財務(wù)審計部崗位職責(zé)(精選33篇)
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇1
1.負(fù)責(zé)制定集團財務(wù)制度和財務(wù)管理辦法,并組織實施;并貫徹、執(zhí)行《會計法》等國家財經(jīng)法規(guī)。
2.負(fù)責(zé)組織做好財務(wù)預(yù)算或財務(wù)收支計劃,并監(jiān)督、檢查和評價預(yù)算或財務(wù)收支計劃執(zhí)行情況。
3.負(fù)責(zé)組織集團會計核算工作,真實、完整反映集團財務(wù)狀況和經(jīng)營成果,并進行分析,提出改善建議。
4.負(fù)責(zé)制定并嚴(yán)格執(zhí)行資金管理制度,合理調(diào)配使用資金,監(jiān)控資金的投入,提高資金使用效率。
5.負(fù)責(zé)對擬投資項目進行資金籌措、經(jīng)濟效益預(yù)測等財務(wù)方面的可行性分析,作為集團決策參考。
6.負(fù)責(zé)編制、審核集團月財務(wù)報表及年度財務(wù)決算報告。
7.負(fù)責(zé)建立健全財務(wù)檔案管理制度,保證會計資料的.安全與完整。
8.負(fù)責(zé)收集整理統(tǒng)計資料,制定和提供統(tǒng)計分析報告。
9.負(fù)責(zé)做好審計工作,檢查、指導(dǎo)各子公司的財務(wù)工作,監(jiān)督其財務(wù)運行并對其經(jīng)營業(yè)績進行考核、評價。
10.負(fù)責(zé)搞好部門建設(shè),不斷改進內(nèi)部控制等管理工作。
11.負(fù)責(zé)對財務(wù)人員進行統(tǒng)一管理,做好財務(wù)人員的后續(xù)教育和專業(yè)培訓(xùn)工作,提高人員專業(yè)素質(zhì)和部門工作績效。
12.協(xié)助和支持其他部門的工作,保持部門之間良好的溝通。
13.完成集團領(lǐng)導(dǎo)交給的其他工作。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇2
1、負(fù)責(zé)編制內(nèi)審方案,整理審計證據(jù),準(zhǔn)備相關(guān)審計文件,提出審計建議;
2、參與現(xiàn)場審計,做好公司的財務(wù)清查工作;
3、負(fù)責(zé)對公司財務(wù)處理合法合規(guī)性、稅務(wù)風(fēng)險等進行審計評價,并提出改進建議;
4、公司歷史賬務(wù)清查及財務(wù)狀況真實性的'審計工作;
5、協(xié)助完善公司財務(wù)管理及財務(wù)人員的培訓(xùn)工作。
6、負(fù)責(zé)團隊的管理,及相關(guān)制度的落實
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇3
職責(zé)描述:
1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質(zhì)量方針、規(guī)章制度。
2.負(fù)責(zé)財務(wù)管理制度建設(shè)與落實工作;
3.負(fù)責(zé)部門計劃與總結(jié)工作;
4.負(fù)責(zé)公司預(yù)算與決算工作;
5.負(fù)責(zé)公司資金管理工作;
6.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)統(tǒng)籌與監(jiān)管工作;
7.負(fù)責(zé)公司風(fēng)險識別與管控工作;
8.負(fù)責(zé)公司審計工作;
9.負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作;
10.負(fù)責(zé)財務(wù)分析與改進工作;
11.負(fù)責(zé)財務(wù)架構(gòu)優(yōu)化工作;
12.負(fù)責(zé)財務(wù)審計線團隊建設(shè)工作;
13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他任務(wù)。
任職要求:
1、全日制本科及以上學(xué)歷,財務(wù)管理、會計專業(yè)
2、具有10年以上財務(wù)工作,3年以上管理工作經(jīng)驗;
3、具有較強的溝通能力、協(xié)作能力。
4.、具有零售連鎖企業(yè)相關(guān)經(jīng)驗者優(yōu)先考慮。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇4
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的有關(guān)法律、法規(guī)、政策和集團各項規(guī)章制度。
2、組織對公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性的檢查和評價。
3、按照有關(guān)法規(guī)和制度,結(jié)合集團實際,建立健全內(nèi)部審計規(guī)章制度及作業(yè)流程。
4、組織編制年度審計工作計劃,提交總經(jīng)理或有關(guān)會議審定,并組織實施。
5、負(fù)責(zé)審計工作進度與質(zhì)量的.檢查,工程審計的復(fù)核和審計報告的簽發(fā)等工作。
6、負(fù)責(zé)對公司物質(zhì)采購、基建工程招標(biāo)等經(jīng)濟活動和經(jīng)濟合同進行審計監(jiān)督。
7、對所屬公司的經(jīng)濟效益和領(lǐng)導(dǎo)干部的經(jīng)濟責(zé)任進行審計。
8、對集團各部門、公司的勞動紀(jì)律、衛(wèi)生、安全生產(chǎn)、工作效能等進行監(jiān)督檢查,發(fā)出通報、整改要求和處罰決定。
9、負(fù)責(zé)編寫年度審計工作總結(jié),并向總經(jīng)理或有關(guān)會議報告。
10、組織開展政治、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí),提高審計人員思想政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。
11、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇5
職責(zé)描述:
1、在部長的統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)下,具體負(fù)責(zé)對集團所屬公司(部門)的財務(wù)審計工作。及時與各部門進行溝通,少普查,多抽查,有問題查到底;發(fā)現(xiàn)問題及時向上級匯報,盡量將問題控制在產(chǎn)生后果之前(萌芽狀態(tài))。
2、規(guī)范財務(wù)運行體系,對集團各公司財務(wù)人員業(yè)務(wù)開展、報表分析進行監(jiān)督。
3、對集團公司開發(fā)的新項目督促財務(wù)部門可行性經(jīng)濟分析并對其分析結(jié)果進行審計。
4、對集團各公司進行稅收籌劃,每月指導(dǎo)檢查對外帳務(wù)的處理,稅收政策的'利用。
5、對集團各公司及部門的計劃大要事收集,監(jiān)督執(zhí)行情況匯總考核。
6、監(jiān)督各司各部績效考核財務(wù)指標(biāo)的制定;參與集團公司對各司各部考核,并出具審計結(jié)果。
7、抽查審核項目成本控制,提出降低成本控制措施。
任職要求:
從事審計3年以上,財務(wù)會計等相關(guān)專業(yè),?埔陨蠈W(xué)歷;房產(chǎn)/建筑行業(yè)審計經(jīng)驗,
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇6
1.宣傳、貫徹公司的使命、愿景和質(zhì)量方針、規(guī)章制度。
2.負(fù)責(zé)財務(wù)管理制度建設(shè)與落實工作;
3.負(fù)責(zé)部門計劃與總結(jié)工作;
4.負(fù)責(zé)公司預(yù)算與決算工作;
5.負(fù)責(zé)公司資金管理工作;
6.負(fù)責(zé)公司資產(chǎn)統(tǒng)籌與監(jiān)管工作;
7.負(fù)責(zé)公司風(fēng)險識別與管控工作;
8.負(fù)責(zé)公司審計工作;
9.負(fù)責(zé)公司稅務(wù)籌劃工作;
10.負(fù)責(zé)財務(wù)分析與改進工作;
11.負(fù)責(zé)財務(wù)架構(gòu)優(yōu)化工作;
12.負(fù)責(zé)財務(wù)審計線團隊建設(shè)工作;
13.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦其他任務(wù)。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇7
1、內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé):
。1)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
(2)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等;
。3)在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;
。4)至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。
2、其他職責(zé):
。1)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃,并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告;
內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。
。2)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計工作,并根據(jù)實際情況,對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效性進行評價;
。3)內(nèi)部審計通常應(yīng)當(dāng)涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),包括但不限于:銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等;
。4)內(nèi)部審計人員獲取的'審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;
(5)內(nèi)部審計人員在審計工作中應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定編制與復(fù)核審計工作底稿,并在審計項目完成后,及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔;內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)建立工作底稿保密制度,并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,建立相應(yīng)的檔案管理制度,明確內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時間;
。6)協(xié)調(diào)和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作;
。7)協(xié)助監(jiān)事會檢查相關(guān)事項,為監(jiān)事會提供相關(guān)材料;
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇8
1、配合制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;
2、按公司財務(wù)制度規(guī)定實施會計核算標(biāo)準(zhǔn)并檢查實施落實到位;
3、對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進行審計;
4、與外部審計機構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;
5、負(fù)責(zé)對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇9
一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度,農(nóng)村信用社稽核審計崗位職責(zé)匯編。
二、負(fù)責(zé)組織本部門實施
二、組織實施各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務(wù)計劃情況。
三、稽核各信用社營運及經(jīng)濟效益情況,通過稽核審計,不斷總結(jié)經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議,對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用
。
四、檢查信用社各項業(yè)務(wù)發(fā)展的真實情況,醫(yī)治虛假經(jīng)營,當(dāng)好金融醫(yī)士。
五、維護國家集體財產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營,促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務(wù)。
六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門搞好協(xié)調(diào)工作。
七、分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務(wù)活動和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審計報告。
八、承辦聯(lián)社領(lǐng)導(dǎo)與上級審計部門交辦的其它工作,范文《農(nóng)村信用社稽核審計崗位職責(zé)匯編》。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇10
1、制定工程與大型設(shè)備項目審計計劃并組織人員進行審計;
2、實施工程與大型設(shè)備項目成本控制,組織控制價/結(jié)算價、過程跟蹤審計等;
3、參與工程與大型設(shè)備項目招標(biāo)、合同談判、項目驗收等的過程監(jiān)督;
4、建立和完善工程與大型設(shè)備項目監(jiān)督管理的流程和制度體系;
5、編制及整理審計底稿和相關(guān)資料歸檔;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇11
1、 對施工項目進行工程造價審核與分析 ;
2、 對預(yù)(結(jié))算中的定額換算、取費標(biāo)準(zhǔn)、材料價差等進行復(fù)核,發(fā)現(xiàn)問題及時反映;
3、 熟悉施工圖紙,能夠獨立計算并復(fù)核圖紙工程量 ;
4、 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇12
1. 協(xié)助準(zhǔn)備外部審計或咨詢項目的資料,對各部門的上交的資料進行初審以確保符合審計的目的;
2.完成常規(guī)審計項目,如對各部門流程內(nèi)控工作的審計,根據(jù)審計工作整理流程內(nèi)控制度設(shè)計方面的缺陷并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)和集團政策提出改進建議;查看各部門對于各種規(guī)章制度的執(zhí)行情況,根據(jù)執(zhí)行情況給出審計結(jié)果并提出整改要求;
3. 根據(jù)舉報和投訴,進行案件的查處,在查處過程中善于運用國家的法律法規(guī),能夠供定公平公正的處理案件;
4. 進行飛行檢查,根據(jù)要求查看控制環(huán)境的和員工的工作流程是否符合公司的標(biāo)準(zhǔn)要求,并出具飛行測試報告;
5. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇13
審計部是公司綜合審計協(xié)調(diào)部門,主要職責(zé)如下:
(一)內(nèi)控體系建立:
。1)負(fù)責(zé)擬制公司審計工作計劃,完成公司下達的審計工作項目。
(2)負(fù)責(zé)擬制公司內(nèi)部審計制度、辦法、規(guī)程和標(biāo)準(zhǔn),運用審計手段保證公司各部門規(guī)范運作。
。3)擬制并及時修訂審計部職責(zé)范圍內(nèi)的各項管理制度。
(二)審計工作
。1)按照國家財經(jīng)法規(guī)和企業(yè)財務(wù)規(guī)章制度,監(jiān)督和檢查公司各地區(qū)/部門以及所屬單位的執(zhí)行情況,依法對其進行財務(wù)審計,保證企業(yè)經(jīng)濟活動合法有序進行。
。2)根據(jù)審計法、會計法等相關(guān)制度,對公司各部門(含職能部門)的費用、單據(jù)及公司制度的執(zhí)行、年度報表進行內(nèi)部審計。
。3)按照審計法、會計法等相關(guān)制度,對財務(wù)收支、年度財報表進行內(nèi)部審計,審計對外投資事項,可行性、投資風(fēng)險和投資收益評估。審計部門對審查過程中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制缺陷,應(yīng)當(dāng)督促相關(guān)責(zé)任部門制定整改措施和整改時間,并進行內(nèi)部控制的后續(xù)審查,監(jiān)督整改措施的落實情況,并將其納入年度內(nèi)部審計工作計劃。
(4)根據(jù)公司營銷政策審計營銷中心各個渠道及市場部費用的實施。
(5)根據(jù)公司采購管理規(guī)定對公司采購環(huán)節(jié)進行監(jiān)控。
。6)公司應(yīng)收賬款、個人借款的稽核。
。7)公司經(jīng)理級以上的離任、交接審計及離任經(jīng)濟責(zé)任審計。
(8)對公司各管理鏈的風(fēng)險點進行分析、預(yù)警。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇14
1、財務(wù)節(jié)點線上合同的審批;
2、協(xié)助處理集團專項項目;
3、梳理集團各項業(yè)務(wù);
4、收集、整理集團各項財務(wù)數(shù)據(jù);
5、協(xié)助集團年度審計工作;
6、集團內(nèi)單體報表審計的跟蹤處理;
7、領(lǐng)導(dǎo)安排的其它事宜。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇15
1.貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價格、合同管理等方面的規(guī)定,主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設(shè),確保部門各項工作有序開展,負(fù)責(zé)制定部門各項管理規(guī)章制度及工作流程。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行,以控制工程項目的投資。
2.負(fù)責(zé)編制部門年度、月度工作計劃,并組織落實。負(fù)責(zé)配合規(guī)劃設(shè)計部完成設(shè)計圖紙審查、設(shè)計概算審核、設(shè)計方案測算及經(jīng)濟對比等工作。
3.參與建筑施工圖紙、施工組織設(shè)計的.會審工作。參與勘查、設(shè)計、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購合同等合同會審、會簽工作。
4.根據(jù)施工圖編制工程預(yù)算,并與設(shè)計概算對比分析,為審查施工圖提供支持。
5.負(fù)責(zé)計算在建工程的變更工程量及造價,進行變更造價測算和變更方案經(jīng)濟對比工作。
6.負(fù)責(zé)與項目相關(guān)的預(yù)算、結(jié)算以及進度款審核等。
7.負(fù)責(zé)與項目相關(guān)物資考察及招標(biāo)、評標(biāo)、合同談判等。
8.參與銷售相關(guān)的面積計算、價格制定,為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù),做好配合工作。
9.負(fù)責(zé)本部門人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)督、績效管理工作。
10.負(fù)責(zé)工程預(yù)算部的組織管理、部門經(jīng)費控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇16
1、內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé):
(1)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
(2)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等;
(3)在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;
(4)至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。
2、其他職責(zé):
(1)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃,并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告;
(2)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。
(3)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計工作,并根據(jù)實際情況,對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效性進行評價;
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇17
1.負(fù)責(zé)各單位的會計核算,嚴(yán)格控制成本費用,節(jié)約開支。
2.負(fù)責(zé)各單位成本費用核算和核對工作,及時提供成本費用報表。
3.負(fù)責(zé)往來賬目的核算、核對、檢査和清算工作。
4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇18
1、財務(wù)審計:對公司財務(wù)計劃、財務(wù)預(yù)算、信貸計劃的執(zhí)行和決算情況、與財務(wù)收支相關(guān)的經(jīng)濟活動及公司的經(jīng)濟效益、財務(wù)管理內(nèi)控制度執(zhí)行情況等進行內(nèi)部審計監(jiān)督。
2、內(nèi)控審計:對公司內(nèi)部管理控制系統(tǒng)及執(zhí)行國家財經(jīng)法規(guī)進行內(nèi)部審計監(jiān)督;督促建立、健全完善的公司內(nèi)部控制制度,促進公司經(jīng)營管理的改善和加強,保障公司持續(xù)、健康、快速地發(fā)展。
3、專項審計:對與公司經(jīng)濟活動有關(guān)的特定事項,向公司有關(guān)單位、部門或個人進行專項審計調(diào)查。
4、上級主管單位和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計工作。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇19
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團公司有關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守審計職業(yè)道德。
2、制定內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。
3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標(biāo)以及年度工作重點、審計資源等具體情況,確定內(nèi)部審計工作重點,編制年度審計計劃。
4、在審計工作分管領(lǐng)導(dǎo)和審計部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,對以下事項進行審計監(jiān)督和審計評價:
、咆瀼貓(zhí)行國家法律法規(guī),集團公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、規(guī)章制度情況;
⑵財務(wù)狀況、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營活動;
、枪こ坦芾怼⒑贤芾、物資采購及招投標(biāo)情況; ⑷企業(yè)對外投資、借款、擔(dān)保情況;
、砂凑沼嘘P(guān)規(guī)定,對本單位任命或推薦任命的權(quán)屬單位法定代表人或行政負(fù)責(zé)人進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計;
、势髽I(yè)經(jīng)營管理和效益情況,經(jīng)營目標(biāo)完成情況; ⑺企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性、有效性以及風(fēng)險管理情況;
⑻接受信訪、紀(jì)檢等部門委托,對各種違法違規(guī)行為進行專項審計。
、凸绢I(lǐng)導(dǎo)安排和根據(jù)工作需要開展的其他審計事項。
5、需要委托中介機構(gòu)審計的事項,負(fù)責(zé)對中介機構(gòu)的
聘用、協(xié)調(diào)、費用支付等,對中介機構(gòu)的審計工作底稿、審計報告等資料進行審核。
6、負(fù)責(zé)將審計項目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔。
7、監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計決定情況。
8、對各權(quán)屬單位的內(nèi)部審計工作進行指導(dǎo)和檢查。 9、審計檔案的`整理、借閱登記等管理工作。
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
審計部部門崗位職責(zé)
1、內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)履行以下基本職責(zé):
。1)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;
。2)對本公司各內(nèi)部機構(gòu)、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行審計,包括但不限于財務(wù)報告、業(yè)績快報、自愿披露的預(yù)測性財務(wù)信息等;
。3)在內(nèi)部審計過程中合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為;
(4)至少每季度向?qū)徲嬑瘑T會報告一次,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。
2、其他職責(zé):
。1)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)在每個會計年度結(jié)束前兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交次一年度內(nèi)部審計工作計劃,并在每個會計年度結(jié)束后兩個月內(nèi)向?qū)徲嬑瘑T會提交年度內(nèi)部審計工作報告;
內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)將審計重要的對外投資、購買和出售資產(chǎn)、對外擔(dān)保、關(guān)聯(lián)交易、募集資金使用及信息披露事務(wù)等事項作為年度工作計劃的必備內(nèi)容。
。2)內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)以業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)為基礎(chǔ)開展審計工作,并根據(jù)實際情況,對與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的內(nèi)部控制設(shè)計的合理性和實施的有效性進行評價;
。3)內(nèi)部審計通常應(yīng)當(dāng)涵蓋公司經(jīng)營活動中與財務(wù)報告和信息披露事務(wù)相關(guān)的所有業(yè)務(wù)環(huán)節(jié),包括但不限于:銷貨及收款、采購及付款、存貨管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理、人力資源管理、信息系統(tǒng)管理和信息披露事務(wù)管理等;
(4)內(nèi)部審計人員獲取的審計證據(jù)應(yīng)當(dāng)具備充分性、相關(guān)性和可靠性。內(nèi)部審計人員應(yīng)當(dāng)將獲取審計證據(jù)的名稱、來源、內(nèi)容、時間等信息清晰、完整地記錄在工作底稿中;
。5)內(nèi)部審計人員在審計工作中應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定編制與復(fù)核審計工作底稿,并在審計項目完成后,及時對審計工作底稿進行分類整理并歸檔;內(nèi)部審計部門應(yīng)當(dāng)建立工作底稿保密制度,并依據(jù)有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,建立相應(yīng)的檔案管理制度,明確內(nèi)部審計工作報告、工作底稿及相關(guān)資料的保存時間;
。6)協(xié)調(diào)和配合政府審計、社會審計、財稅部門的審計檢查工作;
。7)協(xié)助監(jiān)事會檢查相關(guān)事項,為監(jiān)事會提供相關(guān)材料;
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇20
崗位職責(zé):
1、制訂集團、各分(子)公司、學(xué)校各項內(nèi)部審計制度,并持續(xù)優(yōu)化。
2、制訂年度、季度審計計劃,并按計劃對集團、各分(子)公司、學(xué)校的`財務(wù)、投資、信貸、預(yù)決算、經(jīng)營成果、收支、招采、專項資金的使用等進行審計,匯報。
3、監(jiān)督檢查集團、各分(子)公司、學(xué)校的財務(wù)報表等進行審計,檢驗其真實性、準(zhǔn)確性、合規(guī)性等。
4、根據(jù)審計結(jié)果,編制審計報告、提出審計整改并提交公司管理層,提出意見或建議,跟蹤整改結(jié)果。
5、負(fù)責(zé)關(guān)鍵崗位人員離任、轉(zhuǎn)崗、任期績效等專項審計。
6、受理投訴及檢舉事項,檢查違規(guī)違紀(jì)行為。
7、監(jiān)督評價各公司內(nèi)部控制體系有效性,對不符合事項進行跟蹤整改。
8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
任職要求:
1、本科及以上學(xué)歷,會計學(xué)、審計、財務(wù)管理相關(guān)專業(yè),中級以上職稱;
2、有注冊會計師、審計師資格證者優(yōu)先;
3、5年以上集團型企業(yè)從事風(fēng)險管理、內(nèi)部控制和內(nèi)部審計相關(guān)工作經(jīng)驗;有上市公司審計經(jīng)驗優(yōu)先。
4、品行端正,過往無違法違紀(jì)行為。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇21
1、負(fù)責(zé)基建、設(shè)備、技改等工程項目的基礎(chǔ)審核工作。
2、負(fù)責(zé)監(jiān)督和督促單位內(nèi)部控制制度以及相關(guān)崗位職責(zé)的履行。
3、對日常采購、費用的抽核,并對審核中發(fā)現(xiàn)的問題,及時向相關(guān)部門及其上級反饋。
4、負(fù)責(zé)公司預(yù)算數(shù)據(jù)和KPI的匯總、統(tǒng)計、反饋、報告工作。
5、對各相關(guān)主體的自查情況,需進行比對并跟蹤反饋相關(guān)措施的落實情況。
6、總結(jié)稽核中發(fā)現(xiàn)問題,提出進一步完善內(nèi)部控制制度或改善工作流程的建議。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇22
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)擬定及完善企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系、制度和流程,制定審計內(nèi)控計劃和預(yù)算;
2、負(fù)責(zé)監(jiān)管公司內(nèi)部控制體系運行情況,各項管理制度、相關(guān)流程執(zhí)行情況,并對其有效性、合理性及經(jīng)濟性進行評價;
3、負(fù)責(zé)組織實施公司常規(guī)審計,以及各類專項財務(wù)審計、管理審計等,根據(jù)審計情況,對公司生產(chǎn)經(jīng)營管理等方面提出改善建議。
任職要求:
1、大專及以上學(xué)歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);
2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗;
3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的建設(shè)及管理;
4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力
5、具有強烈的事業(yè)心、責(zé)任心和良好的`職業(yè)道德,保密意識強
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇23
崗位要求:
1.審計學(xué)、財務(wù)管理、會計學(xué)等相關(guān)專業(yè);
2.本科及以上學(xué)歷;
3.大型企業(yè)集團8年及以上財務(wù)和審計管理經(jīng)驗;
4.具有高級會計師、cpa、cia等專業(yè)資格;
5.擁有注冊審計師。
崗位職責(zé):
1、根據(jù)公司年度目標(biāo),組織制訂本部門的工作計劃并分解到相關(guān)崗位,指導(dǎo)監(jiān)督其計劃的`完成情況,制訂和完善部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;
2、組織梳理公司風(fēng)控體系建設(shè)工作及相關(guān)制度,評價內(nèi)控體系設(shè)計是否健全、執(zhí)行是否有效,促進內(nèi)部控制體系不斷完善;
3、建立重大風(fēng)險問題持續(xù)監(jiān)督跟蹤及問責(zé)調(diào)查機制,組織制訂和完善部門內(nèi)部的各項規(guī)章制度及相關(guān)業(yè)務(wù)流程,并監(jiān)督檢查其執(zhí)行情況,對違規(guī)行為做出處罰決定;
4、組織開展公司及各分子公司的財務(wù)審計工作,根據(jù)財務(wù)審計情況對公司財務(wù)管理提出創(chuàng)新性、合理化建議,保證公司財務(wù)管理風(fēng)險可控;
5、組織稽核公司各類采購價格,審核資金支付及代理費,聯(lián)合相關(guān)部室或獨立對各類招、議標(biāo)活動開展詢價工作,全過程監(jiān)督招、議標(biāo)活動;
6、監(jiān)督公司及各分子公司內(nèi)部控制運行情況,識別、分析并評估制度、流程和經(jīng)營管理過程中可能出現(xiàn)的風(fēng)險點,提出關(guān)于完善制度和流程、防控風(fēng)險的相關(guān)建議;
7、參與公司各類技改項目的立項評審,開展公司技改決算工作;
8、協(xié)助風(fēng)控總監(jiān)監(jiān)督經(jīng)營管理部及各分子公司企管部建立科學(xué)完善的風(fēng)險防范體系。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇24
1.貫徹國家有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策,負(fù)責(zé)對本企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營中的財務(wù)收支情況進行監(jiān)督。
2.負(fù)責(zé)對外包工程預(yù)決算和經(jīng)濟合同的審定監(jiān)督。
3.負(fù)責(zé)對經(jīng)濟獨立法人離任的審計工作。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇25
1、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)法律法規(guī)及集團公司有關(guān)規(guī)章制度,嚴(yán)格遵守審計職業(yè)道德。
2、制定內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等。
3、根據(jù)企業(yè)經(jīng)營計劃、經(jīng)營目標(biāo)以及年度工作重點、審計資源等具體情況,確定內(nèi)部審計工作重點,編制年度審計計劃。
4、在審計工作分管領(lǐng)導(dǎo)和審計部門負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)下,對以下事項進行審計監(jiān)督和審計評價:
⑴貫徹執(zhí)行國家法律法規(guī),集團公司和本單位發(fā)展戰(zhàn)略、經(jīng)營決策、規(guī)章制度情況;
、曝攧(wù)狀況、財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)營活動;
、枪こ坦芾、合同管理、物資采購及招投標(biāo)情況;
、绕髽I(yè)對外投資、借款、擔(dān)保情況;
、砂凑沼嘘P(guān)規(guī)定,對本單位任命或推薦任命的權(quán)屬單位法定代表人或行政負(fù)責(zé)人進行任期經(jīng)濟責(zé)任審計;
、势髽I(yè)經(jīng)營管理和效益情況,經(jīng)營目標(biāo)完成情況;
、似髽I(yè)內(nèi)部控制制度的`健全性、有效性以及風(fēng)險管理情況;
、探邮苄旁L、紀(jì)檢等部門委托,對各種違法違規(guī)行為進行專項審計。
、凸绢I(lǐng)導(dǎo)安排和根據(jù)工作需要開展的其他審計事項。
5、需要委托中介機構(gòu)審計的事項,負(fù)責(zé)對中介機構(gòu)的聘用、協(xié)調(diào)、費用支付等,對中介機構(gòu)的審計工作底稿、審計報告等資料進行審核。
6、負(fù)責(zé)將審計項目的所有資料按檔案管理的有關(guān)規(guī)定整理歸檔。
7、監(jiān)督被審計單位執(zhí)行審計決定情況。
8、對各權(quán)屬單位的內(nèi)部審計工作進行指導(dǎo)和檢查。
9、審計檔案的整理、借閱登記等管理工作。
10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇26
1.稅務(wù)相關(guān)工作,按時完成稅務(wù)申報以及年度匯算清繳工作。
2.日常報銷等財務(wù)支出的審核事項。
3.編制公司月度、年度會計報表、會計決算等核算工作。
4.固定資產(chǎn)折舊率的核算。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇27
職位描述:
1、審核各項目公司的控制系統(tǒng),并提供有效的改進建議。
2、根據(jù)團隊的審計計劃,準(zhǔn)時高效的完成國內(nèi)各項目公司的審計復(fù)核工作。
3、評估各項目公司的財務(wù)和商業(yè)風(fēng)險,實行并推廣企業(yè)風(fēng)險管理計劃。
任職要求:
1、會計師職稱或相關(guān)資格。
2、了解國內(nèi)和國際內(nèi)部審計相關(guān)的法律法規(guī)及要求。
3、掌握財務(wù)審計的`理論和方法,能獨立、客觀公正的進行內(nèi)部審計。
4、具有較強的應(yīng)變力、出色的工作能力及團隊合作能力。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇28
、賲f(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)建立、完善財務(wù)審計管理體系,并維護其運行;
、趨f(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)制定財務(wù)審計管理制度及相關(guān)流程,并嚴(yán)格執(zhí)行;
③根據(jù)企業(yè)年度審計計劃對各項財務(wù)收支、專項資金的使用及核算情況進行審計,并上報審計結(jié)果
④參加審計企業(yè)經(jīng)濟業(yè)務(wù)的預(yù)算執(zhí)行情況,并提出相關(guān)審計建議;
⑤負(fù)責(zé)企業(yè)財務(wù)日常監(jiān)控與審計管理工作,參與財務(wù)統(tǒng)一調(diào)度管理;
、迏f(xié)助相關(guān)人員涉及企業(yè)的投融資財務(wù)管理工作,降低投融資風(fēng)險;
⑦審計工作結(jié)束后,及時向領(lǐng)導(dǎo)提交財務(wù)審計報告,并將審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題及時上報部門經(jīng)理;
、嘧龊门c企業(yè)其他部門的聯(lián)系工作,并處理好企業(yè)相關(guān)部門之間的溝通和協(xié)調(diào)工作;
、嵬瓿善渌c內(nèi)部審計相關(guān)工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇29
審計部經(jīng)理崗位職責(zé):
1.貫徹國家、地區(qū)有關(guān)定額、預(yù)算、價格、合同管理等方面的規(guī)定,主持工程預(yù)算部行政管理的全面工作,做好部門的組織建設(shè),確保部門各項工作有序開展,負(fù)責(zé)制定部門各項管理規(guī)章制度及工作流程。組織實施并監(jiān)督執(zhí)行,以控制工程項目的投資。
2.負(fù)責(zé)編制部門年度、月度工作計劃,并組織落實。負(fù)責(zé)配合規(guī)劃設(shè)計部完成設(shè)計圖紙審查、設(shè)計概算審核、設(shè)計方案測算及經(jīng)濟對比等工作。
3.參與建筑施工圖紙、施工組織設(shè)計的會審工作。參與勘查、設(shè)計、建筑施工、工程監(jiān)理和材料設(shè)備采購合同等合同會審、會簽工作。
4.根據(jù)施工圖編制工程預(yù)算,并與設(shè)計概算對比分析,為審查施工圖提供支持。
5.負(fù)責(zé)計算在建工程的變更工程量及造價,進行變更造價測算和變更方案經(jīng)濟對比工作。
6.負(fù)責(zé)與項目相關(guān)的預(yù)算、結(jié)算以及進度款審核等。
7.負(fù)責(zé)與項目相關(guān)物資考察及招標(biāo)、評標(biāo)、合同談判等。
8.參與銷售相關(guān)的面積計算、價格制定,為公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù),做好配合工作。
9.負(fù)責(zé)本部門人員的指導(dǎo)、培訓(xùn)、監(jiān)督、績效管理工作。
10.負(fù)責(zé)工程預(yù)算部的組織管理、部門經(jīng)費控制及與其他部門的協(xié)調(diào)工作。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇30
1.應(yīng)收、應(yīng)付賬款的管理及對外核算。
2.各類票據(jù)的購買、領(lǐng)用、保管,對外開具的發(fā)票及時跟進回款狀況。
3.負(fù)責(zé)現(xiàn)金及銀行日記賬的登記及原始票據(jù)審核。
4.根據(jù)人事部門提供的考勤統(tǒng)計,進行工資的核算。
5.銷售、成本統(tǒng)計及復(fù)核工作,對公司的經(jīng)營活動進行全面的記錄。
6.協(xié)助上級主管做好成本及費用核算。
7.與稅務(wù)、銀行、會計事務(wù)所等對外聯(lián)絡(luò)、溝通。
8.負(fù)責(zé)財務(wù)檔案、合同歸檔和保管。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇31
1.完成公司研發(fā)團隊費用的各維度實績分析,加強制造相關(guān)費用控制,尋求精益空間,提升公司效率
2.完成每月CR項目的統(tǒng)計與分析報告,跟蹤每月CR項目執(zhí)行情況
3.完成集團庫存相關(guān)報表,關(guān)注庫存各項變動
4.協(xié)助研發(fā)&運營團隊建立可量化的KPI,跟蹤結(jié)果,并根據(jù)執(zhí)行情況優(yōu)化KPI,提高財務(wù)收益,分析盈虧因素及相應(yīng)業(yè)務(wù)表現(xiàn)對損益的影響及KPI
5.根據(jù)實際情況,協(xié)助完成相關(guān)財務(wù)專案項目,解決項目推進中的問題,提升工作效率
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇32
1、負(fù)責(zé)集團公司的審計工作;
2、根據(jù)工作安排,取得審計工作證據(jù),編制審計工作文稿,并對取得的審計證據(jù)的真實性、完整性負(fù)責(zé);
3、對審計整改要求、管理建議的落實情況進行跟蹤、基礎(chǔ)評價及反饋,能對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出改進建議并跟進實施;
4、負(fù)責(zé)審計資料的收集、整理歸檔工作;
5、 負(fù)責(zé)內(nèi)部審計評價實施、審計內(nèi)容分析及審計報告出具;
6、參與完善反舞弊體系搭建, 負(fù)責(zé)開展反舞弊宣導(dǎo)、投訴檢查與編制核查報告;
7、根據(jù)區(qū)域分工, 進行市場合規(guī)性檢查、 違規(guī)投訴處理。
財務(wù)審計部崗位職責(zé) 篇33
1、對集團各分子公司的生產(chǎn)經(jīng)營、管理活動及經(jīng)營成果進行審計評價;
2、根據(jù)需要、對各分子公司領(lǐng)導(dǎo)人或關(guān)鍵崗位進行(離任或其他)經(jīng)濟責(zé)任審計;
3、對集團及各分子公司財務(wù)收支及其經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性、正確性和有效性進行審計評價;
4、對各職能部門開展履職情況評價;
5、對集團內(nèi)部管理控制體系的建立、健全、執(zhí)行情況進行評審;
6、根據(jù)公司運行情況實施各類專項審計及調(diào)查;
7、負(fù)責(zé)審計部文檔的整理、歸集和保管;
8、完成上級交辦的其他工作。