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審計總監(jiān)工作職責2023

發(fā)布時間:2023-02-20

審計總監(jiān)工作職責2023(精選19篇)

審計總監(jiān)工作職責2023 篇1

  1、按照國家審計法規(guī)、公司財會審計制度的有關規(guī)定,負責擬訂公司具體審計實施細則;

  2、建立對于資產(chǎn)和資金使用的監(jiān)控機制及其它財務監(jiān)控機制,發(fā)現(xiàn)違規(guī)現(xiàn)象時,及時采取預警措施;

  3、組織對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動;

  4、全面審查各區(qū)域對授權制度和作業(yè)流程的執(zhí)行情況;

  5、定期或不定期地組織必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

  6、與銀行、稅務局等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇2

  1、圍繞推動公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營目標達成開展相關審計評價和目標督辦工作;

  2、負責對公司年度重大經(jīng)營、管理進行專項審計評價

  3、負責對公司財務收支及經(jīng)濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,

  4、負責對公司各部門廈職情況進行評價,

  5、負責對公司內控制度的建立、健全、合規(guī)運行情況進行審計評價,

  6、負責建立和完善公司風控體系,并確保正常運行,

  7、開展監(jiān)察廉正建設工作,負責處理公司各類舉報投訴調查,并對員工違紀違規(guī)

  為進行處理,

  8、協(xié)助中心負責人開展內部日常事務工作

審計總監(jiān)工作職責2023 篇3

  1、公司計劃成立會計事務所,負責會計師事務所業(yè)務質量及經(jīng)營規(guī)劃;

  2、負責會計師事務所業(yè)務拓展;

  3、負責會計師事務所團隊建設和管理;

  4、編制完整的項目工作計劃,為合伙人提供合理化建議;

  5、作為項目負責人,監(jiān)控項目組的工作狀況,采取措施以保證工作結果順利完成;

  6、出具審計業(yè)務報告和其他鑒證業(yè)務報告。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇4

  1、根據(jù)公司實際情況編制并執(zhí)行年度審計計劃,確保各項工作有序開展;

  2、負責對集團及項目公司的內部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進行審計監(jiān)督;

  3、負責對對各項目的工程成本情況進行審計;

  4、根據(jù)審計制度與年度審計計劃,對集團所屬項目的工程成本、預結算、招投標等情況進行審計;

  5、負責對公司及所屬單位的內部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監(jiān)督。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇5

  1、根據(jù)集團工作目標,組織擬定公司審計工作計劃,完成審計委員會下達的審計工作項目;

  2、主持擬定并及時修訂審計監(jiān)察部的各項管理制度;

  3、主持集團內部經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等審計工作,并編制審計報告,提出問題及整改建議;

  4、對公司下屬公司各項制度的執(zhí)行情況、各崗位人員侵占公司資產(chǎn)及財務等進行監(jiān)督檢查;

  5、負責審計委員會議案的準備與提交,支持審計委員會監(jiān)控職能需求,負責籌備公司審計委員會會議,并負責提供公司有關經(jīng)營方面的審計資料,負責執(zhí)行并督辦審計委員會的有關決議。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇6

  1、負責集團內部審計、內控體系搭建;

  2、對集團所屬公司經(jīng)營情況、內控制度執(zhí)行情況進行全面審計;

  3、擬定并完善內部審計制度和流程,

  4、負責編制部門年度、季度或月度工作計劃和內部審計預算并落實執(zhí)行;

  5、督促審計結論和建議的整改;

  6、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;

  7、對審計項目進行調查、核實,搜集審計證據(jù),出具審計報告,對審計結果做綜合分析評價。

  8、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內控制度,操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

  9、協(xié)調公司與外部監(jiān)督、外審之間的關系;

  10、負責公司內部控制評估報告的編制

審計總監(jiān)工作職責2023 篇7

  1. 全面負責審計部工作,搭建集團內控管理體系;

  2. 制定集團審計和風險管控制度及流程;

  3. 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;

  4. 負責分子公司內控審計及單位負責人離職審計;

  5. 負責廉潔自律檢查工作及離職審計工作;

  6. 建設并培養(yǎng)審計團隊,不斷提升團隊的執(zhí)行力及專業(yè)度。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇8

  1、統(tǒng)籌集團工程審計、財務審計工作,主導工程審計工作;

  2、 根據(jù)董事會要求,審計集團管理層經(jīng)營決策及項目公司經(jīng)營層的經(jīng)營活動執(zhí)行情況、合法合規(guī)性,并直接向董事會匯報;

  3、建立健全集團審計監(jiān)察管理體系、制度與流程、工作標準的編制與推行落地;

  4、做好全集團工程造價、成本監(jiān)督控制等業(yè)務審計監(jiān)察工作;

  5、負責集團董事會及分管領導安排的其他工作;

  6、負責審核標書、協(xié)議、合同(法律條款);

  7、協(xié)助律師團隊處理公司各類案件。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇9

  1、負責對公司各單位的會計核算和預算工作進行監(jiān)督檢查,對資金、財產(chǎn)的完整、安全進行監(jiān)督檢查,對財務收支計劃、財務預算、信貸計劃和經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況及其經(jīng)濟效益進行審計監(jiān)督;

  2、負責開展財務審計、離任審計、經(jīng)濟責任審計、工程管理審計等其它專項審計工作,對嚴重違反法規(guī)和公司規(guī)章制度或造成公司重大損失的行為進行專案審計;

  3、負責擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書,督促審計結論和建議的落實;

  4、負責發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通;

  5、負責按照審計程序和方法,獲得充分的工程審計信息,為公司運營提供增值服務;

  6、負責參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟合同的審計活動。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇10

  1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;

  2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;

  3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規(guī)性

  4.進行監(jiān)督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防范舞弊風險;

  5.根據(jù)審計結果,對被審計單位經(jīng)營管理情況、財務狀況、內部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內部審計報告。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇11

  1、建立健全集團審計管理體系,包括內審工作規(guī)章制度,審計業(yè)務流程、文件等;

  2、協(xié)助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執(zhí)行董事批準后組織實施;

  3、組織開展各類審計項目,包括經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等;

  4、組織協(xié)調審計過程中和公司下屬公司、部門的關系,實施內部各類審計事項,下達審計工作任務,指定經(jīng)辦人和具體實施時間;

  5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導性意見;

  6、復核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;

  7、負責中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;

  8、完成崗位目標和上級下達的其它任務。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇12

  1.協(xié)助上級搭建集團內部審計體系及內部控制體系;

  2.對集團各項目部、各子公司的財務及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務、重大合同等相關經(jīng)濟活動真實性、合法性、效益性的審計;

  3.開展常規(guī)及專項的內部審計工作,包含但不限于:經(jīng)營效果、決策活動、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產(chǎn)與成本、工程項目、固定資產(chǎn)、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;

  4. 配合審計委員會、外審師和其他監(jiān)管部門的相關工作;

  5.領導安排的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇13

  1、負責對集團下屬公司進行財務收支審計、經(jīng)濟責任審計、工程審計以及項目效益審計,對業(yè)務真實性、合法性、合理性進行檢查監(jiān)督;

  2、 檢查財務制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評價公司內控制度的健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯誤;

  3、審核審計程序、報告及工作底稿,編制并提交審計報告及管理建議書;

  4、了解內審發(fā)展趨勢并運用新技術、新方法,有效提高審計效率和質量。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇14

  1、按照《內部審計準則》的要求,建立和健全公司內部審計制度,制定內部審計規(guī)程或方法;

  2、對集團所屬公司經(jīng)營情況、內控制度執(zhí)行情況進行全面審計;組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務、管理、專案等各項審計活動;對審計項目進行調查、核實搜集審計證據(jù)出具審計報告對審計結果做綜合分析評價;

  3、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內控制度操作流程,提高內部管理水平的控制有效性;

  4、組織對集團各公司中層以上人員及特殊管理崗位人員的任期內經(jīng)營目標、離任經(jīng)濟責任審計。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇15

  1、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定集團年度審計計劃;

  2、建立健全企業(yè)審計管理體系;

  3、建立企業(yè)內部控制管理制度,并組織開展各項內部控制制度審計及評價工作;

  4、組織開展企業(yè)管理審計,包括戰(zhàn)略審計、流程稽核、風險審計等,旨在提升企業(yè)運營效率和經(jīng)營效果,為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風險的合理化建議;

  5、組織開展企業(yè)專項審計;

  6、監(jiān)督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進行監(jiān)控;

  7、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題和風險,提出改進意見;

  8、與內部控制審計相關的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇16

  1. 根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,協(xié)助中心總經(jīng)理擬定法律風險管理策略方針、法律風險管理工作規(guī)劃;

  2. 協(xié)助中心總經(jīng)理建立集團法律風險管理制度、管理體系,并根據(jù)風險管理制度開展法律風險防控工作;

  3. 編制年度法律風險管理工作計劃和工作方案,依據(jù)計劃、方案開展法律風險管理工作;

  4.組織集團各業(yè)務板塊、各項目開展風險自查,組織開展法律風險巡查,組織開展法律風險分析和評估,督促風險責任單位進行風險事件的應對,并對事件應對、缺陷整改情況進行監(jiān)督;

  5. 對重大合同、業(yè)務經(jīng)營事項進行法律風險事前審查,提示風險;

  6. 組織開展法律風險管理、合同合規(guī)培訓工作

審計總監(jiān)工作職責2023 篇17

  1.按照國家有關法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;

  2.負責審計數(shù)據(jù)的準確性;

  3.制定公司年度審計工作計劃,并報領導審批,待領導批準后,負責年度審計工作計劃的具體實施;

  4.對財務收支、經(jīng)營活動進行審計;

  5.對公司基本建設投資、重大設備更新改造等項目成本及預決算進行審計監(jiān)督;

  6.建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及管理流程采取預警措施;

  7.對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;

  8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內、離任經(jīng)濟責任進行審計;

  9.與稅務局、律師所,等相關部門及外部審計人員建立并保持緊密的關系;

  10.組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領導安排進行審計。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇18

  1.負責公司內控管理體系的建設、維護和更新;

  2.根據(jù)風險管理情況和公司發(fā)展需求,參與制定公司年度審計計劃,并參與實施;

  3.負責編制具體審計項目的工作實施方案,根據(jù)方案內容開展具體工作,編制相關審計工作底稿,對相關事項審計發(fā)現(xiàn)的問題及風險進行記錄、匯報并提出改進意見。

  4.負責建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

  5.負責審計建議整改的后期跟進和監(jiān)控改進。

  6.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作;

  7.完成領導交代的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責2023 篇19

  1、主持審計監(jiān)察中心的工作;

  2、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃,組織實施公司下達的經(jīng)營計劃;

  3、根據(jù)公司下達的工作目標和指標,制定審計監(jiān)察中心的考核指標;

  4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

  5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審百計監(jiān)督度,必要時委托審計事務所進行;

  6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務收支審計;

  7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務制度的執(zhí)行情況;

  8、監(jiān)督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更,審核公司相關文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;

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