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應收應付會計工作職責

發(fā)布時間:2023-02-10

應收應付會計工作職責(通用21篇)

應收應付會計工作職責 篇1

  1、按月從供應商或客戶方取得對賬單,應付賬款明細賬或應收款明細賬互相核對,若有差異應查明原因;

  2、供應商提供的發(fā)票簽收和審核;

  3、審核資材部提供的應付賬款單審批,并與ERP系統(tǒng)應付賬款余額相核對;

  4、認真核對應收款往來賬,對發(fā)貨回款進行統(tǒng)計,并督促跟進回款進度,確保貨款及時到賬。

應收應付會計工作職責 篇2

  1、負責客戶,供應商的往來對帳,在系統(tǒng)制作帳單;

  2、跟進應收帳款的催收和統(tǒng)計,定期申請付款、清理業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù);

  3、審核客戶和代理供應商的報價;

  4、領導按排的其它工作;

應收應付會計工作職責 篇3

  1. 供應商應付審核/對賬/核銷,核對發(fā)票等原始附件各項內(nèi)容是否完備正確;

  2. 完成金蝶系統(tǒng)供應鏈采購模塊,包括導入入庫單、生成采購發(fā)票和憑證 ;

  3. 應付周轉(zhuǎn)分析/應付賬齡分析,并提出分析建議 ;

  4. 提供供應鏈ERP供應商余額數(shù)據(jù)便于總賬財務核對金蝶余額是否與供應鏈ERP余額一致;

  5. 采購發(fā)票跟催,并做發(fā)票臺賬;

  6.協(xié)助上級領導處理其他相關(guān)事務;

應收應付會計工作職責 篇4

  1、負責應付賬款的核算統(tǒng)計核對及賬務處理工作

  2、負責應付賬款相關(guān)的預付賬款、應付賬款的賬務處理及核對工作

  3、負責相關(guān)賬務核對工作以及應付賬款的支付數(shù)據(jù)核對及賬務處理工作

  4、負責成本相關(guān)的發(fā)票登記及進項稅賬務處理工作

應收應付會計工作職責 篇5

  A、負責銀行相關(guān)日常業(yè)務的辦理;完成相關(guān)項目匯總表;

  B、負責公司應收應付的核對、核算內(nèi)部往來款項,到款確認,日常網(wǎng)銀和支付寶操作。

  C、嚴格按照報銷單據(jù)支付現(xiàn)金及銀行匯款;審查費用報銷的審批手續(xù)及是否完全,支出是否合理,所附單據(jù)是否合法。

  D、負責公司部分成本和生產(chǎn)利潤的核算;工資、提成的核算及發(fā)放。

  E、負責審核合同、單據(jù);開具與保管發(fā)票。

  F、完成上級交付的其他財務工作。

應收應付會計工作職責 篇6

  1. 接收并審核供應商發(fā)票并做相應的會計分錄及日記賬;對不合格發(fā)票進行調(diào)查與跟蹤

  2. 維護、跟蹤應付賬款數(shù)據(jù),并負責應付賬款的對帳工作;

  3. 協(xié)助應付賬款管理流程的不斷改善與提升,促進績效指標的達成;

  4. 及時、準確出具應付賬款相關(guān)報表

  5. 協(xié)助直屬領導對共享中心應付核算問題作出解釋,監(jiān)督商場應付業(yè)務處理及相關(guān)原始單據(jù)標準化

  6. 協(xié)助直屬領導對系統(tǒng)應付模塊提出建議和意見

  7. 領導交辦的其他工作

應收應付會計工作職責 篇7

  1、負責應收、應付帳款用的內(nèi)部數(shù)據(jù)核對

  2、負責與客戶進行應收帳款對賬、跟進及分析工作

  3、負責應付及預付款項的預審工作及日常帳務處理。

  4、協(xié)助財務經(jīng)理對業(yè)務流程進行數(shù)據(jù)收集、監(jiān)控和分析

  5、會同有關(guān)部門擬定應收、應付、預付款項的核算和管理辦法

  6、財務經(jīng)理交辦的其他財務工作。

應收應付會計工作職責 篇8

  1.負責公司上下游供應商客戶的結(jié)算對賬、開票收票、收付款、庫存盤點監(jiān)督等

  2.根據(jù)會計制度和稅收法規(guī)負責往來財務核算工作包括但不限于發(fā)票開具、會計憑證填制、裝訂、保管、存貨管理及核算等

  3.協(xié)助供應鏈或者供應商系統(tǒng)數(shù)據(jù)處理歸集,特別是采購-入庫-倉儲-物流-銷售基礎數(shù)據(jù)包括但不限于收入、訂單、產(chǎn)品、成本及費用的整理、收集核對及入賬

  4.每月按照集團或公司要求在一定時間內(nèi)完成對應負責業(yè)務模塊的結(jié)賬工作

  5.處理公司領導層管理需要的各項數(shù)據(jù)匯總

  6.負責完成上級領導委派的其他工作

應收應付會計工作職責 篇9

  1、負責審核客戶到款或供應商付款項情況,并及時進行帳務處理;

  2、負責審核或購貨發(fā)票、相關(guān)銷售雜費,及時進行帳務處理;

  3、負責核算庫存商品采購成本和銷售成本;

  4、負責貨款回籠安全,每月檢查、監(jiān)督客戶貨款結(jié)算方式的執(zhí)行情況,發(fā)現(xiàn)異常,及時向領導匯報,杜絕新增欠款;

  5、負責定期與客戶或供應商核對往來帳,并及時填制對帳回執(zhí);負責賬齡壞賬分析及不良債權(quán)核銷;

  6、負責登記客戶所領取的發(fā)票或收到供應商的發(fā)票,做好相關(guān)臺賬;

  7、負責督促業(yè)務部門及時做好商品采購或銷售貨款結(jié)算,確保資金安全;

  8、參與庫存商品盤點;

  9、完成領導交辦的其他工作任務。

應收應付會計工作職責 篇10

  1、倉庫單據(jù)整理:按月完成入庫單據(jù)的核對工作,分類整理并裝訂成冊;

  2、對賬:每月與采購及子公司對賬,審核發(fā)票,跟進預付賬款的到貨及發(fā)票情況

  3、付款及信息發(fā)布:審核付款計劃、安排貨款支付并及時發(fā)布付款信息;

  4、應付票據(jù)的登記、入賬及核銷;

  5、填制應付賬款、預付賬款憑證,檢查各科目、明細賬準確性,出具賬齡分析表;

  6、負責憑證的整理、裝訂及存檔;

  7、協(xié)助主管進行其他財務工作事項。

應收應付會計工作職責 篇11

  1、應收帳款立帳管理,保證賬實相符;

  2、應收帳款帳齡分析,及時與客戶對帳;

  3、現(xiàn)金管理和報銷款的支付;

  4、對所有現(xiàn)金報銷的單據(jù)要審核發(fā)票的真實性,業(yè)務的合理性,金額的正確性;

  5、定期應收帳款管理報表的提供,關(guān)聯(lián)方交易對帳及差異原因調(diào)整、呆賬的提列;

  6、賬務處理:現(xiàn)金記賬,銀行記賬 ;

  7、日常發(fā)票登記和跟蹤。

  8、協(xié)助財務主管處理相關(guān)部門工作,完成領導安排的其他事宜。

應收應付會計工作職責 篇12

  1,審核公司的會計資料;

  2,發(fā)票開具,發(fā)票申購;

  3,核對供應商對賬單;

  4,審核報銷單等原始單據(jù);

  5,登記發(fā)票明細;

  6,整理會計憑證;

  7,ERP系統(tǒng)發(fā)票結(jié)算;

應收應付會計工作職責 篇13

  1 應收對帳單制作,審核;

  2 與客戶進行商務溝通對于應收款項對賬及催收;

  3 EAS應收帳務處理;

  4 審核加盟店會員卡申購;

  5 開寄一般納稅人發(fā)票;

  6 對收款工作中的各種資料存檔,分類保管;

應收應付會計工作職責 篇14

  1. 報稅、發(fā)票開具、出入庫存整理復核及統(tǒng)計;

  2. 應收應付及往來款核對及清理、原始單據(jù)整理及復核、憑證錄入、裝訂成冊歸檔;

  3. 其他領導安排的工作。

應收應付會計工作職責 篇15

  1.審核入庫單、采購單、送貨單等單據(jù)的合法性、準確性,審核原材料、運費等應付賬款.

  2.匯總應付賬款總量賬齡及其分布狀況;

  3.審核付款單、報銷單的準確性;

  4.負責發(fā)票的領購、開具、驗銷、保管,統(tǒng)計進項發(fā)票,月底認證發(fā)票及辦理公司證件及其年審事宜;

  5.編制付款和費用憑證;

  6.辦理直接上司臨時交辦的其他事宜.

應收應付會計工作職責 篇16

  -負責自營微信商城、淘寶、京東、小紅書等電商店鋪銷售回款對賬工作;

  -第三方平臺收入核對,保證系統(tǒng)、銀行到賬數(shù)據(jù)準確性

  -負責公司其他客戶銷售回款與銷售發(fā)票比對確認工作,編制收款會計憑證、系統(tǒng)核銷;

  -負責電商平臺手續(xù)費、站內(nèi)促銷費、物流費等對賬和發(fā)票索取;

  -定期制作和發(fā)布應收賬款賬齡分析表;

  -與供應商之間的應付賬款對賬工作;

  -配合審計師完成應收應付賬款詢證函的確認。

應收應付會計工作職責 篇17

  1、供應鏈目錄管理,采購合同審核及保管,合帳登記;

  2、采購入庫單據(jù)的整理與審核,制作采購入庫明細表和匯總表;

  3、登記采購憑證;

  4、期末制作應付、預付明細明細表,同供應商核對期末余額;

  5、物流費用的審核與登記表;

  6、分配的其他工作。

應收應付會計工作職責 篇18

  01)每個月15號前應收應付賬款與客戶完成對賬,并雙方簽名蓋章確認。

  02)不定期更新應收應付計劃。

  03)每個月30號前已對賬確認的應付賬款對賬單交副總監(jiān)與總監(jiān)簽名。

  04)每個月將已對賬確認的應付賬款對賬單復印一份交賬務會計記賬。

  05)每月5號前更新各部門的《月報表》。

  06)收付記賬憑證的編制。

  07)倉庫盤點。

  08)賬目稽查——定于每月打印銀行流水,盤查現(xiàn)金、銀行余額;并簽署《稽查報告》,連同憑證交給總監(jiān)。

應收應付會計工作職責 篇19

  1、負責產(chǎn)品的入庫并及時完成各月應付賬款對賬工作。

  2、應付金蝶云日常賬務處理。

  3、分公司報稅及賬務處理。

  4、及時完善《金蝶商品檔案-開票名稱》和供應商發(fā)票的登記

  5、增值稅專用票發(fā)票勾選平臺認證

  6、催促已付貨款供應商開具發(fā)票。

應收應付會計工作職責 篇20

  1、審核公司各項成本的支出,進行成本核算、費用管理、成本分析,并定期編制成本分析報表

  2、嚴格控制成本,促進增產(chǎn)節(jié)約人,增收節(jié)支,提高企業(yè)的經(jīng)濟效益

  3、協(xié)助各部門進行成本核算,并分解下達成本、費用、計劃指標。收集有關(guān)信息和數(shù)據(jù)庫,進行有關(guān)盈虧預測工作

  4、參與存貨清查盤點工作,企業(yè)在財產(chǎn)清查中盤盈、盤虧的資產(chǎn),要分別情況時行不同的處理

  5、每日審核產(chǎn)成品的面鋪料以及相關(guān)費用,并收集貨物的進貨數(shù)量,進行統(tǒng)計,審核。

  6、核算產(chǎn)品的單件成本

  7、月初與供應商,以及外發(fā)加工廠對帳

  8、及時完成領導交辦的工作

應收應付會計工作職責 篇21

  1、產(chǎn)品入庫單審核、供應商貨款結(jié)算復核;

  2、月度成本結(jié)轉(zhuǎn)及具體賬務處理;

  3、例行稅務事務處理,包含發(fā)票開具、出口報關(guān)、定期報稅及協(xié)助稅務籌劃等;

  4、年度工商年檢;

  5、內(nèi)部單位及供應商往來賬務校對及調(diào)整;

  6、獨立電商平臺全盤賬務處理;

  7、崗位相關(guān)風控及經(jīng)營分析工作;

  8、完成上級臨時安排的其他工作。

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