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審計(jì)主管工作職責(zé)職能

發(fā)布時(shí)間:2023-02-22

審計(jì)主管工作職責(zé)職能(精選21篇)

審計(jì)主管工作職責(zé)職能 篇1

  1、參與組織實(shí)施各類審計(jì)事項(xiàng),包括錯(cuò)誤審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、工程審計(jì)、合同審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等

  2、按照內(nèi)審計(jì)劃和相關(guān)要求,配合開展日常內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)工作

  3、收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫審計(jì)工作底稿

  4、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),會(huì)同其他部門及時(shí)糾正審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)需整改的問題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),完成相關(guān)培訓(xùn)

  5、負(fù)責(zé)內(nèi)審部門的文檔整理工作,包括審計(jì)底稿的整理,審計(jì)報(bào)告的歸檔及審計(jì)證據(jù)的保存等

  6、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)主管工作職責(zé)職能 篇2

  1、熟悉各類審計(jì)項(xiàng)目,能獨(dú)立或帶領(lǐng)小組完成審計(jì)項(xiàng)目,擬定審計(jì)工作方案;

  2、實(shí)施審計(jì)程序,復(fù)核組員工作底稿,編制審計(jì)報(bào)告和管理建議書;

  3、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中和現(xiàn)場(chǎng)結(jié)束后與客戶相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  4、與客戶建立長(zhǎng)期合作關(guān)系,并實(shí)施后續(xù)審計(jì);

  5、掌握相關(guān)審計(jì)、會(huì)計(jì)各項(xiàng)知識(shí)及流程,并對(duì)行業(yè)新動(dòng)態(tài)、新準(zhǔn)則及時(shí)了解,提出有效的思路;

  6、 及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;

審計(jì)主管工作職責(zé)職能 篇3

  1、能獨(dú)立承擔(dān)中小企業(yè)年報(bào)審計(jì)、所得稅匯算清繳鑒證業(yè)務(wù);

  2、做好客戶關(guān)系的維護(hù)工作,制作客戶需提供的資料清單,與客戶保持良好的溝通與聯(lián)系;

  3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

  4、審計(jì)公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。

審計(jì)主管工作職責(zé)職能 篇4

  1.根據(jù)內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)和審計(jì)計(jì)劃,組織開展各類專項(xiàng)審計(jì)工作;

  2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見的執(zhí)行情況;

  3.負(fù)責(zé)編寫審計(jì)報(bào)告初稿,并提出合理的審計(jì)意見;

  4.定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);

  5.開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及離任審計(jì)工作;

  6.對(duì)下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議;

  7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計(jì)主管工作職責(zé)職能 篇5

  1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃和各類內(nèi)部審計(jì)工作;

  2、按計(jì)劃定期或不定期帶隊(duì)開展對(duì)集團(tuán)和下屬分、子公司的進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、績(jī)效審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì);

  3、擬定審計(jì)方案,獲取審計(jì)證據(jù),整理審計(jì)數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

  4、對(duì)集團(tuán)部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評(píng)價(jià)和建議;

  5、檢查內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的整改執(zhí)行工作,跟蹤審計(jì)意見和建議的落實(shí)情況;

  6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計(jì)管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書。

審計(jì)主管工作職責(zé)職能 篇6

  1、對(duì)重大工程項(xiàng)目招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行全過程監(jiān)管、多方面比較、深入分析;

  2、了解和掌握公司工程物質(zhì)采購的市場(chǎng)行情和行業(yè)狀況,確保采購價(jià)格的合理性;

  3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風(fēng)險(xiǎn)和隱患;

  4、審計(jì)資料的歸類、存檔及保管

審計(jì)主管工作職責(zé)職能 篇7

  1.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì),檢查公司資金、財(cái)務(wù)狀況;

  2.及時(shí)向?qū)徲?jì)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告;

  3.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)經(jīng)營成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì);

  4.根據(jù)國家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,配合外部審計(jì)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作;

  5.對(duì)審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理;

  6.對(duì)下屬提供工作指導(dǎo);

審計(jì)主管工作職責(zé)職能 篇8

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)制度和流程的制定,年度審計(jì)工作計(jì)劃定制;

  2、擬定審計(jì)方案,編制審計(jì)報(bào)告;

  3、對(duì)公司庫存盤點(diǎn)審計(jì),真實(shí)可靠反映存貨價(jià)值,制定損耗計(jì)劃并控制合理范圍內(nèi);

  4、對(duì)各項(xiàng)目的資金、財(cái)產(chǎn)的安全、完整及管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查

  5、參與公司重大經(jīng)營活動(dòng)、重大項(xiàng)目、經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)工作;

  6、負(fù)責(zé)組織公司流程制度的梳理;

  7、建立公司風(fēng)險(xiǎn)和內(nèi)控管理體系。

審計(jì)主管工作職責(zé)職能 篇9

  1、根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、公司內(nèi)控制度對(duì)總部及下屬分子公司和事業(yè)部進(jìn)行主要業(yè)務(wù)循環(huán)流程審計(jì),發(fā)現(xiàn)審計(jì)問題并提出改進(jìn)建議。能獨(dú)立開展審計(jì)工作,編制審計(jì)底稿,出具審計(jì)報(bào)告并與被審計(jì)單位及部門溝通。

  2、協(xié)助建立健全健全公司內(nèi)控制度,檢查各項(xiàng)制度、政策的有效性和執(zhí)行情況。

  3、參與事業(yè)部及分子公司經(jīng)營者進(jìn)行離任審計(jì),對(duì)經(jīng)營者業(yè)績(jī)及合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。

  4、公司管理層委托的專項(xiàng)反舞弊調(diào)查。

  5、執(zhí)行部門日常事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。

審計(jì)主管工作職責(zé)職能 篇10

  1、審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團(tuán)公司的內(nèi)控審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、及其它專項(xiàng)審計(jì);

  2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團(tuán)內(nèi)控制度,并對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督;

  3、根據(jù)審計(jì)情況提出問題和整改建議,并草擬審計(jì)報(bào)告;

  4、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作;

  5、審查發(fā)票、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度的要求;

  6、收集審計(jì)資料,編寫審計(jì)工作底稿,并負(fù)責(zé)工作底稿的歸集和整理;

  7、按規(guī)定使用所獲取的審計(jì)資料;

  8、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。

審計(jì)主管工作職責(zé)職能 篇11

  1.協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、審計(jì)部門文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等;

  2.實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,指導(dǎo)并監(jiān)督審計(jì)過程,完成審計(jì)報(bào)告,確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量;

  3.監(jiān)督審計(jì)問題的整改實(shí)施跟蹤情況

  4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的臨時(shí)性事務(wù)。

審計(jì)主管工作職責(zé)職能 篇12

  1-根據(jù)公司的相關(guān)運(yùn)營、內(nèi)控管理制度,對(duì)各區(qū)域分子公司進(jìn)行審計(jì),獨(dú)立完成工作,并將發(fā)現(xiàn)與被審單位進(jìn)行溝通交流,后續(xù)跟蹤擬定審計(jì)報(bào)告,追蹤后續(xù)的整改計(jì)劃、落實(shí)到人到崗。

  2-對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察;

  3-對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計(jì);

  4-辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。

審計(jì)主管工作職責(zé)職能 篇13

  1、編制完整合理的審計(jì)項(xiàng)目工作計(jì)劃;

  2、維護(hù)客戶關(guān)系,與客戶進(jìn)行良好的溝通;

  3、作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查項(xiàng)目組人員的工作開展,保證項(xiàng)目順利實(shí)施;

  4、出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他鑒證業(yè)務(wù)報(bào)告;

  5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)主管工作職責(zé)職能 篇14

  1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全和完整進(jìn)行審查和評(píng)估;

  2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性及完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;

  3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理可能存在的薄弱與風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行審查和評(píng)估;

  4、負(fù)責(zé)公司監(jiān)控機(jī)制的嚴(yán)密性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;

  5、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估,以確保成果與既定目標(biāo)一致;

  6、負(fù)責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進(jìn)行審查和評(píng)估;

  7、對(duì)公司各種資源的合理配置與利用效果進(jìn)行審查和評(píng)估;對(duì)公司各種違規(guī)、違紀(jì)案件進(jìn)行調(diào)查等。

審計(jì)主管工作職責(zé)職能 篇15

  1、具備相當(dāng)深度和廣度的專業(yè)知識(shí),指導(dǎo)、監(jiān)督項(xiàng)目經(jīng)理的工作;

  2、編制完整的項(xiàng)目工作計(jì)劃,能夠獨(dú)立帶隊(duì),有大中型企業(yè)年報(bào)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、工程竣工決算審計(jì)經(jīng)驗(yàn);

  3、作為大中型項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,組織實(shí)施對(duì)項(xiàng)目的審計(jì)工作;

  4、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計(jì)主管工作職責(zé)職能 篇16

  1、配合上級(jí)建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;

  2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

  3、審核子公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

  4、審計(jì)子公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  6、對(duì)子公司進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì);

  7、參與子公司核算的稽核及稽查。

審計(jì)主管工作職責(zé)職能 篇17

  1、參與完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制定審計(jì)計(jì)劃

  3、參與審計(jì)方案擬定,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書等審計(jì)文書;

  4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;

  5、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

  6、核查公司財(cái)務(wù)方面的規(guī)范性、準(zhǔn)確性。

審計(jì)主管工作職責(zé)職能 篇18

  1、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,負(fù)責(zé)各項(xiàng)審計(jì)的具體工作;

  2、能夠根據(jù)審計(jì)目標(biāo)編制項(xiàng)目審計(jì)詳細(xì)方案,將具體審計(jì)程序和發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)記錄;

  于審計(jì)工作底稿,對(duì)自已的工作底稿的真實(shí)性負(fù)責(zé);

  3、向?qū)徲?jì)項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)審計(jì)問題,協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)外審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通工作;

  4、編制審計(jì)報(bào)告,披露問題,提出改進(jìn)建議;

  5、收集、整理和歸檔項(xiàng)目審計(jì)工作底稿。

審計(jì)主管工作職責(zé)職能 篇19

  1、 可獨(dú)立完成常規(guī)內(nèi)控審計(jì)、管理審計(jì)、及與業(yè)務(wù)相關(guān)專項(xiàng)類審計(jì)工作,對(duì)問題點(diǎn)及風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)具有識(shí)別的能力;

  2、 收集、整理審計(jì)證據(jù),并進(jìn)行初步分析、評(píng)價(jià),形成審計(jì)底稿,及相應(yīng)審計(jì)結(jié)論,匯報(bào)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人;

  3、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見;

  4、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  5、負(fù)責(zé)審計(jì)過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  6、完成公司管理層交代的其他專項(xiàng)審計(jì)工作。

審計(jì)主管工作職責(zé)職能 篇20

  1、參與實(shí)施內(nèi)部財(cái)務(wù)審計(jì)工作;

  2、參與實(shí)施年度例行審計(jì)(經(jīng)營管理審計(jì));

  3、參與實(shí)施專項(xiàng)審計(jì);

  4.參與實(shí)施盡職調(diào)查;

  5、完善審計(jì)底稿和審計(jì)證據(jù);

  6、負(fù)責(zé)與被審單位的溝通,督促審計(jì)整改與落實(shí)工作;

審計(jì)主管工作職責(zé)職能 篇21

  1. 具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)教育背景,重點(diǎn)大學(xué)本科以上學(xué)歷。

  2. 國內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗(yàn)。

  3. 具備良好的財(cái)務(wù)分析能力,法律知識(shí)、人際交流和溝通能力,執(zhí)行能力和合作精神。

  4. 具有對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)控制深入的理解,能完整地把握風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)。

  5. 具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、分析、理解及應(yīng)變能力。

  6. 具有扎實(shí)的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律、財(cái)務(wù)功底。

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    職責(zé):1. 參與年度審計(jì)計(jì)劃的擬定 ; 根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)審計(jì)工作實(shí)施2. 協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)建立和完善公司財(cái)務(wù)審計(jì)制度 ; 對(duì)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行和財(cái)務(wù)人員能力符合性進(jìn)行審計(jì)3. 對(duì)財(cái)務(wù)工作流程和財(cái)務(wù)報(bào)表進(jìn)行審計(jì) ; 對(duì)成本控制流程和預(yù)決算進(jìn)...

  • 審計(jì)主管的崗位職責(zé)(精選28篇)

    崗位職責(zé):1.負(fù)責(zé)建立信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估機(jī)制,制定信息系統(tǒng)審計(jì)制度;2.利用計(jì)算機(jī)輔助審計(jì)技術(shù),對(duì)業(yè)務(wù)和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地監(jiān)控和檢查;3.定期提供非現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)數(shù)據(jù),配合現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作;4.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程審計(jì)系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù);5.組織實(shí)施信息系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)...

  • 審計(jì)主管工作職責(zé)主要內(nèi)容(精選26篇)

    1、配合審計(jì)總監(jiān)完善公司內(nèi)部審計(jì)制度。2、獨(dú)立牽頭開展審計(jì)工作,能夠組織完成離任、任期、專項(xiàng)審計(jì)等工作。3、獨(dú)立完成審計(jì)工作底稿,針對(duì)審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容擬定完成審計(jì)報(bào)告。...

  • 審計(jì)主管職責(zé)具體內(nèi)容(精選31篇)

    1、配合上級(jí)建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;3、審核子公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;4、審計(jì)子公司資金使用情況;5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和...

  • 工程審計(jì)主管的基本職責(zé)范圍(通用28篇)

    職責(zé):1、全面負(fù)責(zé)內(nèi)控審計(jì)團(tuán)隊(duì)的建設(shè),包括人員內(nèi)外部培訓(xùn)、日常業(yè)務(wù)考核2、協(xié)助公司財(cái)務(wù)編制年度預(yù)算方案,并嚴(yán)格執(zhí)行已生效的預(yù)算方案;3、協(xié)助完成各投資項(xiàng)目的評(píng)估審計(jì)工作4、完成審計(jì)中心年度計(jì)劃和目標(biāo),并負(fù)責(zé)實(shí)施任職要求:1.審計(jì)...

  • 工程審計(jì)主管崗位的基本職責(zé)(通用26篇)

    職責(zé):1、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人完善審計(jì)制度、審計(jì)流程、審計(jì)模板;2、根據(jù)審計(jì)計(jì)劃和方案對(duì)工程建設(shè)、招標(biāo)采購、成本控制的規(guī)范性和有效性進(jìn)行檢查審計(jì),根據(jù)審計(jì)結(jié)果出具書面報(bào)告,并跟蹤、督促審計(jì)建議的整改落實(shí);3、配合對(duì)工程結(jié)算造價(jià)進(jìn)行抽...

  • 工程審計(jì)主管的主要職責(zé)(精選30篇)

    職責(zé):1、參與公司及子公司有關(guān)工程成本控制管理方面的制度及流程的制定,監(jiān)督其制度及工作流程的執(zhí)行情況。2、參與和指導(dǎo)公司及子公司工程項(xiàng)目的招投標(biāo)工作,并對(duì)招標(biāo)制度及流程的執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督。...

  • 審計(jì)主管工作職責(zé)描述(通用31篇)

    1. 具有財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)教育背景,重點(diǎn)大學(xué)本科以上學(xué)歷。2. 國內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗(yàn)。3. 具備良好的財(cái)務(wù)分析能力,法律知識(shí)、人際交流和溝通能力,執(zhí)行能力和合作精神。4. 具有對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)控制深入的理解,能完整地把握風(fēng)險(xiǎn)控制環(huán)節(jié)。...

  • 審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容(通用26篇)

    1、 對(duì)工程及材料款項(xiàng)支付相關(guān)資料抽查其合規(guī)性、準(zhǔn)確性;2、會(huì)計(jì)憑證合規(guī)性、準(zhǔn)確性抽查;3、負(fù)責(zé)外部稅務(wù)提供的專項(xiàng)檢查報(bào)告及報(bào)表、外部財(cái)務(wù)審計(jì)及其他需要對(duì)外提供的財(cái)務(wù)信息及報(bào)表;4、 對(duì)辦公物資及設(shè)備盤存、調(diào)撥、正常報(bào)廢及銷賬,異...

  • 關(guān)于審計(jì)主管的工作職責(zé)(精選26篇)

    1.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì),檢查公司資金、財(cái)務(wù)狀況;2.及時(shí)向?qū)徲?jì)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題,審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告;3.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)經(jīng)營成果的真...

  • 審計(jì)主管工作職責(zé)范圍(精選31篇)

    1.協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、審計(jì)部門文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等;2.實(shí)施內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目,指導(dǎo)并監(jiān)督審計(jì)過程,完成審計(jì)報(bào)告,確保內(nèi)部審計(jì)工作質(zhì)量;3.監(jiān)督審計(jì)問題的整改實(shí)施跟蹤情況4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的臨時(shí)性事務(wù)。...

  • 崗位職責(zé)