理、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計相關(guān)工作經(jīng)驗;有上市公司審計經(jīng)驗優(yōu)先。

  4、品行端正,過往無違法違紀(jì)行為。

審計部崗位職責(zé)2024 篇13

  審計部經(jīng)理中南集團-中南高科南通中南高科產(chǎn)業(yè)園管理有限公司,中南集團,中南集團-中南高科職位描述:

  1、審核各項目公司的控制系統(tǒng),并提供有效的改進建議

  2、根據(jù)團隊的審計計劃,準(zhǔn)時高效的完成國內(nèi)各項目公司的審計復(fù)核工作

  3、評估各項目公司的財務(wù)和商業(yè)風(fēng)險,實行并推廣企業(yè)風(fēng)險管理計劃

  任職要求:

  1、會計師職稱或相關(guān)資格

  2、了解國內(nèi)和國際內(nèi)部審計相關(guān)的法律法規(guī)及要求

  3、掌握財務(wù)審計的理論和方法,能獨立、客觀公正的進行內(nèi)部審計

  4、具有較強的應(yīng)變力、出色的工作能力及團隊合作能力

審計部崗位職責(zé)2024 篇14

  一、負(fù)責(zé)搜集、整理有關(guān)文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業(yè)務(wù)經(jīng)營活動動態(tài),并建立業(yè)務(wù)檔案。

  二、編制和填報有關(guān)稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結(jié)。

  三、負(fù)責(zé)信用社業(yè)務(wù)、財務(wù)活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有匯報,專項稽核有報告。

  四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權(quán)范圍內(nèi)對信貸、財務(wù)會計工作進行檢查監(jiān)督,并堅持查庫制度。

  五、收集有關(guān)規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,如實向領(lǐng)導(dǎo)提出改進意見和建議。

審計部崗位職責(zé)2024 篇15

  1、內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé):

  (1)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

  (2)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等;

 。3)在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;

 。4)至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

  2、其他職責(zé):

 。1)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃,并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告;

  內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。

 。2)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計工作,并根據(jù)實際情況,對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效性進行評價;

  (3)內(nèi)部審計通常應(yīng)當(dāng)涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),包括但不限于:銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等;

 。4)內(nèi)部審計人員獲取的'審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;

 。5)內(nèi)部審計人員在審計工作中應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定編制與復(fù)核審計工作底稿,并在審計項目完成后,及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔;內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)建立工作底稿保密制度,并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,建立相應(yīng)的檔案管理制度,明確內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時間;

  (6)協(xié)調(diào)和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作;

 。7)協(xié)助監(jiān)事會檢查相關(guān)事項,為監(jiān)事會提供相關(guān)材料;

審計部崗位職責(zé)2024 篇16

  審計部經(jīng)理崗位職責(zé):

  1.貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價格、合同管理等方面的規(guī)定,主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設(shè),確保部門各項工作有序開展,負(fù)責(zé)制定部門各項管理規(guī)章制度及工作流程。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行,以控制工程項目的投資。

  2.負(fù)責(zé)編制部門年度、月度工作計劃,并組織落實。負(fù)責(zé)配合規(guī)劃設(shè)計部完成設(shè)計圖紙審查、設(shè)計概算審核、設(shè)計方案測算及經(jīng)濟對比等工作。

  3.參與建筑施工圖紙、施工組織設(shè)計的會審工作。參與勘查、設(shè)計、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購合同等合同會審、會簽工作。

  4.根據(jù)施工圖編制工程預(yù)算,并與設(shè)計概算對比分析,為審查施工圖提供支持。

  5.負(fù)責(zé)計算在建工程的變更工程量及造價,進行變更造價測算和變更方案經(jīng)濟對比工作。

  6.負(fù)責(zé)與項目相關(guān)的預(yù)算、結(jié)算以及進度款審核等。

  7.負(fù)責(zé)與項目相關(guān)物資考察及招標(biāo)、評標(biāo)、合同談判等。

  8.參與銷售相關(guān)的面積計算、價格制定,為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù),做好配合工作。

  9.負(fù)責(zé)本部門人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)督、績效管理工作。

  10.負(fù)責(zé)工程預(yù)算部的組織管理、部門經(jīng)費控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。

審計部崗位職責(zé)2024 篇17

  崗位職責(zé):

  1、負(fù)責(zé)對集團下屬公司進行財務(wù)收支審計、經(jīng)濟責(zé)任審計以及項目效益審計,對業(yè)務(wù)真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;

  2、 檢查財務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內(nèi)控制度的`健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;

  3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書;

  4、了解內(nèi)審發(fā)展趨勢并運用新技術(shù)、新方法,有效提高審計效率和質(zhì)量。

  任職資格:

  1、本科學(xué)歷以上,3年以上內(nèi)部審計總監(jiān)工作經(jīng)驗,有大型集團內(nèi)部審計工作經(jīng)驗者或地方審計局機關(guān)任職經(jīng)驗者優(yōu)先考慮;

  2、熟悉國家的財經(jīng)、稅務(wù)、會計、審計法規(guī),有較強的溝通能力、協(xié)調(diào)能力和文字處理能力,具有較強的判斷和決策能力;

  3、具有高度敬業(yè)精神,工作責(zé)任心強,具有良好的職業(yè)素質(zhì)及操守,可以適應(yīng)出差。

審計部崗位職責(zé)2024 篇18

  職位描述:

  1、審核各項目公司的控制系統(tǒng),并提供有效的改進建議。

  2、根據(jù)團隊的審計計劃,準(zhǔn)時高效的完成國內(nèi)各項目公司的審計復(fù)核工作。

  3、評估各項目公司的財務(wù)和商業(yè)風(fēng)險,實行并推廣企業(yè)風(fēng)險管理計劃。

  任職要求:

  1、會計師職稱或相關(guān)資格。

  2、了解國內(nèi)和國際內(nèi)部審計相關(guān)的法律法規(guī)及要求。

  3、掌握財務(wù)審計的`理論和方法,能獨立、客觀公正的進行內(nèi)部審計。

  4、具有較強的應(yīng)變力、出色的工作能力及團隊合作能力。

審計部崗位職責(zé)2024 篇19

  崗位職責(zé):

  1、制訂集團、各分(子)公司、學(xué)校各項內(nèi)部審計制度,并持續(xù)優(yōu)化。

  2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團、各分(子)公司、學(xué)校的`財務(wù)、投資、信貸、預(yù)決算、經(jīng)營成果、收支、招采、專項資金的使用等進行審計,匯報。

  3、監(jiān)督檢查集團、各分(子)公司、學(xué)校的財務(wù)報表等進行審計,檢驗其真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。

  4、根據(jù)審計結(jié)果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結(jié)果。

  5、負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位人員離任、轉(zhuǎn)崗、任期績效等專項審計。

  6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規(guī)違紀(jì)行為。

  7、監(jiān)督評價各公司內(nèi)部控制體系有效性,對不符合事項進行跟蹤整改。

  8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

  任職要求:

  1、本科及以上學(xué)歷,會計學(xué)、審計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè),中級以上職稱;

  2、有注冊會計師、審計師資格證者優(yōu)先;

  3、5年以上集團型企業(yè)從事風(fēng)險管理、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計相關(guān)工作經(jīng)驗;有上市公司審計經(jīng)驗優(yōu)先。

  4、品行端正,過往無違法違紀(jì)行為。

審計部崗位職責(zé)2024 篇20

  1.貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價格、合同管理等方面的規(guī)定,主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設(shè),確保部門各項工作有序開展,負(fù)責(zé)制定部門各項管理規(guī)章制度及工作流程。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行,以控制工程項目的投資。

  2.負(fù)責(zé)編制部門年度、月度工作計劃,并組織落實。負(fù)責(zé)配合規(guī)劃設(shè)計部完成設(shè)計圖紙審查、設(shè)計概算審核、設(shè)計方案測算及經(jīng)濟對比等工作。

  3.參與建筑施工圖紙、施工組織設(shè)計的.會審工作。參與勘查、設(shè)計、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購合同等合同會審、會簽工作。

  4.根據(jù)施工圖編制工程預(yù)算,并與設(shè)計概算對比分析,為審查施工圖提供支持。

  5.負(fù)責(zé)計算在建工程的變更工程量及造價,進行變更造價測算和變更方案經(jīng)濟對比工作。

  6.負(fù)責(zé)與項目相關(guān)的預(yù)算、結(jié)算以及進度款審核等。

  7.負(fù)責(zé)與項目相關(guān)物資考察及招標(biāo)、評標(biāo)、合同談判等。

  8.參與銷售相關(guān)的面積計算、價格制定,為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù),做好配合工作。

  9.負(fù)責(zé)本部門人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)督、績效管理工作。

  10.負(fù)責(zé)工程預(yù)算部的組織管理、部門經(jīng)費控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。

審計部崗位職責(zé)2024 篇21

  1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團公司有關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守審計職業(yè)道德。

  2、制定內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。

  3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標(biāo)以及年度工作重點、審計資源等具體情況,確定內(nèi)部審計工作重點,編制年度審計計劃。

  4、在審計工作分管領(lǐng)導(dǎo)和審計部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,對以下事項進行審計監(jiān)督和審計評價:

  ⑴貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī),集團公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、規(guī)章制度情況;

  ⑵財務(wù)狀況、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營活動;

 、枪こ坦芾怼⒑贤芾、物資采購及招投標(biāo)情況;

 、绕髽I(yè)對外投資、借款、擔(dān)保情況;

 、砂凑沼嘘P(guān)規(guī)定,對本單位任命或推薦任命的權(quán)屬單位法定代表人或行政負(fù)責(zé)人進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計;

 、势髽I(yè)經(jīng)營管理和效益情況,經(jīng)營目標(biāo)完成情況;

 、似髽I(yè)內(nèi)部控制制度的`健全性、有效性以及風(fēng)險管理情況;

 、探邮苄旁L、紀(jì)檢等部門委托,對各種違法違規(guī)行為進行專項審計。

 、凸绢I(lǐng)導(dǎo)安排和根據(jù)工作需要開展的其他審計事項。

  5、需要委托中介機構(gòu)審計的事項,負(fù)責(zé)對中介機構(gòu)的聘用、協(xié)調(diào)、費用支付等,對中介機構(gòu)的審計工作底稿、審計報告等資料進行審核。

  6、負(fù)責(zé)將審計項目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔。

  7、監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計決定情況。

  8、對各權(quán)屬單位的內(nèi)部審計工作進行指導(dǎo)和檢查。

  9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。

  10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

審計部崗位職責(zé)2024 篇22

  一、審計部職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)制定集團內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作程序,以及集團內(nèi)部審計工作制度,編制集團年度審計工作計劃并組織實施;

  2、負(fù)責(zé)對集團本部及所屬企業(yè)的財務(wù)收支及其有關(guān)經(jīng)濟合同及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)情況等進行審計監(jiān)督。

  3、根據(jù)干部管理權(quán)限,負(fù)責(zé)對所屬企業(yè)的分支機構(gòu)及分、子公司負(fù)責(zé)人進行任期或任中經(jīng)濟責(zé)任審計;

  4、對集團本部及所屬企業(yè)內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進行檢查、評價和意見反饋;

  5、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計部門和人員開展審計工作,并對其內(nèi)部審計工作質(zhì)量進行檢查;

  6、負(fù)責(zé)按照規(guī)定建立集團內(nèi)部審計檔案,組織開展內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn);

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  二、審計部負(fù)責(zé)人崗位職責(zé)

  1、負(fù)責(zé)組織制訂集團內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程,以及集團內(nèi)部審計工作制度,負(fù)責(zé)組織編制集團本部年度審計工作計劃;

  2、負(fù)責(zé)審計計劃和項目的實施和推進,負(fù)責(zé)審計報告的審核。參與對重大投資項目、重大經(jīng)濟合同的審核,并不定期組織進行檢查和內(nèi)部審計監(jiān)督;

  3、負(fù)責(zé)對集團本部和所屬企業(yè)的財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動等進行審計監(jiān)督;

  4、根據(jù)集團公司的安排,負(fù)責(zé)組織開展領(lǐng)導(dǎo)干部任期經(jīng)濟責(zé)任審計;

  5、負(fù)責(zé)督促集團本部及所屬企業(yè)建立、健全完善的內(nèi)部控制度,并對內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督;

  6、經(jīng)集團領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn),公示有關(guān)審計結(jié)果,通報、責(zé)令改正審計發(fā)現(xiàn)的問題;負(fù)責(zé)組織開展后續(xù)審計,監(jiān)督、檢查被審計對象采取的整改措施及效果,并向集團領(lǐng)導(dǎo)報告后續(xù)審計結(jié)果;

  7、指導(dǎo)和督促所屬企業(yè)內(nèi)部審計部門組織開展審計工作,并對內(nèi)部審計工作質(zhì)量進行檢查;

  8、負(fù)責(zé)組織開展內(nèi)部審計人員的業(yè)務(wù)知識培訓(xùn);

  9、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

  三、審計員崗位職責(zé)

  1、參與制訂集團內(nèi)部審計規(guī)章制度和操作規(guī)程、年度審計工作計劃、項目審計實施計劃、審計方案的編制等工作;

  2、參加各項常規(guī)審計工作的實施,并具體負(fù)責(zé)對所涉及審計項目按規(guī)范要求編制審計工作底稿;按規(guī)定程序和方法收集、鑒定和整理審計證據(jù);

  3、負(fù)責(zé)對所涉及審計項目實施必要的審計程序,做到獨立、客觀、公正,規(guī)范整理審計底稿,撰寫內(nèi)部審計報告初稿或征求意見稿,并征求被審計對象的意見;

  4、參與后續(xù)審計、審計調(diào)查,并撰寫后續(xù)審計報告及審計調(diào)查報告初稿;

  5、負(fù)責(zé)有關(guān)審計資料的收集、整理、立卷、歸檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益;

  6、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計部崗位職責(zé)2024 篇23

  崗位要求:

  1.審計學(xué)、財務(wù)管理、會計學(xué)等相關(guān)專業(yè);

  2.本科及以上學(xué)歷;

  3.大型企業(yè)集團8年及以上財務(wù)和審計管理經(jīng)驗;

  4.具有高級會計師、cpa、cia等專業(yè)資格;

  5.擁有注冊審計師。

  崗位職責(zé):

  1、根據(jù)公司年度目標(biāo),組織制訂本部門的工作計劃并分解到相關(guān)崗位,指導(dǎo)監(jiān)督其計劃的`完成情況,制訂和完善部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;

  2、組織梳理公司風(fēng)控體系建設(shè)工作及相關(guān)制度,評價內(nèi)控體系設(shè)計是否健全、執(zhí)行是否有效,促進內(nèi)部控制體系不斷完善;

  3、建立重大風(fēng)險問題持續(xù)監(jiān)督跟蹤及問責(zé)調(diào)查機制,組織制訂和完善部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;

  4、組織開展公司及各分子公司的財務(wù)審計工作,根據(jù)財務(wù)審計情況對公司財務(wù)管理提出創(chuàng)新性、合理化建議,保證公司財務(wù)管理風(fēng)險可控;

  5、組織稽核公司各類采購價格,審核資金支付及代理費,聯(lián)合相關(guān)部室或獨立對各類招、議標(biāo)活動開展詢價工作,全過程監(jiān)督招、議標(biāo)活動;

  6、監(jiān)督公司及各分子公司內(nèi)部控制運行情況,識別、分析并評估制度、流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險點,提出關(guān)于完善制度和流程、防控風(fēng)險的相關(guān)建議;

  7、參與公司各類技改項目的立項評審,開展公司技改決算工作;

  8、協(xié)助風(fēng)控總監(jiān)監(jiān)督經(jīng)營管理部及各分子公司企管部建立科學(xué)完善的風(fēng)險防范體系。

審計部崗位職責(zé)2024 篇24

  一、詳細(xì)領(lǐng)導(dǎo)、組織監(jiān)察審計部門的各項工作,對本部門的工作負(fù)責(zé)。

  二、制定和完善公司監(jiān)察審計方面的.各項規(guī)章制度。

  三、制定年度監(jiān)察審計工作安排,報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。

  四、創(chuàng)新內(nèi)部監(jiān)察審計工作,在完成正常監(jiān)察審計業(yè)務(wù)外,主動開展監(jiān)察審計調(diào)查和專項管理監(jiān)察審計,為加強企業(yè)管理,提高經(jīng)濟效益出謀劃策。

  五、詳細(xì)協(xié)作社會中介機構(gòu)對企業(yè)的各項審計工作,并對外部審計的質(zhì)量進行監(jiān)督。

  六、提高服務(wù)意識,主動主動為基層單位解決實際問題。

  七、帶頭執(zhí)行《內(nèi)部審計工作管理暫行方法》和《內(nèi)部行政監(jiān)察工作管理暫行方法》,不斷提高內(nèi)部監(jiān)察審計工作質(zhì)量。

  八、主動主動完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計部崗位職責(zé)2024 篇25

  職責(zé)描述:

  1、在部長的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)對集團所屬公司(部門)的財務(wù)審計工作。及時與各部門進行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報,盡量將問題控制在產(chǎn)生后果之前(萌芽狀態(tài))。

  2、規(guī)范財務(wù)運行體系,對集團各公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)開展、報表分析進行監(jiān)督。

  3、對集團公司開發(fā)的新項目督促財務(wù)部門可行性經(jīng)濟分析并對其分析結(jié)果進行審計。

  4、對集團各公司進行稅收籌劃,每月指導(dǎo)檢查對外帳務(wù)的處理,稅收政策的'利用。

  5、對集團各公司及部門的計劃大要事收集,監(jiān)督執(zhí)行情況匯總考核。

  6、監(jiān)督各司各部績效考核財務(wù)指標(biāo)的制定;參與集團公司對各司各部考核,并出具審計結(jié)果。

  7、抽查審核項目成本控制,提出降低成本控制措施。

  任職要求:

  從事審計3年以上,財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè),?埔陨蠈W(xué)歷;房產(chǎn)/建筑行業(yè)審計經(jīng)驗,

審計部崗位職責(zé)2024 篇26

  一、擬訂集團公司內(nèi)部審計工作制度,編制年度內(nèi)部審計工作安排;提出效能監(jiān)察年度工作安排和效能監(jiān)察立項看法。

  二、組織對工程項目實施過程的監(jiān)督、監(jiān)察和財務(wù)決算審計,并對集團公司及控股公司審計監(jiān)察中發(fā)覺的問題進行處理。

  三、組織對集團控股公司負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人進行任期或定期責(zé)任審計。

  四、對集團公司及其控股公司的工程招標(biāo)和材料設(shè)備選購 、辦公設(shè)施選購 等進行過程監(jiān)督。

  五、對集團公司及其控股公司的'財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效以及其他有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。

  六、組織協(xié)調(diào)相關(guān)部門參加效能監(jiān)察工作,落實集團公司廉政建設(shè)各項指標(biāo)。

  七、對集團公司及其控股公司內(nèi)部限制系統(tǒng)的健全性、合理性和有效性進行檢查、評價和看法反饋,對有關(guān)業(yè)務(wù)的經(jīng)營風(fēng)險進行評估和看法反饋。

  八、完成集團公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

審計部崗位職責(zé)2024 篇27

  一、嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部行政監(jiān)察工作管理暫行方法》的規(guī)定,不斷提高內(nèi)部監(jiān)察工作的質(zhì)量和水平。

  二、檢查有關(guān)法規(guī)、制度的執(zhí)行狀況,調(diào)查探討存在問題, 提出合理化建議。

  三、檢查受理違規(guī)、違紀(jì)案件,重要、困難案件經(jīng)請示有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)后剛好上報上級有關(guān)部門,觸犯刑律的移交司法部門。

  四、受理來信、來訪,受理申訴、控告,做好相關(guān)資料的記錄、整理,按期完成年終總結(jié)、信息上報等工作。

  五、參加對財務(wù)審批制度的健全性和執(zhí)行的有效性進行監(jiān)察。

  六、參與基本建設(shè)投資及重大經(jīng)濟活動的監(jiān)察工作;做好經(jīng)營活動中的.成本核算、物料消耗、物資選購 、分包結(jié)算、工程結(jié)算、質(zhì)量、平安以及各項費用的運用、虧損項目、虧損單位和對外投資等方面的監(jiān)察記錄。

  七、主動幫助部門領(lǐng)導(dǎo)組織對監(jiān)察對象進行遵紀(jì)遵守法律、廉潔高效的教化培訓(xùn);加強業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),為提高企業(yè)管理水平出謀劃策。

  八、剛好整理監(jiān)察工作檔案,并按規(guī)定存檔。

  九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計部崗位職責(zé)2024 篇28

  職責(zé)描述:

  1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質(zhì)量方針、規(guī)章制度。

  2.負(fù)責(zé)財務(wù)管理制度建設(shè)與落實工作;

  3.負(fù)責(zé)部門計劃與總結(jié)工作;

  4.負(fù)責(zé)公司預(yù)算與決算工作;

  5.負(fù)責(zé)公司資金管理工作;

  6.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)統(tǒng)籌與監(jiān)管工作;

  7.負(fù)責(zé)公司風(fēng)險識別與管控工作;

  8.負(fù)責(zé)公司審計工作;

  9.負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作;

  10.負(fù)責(zé)財務(wù)分析與改進工作;

  11.負(fù)責(zé)財務(wù)架構(gòu)優(yōu)化工作;

  12.負(fù)責(zé)財務(wù)審計線團隊建設(shè)工作;

  13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他任務(wù)。

  任職要求:

  1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計專業(yè)

  2、具有10年以上財務(wù)工作,3年以上管理工作經(jīng)驗;

  3、具有較強的溝通能力、協(xié)作能力。

  4.、具有零售連鎖企業(yè)相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。

審計部崗位職責(zé)2024 篇29

  一、制定企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察審計工作制度,編制企業(yè)年度內(nèi)部監(jiān)察審計工作安排。

  二、組織、協(xié)作中介機構(gòu)開展對企業(yè)年度財務(wù)決算的審計工作,并對企業(yè)年度財務(wù)決算的審計質(zhì)量進行監(jiān)督。

  三、對本企業(yè)及其所屬

  單位的`財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量、經(jīng)營績效、勞務(wù)支出、物資選購 、工程結(jié)算、工程分包招標(biāo)、經(jīng)濟合同、對外投資、內(nèi)部限制、基建工程的決算以及其他有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。

  四、對企業(yè)直管的項目進行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)審計;對分公司管轄的項目進行終結(jié)、獎罰兌現(xiàn)的復(fù)審。

  五、監(jiān)督檢查公司及所屬單位、部門、工作人員在貫徹執(zhí)行國家法律、法規(guī)及在遵守和執(zhí)行上級單位、本單位各項規(guī)章及制度中的狀況。

  六、受理對監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律行為的檢舉、控告;調(diào)查處理監(jiān)察對象違反行政紀(jì)律的行為;參加對監(jiān)察對象的考核評議工作;幫助公司領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)職能部門加強內(nèi)部監(jiān)督,對監(jiān)察對象進行遵紀(jì)遵守法律、廉潔高效的教化。

  七、促進公司廉政建設(shè),組織開展效能監(jiān)察工作:

  八、做好上級監(jiān)察部門和公司管理規(guī)定由監(jiān)察部門履行的其他職責(zé)。

審計部崗位職責(zé)2024 篇30

  一、嚴(yán)格執(zhí)行《內(nèi)部審計工作管理暫行方法》不斷提高內(nèi)部監(jiān)察審計工作質(zhì)量。

  二、依據(jù)審計工作安排的支配,對基層單位會計報表進行不定期審計,落實資產(chǎn)、負(fù)債、權(quán)益及收入、費用、利潤的`真實性。

  三、負(fù)責(zé)所屬各單位負(fù)責(zé)人的經(jīng)濟責(zé)任審計,對其經(jīng)營期間的經(jīng)濟責(zé)任做出評價。

  四、對所屬各單位的貨幣資金進行定期或不定期檢查,核實庫存限額及貨幣資金的相互限制狀況。

  五、負(fù)責(zé)檢查工程項目的過程限制、成本管理、核算狀況和工程項目的兌現(xiàn)審計。

  六、負(fù)責(zé)審計文件、審計底稿、審計報告等審計檔案的管理工作并按期歸檔。

  七、主動開展審計調(diào)查和專項審計工作,為加強企業(yè)管理出謀劃策。

  八、對內(nèi)審業(yè)務(wù)要加強學(xué)習(xí),對實際工作要不斷創(chuàng)新。

  九、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計部崗位職責(zé)2024 篇31

  1. 協(xié)助準(zhǔn)備外部審計或咨詢項目的資料,對各部門的上交的資料進行初審以確保符合審計的目的;

  2.完成常規(guī)審計項目,如對各部門流程內(nèi)控工作的審計,根據(jù)審計工作整理流程內(nèi)控制度設(shè)計方面的缺陷并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和集團政策提出改進建議;查看各部門對于各種規(guī)章制度的執(zhí)行情況,根據(jù)執(zhí)行情況給出審計結(jié)果并提出整改要求;

  3. 根據(jù)舉報和投訴,進行案件的查處,在查處過程中善于運用國家的法律法規(guī),能夠供定公平公正的處理案件;

  4. 進行飛行檢查,根據(jù)要求查看控制環(huán)境的和員工的工作流程是否符合公司的標(biāo)準(zhǔn)要求,并出具飛行測試報告;

  5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

審計部崗位職責(zé)2024 篇32

  1.稅務(wù)相關(guān)工作,按時完成稅務(wù)申報以及年度匯算清繳工作。

  2.日常報銷等財務(wù)支出的審核事項。

  3.編制公司月度、年度會計報表、會計決算等核算工作。

  4.固定資產(chǎn)折舊率的核算。

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    1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團公司有關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守審計職業(yè)道德。2、制定內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標(biāo)以及年度工作重點、審計資源等具體情況,確定內(nèi)部審計工作重點,編制年度審計...

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    1、具體實施審計項目,對審計過程形成相應(yīng)記錄,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量;2、及時向公司領(lǐng)導(dǎo)匯報發(fā)現(xiàn)的重大問題和風(fēng)險隱患,提出改進意見;3、檢查各項制度執(zhí)行的有效性,對存在不合理處提出優(yōu)化建議;4、對公司各項經(jīng)營管理活動和財務(wù)活動的真...

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