審計主管工作職責(zé)(精選22篇)
審計主管工作職責(zé) 篇1
1、負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;
2、負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);
3、為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;
4、實(shí)施對集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計,按照審計業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的`具體任務(wù),揭示審計發(fā)現(xiàn)問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;
5、對集團(tuán)公司及下屬企業(yè)實(shí)施日常監(jiān)督,及時收集整理經(jīng)營管理信息,開展風(fēng)險評估;
6、抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;
7、參與以內(nèi)控和防范風(fēng)險為主的生產(chǎn)經(jīng)營活動審計、流程審計、內(nèi)控。
審計主管工作職責(zé) 篇2
1、參與并完善審計制度、流程,制定企業(yè)內(nèi)部年度審計方案和預(yù)算;
2、負(fù)責(zé)審查企業(yè)各項(xiàng)財務(wù)制度的落實(shí)情況;
3、擬定審計方案,起草審計報告;
4、負(fù)責(zé)審查企業(yè)資金受控狀況,做好企業(yè)經(jīng)濟(jì)信息
5、定期或不定期的開展企業(yè)專項(xiàng)審核,并配合外部審核工作;
6、協(xié)助對戰(zhàn)略合作企業(yè)開展盡職調(diào)查、股權(quán)出質(zhì)、資產(chǎn)處置等工作;
7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
審計主管工作職責(zé) 篇3
1.審計、財務(wù)會計或工程類等相關(guān)專業(yè),有國際注冊內(nèi)部審計師或注冊會計師資格或會計師資格、有海外背景或跨國企業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)者優(yōu)先;
2.大型石化、化纖行業(yè)5年以上工作經(jīng)驗(yàn),熟練掌握財務(wù)、審計或工程類專業(yè)知識,熟悉行業(yè)內(nèi)部控制管理和流程梳理及風(fēng)險評估等。
3.掌握內(nèi)部控制和公司治理等相關(guān)專業(yè)知識;編制工程審計年度計劃個方案,協(xié)助上級建立工程審計模式,并組織開展工程審計工作。
審計主管工作職責(zé) 篇4
1、擬定年度審計計劃,組織實(shí)施公司各項(xiàng)內(nèi)容審計工作,配合公司外部審計工作;
2、提交公司財務(wù)管理和財務(wù)制度執(zhí)行情況的評價報告,并對公司內(nèi)部控制、風(fēng)險控制、對外投資、預(yù)算實(shí)施等方面提出管理建議;
3、按照公司內(nèi)部審計管理辦法,擬定審計項(xiàng)目的審計方案、起草審計報告等相關(guān)文件,檢查審計意見的采納和審計決定的執(zhí)行情況;
4、按照公司內(nèi)部審計工作細(xì)則實(shí)施審計,包括:取得審計證據(jù)、編制工作底稿等,協(xié)助審計小組組長出具審計報告、并對審計意見書進(jìn)行復(fù)核,確保審計工作質(zhì)量;
5、對相關(guān)的審計項(xiàng)目提供支持或配合;
6、公司及部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。
審計主管工作職責(zé) 篇5
1、熟悉各類審計項(xiàng)目,能獨(dú)立或帶領(lǐng)小組完成審計項(xiàng)目,擬定審計工作方案;
2、實(shí)施審計程序,復(fù)核組員工作底稿,編制審計報告和管理建議書;
3、負(fù)責(zé)審計過程中和現(xiàn)場結(jié)束后與客戶相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
4、與客戶建立長期合作關(guān)系,并實(shí)施后續(xù)審計;
5、掌握相關(guān)審計、會計各項(xiàng)知識及流程,并對行業(yè)新動態(tài)、新準(zhǔn)則及時了解,提出有效的思路;
6、 及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
審計主管工作職責(zé) 篇6
1、配合審計總監(jiān)完善公司內(nèi)部審計制度。
2、獨(dú)立牽頭開展審計工作,能夠組織完成離任、任期、專項(xiàng)審計等工作。
3、獨(dú)立完成審計工作底稿,針對審計重點(diǎn)內(nèi)容擬定完成審計報告。
4、在審計過程中能夠發(fā)現(xiàn)問題、提出解決問題的方法,并組織實(shí)施整改。
5、能夠協(xié)助指導(dǎo)審計專員開展具體審計事項(xiàng),提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
審計主管工作職責(zé) 篇7
1.建立并健全公司內(nèi)部審計的制度、框架和流程;
2.根據(jù)公司發(fā)展方向和規(guī)劃,制定年度審計計劃;
3.制定各項(xiàng)審計方案,組織進(jìn)行各項(xiàng)審計工作,出具審計報告及管理建議,跟進(jìn)后續(xù)整改情況;
4.協(xié)調(diào)并配合外部審計,跟進(jìn)外部審計報告的整改情況。
審計主管工作職責(zé) 篇8
1、必須有集團(tuán)公司內(nèi)審體系搭建經(jīng)驗(yàn),能協(xié)助分管副總經(jīng)理(兼內(nèi)審部主任)搭建內(nèi)審體系,編制年度審計工作計劃,并對其組織實(shí)施;
2、有能力組織團(tuán)隊(duì)成員開展各類審計、審計整改落實(shí)、審計通報等例行工作;
3、識別公司潛在的監(jiān)管與合規(guī)風(fēng)險,及時匯報并提出相應(yīng)的整改措施和應(yīng)急預(yù)案;
4、審查和評價公司內(nèi)部制度設(shè)計和執(zhí)行的有效性。協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立完善的內(nèi)部審計體系和內(nèi)部控制體系;
5、負(fù)責(zé)各項(xiàng)資金的管理和使用情況的審計,對財務(wù)管理制度、會計核算流程進(jìn)行內(nèi)部審計測試、評價;
6、參與對公司各部門預(yù)算的執(zhí)行情況進(jìn)行審計監(jiān)督。
審計主管工作職責(zé) 篇9
1、對重大工程項(xiàng)目招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行全過程監(jiān)管、多方面比較、深入分析;
2、了解和掌握公司工程物質(zhì)采購的市場行情和行業(yè)狀況,確保采購價格的合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風(fēng)險和隱患;
4、審計資料的歸類、存檔及保管
審計主管工作職責(zé) 篇10
1. 組織公司及下屬控股公司的內(nèi)控管理體系、制度和相關(guān)流程的制定和改善;
2. 公司及下屬控股公司關(guān)鍵控制點(diǎn)內(nèi)控執(zhí)行情況監(jiān)督和檢查;
3. 公司及下屬控股公司風(fēng)險管理體系評估與審核;
4. 公司及下屬公司的重大項(xiàng)目審計;
5. 公司條線領(lǐng)導(dǎo)或下屬控股公司領(lǐng)導(dǎo)離任、任期終結(jié)或年度經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;
6. 公司及下屬控股公司生產(chǎn)經(jīng)營、投資、經(jīng)濟(jì)合同簽訂等實(shí)施內(nèi)部審計;
7. 公司及下屬控股公司收購、兼并、清算、重大招投標(biāo)等實(shí)施內(nèi)部審計;
8. 協(xié)助、配合外部審計機(jī)構(gòu)對公司及下屬控股公司的審計工作。
審計主管工作職責(zé) 篇11
1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃和審計工作費(fèi)用預(yù)算;
2、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、組織實(shí)施財務(wù)審計、對與公司經(jīng)濟(jì)活動有關(guān)的特定事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)審計、經(jīng)濟(jì)合同審計、經(jīng)營活動遵守法規(guī)審計、管理人員離職審計、內(nèi)控流程審計等各項(xiàng)審計工作,并出具內(nèi)部審計報告;
4、針對各項(xiàng)審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作;
5、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計與建設(shè),及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
6、組織對下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經(jīng)營審計工作;
7、根據(jù)審計工作計劃,負(fù)責(zé)聯(lián)系會計師事務(wù)所,配合會計師事務(wù)所的審計工作;
8、針對公司招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行審計;
9、對所屬企業(yè)的進(jìn)行監(jiān)督,并配合紀(jì)檢部門開展調(diào)查;
10、協(xié)助部門負(fù)責(zé)人制定招投標(biāo)制度,完善招標(biāo)文件范本及標(biāo)準(zhǔn)流程; 從審計角度協(xié)助部門負(fù)責(zé)人組織商戶測評工作,完善商戶管理標(biāo)準(zhǔn);
11、公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計工作。
審計主管工作職責(zé) 篇12
1、 審核工程結(jié)算,對結(jié)算的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
2、 對工程結(jié)算審減金額較大的形成案例沉淀,與相關(guān)部門交流分享,并對發(fā)現(xiàn)問題的規(guī)避提出合理化建議。
3、 招標(biāo)工程的開標(biāo)、議標(biāo)、清標(biāo)工作,對投標(biāo)價格的合理性給予專業(yè)意見。
4、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的測算、復(fù)核工作。
審計主管工作職責(zé) 篇13
1.協(xié)助審計部負(fù)責(zé)人并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃
2、根據(jù)審計計劃擬定具體審計項(xiàng)目的審計方案,負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通 ,編制工作底稿、審計報告,并督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實(shí)
3、根據(jù)公司廉潔建設(shè)要求,開展預(yù)防舞弊的工作,對涉嫌舞弊的人員、行為開展行專項(xiàng)調(diào)查。
4、依據(jù)國家內(nèi)部控制規(guī)范和企業(yè)的內(nèi)部控制要求,協(xié)助審計部負(fù)責(zé)人完成公司經(jīng)營風(fēng)險的識別、評估、管理和控制工作
5、其他與內(nèi)部審計相關(guān)的工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
審計主管工作職責(zé) 篇14
1、開展各類具體的審計工作,包括調(diào)查、取證、復(fù)核、查賬、盤點(diǎn)等各類常規(guī)性或非常規(guī)性的審計工作,負(fù)責(zé)調(diào)查、核實(shí)經(jīng)濟(jì)事項(xiàng),搜集審計證據(jù);
2、根據(jù)審計內(nèi)容編寫審計工作底稿并出具相關(guān)方面的審計意見;
3、對審計憑證、工作底稿、審計報告及時歸檔、裝訂。
審計主管工作職責(zé) 篇15
1、協(xié)助擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,協(xié)助制訂企業(yè)年度內(nèi)部審計計劃和審計工作費(fèi)用預(yù)算;
2、協(xié)助擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
3、組織實(shí)施財務(wù)審計、專項(xiàng)審計、經(jīng)營審計、管理人員離任審計、內(nèi)控審計等各項(xiàng)審計工作,并出具內(nèi)部審計報告;
4、對公司的重大事件進(jìn)行審計調(diào)查,并提出有效可行的解決方案;
5、針對各項(xiàng)審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并督促審計結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作;
6、組織企業(yè)內(nèi)控體系的設(shè)計與建設(shè),及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)經(jīng)營活動中存在的潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
7、組織對下屬企業(yè)和控股企業(yè)開展經(jīng)營審計工作;
8、根據(jù)審計工作計劃,配合外部審計機(jī)構(gòu)的審計工作;
9、負(fù)責(zé)對部門內(nèi)部員工進(jìn)行管理和對下屬企業(yè)審計部門進(jìn)行指導(dǎo);
10、負(fù)責(zé)受理、調(diào)查內(nèi)部投訴或舉報,針對反應(yīng)的問題進(jìn)行調(diào)查研究。
審計主管工作職責(zé) 篇16
1、 根據(jù)公司審計制度開展工作;
2、公司內(nèi)部審計:對公司經(jīng)營成果真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計;對公司各項(xiàng)財務(wù)收支、專項(xiàng)資金進(jìn)行審計;對公司內(nèi)部管理制度及其執(zhí)行情況進(jìn)行審計等;
3、 專項(xiàng)審計:對公司即將離任高層人員財務(wù)狀況、工作業(yè)績等實(shí)施全面審計等;
4、 協(xié)助配合外部的審計機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查;
5、 能獨(dú)立撰寫審計報告,提出意見和建議;領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計主管工作職責(zé) 篇17
1.協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計規(guī)章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;
2.實(shí)施內(nèi)部審計項(xiàng)目,指導(dǎo)并監(jiān)督審計過程,完成審計報告,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量;
3.監(jiān)督審計問題的整改實(shí)施跟蹤情況
4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的臨時性事務(wù)。
審計主管工作職責(zé) 篇18
1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團(tuán)年度審計計劃和各類內(nèi)部審計工作;
2、按計劃定期或不定期帶隊(duì)開展對集團(tuán)和下屬分、子公司的進(jìn)行財務(wù)審計、績效審計和專項(xiàng)審計;
3、擬定審計方案,獲取審計證據(jù),整理審計數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計報告;
4、對集團(tuán)部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評價和建議;
5、檢查內(nèi)部審計項(xiàng)目的整改執(zhí)行工作,跟蹤審計意見和建議的落實(shí)情況;
6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書。
審計主管工作職責(zé) 篇19
1、制定審計事項(xiàng)的工作方案、工作計劃、審計指引等,配合建立審計業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)體系;
2. 對公司運(yùn)營、開發(fā)、工程、成本、設(shè)計等大生產(chǎn)環(huán)節(jié)管理的業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行監(jiān)督審計驗(yàn)收;
3、編制審計報告,提出合理整改意見、督促整改落實(shí);
4、對公司制度體系、流程審核,提出合理優(yōu)化建議,督促整改實(shí)施。
審計主管工作職責(zé) 篇20
1、擬定和完善審計制度、審計流程、考核體系;
2、對審計計劃實(shí)施方案進(jìn)行調(diào)整和分解;
3、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項(xiàng)審計活動;
4、編制內(nèi)審方案,整理審計證據(jù),準(zhǔn)備相關(guān)審計文件;
5、草擬審計報告,提出審計建議;
6、參與現(xiàn)場審計,完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作;
審計主管工作職責(zé) 篇21
1、協(xié)助完善并監(jiān)督各部門內(nèi)控制度的執(zhí)行;
2、協(xié)助建設(shè)審計標(biāo)準(zhǔn)化體系,完善內(nèi)控審計的相關(guān)流程,給予規(guī)避風(fēng)險建議;
3、對公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員的崗位調(diào)整進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;
4、揭示審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計建議并匯報給領(lǐng)導(dǎo);
5、負(fù)責(zé)跟蹤問題整改、審計意見執(zhí)行,對重要事項(xiàng)進(jìn)行專項(xiàng)后續(xù)審計;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
審計主管工作職責(zé) 篇22
1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;
2、組織實(shí)施財務(wù)審計、管理審計和效益審計等;
3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進(jìn)意見;
5、督促審計結(jié)論和建議的落實(shí);
6、負(fù)責(zé)審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。