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應收應付會計工作職責概述

發(fā)布時間:2022-10-27

應收應付會計工作職責概述(精選16篇)

應收應付會計工作職責概述 篇1

  1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的核對工作,分類整理并裝訂成冊;

  2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況;

  3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

  4、應收、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷、銷售開票等;

  5、填制應收、應付賬款、預付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性;

  6、出具賬齡分析表及與采購、銷售清理賬款、完成相關分析表工作;

  7、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

  8、協(xié)助經(jīng)理進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責概述 篇2

  1. 編制日常業(yè)務憑證,審核每日銷售數(shù)據(jù),審核、確認店鋪費用,并編制記賬憑證;

  2. 登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬, 應收賬款、押金等會計科目的編制與跟進;

  3. 負責與銀行、稅務等部門的對外聯(lián)絡, 辦理現(xiàn)金收付和結算業(yè)務;

  4. 編制應收賬款賬齡分析表以及其他相關報表(CRM,FRX reports等), 對超期應收款予以預警;

  5. 核對店鋪應收賬款,跟蹤信用卡收款和團購營業(yè)款收款、店鋪現(xiàn)金存款;

  6. 協(xié)助解決店鋪經(jīng)常性的問題;

  7. 保管庫存現(xiàn)金和各種有價證券,保管有關印章、空白收據(jù)和空白支票;

  8. 辦理各級領導交辦的其他工作。

應收應付會計工作職責概述 篇3

  1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;

  2、實時跟進出庫單回單情況,及時催繳未回單;

  3、每天登記應收賬款回款情況,在系統(tǒng)進行回款及核銷處理,及時催繳未回款;

  4、按收款條件同客戶核對應收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實時跟進回款;

  5、定期核對內(nèi)部關聯(lián)公司往來結算貨款,及時清算同關聯(lián)公司的往來款項;

  6、客戶及供應商合同檔案的整理、歸檔保存工作;

  7、每月核對廠家對賬單,并對廠家核銷費用進行內(nèi)部核銷,跟進廠家未核費用;

  7、上級領導安排的其他工作。

應收應付會計工作職責概述 篇4

  1、產(chǎn)品入庫單審核、供應商貨款結算復核;

  2、月度成本結轉及具體賬務處理;

  3、例行稅務事務處理,包含發(fā)票開具、出口報關、定期報稅及協(xié)助稅務籌劃等;

  4、年度工商年檢;

  5、內(nèi)部單位及供應商往來賬務校對及調(diào)整;

  6、獨立電商平臺全盤賬務處理;

  7、崗位相關風控及經(jīng)營分析工作;

  8、完成上級臨時安排的其他工作。

應收應付會計工作職責概述 篇5

  1、應收帳款立帳管理,保證賬實相符;

  2、應收帳款帳齡分析,及時與客戶對帳;

  3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

  4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務的合理性,金額的正確性;

  5、定期應收帳款管理報表的提供,關聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

  6、賬務處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬 ;

  7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

  8、協(xié)助財務主管處理相關部門工作,完成領導安排的其他事宜。

應收應付會計工作職責概述 篇6

  1 應收對帳單制作,審核;

  2 與客戶進行商務溝通對于應收款項對賬及催收;

  3 EAS應收帳務處理;

  4 審核加盟店會員卡申購;

  5 開寄一般納稅人發(fā)票;

  6 對收款工作中的各種資料存檔,分類保管;

應收應付會計工作職責概述 篇7

  1、負責公司應收應付模塊的賬務處理;

  2、審核應付類單據(jù),核算提成;

  3、一般納稅人賬務處理;

  4、每個月出具財務報表;

  5、保管財務檔案資料。

應收應付會計工作職責概述 篇8

  1、負責應收.及預收款項的核算、結算及歸檔整理工作;

  2、核對并確認客戶的回款情況,做好客戶回款的審核確認工作,登記應收帳款明細帳;

  3、定期進行應收及預收款項的對賬,及時將對帳資料歸集存檔;

  4、每月提供上月客戶回款計劃執(zhí)行情況及本月回款計劃統(tǒng)計表和本月應收帳款分析明細表;

  5、對應收帳款金額較大、帳齡較長的客戶進行重點跟蹤;

  6,核對采購訂單、合同、驗收及供應商的發(fā)票一致性,每月與供應商核對并編制報表;

  7、核對每日應付全部原始憑證、支出憑證,核對銀行存款對賬單和銀行調(diào)節(jié)表,做到賬單相符、賬表相符、賬賬相符;

  8、負責核對貨幣資金的支付和應付賬的核算工作,包括現(xiàn)金支出憑證、銀行轉賬支出憑證、外幣支出憑證、工資表發(fā)出等。

  9、在部門主管的領導下,按照規(guī)定做好本職工作。

應收應付會計工作職責概述 篇9

  1.負責公司日常的財務工作,協(xié)助處理帳務。

  2.編制記帳憑證,對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  3. 根據(jù)要求做好應收、應付的核對包括付款安排和催收款工作。

  4. 按時完成相關財務的報表

  5、市場銷售數(shù)據(jù) 的統(tǒng)計工作。

應收應付會計工作職責概述 篇10

  1. 報稅、發(fā)票開具、出入庫存整理復核及統(tǒng)計;

  2. 應收應付及往來款核對及清理、原始單據(jù)整理及復核、憑證錄入、裝訂成冊歸檔;

  3. 其他領導安排的工作。

應收應付會計工作職責概述 篇11

  1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.

  2.匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況;

  3.審核付款單、報銷單的準確性;

  4.負責發(fā)票的領購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

  5.編制付款和費用憑證;

  6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應收應付會計工作職責概述 篇12

  1. 負責客戶和供應商往來業(yè)務往來及款項的對賬、財務處理。

  2、銷項發(fā)票的開具、進項發(fā)票的認證

  3、發(fā)票購買及保管。

  4、參與月末存貨盤點。

應收應付會計工作職責概述 篇13

  01)每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬,并雙方簽名蓋章確認。

  02)不定期更新應收應付計劃。

  03)每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

  04)每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。

  05)每月5號前更新各部門的《月報表》。

  06)收付記賬憑證的編制。

  07)倉庫盤點。

  08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水,盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報告》,連同憑證交給總監(jiān)。

應收應付會計工作職責概述 篇14

  1、開具銷售 發(fā) 票、錄入ERP系統(tǒng),月底核對稅金、銷售收入,確保金稅系統(tǒng)、ERP與財務軟件一致;

  2、每日將ERP銷售數(shù)據(jù)導入財務軟件,生成銷售憑證;

  3、負責全部來款入帳工作,并核銷對應發(fā)票;

  4、每月結賬后,報送客戶應收賬款賬期分析表,協(xié)助銷售員跟蹤催討超期貨款;

  5、日常對口聯(lián)系并辦理銷售信用保險投保,負責信保的信息跟蹤與反饋工作;

  6、根據(jù)銀行記錄及回單,及時編制各類銀行付款憑證; 每月2號結帳前核對立成各銀行付款記錄和網(wǎng)銀一致,并郵件確認;編制銀行余額調(diào)節(jié)表;

  7、各項輔料發(fā)票入賬,稅金核對;應付賬款確認及根據(jù)客戶賬期整理到期應付款項交給出納進行付款;

  8、每月聯(lián)系客戶進行應收賬款、應付賬款對賬與管理工作,核對跟蹤與客戶往來款對帳差異;

  9、相關表單分析及部門領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責概述 篇15

  1、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表

  2、嚴格控制成本,促進增產(chǎn)節(jié)約人,增收節(jié)支,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益

  3、協(xié)助各部門進行成本核算,并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關信息和數(shù)據(jù)庫,進行有關盈虧預測工作

  4、參與存貨清查盤點工作,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn),要分別情況時行不同的處理

  5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關費用,并收集貨物的進貨數(shù)量,進行統(tǒng)計,審核。

  6、核算產(chǎn)品的單件成本

  7、月初與供應商,以及外發(fā)加工廠對帳

  8、及時完成領導交辦的工作

應收應付會計工作職責概述 篇16

  1、負責新房業(yè)務與渠道公司每日傭金結算的審核;

  2、負責新房各類退款的審核;

  3、負責墊傭業(yè)務相關的結算審核;

  4、負責二手各類退款的審核;

  5、梳理和優(yōu)化各類退款流程,形成標準化文件;

  6、完成領導交代的其他工作。

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    貫徹落實本部門崗位責任制和工作標準,密切與生產(chǎn)、營銷、計劃等部門的工作聯(lián)系,加強與有關部門的協(xié)作配合工作;負責組織《會計法》及地方政府有關財務工作法律法規(guī)的貫徹落實;負責組織公司財物管理制度、會計成本核算規(guī)程、成本管理會計...

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    1. 供應商應付審核/對賬/核銷,核對發(fā)票等原始附件各項內(nèi)容是否完備正確;2. 完成金蝶系統(tǒng)供應鏈采購模塊,包括導入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證 ;3. 應付周轉分析/應付賬齡分析,并提出分析建議 ;4. 提供供應鏈ERP供應商余額數(shù)據(jù)便于總賬財...

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    1、加強應收和預付款的管理,特別是逾期的應收款項管理2、負責每周出應收帳款實施情況分析表,跟進應收回款情況3、每月客戶賬單的核對,并跟進客戶確認回簽情況4、根據(jù)業(yè)務需求,進行的開據(jù)5、加強應收賬款核對工作,每年中和年末及時進行...

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    1、按國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設置會計科目.2、負責公司的會計核算事宜,及時做好憑證的編制、登記,做到帳證相符、帳表相符。3、按月度及時填制并報送會計報表,包括成本報表、費用報表、工資報表、報表附注、科目余額表和財務情況說明等。...

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    1. 復核并錄入總賬憑證。2. 審核增值稅___,鉤稽K3系統(tǒng)銷售出庫,錄入應收賬款相關憑證。3. 應收賬款月度報告、賬齡分析及催款對賬。4. 納稅申報,包括增值稅、所得稅、出口退稅、代扣代繳、印花稅、地方教育費附加等。...

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    1、每天更新至前一天為止應收賬款余額;2、實時跟進出庫單回單情況,及時催繳未回單;3、每天登記應收賬款回款情況,在系統(tǒng)進行回款及核銷處理,及時催繳未回款;4、按收款條件同客戶核對應收賬款,開具增值稅專用發(fā)票,實時跟進回款;5、定期...

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