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審計總監(jiān)工作職責(zé)

發(fā)布時間:2023-01-21

審計總監(jiān)工作職責(zé)(精選17篇)

審計總監(jiān)工作職責(zé) 篇1

  1、依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求制定審計法務(wù)部工作規(guī)劃;

  2、公司相關(guān)審計法務(wù)制度及流程的制定、梳理、優(yōu)化;

  3、監(jiān)督指導(dǎo)公司內(nèi)部流程不斷完善、科學(xué)、高效;

  4、企業(yè)內(nèi)部審計的計劃、指導(dǎo)實施、總結(jié)分析工作;

  5、企業(yè)發(fā)展風(fēng)險的規(guī)避及指導(dǎo)工作;

  6、審計法務(wù)部團隊建設(shè)及人員帶教工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 篇2

  1、主持編制年度采購審計方案、具體審計計劃等;

  2、參與制定公司招投標、采購工作審計計劃并按計劃執(zhí)行,包括工程預(yù)決算管理、合約規(guī)劃、項目目標成本和動態(tài)成本管控,以及工程招投標管理的審計、材料招采管理的審計、開標的實時旁站等內(nèi)容;

  3、對公司各職能部門的制度及執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議;

  4、跟進審計結(jié)果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;

  5、匯總、整理審計發(fā)現(xiàn),編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;

  6、通過審計意見的溝通、反饋和監(jiān)督落實,與業(yè)務(wù)部門建立良好的工作關(guān)系,保持順暢的日常溝通渠道;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 篇3

  1、按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關(guān)規(guī)定,負責(zé)擬訂公司具體審計實施細則;

  2、建立對于資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機制及其它財務(wù)監(jiān)控機制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時,及時采取預(yù)警措施;

  3、組織對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;

  4、全面審查各區(qū)域?qū)κ跈?quán)制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;

  5、定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;

  6、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 篇4

  1. 全面負責(zé)審計部工作,搭建集團內(nèi)控管理體系;

  2. 制定集團審計和風(fēng)險管控制度及流程;

  3. 負責(zé)對重大投資項目及重大事項進行風(fēng)險評估;

  4. 負責(zé)分子公司內(nèi)控審計及單位負責(zé)人離職審計;

  5. 負責(zé)廉潔自律檢查工作及離職審計工作;

  6. 建設(shè)并培養(yǎng)審計團隊,不斷提升團隊的執(zhí)行力及專業(yè)度。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 篇5

  1.負責(zé)公司內(nèi)控管理體系的建設(shè)、維護和更新;

  2.根據(jù)風(fēng)險管理情況和公司發(fā)展需求,參與制定公司年度審計計劃,并參與實施;

  3.負責(zé)編制具體審計項目的工作實施方案,根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作,編制相關(guān)審計工作底稿,對相關(guān)事項審計發(fā)現(xiàn)的問題及風(fēng)險進行記錄、匯報并提出改進意見。

  4.負責(zé)建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

  5.負責(zé)審計建議整改的后期跟進和監(jiān)控改進。

  6.負責(zé)接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作;

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 篇6

  1. 根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)助中心總經(jīng)理擬定法律風(fēng)險管理策略方針、法律風(fēng)險管理工作規(guī)劃;

  2. 協(xié)助中心總經(jīng)理建立集團法律風(fēng)險管理制度、管理體系,并根據(jù)風(fēng)險管理制度開展法律風(fēng)險防控工作;

  3. 編制年度法律風(fēng)險管理工作計劃工作方案,依據(jù)計劃、方案開展法律風(fēng)險管理工作;

  4.組織集團各業(yè)務(wù)板塊、各項目開展風(fēng)險自查,組織開展法律風(fēng)險巡查,組織開展法律風(fēng)險分析和評估,督促風(fēng)險責(zé)任單位進行風(fēng)險事件的應(yīng)對,并對事件應(yīng)對、缺陷整改情況進行監(jiān)督;

  5. 對重大合同、業(yè)務(wù)經(jīng)營事項進行法律風(fēng)險事前審查,提示風(fēng)險;

  6. 組織開展法律風(fēng)險管理、合同合規(guī)培訓(xùn)工作

審計總監(jiān)工作職責(zé) 篇7

  1、建立健全集團審計管理體系,包括內(nèi)審工作規(guī)章制度,審計業(yè)務(wù)流程、文件等;

  2、協(xié)助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執(zhí)行董事批準后組織實施;

  3、組織開展各類審計項目,包括經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等;

  4、組織協(xié)調(diào)審計過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實施內(nèi)部各類審計事項,下達審計工作任務(wù),指定經(jīng)辦人和具體實施時間;

  5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導(dǎo)性意見;

  6、復(fù)核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;

  7、負責(zé)中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;

  8、完成崗位目標和上級下達的其它任務(wù)。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 篇8

  1、根據(jù)集團工作目標,組織擬定公司審計工作計劃,完成審計委員會下達的審計工作項目;

  2、主持擬定并及時修訂審計監(jiān)察部的各項管理制度;

  3、主持集團內(nèi)部經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等審計工作,并編制審計報告,提出問題及整改建議;

  4、對公司下屬公司各項制度的執(zhí)行情況、各崗位人員侵占公司資產(chǎn)及財務(wù)等進行監(jiān)督檢查;

  5、負責(zé)審計委員會議案的準備與提交,支持審計委員會監(jiān)控職能需求,負責(zé)籌備公司審計委員會會議,并負責(zé)提供公司有關(guān)經(jīng)營方面的審計資料,負責(zé)執(zhí)行并督辦審計委員會的有關(guān)決議。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 篇9

  1、根據(jù)公司實際情況編制并執(zhí)行年度審計計劃,確保各項工作有序開展;

  2、負責(zé)對集團及項目公司的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進行審計監(jiān)督;

  3、負責(zé)對對各項目的工程成本情況進行審計;

  4、根據(jù)審計制度與年度審計計劃,對集團所屬項目的工程成本、預(yù)結(jié)算、招投標等情況進行審計;

  5、負責(zé)對公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監(jiān)督。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 篇10

  1、公司計劃成立會計事務(wù)所,負責(zé)會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量及經(jīng)營規(guī)劃;

  2、負責(zé)會計師事務(wù)所業(yè)務(wù)拓展;

  3、負責(zé)會計師事務(wù)所團隊建設(shè)和管理;

  4、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;

  5、作為項目負責(zé)人,監(jiān)控項目組的工作狀況,采取措施以保證工作結(jié)果順利完成;

  6、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他鑒證業(yè)務(wù)報告。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 篇11

  1、統(tǒng)籌集團工程審計、財務(wù)審計工作,主導(dǎo)工程審計工作;

  2、 根據(jù)董事會要求,審計集團管理層經(jīng)營決策及項目公司經(jīng)營層的經(jīng)營活動執(zhí)行情況、合法合規(guī)性,并直接向董事會匯報;

  3、建立健全集團審計監(jiān)察管理體系、制度與流程、工作標準的編制與推行落地;

  4、做好全集團工程造價、成本監(jiān)督控制等業(yè)務(wù)審計監(jiān)察工作;

  5、負責(zé)集團董事會及分管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

  6、負責(zé)審核標書、協(xié)議、合同(法律條款);

  7、協(xié)助律師團隊處理公司各類案件。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 篇12

  1、按照《內(nèi)部審計準則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計制度,制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法;

  2、對集團所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行全面審計;組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;對審計項目進行調(diào)查、核實搜集審計證據(jù)出具審計報告對審計結(jié)果做綜合分析評價;

  3、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

  4、組織對集團各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內(nèi)經(jīng)營目標、離任經(jīng)濟責(zé)任審計。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 篇13

  1、主持審計監(jiān)察中心的工作;

  2、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃,組織實施公司下達的經(jīng)營計劃;

  3、根據(jù)公司下達的工作目標和指標,制定審計監(jiān)察中心的考核指標;

  4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

  5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審百計監(jiān)督度,必要時委托審計事務(wù)所進行;

  6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務(wù)收支審計;

  7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)制度的執(zhí)行情況;

  8、監(jiān)督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設(shè)計變更,審核公司相關(guān)文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;

審計總監(jiān)工作職責(zé) 篇14

  1.負責(zé)公司的審計體系搭建,制定公司的審計制度及工作流程,并在推動實施程中不斷改進;

  2.負責(zé)公司上市后的內(nèi)控體系的搭建和完善;

  3.根據(jù)經(jīng)營管理需要統(tǒng)籌開展公司財務(wù)審計、管理審計、合同審計、職能領(lǐng)域的專項審計和離任審計等;

  4.風(fēng)險控制與管理:搭建審計預(yù)警機制,組織編寫風(fēng)險評估報告,并根據(jù)風(fēng)險控制需要確定審計關(guān)鍵工作;

  5.監(jiān)察工作:根據(jù)經(jīng)營管理需要對各職能領(lǐng)域關(guān)鍵事項進行過程監(jiān)督,例如重大項目、重大合同、重大工程、日常銷售、日常采購、日常運營等;

  6.舞弊調(diào)查工作:開展經(jīng)濟舞弊調(diào)查,并建立圍繞舞弊調(diào)查的投訴、處理等配套機制;

  7.負責(zé)審計部的日常運營管理,組織部門團隊建設(shè)工作,提高團隊執(zhí)行力和凝聚 力。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 篇15

  1、負責(zé)擬定公司內(nèi)部審計制度、規(guī)程和標準,運用審計手段,保證公司各部門,各子分公司規(guī)范運作;

  2、負責(zé)公司業(yè)務(wù)流程或制度的改進和風(fēng)險評估;統(tǒng)籌管理對其進行有效的風(fēng)險控制;

  3、完善內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

  4、配合外部機構(gòu)對公司的年度審計、稽核檢查;

  5、參與公司重大投資決策。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 篇16

  1、負責(zé)對公司各單位的會計核算和預(yù)算工作進行監(jiān)督檢查,對資金、財產(chǎn)的完整、安全進行監(jiān)督檢查,對財務(wù)收支計劃、財務(wù)預(yù)算、信貸計劃和經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況及其經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)督;

  2、負責(zé)開展財務(wù)審計、離任審計、經(jīng)濟責(zé)任審計、工程管理審計等其它專項審計工作,對嚴重違反法規(guī)和公司規(guī)章制度或造成公司重大損失的行為進行專案審計;

  3、負責(zé)擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結(jié)論和建議的落實;

  4、負責(zé)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;負責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  5、負責(zé)按照審計程序和方法,獲得充分的工程審計信息,為公司運營提供增值服務(wù);

  6、負責(zé)參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。

審計總監(jiān)工作職責(zé) 篇17

  1、搭建集團監(jiān)察審計體系, 建立健全各項審計規(guī)范和管理制度;

  2、組織開展常規(guī)及專項審計活動;

  3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實工作;

  4、健全公司的內(nèi)控體系,進行內(nèi)控評估,搭建風(fēng)險預(yù)警機制;

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