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產(chǎn)品質量管理制度

發(fā)布時間:2023-09-11

產(chǎn)品質量管理制度(精選16篇)

產(chǎn)品質量管理制度 篇1

  1、建立健全公司質量保證體系,嚴格杜絕質量事故,防止一般質量事故和較嚴重質量問題的發(fā)生。嚴格執(zhí)行質量驗收標準。分項驗收合格率達98%,爭創(chuàng)行業(yè)產(chǎn)品質量標準化。

  2、積極參與爭創(chuàng)各類優(yōu)質產(chǎn)品,全面提升企業(yè)質量品質,做好產(chǎn)品售后服務和消除產(chǎn)品缺陷,減少產(chǎn)品質量投訴。

  3、要求員工人人是質檢員,在生產(chǎn)過程中每20分鐘自檢一次,出現(xiàn)問題及時調整,在不肯定正確的情況下請求工友和質檢員檢測確認后再生產(chǎn),避免出現(xiàn)大批量的次品。

  4、在質檢員檢測、核準數(shù)量后打包,填寫操作員名單、生產(chǎn)日期、產(chǎn)品名稱及規(guī)格型號。以便入庫及銷售后出現(xiàn)質量問題直接追查到人。

  5、加工新產(chǎn)品要求當班質檢員首檢合格后,才能批量生產(chǎn)。操作過程中每一小時巡檢一次,對生產(chǎn)不合格產(chǎn)品的崗位要求返工,并幫助其達到標準合格后才能離開此崗位。做好首檢及巡檢記錄及當班生產(chǎn)統(tǒng)計記錄。當班下班后兩小時內上交到質檢科科長處。

  6、成品庫轉運仔細,以防不必要的損失。詳細登記每次發(fā)貨物的規(guī)格型號、生產(chǎn)人及生產(chǎn)日期,客戶反應有質量問題經(jīng)調查追究到人。

  7、開展“質量月評比”、“操作能手”等活動,達到人人都是質檢員”的.理念,做到質量問題的處理落實到個人達到98%以上,抓安全生產(chǎn)和抓質量同步進行。

  8、積極改進生產(chǎn)工藝質量缺陷,提高質量合格率。對每個訂單要和銷售部或客戶進行溝通,熟悉客戶對產(chǎn)品的質量要求,領會業(yè)主意圖后安排生產(chǎn),對員工及質檢員做好技術交底。協(xié)作完成售后服務工作,確有質量問題包換。

  9、發(fā)貨時和倉庫保管員同時按照訂單清點數(shù)量和規(guī)格型號,查看表面和抽檢產(chǎn)品質量無誤后發(fā)貨?蛻敉对V時,力爭第一時間趕到施工現(xiàn)場調查取證,確認是我公司的問題將調查結果上報公司領導,同時給對方補發(fā)產(chǎn)品。

產(chǎn)品質量管理制度 篇2

  為保證本公司的食品安全質量,保證人民群眾的生命健康,保護消費者的合法權益,依據(jù)《中華人民共和國食品安全法》和《中華人民共和國食品安全法實施條例》的有關規(guī)定,特制定本制度。

  第一條該制度是本公司為加強食品安全的內部管理制度,本公司所有員工必須自覺遵守。

  第二條通過建立產(chǎn)品質量追溯體系,以便準確及時的實現(xiàn)原料與產(chǎn)品間的追溯,查找到不合格品,確保出現(xiàn)不合格時能及時召回或阻止其轉序、出公司。通過追溯,可用查閱該批產(chǎn)品的相關記錄和生產(chǎn)標識等手段分析不合格的原因,采取有效控制措施。

  第三條按照以下程序對該公司的`產(chǎn)品進行有效追溯。

  (一)原材料標識:采購部門采購的原輔材料應建立進貨查驗記錄制度:如實記錄食品原料、食品添加劑、食品相關產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、供貨者的名稱及聯(lián)系方式、進貨日期等內容。在每次進貨時,由品管部檢驗合格后,庫管員填寫‘物料卡’標注產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、進貨日期等內容,建立臺帳,方可入庫,并如實記錄‘原料進貨記錄’;辦理原料出庫時,應立即更改‘物料卡’,如實填寫‘原料出庫記錄’。

 。ǘ┌氤善窐俗R:各車間在生產(chǎn)過程中對相關工序

  行標識,生產(chǎn)的單個產(chǎn)品必須包含打碼日期及機臺號,單箱產(chǎn)品應有相關人員的標識信息,當半成品料進入包裝車間前,由原材料加工車間人員根據(jù)產(chǎn)品的名稱、規(guī)格/型號、生產(chǎn)日期進行標識,如某工序不能對產(chǎn)品本身標識的情況,要做好相應的記錄;

  (三)成品標識:車間按生產(chǎn)計劃完成后,由質檢科檢驗合格,庫管員辦理入庫手續(xù),填寫‘物料卡’標注產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期等內容。出庫時,庫管員做好相應記錄,如實記錄產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號、檢驗合格證號、購貨者名稱及聯(lián)系方式等內容。

  第四條當檢驗或銷售的產(chǎn)品出現(xiàn)質量問題時追溯路徑為:內部檢驗或客戶信息反饋產(chǎn)品有質量問題——產(chǎn)品生產(chǎn)日期——產(chǎn)品批次——產(chǎn)品批量——成品出庫記錄——生產(chǎn)過程中的標識——產(chǎn)品包裝記錄——半成品料加工記錄——原材料出庫記錄——原材料存放位置——原料來源。

  第五條對于原材料、半成品、成品的領用與發(fā)放,依據(jù)《倉庫管理制度》進行,確保相關記錄的可追溯性。

  第六條相關的追溯記錄不得涂改偽造,保存期限為二年。

  第七條質檢科對上述的標識情況及記錄進行監(jiān)督檢查,發(fā)現(xiàn)的一般不合格情況,要求責任部門立即整改,發(fā)現(xiàn)嚴重不合格情況,由質檢科填寫“糾正/預防措施處理單”依據(jù)《改進控制程序》規(guī)定處理。

  第八條違反本制度的,本公司將嚴厲追究相關人員責任。

產(chǎn)品質量管理制度 篇3

  第一章:總則

  第一條

  為提高產(chǎn)品質量,加強工作責任心,減少質量損失,實現(xiàn)有效勞動和長效管理,特制訂本條例:

  第二條本規(guī)定所指產(chǎn)品質量管理包括質量考核條例、質量事故處理辦法、質量評選獎勵的制度、群眾性質量管理活動制度、質量信息管理制度、合理化建議和技術改進管理辦法、關于新產(chǎn)品試制和鑒定的規(guī)定、樣機試制管理等。

  第二章:質量考核處理條例

  第三條

  凡產(chǎn)品出廠前,因設計、計劃、投料、加工而造成返修、報廢的損失費用在1000元以內的,由責任部門承擔15%,1000元以上承擔10~15%,其中各責任部門所罰款項的80%落實責任者;凡是內外部質量損失,部門領導在收到質量通報后必須落實責任者并于二日內將落實結果書面送交質管處,否則,部門主要領導人負管理責任。

  第四條

  加強讓步率的控制:

  1、按加工產(chǎn)值計算,讓步率控制在2%以內,每超1%,扣200元。

  第五條

  加強產(chǎn)品檢驗,凡具備交檢條件檢驗員應及時檢查,嚴禁壓檢、錯檢,漏檢。如是過程檢的責任扣所屬部門,終檢責任扣檢計處。過程檢、終檢員應履行各自的工作職責,在業(yè)務上屬檢計處領導,在問題處理上由檢計處裁決。跨部門的責任處理,不得私自處理。必須通知相關部門領導,否則由所在部門承擔責任。

  1、對錯、漏檢而造成的損失每次扣責任者100~500元。

  2、凡辦理讓步單尚未同意之前而流入下道工序則扣調度員100元。

  3、凡零件完工后不經(jīng)檢查流入下道工序,則扣調度100元。

  4、凡發(fā)現(xiàn)質量問題,不開出缺陷品通知單,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即下崗。

  5、公司過程檢驗中開出的缺陷品通知單,必須將零件、材料、重量、工時、責任部門、責任者等情況填齊,并于每周一交檢計處,公司過程檢驗記錄卡,必須每月初上交檢計處,檢計處輸入電腦后交質管處。

  6、過程檢開出的缺陷品通知單,部門領導必須如數(shù)上交檢計處,如不交,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),扣責任部門領導500~1000元。

  7、嚴禁擅自更改技術條件、缺陷品通知單、工藝路線單、檢驗記錄、入庫單等質量技術文件,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),給予責任人100-200元罰款。

  第六條

  加強工序過程的質量控制:部門分管質量的領導、過程檢、終檢員應嚴格把關。滲碳前的螺傘必須倒角,軸承烘套嚴禁用火焰,否則,計扣責任部門每次100元。

  第七條

  凡錯漏下零件目錄、材料、生產(chǎn)準備計劃扣責任部門100-200元。

  第八條

  凡產(chǎn)品出公司后用戶反映無出庫單或漏發(fā)配件扣責任部門100-500元。

  第九條

  部門施工人員、外勤人員無權在路線單上簽字,違反規(guī)定按100元/次計扣。

  第十條

  供應、采購人員必須在公司確定承包運輸方,遇有困難,需另尋其它承包運輸方(含物價)必須請示公司生產(chǎn)部門領導批準,否則計扣責任人每次200元。

  1、凡是供應、采購造成回廠返修、報廢,公司一律不承擔任何責任(含材料、運輸、工廠損失費用)責任人負責索賠。采購員對采購質量負責,凡是供應、采購物資進公司不經(jīng)檢計處檢查,私自投入使用,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)扣責任者每次100元。

  2、凡是供應、采購物資回公司后因質量問題影響公司生產(chǎn)進度和造成重大損失(含整機產(chǎn)品質量)扣責任人100-500元。

  3、凡相關部門反映涉及供應、采購回公司物資多次發(fā)生質量問題的,質管處會同責任部門進行分析、調查,對責任人進行經(jīng)濟處罰。因責任心不強發(fā)生嚴重質量事故造成極壞影響者給予下崗處理。

  第十一條

  凡產(chǎn)品(零件)在庫房或生產(chǎn)現(xiàn)場因運輸或保管不善而造成零件遺失、嚴重銹蝕、碰傷責任部門扣每次100元。

  第十二條

  千元以上的設備等質量事故必須在24小時內通報職能部門,萬元以上的重大事故必須在1小時內報職能部門、生產(chǎn)部門領導。凡違反此項規(guī)定的扣責任部門100-200元。

  第十三條

  凡經(jīng)判定報廢的零件立即放置隔離區(qū),每周定期由責任部門送交廢品庫;如另作它用必須辦理手續(xù),否則扣責任部門200元。

  第十四條

  零件投入裝配前須入庫,凡未入庫或未辦假入庫手續(xù)而投入裝配則扣責任部門100-200元。

  第十五條

  質管處須對外來圖紙進行方案復審,凡發(fā)生關鍵件報廢或整體方案錯誤,按1條款執(zhí)行。

  第十六條

  凡第一次生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術問題未及時糾正,重復生產(chǎn)時出現(xiàn)同樣問題,則扣責任者100-500元。

  第十七條

  凡是新品開發(fā)、試制產(chǎn)品對質管處及設計人員暫不考核。

  第十八條

  售后服務人員(含部門委派人員)必須書面詳細反映服務情況(產(chǎn)品制令、出廠日期、具體服務內容等)分析問題發(fā)生原因,分清雙方責任,報檢計處、質管處,否則不予報銷,對服務中發(fā)生費用必須請示生產(chǎn)部門領導確認,對方出具回執(zhí)方可。

  第十九條

  外部損失賠付:

  1、凡20xx年7月1日之前賠付納入責任部門的成本考核。

  2、凡20xx年7月1日之后賠付:≤1000元扣責任人200元1000-5000元扣責任人400元5000-1000元扣責任人600元

  1000元以上扣責任人1000元

  第二十條

  造成重大質量事故,責任部門領導除書面檢查外,一次性罰款200-500元。

  第二十一條

  凡在一個季度內發(fā)生兩起重大質量事故損失均在5000元以上的或一起10000元以上的質量事故的責任人進行離崗培訓;凡玩忽職守,工作責任心不強造成重大質量損失或造成極壞影響者,一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予下崗處理。

  第二十二條

  凡受過各種質量處罰的部門領導和責任人,在處罰后的工作中利用職權刁難或有報復行為的,一經(jīng)發(fā)現(xiàn),立即下崗。

  第二十三條

  損失費用計算公式:

  1、報廢損失=材料費+全部工時×30元/小時

  2、讓步損失=讓步工時×30元/小時

  3、承包運輸方造成損失=正品價值或材料費+工時×30元/小時

  4、出廠產(chǎn)品損失=差旅費+天數(shù)×40元+“三包費”

  第二十四條

  其他未作規(guī)定的參照有關條款和公司有關規(guī)定等執(zhí)行。凡以前發(fā)文與本文件內容相抵觸的,宣布作廢,以本文件規(guī)定為準。

  第二十五條

  本規(guī)定的解釋權屬質管處。第二十六條

  本規(guī)定自20xx年2月執(zhí)行。

  第三章:質量事故處理辦法

  第二十七條

  為加強對質量事故的管理,嚴格執(zhí)行“三不放過”(產(chǎn)生質量事故的原因和責任者未分析不放過,質量事故的危害性未分析不放過,應采取的預防措施未分析和制訂不放過)的原則,增強全公司職工的質量意識和主人翁責任感,認真執(zhí)行我公司質量管理的有關規(guī)定;嚴格工藝紀律,不斷提高工作質量以保證產(chǎn)品質量,減少和杜絕質量事故的發(fā)生,提高公司的經(jīng)濟效益。特制定以下辦法:

  第二十八條

  質量事故的定義:

  凡設計、工藝、生產(chǎn)制造(運輸、儲存)檢驗等過程中,因以下原因造成成品批報廢、成批返修、降低等級或降價處理、退貨、索賠,對用戶造成不好影響或影響生產(chǎn)計劃和質量指標完成的稱為質量事故。

  1、圖紙、工藝錯誤。

  2、生產(chǎn)指揮錯誤。

  3、違反工藝紀律。

  4、操作不認真負責。

  5、檢驗員漏檢錯檢。

  6、設備故障、儀表儀器失準。

  7、材料混雜或發(fā)錯。

  8、運輸保管不善。

  9、管理不善或弄虛作假,以次充好。

  10、工裝制造質量及工裝管理不善。

  11、根據(jù)經(jīng)濟損失和影響大小,將質量事故分為以下三類:

  第二十九條

  重大質量事故,有下列情況之一者為重大質量事故:

  1、直接經(jīng)濟損失10000元以上,或退貨索賠經(jīng)濟損失達2萬元以上。

  2、造成退貨或受到索賠并已造成不良影響。

  3、對用戶的生命財產(chǎn)造成嚴重損失。

  4、因質量事故造成公司不能完成月、季或生產(chǎn)計劃和質量指標的。

  第二十九條

  較大事故,有以下情況之一者為較大事故:

  1、造成經(jīng)濟損失5000元以上,或退貨索賠經(jīng)濟損失達1萬元以上的。

  2、廢品或返修工時在20小時/批以上的。

  3、因質量事故造成公司完不成月份、季度計劃或質量指標的。

  第三十條

  一般事故,有以下情況之一者為一般事故:

  1、經(jīng)濟損失在1000元以上,或三包費用1000元以上的。

  2、廢品或返修工時在50小時經(jīng)上的。

  3、雖不符合上面兩條,但有下列情況者:

  1)、機加工:成批生產(chǎn)的關鍵件的關鍵尺寸3件以上不合格。一般尺寸5件以上不合格;或成批生產(chǎn)的一般件10件不合格以上情況雖可回用,但影響性能或個觀使用的。

  2)、熱處理件:經(jīng)熱處理的零件(包括工裝零件)出現(xiàn)成批開裂、硬度不合格,碳和氮化不合格產(chǎn)生嚴重變形,而使零件無法返修,或雖返修但影響零件的質量。

  第三十一條

  質量責任:

  1、由于圖紙(包括工裝、二類工具設備等)工藝文件標準錯誤造成的質量事故:圖紙尺寸差錯:設計和尺寸標注的錯誤,質量責任設計人員承擔70%,審核人員承擔30%。抄寫錯誤,由描圖員承擔70%,校對承擔30%。

  2、工藝出現(xiàn)差錯:經(jīng)首檢發(fā)現(xiàn),其質量責任由工藝員承擔90%。操作者(四級以上)承擔10%。如工藝出現(xiàn)差錯雖經(jīng)首檢未發(fā)現(xiàn)和防止,其質量責任由工藝承擔70%。檢查員承擔20%,操作者承擔10%。如操作員發(fā)現(xiàn)錯誤,提出異議未被接受,操作員不承擔責任。工藝員承擔的70%中,工藝編制設計者承擔60%,審核者承擔30%,會簽者承擔10%;描圖抄寫錯誤,描圖員承擔70%,校對承擔30%。

  3、操作者造成的質量事故:

  1)、操作者不執(zhí)行“三按”、“三自”和首檢、交檢制度或工作不負責所造成的事故全部由操作者本人負責。

  2)、在師父指導下操作的徒工,造成的質量事故,由指導的師父負全部責任。

  3)、尚未取得操作證的徒工,在無師父指導的情況下,受命于領導各管理人員下達的與本人技術不相稱的操作指令進行作業(yè),造成的質量事故,指令者承擔70%,徒工承擔30%。

  4)、因不執(zhí)行文明生產(chǎn)所規(guī)定的制度,導致零件成批磕碰,銹蝕的,由當事人負責。

  5)、操作者在生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)工藝問題,避免了損失,應有獎勵,可做為合理化建議申請計獎。

  4、檢驗人員圖紙造成的質量事故:

  1)、檢驗員首檢錯誤造成質量事故,由檢驗員負60%責任,操作者負70%責任。

  2)、零件完工檢后發(fā)現(xiàn)質量不合格,或下道工序發(fā)現(xiàn)上道工序不合格而造成事故者,檢驗員和操作員負一半責任。

  3)、檢驗中未巡檢或巡檢錯誤造成質量事故,檢驗員負責制30%工期責任,操作者負70%責任。

  4)、整機出廠后發(fā)現(xiàn)質量問題致用戶退貨、索賠、返修等造成的質量事故,檢驗員和操作者各負一半責任。

  5)、由于檢驗員檢測不及時,影響熱處理質量而造成事故,檢驗員負90%責任,熱處理負10%責任。

  5、領導和管理人員的質量事故:

  1)、因領導(包括廠領導)錯誤指揮或管理人員錯誤下達產(chǎn)品指令(包括不具備生產(chǎn)條件而強令下達生產(chǎn)指令),指使操作員違反“三按”要求,造成的事故或管理人員承擔70%,操作員承擔30%責任。如操作員提出異議未被接受,由指揮者負責。

  2)、因管理混亂或管理員不重視質量,工序完工不交檢造成的質量事故,由當事人承擔70%,生產(chǎn)部門領導承擔30%。

  3)、因管理混亂或管理員工作失誤造成發(fā)材料(材料必須有手續(xù),無手續(xù)按錯發(fā)處理)、毛坯、零件或外購等質量事故,由庫房或當事人承擔全部責任。

  6、凡采購員因工作失誤,采購不合格的原材料、外購件、標準件、毛坯、零件無合格證,且不合格未經(jīng)檢驗就投料,造成質量事故的,由采購員承擔60%責任,投料者承擔40%。如已交檢,檢驗員工作失誤,判斷為合格造成事故的,由采購員承擔60%,檢驗員承擔40%。

  7、產(chǎn)品完工未檢驗開出合格證,就交經(jīng)營處入庫供貨,造成用戶退貨,索賠和返修等質量事故。由檢計處和經(jīng)營處各承擔一半責任,并追查有關領導責任。

  第三十二條

  工裝問題造成的質量事故:

  1、工裝制造不合格、檢驗時誤判為合格,由此造成的質量事故,由工具處承擔50%責任,參加驗證的檢驗員承擔10%,工裝使用部門和工藝處的有關人員各承擔20%責任。如驗證不合格,制造工裝經(jīng)濟損失由工具處負擔70%,檢驗員承擔30%。

  2、使用工裝的操作員如使用、保管不當使工裝損壞或降低精度造成的質量事故,由操作員負責。

  5產(chǎn)品質量管理制度

  3、工裝運輸過程中損壞造成的質量事故,由當事人負責。

  4、已驗證的工裝,在庫房保管不善,致使工裝損壞或精度損失造成的質量事故,由保管員承擔全部責任。

  第三十三條

  因設備故障造成的質量事故:

  1、因設備大修人員工作不負責任,未維修好就交付使用造成的質量事故,由維修人員承擔70%,檢驗員承擔30%;小維修人員未維修好就交付使用造成的質量事故由小修理人員負責。

  2、因操作員對設備使用保管不當造成設備故障而出的質量事故,由操作員負全部責任。

  3、明知設備有故障停用,如操作員擅自自動用造成的質量事故,由操作員全部負責;如管理員錯誤指揮造成的質量事故,由指揮者負70%責任,操作規(guī)程員負30%責任,如操作員事先提出異議未被接受,由指揮者負全部責任。

  4、設備到大修期,由于種種原因未大修而繼續(xù)使用,由生產(chǎn)部門廠領導、設備處主管部門領導共同承擔責任。

  第三十四條

  包裝運輸?shù)馁|量事故:

  1、因包裝不好,運輸和保管中包裝箱損壞造成的質量事故,包裝工承擔70%,檢驗員承擔30%;如未交檢,則包裝工負全部責任。

  2、運輸過程中因工作失誤造成產(chǎn)品質量事故,由當事人承擔全部責任。

  第三十五條

  質量事故報批辦法:

  出現(xiàn)質量問題時,應先檢驗員開出不合格品單,或報廢單,并及時通知生產(chǎn)部門領導。

  第三十五條

  質量管理領導小組根據(jù)本制度的規(guī)定判斷,是否構成質量事故;如已構成質量事故,質管領導小組應會同責任班組的組長和質管員及時組織有關人員對事幫進行分析;根據(jù)“三不放過”的原則,明確原則,明確責任,找出原因和制定預防措施,如事故責任不是生產(chǎn)部門,則檢計處質量信息員填寫信息傳遞反饋單,并責任處室;責任處室質管領導小組按前述的辦法進行處理。

  第三十六條

  由責任部門的質管領導小組在一星期內填寫“質量事故分析報告表”,一式三份;根據(jù)本制度處理規(guī)定填寫好處理意見,轉交檢計處簽署意見(對事故情況予以證實);再轉交質管辦,質管辦接到報告表后于5日內代表公司簽署最終處理決定后,再將報告表返回檢計處和責任部門各一份,另一份質管辦留存?zhèn)洳椤?/p>

  第三十七條

  較大的質量事故的處理由質管辦送交總工程師或總經(jīng)理處理決定;對于重大質量事故,總工程師和廠部視情況召集廠全面質量管理委員會研究作出決定。

  第三十八條

  質量事故的處理規(guī)定:

  1、凡產(chǎn)生重大質量事故的責任者,經(jīng)濟損失在10000元以上到20000元者,扣發(fā)當月獎金和下浮一級工資半年;20000元以上至50000元者,扣發(fā)當月獎金和下浮一級工資一年;50000元以上者,扣發(fā)當月獎金和下浮一級工資一年外,賠償經(jīng)濟損失0.2%;以上情況除經(jīng)濟處理外,根據(jù)情節(jié)輕重和后果并給予其他行政紀律處理。

  6產(chǎn)品質量管理制度

  2、凡產(chǎn)生較大質量事故的責任感者,經(jīng)濟損失在20xx元以上至5000元者,扣發(fā)當月獎金和下浮一級工資二個月;5000元以上至10000元者,扣發(fā)當月獎金和下浮一級工資三個月;

  3、凡生產(chǎn)一般質量事故的責任者,經(jīng)濟損失在1000元以下(包括至500元,但定為一般質量事故的)扣發(fā)一個月獎金;1000元以上至20xx元者,扣發(fā)當月獎金和下浮一級工資一個月。

  第三十九條

  注意事項:

  1、凡有關的生產(chǎn)部門、管理人員或檢驗部門及人員,違反國務院“工業(yè)產(chǎn)品質量責任條例”中有關規(guī)定,造成不良后果,上級部門已按“條例”進行處理的,不再按本制度另作處理。

  2、操作者、檢驗員、管理員、特別是領導干部,應如實反映質量事故真相,凡弄虛作假、夸大、縮小和隱瞞事故,推卸責任者,加倍處罰。除經(jīng)濟上予以制裁外,視情況輕重,給予不同的行政處分。

  3、質量事故的責任必須落實到人,不得含糊地定“小組”“檢查站”等,填寫清楚缺陷單和事故分析單,并注明清楚事故由哪一道工序引起。

  4、事故累計損失價值系指造成報廢的本道工序和以前各工序之和乘件數(shù)之積再加材料費用之和。作回用處理的事故損失只按本道工序工時計算損失。

  5、按規(guī)定進行經(jīng)濟處罰的款數(shù),除賠償費由財務處歸入成本外,扣罰的獎金和下浮的工資應交質管辦,作為開展全面質量管理活動的獎勵表彰先進的費用。

  第四十條

  每月10日前,質管辦應將質量事故處理情況按考核要求填寫表格,通知責任部門,勞資處或財務處,以便對責任者進行經(jīng)濟處罰,并適時通報全廠。

  第四章:關于質量信得過個人標兵和TQC活動積極分子

  評選獎勵的制度

  第四十一條為推動全公司全面質量管理活動的開展,促進企業(yè)升級工作,不斷提高我廠的產(chǎn)品質量,經(jīng)濟效益和產(chǎn)品的競爭能力,我廠將開展評選信得過個人標兵和TQC活動積極分子;現(xiàn)將這些活動作如下規(guī)定:

  第四十二條質量信得過個人標兵評選條件:

  1、凡完成全年下達個人的生產(chǎn)工作任務,無違反公司規(guī)章行為,全年無質量事故、安全事故的生產(chǎn)工人、技術人員和管理人員,具備以下條件均可參加評選:

  2、機加工人全年廢品和讓步品率合計均不大于1%。;焊接工人全年無廢品。

  3、工序管理點工人自控率達到100%,廢品率符合第1條規(guī)定。

  4、檢驗員全年對質量的錯漏檢次數(shù)不超過2次。

  5、對提高改進產(chǎn)品質量有突出貢獻的職工(創(chuàng)造價值或避免損失價值在3萬元以上)。第四十三條質量管理活動積極分子評選條件:

  1、各部門或班組的質量管理員除完成全年下達個人的各項生產(chǎn)工作任務,積極完成質管員的各項職責,使本部門的質量管理活動卓有成效者。

  2、在開展質量管理活動中,如QC小組,工序質量管理點等活動有突出成績者。

  7產(chǎn)品質量管理制度

  第四十四條評選辦法:

  1、信得過個人標兵由部門質量管理領導小組根據(jù)全年的廢品指標統(tǒng)計和工作實績評選上報質管處審核,公司質量管理委員會批準。

  2、質量管理活動積極分子由各部門質量管理領導小組提名,上報質管處審核批準。

  第四十五條獎勵辦法:

  每年年終評選獎勵一次,以精神獎勵為主,并輔以物質獎勵。

  第五章:群眾性質量管理活動制度

  第四十六條全面質量管理,就是公司全體職工及有關部門同心協(xié)力,把專業(yè)技術,經(jīng)營管理,數(shù)理統(tǒng)計和思想教育結合起來,建立質量保證體系,從而用最經(jīng)濟的手段,生產(chǎn)用戶滿意的產(chǎn)品。全面質量管理的特點,是從過去的事后檢驗、把關為主轉變?yōu)轭A防、改進為主,從管結果變?yōu)楣芤蛩;因此必須發(fā)動公避開的全體人員,全部門參加到質量管理的各種活動中去,依靠科學管理的理論,程序和方法,使生產(chǎn)和經(jīng)營的全過程處于受控狀態(tài);為此特制定本規(guī)定。

  第四十七條為了發(fā)揮操作員、管理人員和檢驗員的積極性和責任感,把產(chǎn)品質量的“預防和把關”結合起來;對產(chǎn)品質量實行控制,開展“三自”、“三驗”、“三按”、“三不放過”活動:

  1、“三自”即:自檢、自分、自蓋工號。

  自檢:即每個操作者對自己加工的零件進行自檢,確定是否符合圖紙工藝和技術標準規(guī)定的要求。

  自分:操作者自己檢驗的零件,把合格品和不合格品分開存放。自蓋工號:在自己加工的零件上蓋上工號,以明確責任。

  2、“自檢”即:首檢、巡檢、完工檢(入庫檢)。

  首檢:操作者對每班或每批加工的首件,必須交檢驗檢查,以防止成批報廢。

  巡檢:檢驗員每班不少于兩次到自己分管的范圍內臨床巡檢,做到及時發(fā)現(xiàn)和處理問題。

  完工檢:每個零件完工后,檢驗員都應該進行完工檢(全面檢查),防止不合格品混入。

  3、“三按”即按圖紙、按工藝、按技術標準進行生產(chǎn)操作。

  操作者必須嚴格遵守“三按”生產(chǎn)。操作前必須認真消化圖紙、工藝和技術標準,“三按”生產(chǎn)執(zhí)行情況的考核和違反“三按”生產(chǎn)造成的質量事故,按廠關于工藝紀律的有關文件處理。

  4、“三不放過”即出了事故應及時組織有關人員開會分析,做到:不分析出事故發(fā)生的原因不放過;事故的責任者沒有查清,責任者和群眾未受到教育不放過;未擬訂防止事故再發(fā)生的措施不放過。

  第四十八條建立質量分析會議制度:

  1、公司質量管理會每個月召開一次分析會議,對每個月的質量管理和質量指標完成情況進行分析,提出一步的整改計劃。

  2、公司質量分析會,每批產(chǎn)品生產(chǎn)制造前召開一次,每批產(chǎn)品生產(chǎn)制造中期召開一次,總工程師主持,有關處室分廠的負責人或技術人員參加。質管處負責會議的準備,組織下發(fā)會議紀要和執(zhí)行中的檢查和協(xié)調工作。

  3、科室的質量管理小組和班組10天召開一次質量分析會,應運用排列圖,因果圖和

  8產(chǎn)品質量管理制度

  對策表等數(shù)理統(tǒng)計法對本部門存在的質量問題進行分析,找出原因,制訂改進措施。

  4、若緊急重大質量問題,立即召開公司質量管理會,分析問題原因,解決方法。

  4、科室質量管理小組和班組的質量分析會情況由公司質管處考核。第四十九條對關鍵部位和關鍵件實行質量管理點控制:

  1、為確保產(chǎn)品的成品質量,使以原材料進廠到產(chǎn)品包裝的生產(chǎn)全過程,主要工序的選題處于穩(wěn)定狀態(tài),須對其實行有效管理。

  2、管理點的設置由工藝部門負責提出,經(jīng)廠質管處及有關部門討論后確定,經(jīng)總工程師批準后執(zhí)行。

  3、具體作法按“工序質量管理點”管理制度執(zhí)行。

  第五十條用戶訪問活動:

  用戶訪問活動體現(xiàn)了質量管理中“用戶第一”的思想,這一活動要求充分發(fā)動群眾,開展優(yōu)質服務,滿足用戶的要求,是加速質量信息反饋的重要途徑之一。

  公司內訪問:

  1、集中訪問:每年組織1~2次由公司領導帶隊,有設計、工藝、檢驗、銷售和質管等部門參加的對主要用戶進行訪問。調查了解用戶要求和產(chǎn)品使用情況,并開展服務工作和市場調查。

  2、個別訪問:由經(jīng)營處在進行產(chǎn)品銷售和市場調查的同時,對用戶訪問或在為用戶服務時向用戶進行訪問。

  用戶訪問后要有訪問記錄,并由訪問的部門整理成質量信息反饋資料送有關領導和質管處,供領導決策和有關部門制訂質量改進計劃。

  第六章:QC小組活動管理:

  第五十一條QC小組是發(fā)動公司全員參加質量管理活動的好形式,公司職工圍繞公司的方針目標,運用質量管理的理論和方法,以改進質量、降低消耗、提高經(jīng)濟效益和管理水平為目的而組織起來開展活動的小組;它可以在行政班組中建立,也可以是跨班組或部門的`以質量攻關為主的QC小組。

  第五十二條QC小組在各級行政部門的領導下,圍繞本部門質量方針目標,創(chuàng)優(yōu)活動;運用全面質量管理的工具解決問題。QC小組必須向質管辦進行注冊登記,有活動課題和活動計劃;并進行活動情況記錄。課題完成后要向質管處上報成果,寫出書面資料,參加成果發(fā)表。

  第五十三條由質管處和有關部門每年舉行1~2次公司級的QC小組成果發(fā)表會。成果發(fā)表會的評委會要有領導和工程技術人員參加。QC小組成果評價視其對提高產(chǎn)品質量和經(jīng)濟效益大小,采取活動評價和成果評價相結合,現(xiàn)場檢查與會場發(fā)表相結合,以現(xiàn)場為的的評價方法。

  第五十四條QC小組活動情況及成果列為各部門推行TQC活動的內容之一進行考核。各行政小組的QC活動成果作為對各班組進行公司模范班組驗收的條件之一進行考核。

  第五十五條開展質量“信得過”活動:

  質量“信得過”,即在質量上要堅持高標準、嚴要求,使產(chǎn)品質量做到自己信得過,檢

  9產(chǎn)品質量管理制度

  查員信得過,用戶信得過,國家信得過。質量“信得過”活動分為:

  第五十六條開展質量“信得過”班組活動:

  信得過班組必須是合格班組,驗收達到信得過班組的標準。由班組建設歸口部門統(tǒng)一進行驗收和獎勵。

  第五十七條開展質量“信得過”個人標兵活動:

  “信得過”個人標兵必須是完成全年下達的生產(chǎn)任務,全年無質量事故者。機加工人全年廢品率平均在0.5%以下;鑄造工人全年廢品率平均在2%以下;工序質量管理點的工人自控率達到100%,廢品率在廠規(guī)定的考核指標以內。每年由各生產(chǎn)分廠提名報質管辦,由質管處審查后報廠工會在年終總結評比時作為單項標兵進行一次獎勵。

  質量信息管理制度

  第五十八條

  質量信息工作是全面質量管理的基礎工作之一。信息在現(xiàn)代化管理中起著極其重要的作用;質量信息指在形成產(chǎn)品質量的全過程中所產(chǎn)生的各種有用情報和資料,它包括產(chǎn)品質量信息和工作質量信息二個方面,也可按信息的來源分為公司內質量信息公司外質量信息,為使我廠的質量信息正常開展,特制定本管理制度如下:

  第五十九條

  質量信息工作在總師的領導下,由總師辦主管有關工作,負責全公司的質量信息管理,交對各處室信息工作進行認真的考核。

  第六十條

  總師辦設專人負責質量信息工作,各處室指定一名質管員為本部門質量信息員,組成全公司的質量信息網(wǎng)絡;見網(wǎng)絡圖。

  第六十一條

  質量信息員必須認真負責做好所在部門的質量信息,保證本部門質量信息的收集、傳遞、處理和反饋及時,迅速并進行編號登記和簽收其他部門傳遞至本部門的信息單。解決后進行反饋、督促按時處理解決。信息員傳遞和反饋的信息力求準確,不能弄虛作假;每年對信息員進行評比,對工作成績顯著者給予獎勵。

  第六十二條

  各部門的領導應重視質量信息工作,及時做好質量信息的傳遞處理和反饋,支持本部門質量信息員的工作,在本部門信息員離廠期間應指定專人代理其工作。

  第六十三條

  質量信息傳遞與反饋的有關規(guī)定:

  信息發(fā)出單位填寫一式四聯(lián)的信息反饋單。自留第四聯(lián),其余三聯(lián)交信息接收單位簽收;接收單位必須及時處理解決;處理解決后,應將處理結果填寫清楚(如暫時解決不了的,可按規(guī)定解決措施和計劃解決期限),并由單位負責人簽字后自留一份(第一聯(lián)),其余二聯(lián)應反饋至信息發(fā)出單位把收到的第二聯(lián)和存根(第四聯(lián))貼在一起保存,將第三聯(lián)于每月末交總師辦,經(jīng)備考核。

  第六十四條

  凡有以下情況應填寫質量信息傳遞單位進行傳遞和反饋:

  1、各處室每月質量分析會和用戶(下道工序)訪問后,應將需要其它部門解決的較大的問題進行傳遞反饋。

  2、各處室在是日常生產(chǎn)工作中,需要其它處室協(xié)同解決的,可填寫信息傳遞單,直接傳遞至有關部門解決,但解決后仍需將第三聯(lián)交總師辦備查,便于考核。

  10產(chǎn)品質量管理制度

  3、各處室遇到需總工辦進行協(xié)同的問題,可填寫信息傳遞反饋單交總工辦協(xié)調處理;經(jīng)過協(xié)調處理由某部門解決的問題,有關部門必須及時進行解決,交將結果反饋給總工辦。第六十五條

  通常情況下,信息必須在三天內按正常渠道傳遞到有關部門。有關部門按到信息后,必須三天內處理完畢;及時反饋至信息發(fā)出單位;如遇情況緊急,急需解決時,可在信息單上加上“急”字,信息按收單位見“急”字后應立即處理。

  第六十六條

  出現(xiàn)重大質量信息,須在當月填寫信息單報告總經(jīng)理,總經(jīng)理處理后交工辦備案或批示后交總工辦辦理;總工辦處理后,再反饋至有關部門領導者。

  第六十七條

  每月的工藝紀律檢查以后,每季度的公司質量分析會后,每年1~2次和總經(jīng)理質量診斷后,每年質量監(jiān)督站的質量抽查結果以及每年定期的質量審核情況等,總工辦都應將存在問題填發(fā)信息單到有關部門限期解決;各部門接到信息后,應按正常渠道進行處理,傳遞和反饋。

  第六十八條

  總工辦將信息傳遞反饋的速度和信息處理的百分率對每個部門進行考核,考核的結果匯總到各部門全面質量管理考核辦法中計算獎金,并作為公司內年終評選質量管理獎和處室的依據(jù)之一。

  第六十九條

  本管理制度自下發(fā)之日起開始實行。

  工序質量控制點管理制度

  第七十條

  為了保證我公司產(chǎn)品的成品質量,必須利用全面質量管理的數(shù)理統(tǒng)計方法,對生產(chǎn)過程中的重要工序進行有效地管理,判斷和消除系統(tǒng)因素造成的質量波動,使之處于穩(wěn)定狀態(tài);為此特制訂本制度。

  第七十一條

  工序質量控制點根據(jù)以下原則設立:

  1、對產(chǎn)品的性能、精度、壽命、可靠性、安全性有嚴重影響的關鍵質量特性。

  2、工藝上有特殊要求,對下道工序有影響的部位,或操作工藝經(jīng)較精密復雜,需特殊加工技能的工序或部位。

  3、質量不穩(wěn)定,出現(xiàn)不良品多的工序。

  4、用戶反饋的主要不良項目。

  5、關鍵外協(xié)件、外購件的主要和關鍵質量項目。

  第七十二條

  質量控制點的設置步驟和管理方法:

  控制點由工藝部門提出,產(chǎn)品的主管工藝員根據(jù)設立控制點的原則填寫質量控制點審批報告,一式四份;經(jīng)公司質管處、檢計處、生產(chǎn)部門根據(jù)圖紙,工藝文件或內控標準的規(guī)定討論確定后,經(jīng)總工辦審批后納入工藝,列入控制點的明細表,審批報告應分發(fā)到工藝、質管處、生產(chǎn)部門各一份。

  第七十三條

  根據(jù)我公司產(chǎn)品的特點,工序控制點原則上分為如下兩種:一種是按產(chǎn)品的要求確定控制點,由該產(chǎn)品主管工藝員編制明細表和作業(yè)指導書,明確所建立的管理點的工序質量要求,特性值的測量方法和測量工具,控制點的管理方法和控制工具;另一種為按設備或工種確定管理點,由工藝主管工藝員制定全廠控制點的明細表,工藝守則及各管理。

  點的控制方法和記錄表格。兩種控制點技術文件經(jīng)工藝主管審核,總工辦批準,生產(chǎn)部門會簽,報質管處備案。

  第七十四條

  為了保證產(chǎn)品質量,工藝人員有權要求在某些檢查點,采購點設置控制點,并負責提出控制點的檢測手段,記錄表格。工藝員還應向這些控制點發(fā)送有關的技術文件和掌握控制點的水平。

  第七十五條

  質管處應制訂控制點的各種考核辦法并進行考核,對實施過程中的問題進行協(xié)調,組織有關部門對控制點進行驗收及進行獎勵。

  第七十六條

  控制點的操作人員和檢驗人員必須接受TQC教育,學會運用數(shù)理統(tǒng)計方法,應按控制點的文件要求進行活動,使影響工序質量的諸因素處于受控狀態(tài)。

  第七十七條

  工序點應有明顯標記,控制點的原始數(shù)據(jù)及管理圖表應當準確齊全,并在工序完工后一星期內送生產(chǎn)部門保存。

  第七十八條

  檢驗員按規(guī)定的技術要求對所在控制點進行督促、檢查。對于按設備或工種確定的管理點的工件應進行全檢,并要檢查和計算操作者的自控率,填入記錄表,對采用控制圖管理的控制點,檢驗員應將抽查數(shù)據(jù)點入控制圖上,用不同顏色作控制曲線,并應簽名和填入抽查時間。

  第七十九條

  工藝處每月應有計劃地檢查控制點的實際狀況,并進行分析,于每季末將檢查情況匯總上報公司質管處。

  第八十條

  每年結合產(chǎn)品工藝整頓,由工藝部門的有關工藝員根據(jù)產(chǎn)品技術要求的變更或工序質量提高的具體的情況(如工序能穩(wěn)定地生產(chǎn)出符合質量要求的產(chǎn)品)對控制點進行整頓,如需撤消控制點,由工藝部門有關負責人提出,經(jīng)生產(chǎn)部門、檢計處、質管處共同研究決定,送總工辦批準返質管處備案。

  第八十一條

  質量控制點的考核:

  1、公司質管處每月不定期地到生產(chǎn)部門檢查1~2次控制點的情況每月5日前將檢查情況和工藝部門、生產(chǎn)部門上報情況匯總填入考核表;一式二份,一份交總工辦,一份自留備查。

  2、公避開質管處對工藝部門、生產(chǎn)部門、檢計處的控制點活動的檢查,納入經(jīng)濟責任制中,作為全面質量管理活動的考核項目進行考核。

產(chǎn)品質量管理制度 篇4

  進口肉類產(chǎn)品質量如何保證?有什么安全制度規(guī)范?下面一起來了解吧!

  1. 目的:保證進口肉類產(chǎn)品符合《中華人民共和國共和國食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》、《進出境肉類產(chǎn)品檢驗檢疫管理辦法》以及其他相關規(guī)定的要求,有效控制進口肉類產(chǎn)品質量,防止出現(xiàn)不合格產(chǎn)品。

  2. 適用范圍:用于我司運輸、檢驗、貯存等環(huán)節(jié)的質量控制。

  3. 部門職責:業(yè)務部門負責運輸、檢驗、貯存等各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質量檢驗,負責產(chǎn)品出入庫管理,產(chǎn)品質量隨時抽檢、不合格品標識、隔離、退貨。

  4. 進口肉類產(chǎn)品質量安全管理制度

  4.1 將進口肉類產(chǎn)品貯存在由各直屬局依照《進出境肉類產(chǎn)品檢驗檢疫管理辦法》(26號令)和國家認證認可監(jiān)督管理委員會批準的存放冷庫中。未經(jīng)注冊的存放冷庫不得存放進口肉類產(chǎn)品。

  4.2 進境肉類產(chǎn)品必須按《進境動植物檢疫許可證》指定的口岸入境,按規(guī)定報檢。未經(jīng)口岸或指定檢驗檢疫機構依法施檢并出具《入境貨物檢驗檢疫證明》的,不得調出指定注冊存放冷庫。

  4.3 進口產(chǎn)品外包裝發(fā)布清潔、堅固、干燥、無毒、無霉、無異味,外包裝上須有明顯的中英文標識,標明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質期、儲存溫度、工廠注冊號和目的地等內容,目的地必須注明為中華人民共和國,封口處應當加施一次性檢驗檢疫標識;使用的包裝材料必須無毒、無害,符合食品用包裝材料的衛(wèi)生要求,紙箱不得使用鐵釘和鐵卡。內包裝使用無毒無害的全新材料,并標明品名、注冊廠號等。

  按規(guī)定隨機抽取進口肉類產(chǎn)品數(shù)件,打開包裝檢查貨物是否腐敗變質,是否有毛污、血污、糞污。有無出現(xiàn)淤血、淤血面積大小及其所占抽樣的比例。有無出血、炎癥、膿腫、水皰結痂、結節(jié)性病灶等疾病的病變。有無硬桿毛,每10公斤產(chǎn)品中的硬桿毛數(shù)量是否超出規(guī)定要求。是否夾帶有禁止進境物,是否有其他動物尸體、寄生蟲、生活害蟲、異物及其他異常情況。

  4.4 檢驗品種規(guī)格是否與合同等單證或標準相符,包裝外標記是否與內容物一致。 須實驗室檢測的,按規(guī)定抽樣送檢。

  根據(jù)現(xiàn)場檢驗檢疫的情況,對進境肉類產(chǎn)品分別作如下處理:

  1) 貨證不相符或不符合我國國家標準規(guī)定的,作退回或銷毀處理;

  2) 腐敗變質或受有害雜質污染的,作退回或銷毀處理;

  3) 疑似受病原體污染的`,應當立即采樣送檢,并作封存處理。

  4.5 存儲冷庫管理

  1)確保冷庫密封,防蟲、防鼠、防霉設施良好。

  2)庫房溫度應當達到-18℃以下,晝夜溫差不超過1℃。

  3)保持無污垢、無異味,環(huán)境衛(wèi)生整潔,布局合理。

  4.6 進庫管理

  1)指定存儲冷庫對入庫的進境肉類產(chǎn)品需要查驗檢驗檢疫機關出具的《入境貨物通關單》第一聯(lián)正本,并保留其復印件。

  2)凡有下列情況,一律不許進庫,并及時通知有關檢驗檢疫機構:

  1. 貨證不符、散裝、拼裝或者中性包裝,以及包裝不符合檢驗檢疫規(guī)定要求的;

  2. 腐敗變質、有異味的。

  3)不同產(chǎn)品(包括不同品種、不同產(chǎn)地、不同進庫時間、不同的貨主)不得在庫內的同一區(qū)域混合堆放,國內產(chǎn)品不能與進境產(chǎn)品存放于同一庫內。保持過道整潔,不準放置障礙物品。

  4)指定存儲冷庫應當建立入庫登記核查制度,指定專人負責管理進境肉類產(chǎn)品的入庫登記(包括貨物資料的登記、貨主資料的登記) 、衛(wèi)生與防疫工作,并配合檢驗檢疫機構的檢疫監(jiān)督管理。

  5)指定存儲冷庫應當填寫《進境肉類產(chǎn)品指定存儲冷庫質量監(jiān)督管理手冊》,以備檢驗檢疫機構核查。

  6)指定存儲冷庫如發(fā)現(xiàn)有非法進境的肉類產(chǎn)品,應當及時向檢驗檢疫機構報告。

  4.7 出庫管理

  1)指定存儲冷庫對出庫的進境肉類產(chǎn)品需要查驗檢驗檢疫機關出具的《入境貨物檢驗檢疫證明》第一聯(lián)正本,并保留復印件。

  2)產(chǎn)品出庫時, 由專人負責做好出庫登記。

  3)產(chǎn)品出庫后及時清理殘留物并進行有效的消毒處理。

  4.8 出境冷凍肉類產(chǎn)品應在生產(chǎn)加工后6個月內、冰鮮肉類產(chǎn)品應在生產(chǎn)加工后72小時內

  出境。輸入國家或地區(qū)政府另有要求的,按照其要求執(zhí)行。

  4.9 進口肉類運輸工具必須清潔衛(wèi)生、無異味,控溫設備設施運作正常,溫度記錄無異常。

  4.10 監(jiān)督管理

  1)指定存儲冷庫應當為檢驗檢疫人員提供必要的檢驗檢疫和監(jiān)督管理設施。

  2)指定存儲冷庫的監(jiān)督管理工作由直屬檢驗檢疫機構組織實施,其內容包括:定期或者不定期派員到指定存儲冷庫檢查存儲、出入庫登記、質量體系的運行、遵守檢驗檢疫法律法規(guī)等情況,包括有無存放非法進境肉類產(chǎn)品、發(fā)現(xiàn)非法進境肉類產(chǎn)品不如實向檢驗檢疫機構報告以及存放期間擅自開拆或者損毀檢驗檢疫標志、封識等情況。

  3)檢驗檢疫機構在檢查時,發(fā)現(xiàn)有違反有關規(guī)定的,應當責令其限期改正;情節(jié)嚴重的,可以警告、暫停存儲進境肉類產(chǎn)品或者取消指定存儲冷庫資格。

  4)指定存儲冷庫每月將上月出入庫進境肉類產(chǎn)品的統(tǒng)計表報檢驗檢疫機關,并接受檢驗檢疫機關核查。

  5) 指定存儲冷庫修繕或者因其他情況需要改變結構時,應當取得檢驗檢疫機構的同意,并在其指導下作好防疫工作。

  6)進境肉類產(chǎn)品出入庫裝卸過程中的廢棄物,應當按照檢驗檢疫機構的要求,集中在指定地點作無害化處理。

  7)檢驗檢疫機構依法對指定存儲冷庫實施檢疫監(jiān)督時,冷庫負責人應當密切配合,不得隱瞞情況或者拒絕接受檢查。

產(chǎn)品質量管理制度 篇5

  1、目的:

  保證進口肉類產(chǎn)品符合《中華人民共和國共和國食品衛(wèi)生法》、《中華人民共和國產(chǎn)品質量法》、《進出境肉類產(chǎn)品檢驗檢疫管理辦法》以及其他相關規(guī)定的要求,有效控制進口肉類產(chǎn)品質量,防止出現(xiàn)不合格產(chǎn)品。

  2、適用范圍:

  用于我司運輸、檢驗、貯存等環(huán)節(jié)的質量控制。

  3、部門職責:

  業(yè)務部門負責運輸、檢驗、貯存等各環(huán)節(jié)的產(chǎn)品質量檢驗,負責產(chǎn)品出入庫管理,產(chǎn)品質量隨時抽檢、不合格品標識、隔離、退貨。

  4、進口肉類產(chǎn)品質量安全管理制度

  4.1將進口肉類產(chǎn)品貯存在由各直屬局依照《進出境肉類產(chǎn)品檢驗檢疫管理辦法》(26號令)和國家認證認可監(jiān)督管理委員會批準的存放冷庫中。未經(jīng)注冊的存放冷庫不得存放進口肉類產(chǎn)品。

  4.2進境肉類產(chǎn)品必須按《進境動植物檢疫許可證》指定的口岸入境,按規(guī)定報檢。未經(jīng)口岸或指定檢驗檢疫機構依法施檢并出具《入境貨物檢驗檢疫證明》的,不得調出指定注冊存放冷庫。

  4.3進口產(chǎn)品外包裝發(fā)布清潔、堅固、干燥、無毒、無霉、無異味,外包裝上須有明顯的中英文標識,標明品名、規(guī)格、產(chǎn)地、生產(chǎn)日期、保質期、儲存溫度、工廠注冊號和目的地等內容,目的地必須注明為中華人民共和國,封口處應當加施一次性檢驗檢疫標識;使用的包裝材料必須無毒、無害,符合食品用包裝材料的衛(wèi)生要求,紙箱不得使用鐵釘和鐵卡。內包裝使用無毒無害的全新材料,并標明品名、注冊廠號等。

  按規(guī)定隨機抽取進口肉類產(chǎn)品數(shù)件,打開包裝檢查貨物是否腐敗變質,是否有毛污、血污、糞污。有無出現(xiàn)淤血、淤血面積大小及其所占抽樣的比例。有無出血、炎癥、膿腫、水皰結痂、結節(jié)性病灶等疾病的病變。有無硬桿毛,每10公斤產(chǎn)品中的硬桿毛數(shù)量是否超出規(guī)定要求。是否夾帶有禁止進境物,是否有其他動物尸體、寄生蟲、生活害蟲、異物及其他異常情況。

  4.4檢驗品種規(guī)格是否與合同等單證或標準相符,包裝外標記是否與內容物一致。須實驗室檢測的,按規(guī)定抽樣送檢。

  根據(jù)現(xiàn)場檢驗檢疫的情況,對進境肉類產(chǎn)品分別作如下處理:

  1)貨證不相符或不符合我國國家標準規(guī)定的,作退回或銷毀處理; 2)腐敗變質或受有害雜質污染的,作退回或銷毀處理;

  3)疑似受病原體污染的,應當立即采樣送檢,并作封存處理。

  4.5存儲冷庫管理

  1)確保冷庫密封,防蟲、防鼠、防霉設施良好。

  2)庫房溫度應當達到-18℃以下,晝夜溫差不超過1℃。

  3)保持無污垢、無異味,環(huán)境衛(wèi)生整潔,布局合理。

  4.6進庫管理

  1)指定存儲冷庫對入庫的進境肉類產(chǎn)品需要查驗檢驗檢疫機關出具的《入境貨物通關單》第一聯(lián)正本,并保留其復印件。

  2)凡有下列情況,一律不許進庫,并及時通知有關檢驗檢疫機構:

  1.貨證不符、散裝、拼裝或者中性包裝,以及包裝不符合檢驗檢疫規(guī)定要求的;

  2.腐敗變質、有異味的。

  3)不同產(chǎn)品(包括不同品種、不同產(chǎn)地、不同進庫時間、不同的貨主)不得在庫內的同一區(qū)域混合堆放,國內產(chǎn)品不能與進境產(chǎn)品存放于同一庫內。保持過道整潔,不準放置障礙物品。

  4)指定存儲冷庫應當建立入庫登記核查制度,指定專人負責管理進境肉類產(chǎn)品的入庫登記(包括貨物資料的登記、貨主資料的登記)、衛(wèi)生與防疫工作,并配合檢驗檢疫機構的檢疫監(jiān)督管理。

  5)指定存儲冷庫應當填寫《進境肉類產(chǎn)品指定存儲冷庫質量監(jiān)督管理手冊》,以備檢驗檢疫機構核查。

  6)指定存儲冷庫如發(fā)現(xiàn)有非法進境的肉類產(chǎn)品,應當及時向檢驗檢疫機構報告。

  4.7出庫管理

  1)指定存儲冷庫對出庫的`進境肉類產(chǎn)品需要查驗檢驗檢疫機關出具的《入境貨物檢驗檢疫證明》第一聯(lián)正本,并保留復印件。

  2)產(chǎn)品出庫時,由專人負責做好出庫登記。

  3)產(chǎn)品出庫后及時清理殘留物并進行有效的消毒處理。

  4.8出境冷凍肉類產(chǎn)品應在生產(chǎn)加工后6個月內、冰鮮肉類產(chǎn)品應在生產(chǎn)加工后72小時內

  出境。輸入國家或地區(qū)政府另有要求的,按照其要求執(zhí)行。

  4.9進口肉類運輸工具必須清潔衛(wèi)生、無異味,控溫設備設施運作正常,溫度記錄無異常。

  4.10監(jiān)督管理

  1)指定存儲冷庫應當為檢驗檢疫人員提供必要的檢驗檢疫和監(jiān)督管理設施。

  2)指定存儲冷庫的監(jiān)督管理工作由直屬檢驗檢疫機構組織實施,其內容包括:定期或者不定期派員到指定存儲冷庫檢查存儲、出入庫登記、質量體系的運行、遵守檢驗檢疫法律法規(guī)等情況,包括有無存放非法進境肉類產(chǎn)品、發(fā)現(xiàn)非法進境肉類產(chǎn)品不如實向檢驗檢疫機構報告以及存放期間擅自開拆或者損毀檢驗檢疫標志、封識等情況。

  3)檢驗檢疫機構在檢查時,發(fā)現(xiàn)有違反有關規(guī)定的,應當責令其限期改正;情節(jié)嚴重的,可以警告、暫停存儲進境肉類產(chǎn)品或者取消指定存儲冷庫資格。

  4)指定存儲冷庫每月將上月出入庫進境肉類產(chǎn)品的統(tǒng)計表報檢驗檢疫機關,并接受檢驗檢疫機關核查。

  5)指定存儲冷庫修繕或者因其他情況需要改變結構時,應當取得檢驗檢疫機構的同意,并在其指導下作好防疫工作。

  6)進境肉類產(chǎn)品出入庫裝卸過程中的廢棄物,應當按照檢驗檢疫機構的要求,集中在指定地點作無害化處理。

  7)檢驗檢疫機構依法對指定存儲冷庫實施檢疫監(jiān)督時,冷庫負責人應當密切配合,不得隱瞞情況或者拒絕接受檢查。

產(chǎn)品質量管理制度 篇6

  一、設立行政部、技術部、質檢部、生產(chǎn)部、購銷部相結合的質量管理機構,由質量負責人指揮。

  二、由質量管理機構制定原材料質量標準及檢驗規(guī)范、工藝過程質量標準及檢驗規(guī)范、產(chǎn)成品質量標準及檢驗規(guī)范。

  三、原材料購入時,倉管員應對需檢驗的`原材料,開立需檢單,通知質量管理部門完成檢驗。

  四、質量管理部門對制造過程的在制品均應依“工藝過程質量標準及檢驗規(guī)范”實施全套質量檢驗,發(fā)現(xiàn)問題立即整改。

  五、車間主管必須督促員工對所制品進行自主檢驗,遇質量異常時予以挑出、改進和處理。

  六、質量管理部門必須嚴格按照“產(chǎn)成品質量標準及檢驗規(guī)范”實施質量檢驗,產(chǎn)品合格以后才能出貨,以確保產(chǎn)成品質量。

  七、原材料進廠檢驗有異常時,質檢主管均在說明欄內說明異常原因。異常的原材料經(jīng)核決試用后,要通知現(xiàn)場注意使用,并記錄使用情況與供應廠商交涉。

  八、質量負責人對預定交庫產(chǎn)成品作最后指標檢驗,合格的辦理交庫手續(xù),不合格的不能交庫,按“異常處理單”對相關人員追究責任。

  九、為培養(yǎng)基層管理人員的質檢管理,各部門應組成質量管理小組。

  十、制定工藝質量評比和激勵制度,堅持工藝質量檢查整改制度。

產(chǎn)品質量管理制度 篇7

  為保證我合作社農(nóng)產(chǎn)品的質量安全,提高我合作社的市場信任度,提升我合作社的品牌形象,根據(jù)農(nóng)業(yè)部制定的“產(chǎn)地環(huán)境質量標準”、“生產(chǎn)技術操作規(guī)程”、“產(chǎn)品衛(wèi)生質量標準”等有關規(guī)定,結合我合作社的實際情況,制定農(nóng)產(chǎn)品質量安全管理制度。

  具體內容如下:

  一、農(nóng)藥安全使用管理

  1、合作社使用的.農(nóng)藥必須統(tǒng)一采購,專人負責,并要在技術人員的統(tǒng)一指導下進行用藥。

  2、采購的農(nóng)藥必須“三證”俱全,產(chǎn)品標簽、說明書、產(chǎn)品質量合格證要核對相符,確保農(nóng)藥產(chǎn)品質量,農(nóng)藥的進倉庫存和出倉使用情況進行統(tǒng)一登記。

  3、要選用生物源農(nóng)藥和高效低毒、低殘留的化學農(nóng)藥,禁止使用國家規(guī)定禁用和限用的一切劇毒、高毒、高殘留農(nóng)藥。

  4、做好病蟲測報工作,選擇最佳防治時期,盡量做到低濃度使用。

  5、最后一次施用農(nóng)藥要嚴格遵守采收安全間隔期,盡量降低農(nóng)藥殘留量,確保產(chǎn)品達到優(yōu)質、安全的標準。

  6、使用農(nóng)藥要注意人畜安全,農(nóng)藥包裝物要及時收集處理,盡量減少環(huán)境污染。

  二、肥料安全使用管理

  1、肥料要專人負責,統(tǒng)一采購。

  2、購買肥料產(chǎn)品必須有產(chǎn)品標簽、說明書、產(chǎn)品質量合格證書,以確保肥料產(chǎn)品質量合格,肥料的購買和使用情況要進行統(tǒng)一登記。

  3、農(nóng)家肥要經(jīng)過高溫發(fā)酵達到無害化標準后方可施用。

  4、要采用科學的平衡施肥方法。

  5、根外追肥要選用有機氮肥,最后一次追肥應在收獲前8天以上。

  三、生產(chǎn)安全管理

  1、按照農(nóng)產(chǎn)品技術操作規(guī)程的要求,做好生產(chǎn)過程中各個環(huán)節(jié)的管理工作。

  2、適時采收、包裝,并按法定要求進行標識。

  四、運輸安全管理

  對運輸工具要清洗干凈,確保運輸過程不會對蔬菜造成污染。

  五、倉儲管理

  1、肥料、農(nóng)藥、蔬菜的存儲倉庫要分開,禁止混放。

  2、不同種類的農(nóng)藥要隔開存放,禁止混放。

  六、登記、記錄管理

  1、對農(nóng)藥、化肥、種子的購買、存儲、使用情況做好登記工作。

  2、對生產(chǎn)、運輸、銷售各個環(huán)節(jié)做好記錄工作。

  3、登記、記錄要保存五年以上。

產(chǎn)品質量管理制度 篇8

  1、上崗人員應具有全血及成分制備、理化分析和檢驗的'專業(yè)知識,掌握各項質量檢測的操作規(guī)程和質量標準。

  2、定期對血液及血液制品、檢測試劑和原輔材料進行抽樣檢查并按時發(fā)出有關報告。

  3、負責不定期抽查血液檢驗的室內質控記錄。

  4、如實填寫實驗記錄,正確處理數(shù)據(jù),加強核對,嚴防差錯。

  5、定期深入生產(chǎn)部門,熟悉生產(chǎn)工藝和流程,根據(jù)質量檢測情況,提出改進意見。發(fā)現(xiàn)重大質量隱患應及時向科主任反映。

產(chǎn)品質量管理制度 篇9

  目的:

  對產(chǎn)品特性進行監(jiān)視和測量,確保不合格采購件、外協(xié)件、過程產(chǎn)品不投入使用,不轉入下道工序,不合格成品不得出廠,驗證產(chǎn)品是否符合規(guī)定要求。

  范圍:

  適用于本公司采購件、外協(xié)加工部件、過程產(chǎn)品的檢驗,最終產(chǎn)品的檢驗。

  職責:

  廠長負責產(chǎn)品檢驗的控制,負責不合格品的評審和處置的控制;質量管理部門是負責外協(xié)件檢驗、過程產(chǎn)品檢驗、成品的檢驗和記錄的主要職能部門;相關部門負責保存相關采購記錄及采購產(chǎn)品檢驗記錄。

  1.檢驗依據(jù)

  檢驗標準:國家標準、企業(yè)標準、技術文件、檢驗規(guī)程、合同、協(xié)議。

  質管部門根據(jù)《檢驗標準》明確檢測點、抽樣方案、檢測項目、檢測方法、使用的檢測設備等。

  2.進貨驗證

  2.1倉庫管理員職責

  對生產(chǎn)購進物資包括倉庫保管員核對,確認原材料品名,數(shù)量等無誤、包裝無損后,置于待檢區(qū),并通知檢驗員檢驗。

  2.2檢驗員根據(jù)《檢驗標準》進行全數(shù)或抽樣驗證,并填寫《原料驗收報告》:

  a)檢驗合格。倉庫辦理入庫手續(xù)并做好標識。

  b)檢驗不合格時,按《不合格品控制程序》進行處理。

  2.3采購產(chǎn)品的驗證方式

  驗證方式可包括檢驗、測量、觀察、工藝驗證,提供合格證明文件等方式。

  3.生產(chǎn)過程檢驗

  本公司對生產(chǎn)過程中所有工序形成的產(chǎn)品都應按規(guī)定進行檢驗。

  3.1生產(chǎn)過程檢驗的依據(jù)為:

  a)產(chǎn)品設計圖樣;

  b)產(chǎn)品技術標準或技術條件;

  c)工藝規(guī)程等工藝技術文件;

  3.2生產(chǎn)過程檢驗分為自檢、互檢和專檢。

  工件加工或組裝完工后,生產(chǎn)操作人員應按工藝規(guī)程要求進行自檢。若自檢發(fā)現(xiàn)不合格品,操作人員應立即報告專職檢驗人員確認,并按照《不合格品控制程序》處理。

  下道工序的操作人員對進入本工序的上道工序的產(chǎn)品應進行認真核對和檢查(互檢),驗證合格后方可接收。若互檢發(fā)現(xiàn)不合格品,互檢人員應立即報告專職檢驗人員確認,并按照《不合格品控制程序》處理。生產(chǎn)過程的專職檢驗實行巡回檢驗和完工檢驗制度。

  凡未經(jīng)檢驗或未全部完成本工序規(guī)定檢驗項目的產(chǎn)品不得轉入下道工序。若有特殊情況需要例外放行時,應由主管生產(chǎn)人員負責辦理例外放行書面申請,報廠長批準。

  對批準例外放行的產(chǎn)品,生產(chǎn)操作人員負責進行標識,檢驗人員負責做好記錄,以便一旦發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求時,能立即追回和更換,并且要邊放行邊檢驗。

  4.成品檢驗、試驗

  4.1成品檢驗、試驗的依據(jù):

  a)產(chǎn)品技術標準或技術條件;

  b)產(chǎn)品設計圖樣;

  c)產(chǎn)品試驗大綱;

  d)產(chǎn)品驗收規(guī)范;

  編制的產(chǎn)品驗收大綱、產(chǎn)品驗收規(guī)范應符合相關產(chǎn)品執(zhí)行的國家或行業(yè)技術標準的.規(guī)定。

  4.2成品驗收程序

  成品檢驗和試驗前,檢驗人員應確認所有規(guī)定的檢驗(包括進貨檢驗、生產(chǎn)過程檢驗)均已完成且結果滿足規(guī)定要求后方可進行最終檢驗和試驗。

  檢驗和試驗人員要嚴格按照產(chǎn)品試驗大綱、產(chǎn)品驗收規(guī)范中規(guī)定的檢驗和試驗項目及檢驗程序進行成品的檢驗和試驗,并按規(guī)定填寫檢驗和試驗記錄。

  成品檢驗和試驗中若發(fā)現(xiàn)不合格品,檢驗和試驗人員應進行標識和記錄,生產(chǎn)部門負責隔離(可行時),并按程序文件《不合格品控制程序》中的有關規(guī)定進行評審和處置。

  成品檢驗和試驗結束后,由授權的檢驗人員確認規(guī)定的各項檢驗和試驗均已完成,且有關數(shù)據(jù)和質量記錄齊備,結果符合要求,方可簽發(fā)產(chǎn)品合格證,準許產(chǎn)品出廠。

  若有特殊情況,成品檢驗和試驗未完成而需出廠時,須經(jīng)總經(jīng)理批準,并應得到顧客的同意,方可先放行產(chǎn)品出廠,然后再繼續(xù)完成相關的檢驗和試驗。

產(chǎn)品質量管理制度 篇10

  總 則

  第一條 目的

  為推行本公司質量管理制度,并能提前發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質量問題,并予以迅速處理,來確保及提高產(chǎn)品質量使之符合管理及市場需要,特制定本質量管理制度。

  第二條 范圍

  本質量管理制度包括:

  1.質量檢驗標準;

  2.不合格品的監(jiān)審;

  3.儀器量規(guī)的管理;

  4.制程質量管理;

  5. 成品質量管理;

  6.產(chǎn)品質量異常反應及處理;

  7.產(chǎn)品質量確認;

  8.質量管理教育培訓;

  9. 產(chǎn)品質量異常分析及改善。

  各項質量標準及檢驗規(guī)范的設訂

  第三條 制定質量檢驗標準的目的

  使檢驗人員有所依據(jù),了解如何進行檢驗工作,以確保產(chǎn)品質量。

  第四條 檢驗標準的內容:應包括下列各項

  (一)適用范圍

  (二)檢驗項目

  (三)質量基準

  (四)檢驗方法

  (五)抽樣計劃

  (六)取樣方法

  (七)群體批經(jīng)過檢驗后的處置

  (八)其它應注意的事項

  第五條 檢驗標準的制定與修正

  1.各項質量標準、檢驗規(guī)范若因①設備更新②技術改進③制程改善④市場需要⑤加工條件變更等因素變化,可以予以修正。

  2.質量標準及檢驗規(guī)范修訂時,總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應填立"質量標準及檢驗規(guī)范設(修)訂表",說明修訂原因,并交有關部門會簽意見,呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后,始可憑此執(zhí)行。

  第六條 檢驗標準內容的說明

  (一)適用范圍:列明適用于何種進料(含加工品)或成品的檢驗。

  (二)檢驗項目:將實放檢驗時,應檢驗的項目,均列出。

  (三)質量基準:明確規(guī)定各檢驗項目的質量基準,作為檢驗時判定的依據(jù),如無法以文字述明,則用限度樣本來表示。

  (四)檢驗方法:說明在檢驗各檢驗項目時,是分別使用何種檢驗儀器量規(guī)或是以官感檢查(例如目視)的方式來檢驗,如某些檢驗項目須委托其他機構代為檢驗,亦應注明。

  (五)取樣方法:抽取樣本,必須由群體批中無偏倚地隨機抽取,可利用亂數(shù)來取樣,但群體批各制品無法編號時,則取樣時,必須從群體批任何部位平均抽取樣本。

  (六)群體批經(jīng)過檢驗后的處置:

  1.屬進料(含加工品)者,則依進料檢驗規(guī)定有關要點辦理(合格批,則通知倉儲人員辦理入庫手續(xù),不合格批,則將檢驗情況通知采購單位,由其依實際情況決定是否需要特采)。

  2.屬成品者,則依成質量量管理作業(yè)辦法有關要點辦理(合格批則入庫或出貸,不合格批則退回生產(chǎn)單位檢修)。

  不合格品的監(jiān)審辦法

  第七條 適時處理不合格品,監(jiān)審其是否能轉用或必須報廢,使物料能物盡其用,并節(jié)省不合格品的管理費用及儲存空間。

  第八條 由質量管理單位負責召集工程、生產(chǎn)、物料等有關單位組成監(jiān)審小組負責監(jiān)審。

  本質量管理制度準則經(jīng)總管理處總經(jīng)理批準后實施,修正時亦同。

  第九條 實施要點

  (一)發(fā)現(xiàn)不合格品,由發(fā)生單位填具不合格品監(jiān)審單(填妥不合格品的品名、規(guī)格、料號、數(shù)量、不良情況等)送交監(jiān)審。

  (二)監(jiān)審時需慎重考慮,并考慮多方面的因素,例如:

  1.是否能維修或必須報廢。

  2.檢修是否符合經(jīng)濟效益。

  3.是否為生產(chǎn)的急需品。

  4.是否能轉用于另一等級產(chǎn)品。

  5.是否有些部分可繼續(xù)使用,有些部分可維修,有些部分必須報廢。

  (三)監(jiān)審小組將監(jiān)審情況及判定填入不合格品監(jiān)審單內,并經(jīng)廠長核準后,即由有關單位執(zhí)行。

  (四)監(jiān)審小組應于三日內完成監(jiān)審工作。

  儀器管理

  第十條 儀器校正、維護計劃

  1.周期設訂

  儀器使用部門應依儀器購入時的設備資料、操作說明書等資料,填制"儀器校正、維護基準表"設定定期校正維護周期,作為儀器年度校正、維護計劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。

  2.年度校正計劃及維護計劃

  儀器使用部門應于每年年底依據(jù)所設訂的校正、維護周期,填制"儀器校正計劃實施表"、"儀器維護計劃實施表"做為年度校正及維護計劃實施的依據(jù)。

  第十一條 校正計劃的實施

  1.為使員工確實了解正確的使用方法,以及維護保養(yǎng)與校正工作的實施,凡有關人員均需參加講習,由質量管理單位負責排定科程講授,如新進人員末參加講習前就須使用檢驗儀器量規(guī)時,則由各該單位派人先行講解。

  2.檢驗儀器量規(guī)應放置于適宜的環(huán)境(要避免陽光直接照射,適宜的溫度),且使用人員應依正確的使

  用方法實施檢驗,于使用后,如其有附件者應歸復原位,以及盡量將量規(guī)存放于適當盒內。

  3.儀器校正人員應依據(jù)"年度校正計劃"執(zhí)行日常校正,精度校正作業(yè),并將校正結果記錄于"儀器校正卡"內,一式二份存于使用部門。

  第十二條 儀器的維護與保養(yǎng)

  1.由使用人負責實施。

  2.在使用前后應保持清潔且切忌碰撞。

  3.維護保養(yǎng)周期實施定期維護保養(yǎng)并作記錄。

  4.檢驗儀器量規(guī)如發(fā)生功能失效或損壞等異,F(xiàn)象時,應立即送請專門技術人員修復。

  5.久不使用的.電子儀器,宜定期插電開動。

  6.一切維護保養(yǎng)工作以本公司現(xiàn)有人員實施為原則,若限于技術上或特殊方法而無法自行實施時,則

  委托設備完善的其他機構協(xié)助,但須要提供維護保養(yǎng)證明書,或相當?shù)膽{證。

  7.特殊精密儀器,使用部門主管應指定專人操作與負責管理,非指定操作人員不得任意使用(經(jīng)主管核準者例外)。

  8.使用部門主管應負責檢核各使用者操作正確性,日常保養(yǎng)與維護,如有不當?shù)氖褂门c操作應予以糾正教導并列入作業(yè)檢核扣罰。

  9.各生產(chǎn)單位使用的儀器設備(如量規(guī))由使用部門白行校正與保養(yǎng),由質量管理部不定期抽檢。

  制程質量檢驗

  第十三條 制程質量異常的定義

  (一)不良率高或存在大量缺點。

  (二)管理圖有超連串,連續(xù)上升或下降趨勢及周期時。

  (三)進料不良,前工程不良品納入本工程中。

  第十四條 制程質量檢驗

  1.質檢部門對各制程在制品均應依"在制品質量標準及檢驗規(guī)范"的規(guī)定實施質量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn)異常,迅速處理,確保在制品質量。

  2.在制品質量檢驗依制程區(qū)分,由質量管理部IPQC負責檢驗:

  3.質量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負責加工條件的測試。

  (1)鉆頭研磨后"規(guī)范檢驗"并記錄于"鉆頭研磨檢驗報告"上。

  (2)切片檢驗分PIH、一次鋼、二次銅及噴錫鍍銅分別依檢驗規(guī)范檢驗并記錄于(QAE MicrosectionReport)、(AQE Solderability Tes Report)等檢驗報告。

  4.各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時,組長應即追查原因,并加以處理后,將異常原因、處理過程及改善對策等開立"異常處理單"呈(副)經(jīng)理指示后送質量管理部,責任判定后送有關部門會簽后再送總經(jīng)理室復核。

  5.質檢人員于抽驗中發(fā)現(xiàn)異常時,應反應單位主管處理并開立"異常處理單"呈經(jīng)(副)理核簽后送有關部門處理改善。

  6.各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點檢發(fā)生質量異常時,如屬其他部門所發(fā)生者以"異常處理單"反應處理。

  7.制程問半成品移轉,如發(fā)現(xiàn)異常時以"異常處理單"反應處理。

  第十五條 實施要點

  1.發(fā)現(xiàn)單位于制程中發(fā)現(xiàn)質量異常,立即采取臨時措施并填寫異常處理單通知質量管理單位。

  2.填寫異常處理單需注意:

  (1).非量產(chǎn)者不得填寫。

  (2).同一異常已填單在24小時內不得再填寫。

  (3).詳細填寫,尤其是異常內容,以及臨時措施。

  (4).如本單位就是責任單位,則先確認。

  3.質量管理單位設立管理簿登記,并判定責任單位,通知其妥善處理,質量管理單位無法判定時,則會同有關單位判定。

  4.責任單位確認后立即調查原因(如無法查明原因則會同有關單位研商)并擬定改善對策,經(jīng)廠長核準后實施。

  5.質量管理單位對改善對策的實施進行稽核,了解現(xiàn)況,如仍發(fā)現(xiàn)異常,則再請責任單位調查,重新擬訂改善對策,如已改善則向廠長報告并歸檔。

  第十六條 制程自主檢查

  1.制程中每一位作業(yè)人員均應對所生產(chǎn)的制品實施自主檢查,遇質量異常時應即予挑出,如系重大或特殊異常應立即報告科長或組長,并開立"異常處理單"見(表)一式四聯(lián),填列異常說明、原因分析及處理對策、送質量管理部門判定異常原因及責任發(fā)生部門后,依實際需要交有關部門會簽,再送總經(jīng)理室擬定責任歸屬及獎懲,如果有跨部門或責任不明確時送總經(jīng)理批示。

  2.現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實實施自主檢查的責任,隨時抽驗所屬各制程質量,一旦發(fā)現(xiàn)有不良或質量異常時應立即處理外,并追究相關人員疏忽的責任,以確保產(chǎn)品質量水準,降低異常重復發(fā)生。

  3.制程自主檢查規(guī)定依"制程自主檢查實施辦法"實施。

  成品質量管理

  第十七條 成品質量檢驗

  成品檢驗人員應依"成品質量標準及檢驗規(guī)范"的規(guī)定實施質量檢驗,以提早發(fā)現(xiàn)問題,迅速處理以確保成品質量。

  第十八條 出貨檢驗

  質量異常反應及處理

  第十九條 原物料質量異常反應

  1.原物料進廠檢驗,在各項檢驗項目中,只要有一項以上異常時,無論其檢驗結果被判定為"合格"

  或"不合格",檢驗部門的主管均須于說明欄內加以說明,并依據(jù)"資材管理辦法"的規(guī)定呈核與處理。

  2.對于檢驗異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時,質量管理部應依異常項目開立"異常處理單"送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員,安排生產(chǎn)時通知現(xiàn)場注意使用,并由現(xiàn)場主管填報使用狀況、成本影響及意見,經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。

  第二十條 在制品與成品質量異常反應及處理

  1.在制品與成品在各項質量檢驗的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異常時,應提報"異常處理單",并應立即向有關人員反應質量異常情況,使能迅速采取措施,處理解決,以確保質量。

  2.制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時,除應依正常程序追蹤原因外,不良品當即剔除,以杜絕不良品流入下制程(以"廢品報告單"提報,并經(jīng)質量管理部復核才可報廢)。

  產(chǎn)品質量確認

  第二十一條 質量確認時機

  經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安排"生產(chǎn)進度表"或"制作規(guī)范"生產(chǎn)中遇有下列情況時,應將"制作規(guī)范"或經(jīng)理批示送確認的"異常處理單"由質量管理部門人員取樣確認并將供確認項目及內容填立于

  "質量確認表",連同確認樣品送營業(yè)部門轉交客戶確認。

  1.客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。

  2.批量生產(chǎn)前的質量確認。

  3.客戶附樣與制品材質不同者。

  4.客戶要求質量確認。

  5.生產(chǎn)或質量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。

  6.經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認者。

  第二十二條 確認樣品的生產(chǎn)、取樣與制作

  1.確認樣品的生產(chǎn)

  (1)若客戶要求確認底片者由研發(fā)部制作供確認。

  (2)若客戶要求確認印刷線路、傳洋效果者,經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應以小時制作供確認。

  2.確認樣品的取樣

  質量管理部人員應取樣二份,一份存質量管理部,另一份連同"質量確認表"交由業(yè)務部客戶確認 。

  第二十三條 質量確認書的開立作業(yè)

  1.質量確認書的開立

  質量管理部人員在取樣后應即填"質量確認表"一式二份,編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于"質量確認表"上加蓋"質量確認專用章"轉交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員,且在"生產(chǎn)進度表"上注明"確認日期"后轉交業(yè)務部門。

  2.客戶進廠確認的作業(yè)方式

  客戶進廠確認需開立"質量確認表"質量管理人員并要求客戶于確認書上簽認,并呈經(jīng)理核簽后通知生產(chǎn)管理人員排制,客戶確認不合格拒收時,由質量管理部人員填報"異常處理單"呈經(jīng)理批示,并依批示辦理。

  第二十四條 質量確認處理期限及追蹤

  1.處理期限

  營業(yè)部門接獲質量管理部或研發(fā)部送來確認的樣品應于二日內轉送客戶,質量確認日數(shù)規(guī)定國內客戶5日,國外客戶lo日,但客戶如需裝配試驗始可確認者,其確認日數(shù)為50日,設定日、數(shù)以出廠日為基準。

  2.質量確認追蹤

  質量管理部人員對于末如期完成確認者,且已逾2天以上者時,應以便函反應營業(yè)部門,以掌握確認動態(tài)及訂單生產(chǎn)。

  3.質量確認的結案

  質量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認的"質量確認表"后,應即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于"生產(chǎn)進度表"上注明確認完成并以安排生產(chǎn),如客戶認為不合格時應檢查是否補(試)制。

  質量管理教育訓練辦法

  第二十五條 質量管理教育訓練的目的是提高員工的質量意識、質量知識及質量管理技能,使員工充分了解質量管理作業(yè)內容及方法,以保證產(chǎn)品的質量,并使質量管理人員對質量管理理論與實施技巧有良好基礎,以發(fā)揮質量管理的最大效果,以及協(xié)助協(xié)作廠商建立質量管理制度。

  第二十六條 由質量管理部負責策劃與執(zhí)行,并由管理部協(xié)辦。

  第二十七條 實施要點

  (一)依教育訓練的內容,分為以下三類:

  1.質量管理基本教育:參加對象為本公司所有員工。

  2.質量管理專門教育:參加對象為質量管理人員、檢查站人員、生產(chǎn)部及工程部的各級工程師與單位主管。

  3.協(xié)作廠商質量管理:參加對象為協(xié)作廠商。

  (二)依訓練的方式,分為以下二種:

  1.廠內訓練:為本公司內部自行訓練,由本公司講授或外聘講師至廠內講授。

  2.廠外訓練:選派員工參加外界舉辦的質量管理講座。

  (三)由質量管理部先擬訂"質量管理教育訓練長期計劃"列出各階層人員應接受的訓練,經(jīng)核準后,依據(jù)長期計劃,擬訂"質量管理教育訓練年度計劃"列出各部門應受訓人數(shù),經(jīng)核準后實施,并將計劃送管理部轉知各單位。

  (四)質量管理部應建立每位員工的質量管理教育訓練記錄卡,記錄該員已受訓的課程名稱、時數(shù)、日期等。

  質量異常分析改善

  第二十八條 質量異常統(tǒng)計分析

  1、質量管理部每日IPQC抽查記錄統(tǒng)計異常料號、項目及數(shù)量匯總編制"總機班、料號不良分析日報表送經(jīng)理核示后,送制造部一份以了解每日質量異常情況,以擬改善措施。

  2、質量管理部每周依據(jù)每日抽檢編制的"各機班、料號不良分析日報表"將異常項目匯總編制"抽檢異常周報"送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機班針對主要異常項目、發(fā)生原因及措施檢查。

  第二十九條 制程質量異常改善"異常處理單"經(jīng)經(jīng)理列入改善者,由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行部門依"異常處理單"所擬的改善對策確實執(zhí)行,并定期提出報告,會同有關部門檢查改善結果。

  第三十條 質量管理圈活動

  為提高全體員工的工作能力,增強員工與群體的合作,創(chuàng)造明朗愉快的工作場所,促進管理活動的水平,實現(xiàn)"目標經(jīng)營管理",公司內各部門來共同組成質量管理圈,以推動改善工作。

  附 則

  第三十一條 實施與修訂

  本質量管理制度呈總經(jīng)理核準后實施,增補修改亦同。

產(chǎn)品質量管理制度 篇11

  1、加工過程產(chǎn)生的次品、廢品,由于錯驗、漏驗造成的均由車間質量管理部負責。

  2、對生產(chǎn)過程中違反工藝操作,使用不合格材料的,有關檢驗人員有責任及時報告,防患于未然。

  3、對未經(jīng)檢驗的材料、半成品、成品有權制止使用、加工、裝配、入庫、出廠。

  4、各質量管理人員必須嚴格執(zhí)行各項檢驗制度,并做好記錄和執(zhí)行工作,每月定期的小結和特殊情況的報告是防止質量事故的重要措施。對于重大質量事故必須匯同有關部門檢查到底,并督促做好后續(xù)工作,如更改資料文件、不合格的隔離處理工作。

  5、質管部在做好統(tǒng)計工作的前提下定期或不定期的檢查部門工作的薄弱環(huán)節(jié)和質量分析會議作出有關的執(zhí)行情況。

  6、公司下達的質量指標(產(chǎn)品合格率、返修率)是公司考核部門工作的'主要依據(jù),每季度考核一次,重大質量事故的發(fā)生與預防也是依據(jù)之一。檢驗人員的考核,可依據(jù)技術含量高低、錯驗、漏驗的頻次,質管部制定具體考核指標。

產(chǎn)品質量管理制度 篇12

  一、目的

  確保生產(chǎn)過程質量穩(wěn)定,并求質量改善,提高生產(chǎn)效率,降低成本、損耗,對生產(chǎn)和服務程序進行有效控制,滿足客戶的要求和期望。

  二、適用范圍

  適用于產(chǎn)品從未加工到加工成成品之間過程的控制、產(chǎn)品損耗的防護等。

  三、職責

  1、技術部負責工藝文件及操作規(guī)程的制定。

  2、生產(chǎn)部負責按生產(chǎn)任務單組織生產(chǎn)并實施生產(chǎn)過程的控制。

  3、生產(chǎn)部負責生產(chǎn)設施的維護保養(yǎng)及檢修(肉機、凍庫等)。

  4、品管負責對產(chǎn)品質量,包裝及標示等檢驗、驗收、放行、交貨等的監(jiān)控。

  5、銷售部負責產(chǎn)品交貨和服務過程的控制。

  四、程序

  1、獲得規(guī)定產(chǎn)品特性的信息和文件

  1.1技術部負責產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程的制定,主管批準后發(fā)放到生產(chǎn)部和品管處。

  1.2生產(chǎn)部根據(jù)批準的'生產(chǎn)計劃,進行生產(chǎn)。

  2、生產(chǎn)過程控制

  2.1生產(chǎn)部根據(jù)相關的產(chǎn)品工藝文件及操作規(guī)程進行生產(chǎn)加工,確保產(chǎn)品質量。

  2.2關鍵技術的操作人員進行培訓,考核合格后上崗。

  2.3對生產(chǎn)運作實施監(jiān)視。生產(chǎn)中要認真做好自檢、互檢、專檢(品管),并做好相應記錄。

  2.4品管對生產(chǎn)過程實施監(jiān)督檢查。

  2.5使用合適的生產(chǎn)服務設備,確保產(chǎn)品衛(wèi)生安全。

產(chǎn)品質量管理制度 篇13

  生產(chǎn)過程中質量管理的任務是:建立能夠穩(wěn)定生產(chǎn)合格和優(yōu)質產(chǎn)品的生產(chǎn)系統(tǒng),抓好生產(chǎn)環(huán)節(jié)的質量管理,保證產(chǎn)品質量,生產(chǎn)出合格或優(yōu)質產(chǎn)品。

  1、加強原材料采購的質量驗收,不購買無生產(chǎn)許可資質企業(yè)生產(chǎn)的材料,控制所有原材料,不經(jīng)檢驗,一律不準入庫結算。

  2、建立健全崗位責任制和各項質量管理制度和各項操作規(guī)程及工作標準。

  3、質量技術負責人要加強工藝檢查,各工序嚴格執(zhí)行工藝紀律和操作規(guī)程。

  4、加強重點工序的質量控制,使生產(chǎn)處于受控狀態(tài),確保產(chǎn)品質量。在配料、烘干處設立質量控制點,

  5、對各控制點要嚴格進行實驗和檢驗。主要控制原料使用量的計量、添加劑用量(嚴格執(zhí)行gb2760標準)、理化指標;制面控制點:主要控制投料比例;烘干制點:主要控制溫度和時間。

  6、對生產(chǎn)中使用的面板、機器、定期定時清洗、殺菌,以滿足技術規(guī)范要求、確保產(chǎn)品質量。

  7、加強設備的.維修和保養(yǎng),保證設備處于完好狀態(tài)。

  8、對生產(chǎn)中存在的問題,迅速采取措施,確保產(chǎn)品質量。

  9、加強產(chǎn)品防護,防止物料與食品的交叉污染。

  10、原輔材料,成品、半成品要明確標識,單獨存放;防止交叉污染。

  11、車間員工不經(jīng)消毒或穿著不潔凈工作衣,不得進入車間從事生產(chǎn)活動;

  12、生產(chǎn)場所要嚴格按車間衛(wèi)生管理制度要求執(zhí)行。

  13、對主要原材料的購進要求運輸容器及工具嚴格消毒處理,密封運輸,確認原材料的質量安全。

產(chǎn)品質量管理制度 篇14

  為了讓社會放心,樹立德錦品牌形象,讓養(yǎng)殖戶使用安全、放心、環(huán)保、高效的飼料,特制定本制度:

  一、嚴格遵守《飼料及飼料添加劑管理條例》、《食品質量安全法》,做到依法規(guī)范經(jīng)營,不經(jīng)營禁用、停用、淘汰、過期、霉變以及無生產(chǎn)經(jīng)營許可證、無飼料審查合格證、無產(chǎn)品標簽的“三無”飼料產(chǎn)品;不摻假制假,不經(jīng)營添加、鹽酸克倫特羅、瘦肉精、蘇丹紅、激素類等國家明令禁止的`藥物飼料產(chǎn)品和可疑產(chǎn)品。

  二、進貨時要認真對飼料產(chǎn)品標簽的合法性和規(guī)范性進行檢查,對產(chǎn)品質量合格證進行核對,確保經(jīng)營飼料產(chǎn)品的質量安全。

  三、確保飼料的購進、銷售臺賬記錄規(guī)范、真實、準確。

  四、積極配合市畜牧局及上級主管單位的監(jiān)督檢查和質量抽檢。

  五、定期積極主動把經(jīng)營的飼料產(chǎn)品送到具備抽檢資格的單位進行化驗,做到不合格的飼料及時銷毀,不出門店,不向市場流通。

產(chǎn)品質量管理制度 篇15

  一、目的

  為保證本公司質量管理工作的順利開展,并能及時發(fā)現(xiàn)問題,迅速處理,以確保及提高產(chǎn)品質量,減少安全事故發(fā)生,使之符合管理及市場的需要,特制訂本制度。

  二、適用范圍

  本制度適用于本公司經(jīng)營煙花爆竹產(chǎn)品的質量管理。

  三、產(chǎn)品質量檢測檢驗管理機構

  1.成員組成

  2.主要職責

 。1)組長工作職責:

 。2)質檢組成員工作職責:負責在經(jīng)營全過程中對公司經(jīng)營的煙花爆竹的產(chǎn)品質量監(jiān)督檢查。

 。3)購銷人員工作職責:負責采購合格的定點生產(chǎn)廠家的煙花爆竹產(chǎn)品。

 。4)保管員工作職責:產(chǎn)品入庫前保管員必須對每一個入庫產(chǎn)品進行抽查驗收,并留存驗收記錄。

  四、管理要求

  1.產(chǎn)品質量要求:購進的煙花爆竹產(chǎn)品應符合《煙花爆竹安全與質量》(gb10631-20xx)規(guī)范規(guī)定的質量要求。

  2.進貨、檢查、驗收管理要求:

  (1)公司在經(jīng)營過程中不準采購和銷售非法廠家的煙花爆竹產(chǎn)品。

  (2)采購商品時,應與生產(chǎn)企業(yè)簽訂規(guī)范的購銷合同,并將安全生產(chǎn)許可證復印件作為購銷合同的附件;并要求產(chǎn)品生產(chǎn)企業(yè)提供產(chǎn)品合格證及檢驗報告。

 。3)產(chǎn)品進入倉庫時,倉庫保管員必須憑送貨單、檢驗合格單辦理入庫手續(xù),杜絕只見發(fā)票不見實物或邊辦理入庫邊辦理出庫的現(xiàn)象。

 。4)入庫時,倉庫管理員必須查點產(chǎn)品的數(shù)量、規(guī)格型號、合格證件等項目,如發(fā)現(xiàn)數(shù)量、質量、單據(jù)等不齊全時,不得辦理入庫手續(xù)。

  (5)煙花爆竹產(chǎn)品必須購買有安全生產(chǎn)許可證企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品,因此,入庫時必須核實產(chǎn)品生產(chǎn)廠家的安全生產(chǎn)許可證。

 。6)保管員在煙花爆竹產(chǎn)品入庫前均按合同和國家質量標準,對每一個入庫產(chǎn)品進行抽查檢驗,驗收內容包括內外標志、規(guī)格、包裝、外觀、部件、引火線、燃放性能及其他。并做好煙花爆竹產(chǎn)品抽查檢驗記錄。如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品與合同規(guī)定或標準不符的應及時查明原因,該退換的應及時通知供貨方退換或銷毀,過期的、質量不合格的產(chǎn)品嚴禁入庫。

  (7)必須核實抽檢產(chǎn)品的內外包裝、標志、標識是否符合煙花爆竹安全與質量( cjb10631-20xx)的要求。

 。8)必須核實入庫產(chǎn)品的危險等級是否高于庫房的危險等級。

 。9)檢查是否是國家禁止生產(chǎn)的含氯酸鉀產(chǎn)品、“三無”產(chǎn)品、劣質產(chǎn)品等,保證商品質量。

 。10)煙花爆竹入庫應詳細登記入賬,做到賬實相符。

 。11)省煙花爆竹質檢站或其他質量檢驗機構對公司經(jīng)營的煙花爆竹產(chǎn)品質量進行抽查檢驗時,企業(yè)相關人員應協(xié)助配合,不得阻擾。

  3.產(chǎn)品儲存管理要求:

 。1)按照煙花爆竹儲存管理的要求儲存煙花爆竹,保證煙花爆竹產(chǎn)品的質量。

  (2)煙花爆竹產(chǎn)品從制造日期起,在正常條件下運輸、貯存,保持期三年。產(chǎn)品出庫做到先進先出的原則,過期產(chǎn)品不準出庫,禁止銷售過期產(chǎn)品。

  4.不合格產(chǎn)品處置和跟蹤:

 。1)嚴格按照gb10632《煙花爆竹計數(shù)抽樣檢查規(guī)則》驗收,凡不符合規(guī)則的,均為不合格產(chǎn)品。

 。2)公司售出的所有產(chǎn)品,要在銷售網(wǎng)點設置信息反饋,跟蹤調查專業(yè)人員,如發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品質量出現(xiàn)問題,立即上報公司負責人處理。

 。3)公司接到有關產(chǎn)品質量問題報告時,應立即停止銷售,并組織核實。

  (4)對不合格產(chǎn)品,需運回廠家的,應按有關規(guī)定組織運送;不合格產(chǎn)品運回廠家后,廠家要出據(jù)運達證明;如需就地銷毀的,應在有關部門的監(jiān)督在統(tǒng)一銷毀,必須詳細記錄時間、地點、數(shù)量、實施銷毀人員幾人,檢查核實人員等。

 。5)嚴禁銷售或降價處理不合格產(chǎn)品。

  6.對煙花爆竹質量事故的`處理:

  因銷售的煙花爆竹產(chǎn)品質量造成經(jīng)營戶、消費者損失和人身、財產(chǎn)損害,由公司協(xié)助生產(chǎn)廠家進行處理,保護經(jīng)營戶、消費者合法權益。

  五、獎懲制度

  1.獎勵:

  本制度所涉及的相關部門及人員.在執(zhí)行本制度過程中認真履職的.經(jīng)本公司安全經(jīng)營領導小組研究后,酌情獎勵。

  2.處罰

  有下列行為之一的,經(jīng)本公司安全經(jīng)營領導小組研究后,對相關責任人酌情處罰現(xiàn)金10―100 元。

 。1)業(yè)務員采購產(chǎn)品把關不嚴格,購入了非法產(chǎn)品的;

 。2)保管員檢查產(chǎn)品不仔細,讓問題產(chǎn)品入庫的;

 。3)產(chǎn)品胡亂堆放,不符合煙花爆竹儲存管理要求的;

  (4)產(chǎn)品沒有做到先進先出原則導致出現(xiàn)過期產(chǎn)品的;

  (5)讓過期產(chǎn)品出庫的;

  六、相關記錄

  煙花爆竹產(chǎn)品入庫抽查檢驗記錄表。

  本制度于20xx年5月12日修訂。

產(chǎn)品質量管理制度 篇16

  為了健全農(nóng)產(chǎn)品質量安全管理體系,全面提高農(nóng)產(chǎn)品的質量標準,特制定本制度。

  一、嚴格保護產(chǎn)地環(huán)境,控制環(huán)境污染,使生產(chǎn)基地環(huán)境符合無公害農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地標準要求。

  二、認真執(zhí)行無公害農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)技術規(guī)范,加強農(nóng)業(yè)投入品的管理,按照技術規(guī)范生產(chǎn),保證生產(chǎn)過程符合無公害農(nóng)產(chǎn)品技術規(guī)范。

  三、規(guī)范化采收和安全貯運,防止二次污染。

  四、加大農(nóng)產(chǎn)品的檢測檢驗力度,確保銷售的`產(chǎn)品符合無公害產(chǎn)品的標準。

  五、做好基地和產(chǎn)品的認證,加強無公害農(nóng)產(chǎn)品標識的加貼和管理。

  六、健全記錄和檔案,建立完善的農(nóng)產(chǎn)品追蹤服務體系。

  七、實行產(chǎn)地環(huán)境和產(chǎn)品質量自檢,逐步推行產(chǎn)地產(chǎn)品檢測合格準入和準出制度。

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