審計主管工作職責(zé)內(nèi)容(精選32篇)
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇1
1. 負責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;
2. 負責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);
3. 為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;
4.實施對集團所屬子公司的內(nèi)部審計,按照審計業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的具體任務(wù),揭示審計發(fā)現(xiàn)問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;
5. 對集團公司及下屬企業(yè)實施日常監(jiān)督,及時收集整理經(jīng)營管理信息,開展風(fēng)險評估;
6. 抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;
7. 參與以內(nèi)控和防范風(fēng)險為主的生產(chǎn)經(jīng)營活動審計、流程審計、內(nèi)控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經(jīng)理匯報;
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇2
1、負責(zé)公司各項資產(chǎn)的安全和完整進行審查和評估;
2、負責(zé)公司財務(wù)報表、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性及完整性進行審查和評估;
3、負責(zé)公司經(jīng)營管理可能存在的薄弱與風(fēng)險環(huán)節(jié)進行審查和評估;
4、負責(zé)公司監(jiān)控機制的嚴(yán)密性、有效性和完整性進行審查和評估;
5、負責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進行審查和評估,以確保成果與既定目標(biāo)一致;
6、負責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進行審查和評估;
7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進行審查和評估;對公司各種違規(guī)、違紀(jì)案件進行調(diào)查等。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇3
1、 對工程及材料款項支付相關(guān)資料抽查其合規(guī)性、準(zhǔn)確性;
2、會計憑證合規(guī)性、準(zhǔn)確性抽查;
3、負責(zé)外部稅務(wù)提供的專項檢查報告及報表、外部財務(wù)審計及其他需要對外提供的財務(wù)信息及報表;
4、 對辦公物資及設(shè)備盤存、調(diào)撥、正常報廢及銷賬,異常報廢及銷賬的審計;
5、按需對各公司主要工作事項進行突擊檢查并出具風(fēng)險提示建議;
6、對財務(wù)、經(jīng)濟相關(guān)人員的離職監(jiān)交和審計。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇4
1、 審核工程結(jié)算,對結(jié)算的準(zhǔn)確性負責(zé)。
2、 對工程結(jié)算審減金額較大的形成案例沉淀,與相關(guān)部門交流分享,并對發(fā)現(xiàn)問題的規(guī)避提出合理化建議。
3、 招標(biāo)工程的開標(biāo)、議標(biāo)、清標(biāo)工作,對投標(biāo)價格的合理性給予專業(yè)意見。
4、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的測算、復(fù)核工作。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇5
1、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團公司的內(nèi)控審計、財務(wù)審計、及其它專項審計;
2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團內(nèi)控制度,并對制度的執(zhí)行情況進行審計與監(jiān)督;
3、根據(jù)審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;
4、負責(zé)完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作;
5、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求;
6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負責(zé)工作底稿的歸集和整理;
7、按規(guī)定使用所獲取的審計資料;
8、督促審計結(jié)論和建議的落實。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇6
1、編制完整合理的審計項目工作計劃;
2、維護客戶關(guān)系,與客戶進行良好的溝通;
3、作為項目負責(zé)人指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查項目組人員的工作開展,保證項目順利實施;
4、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他鑒證業(yè)務(wù)報告;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇7
1、配合審計總監(jiān)完善公司內(nèi)部審計制度。
2、獨立牽頭開展審計工作,能夠組織完成離任、任期、專項審計等工作。
3、獨立完成審計工作底稿,針對審計重點內(nèi)容擬定完成審計報告。
4、在審計過程中能夠發(fā)現(xiàn)問題、提出解決問題的方法,并組織實施整改。
5、能夠協(xié)助指導(dǎo)審計專員開展具體審計事項,提高團隊協(xié)作能力。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇8
1、協(xié)助制定部門年度成本審計計劃及月度審計計劃;
2、負責(zé)開展各類成本審計項目,收集、整理審計證據(jù),編寫具體審計計劃、審計底稿及審計報告,并督促與落實審計建議;
3、對審計項目執(zhí)行目標(biāo)成本管理、招投標(biāo)管理、合同管理、結(jié)算管理、工程質(zhì)量進度管理等具體審計工作;
4、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的工作。
任職要求:
1、統(tǒng)招本科及以上學(xué)歷,工民建、工程造價、電氣工程等相關(guān)專業(yè);
2、 5年以上房地產(chǎn)招標(biāo)合約工作經(jīng)驗,2年以上同等崗位經(jīng)驗者優(yōu)先;
3、熟悉目標(biāo)成本編制及工程結(jié)算。了解工程項目所涉材料設(shè)備市場品牌及價格情況、市場趨勢等;
4、熟悉工程合同執(zhí)行的相關(guān)行業(yè)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及法律法規(guī);
5、良好的職業(yè)操守數(shù)養(yǎng)、具較強的溝通協(xié)調(diào)能力及團隊協(xié)作能力職責(zé)描述。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇9
1、負責(zé)集團審計制度和流程的制定,年度審計工作計劃定制;
2、擬定審計方案,編制審計報告;
3、對公司庫存盤點審計,真實可靠反映存貨價值,制定損耗計劃并控制合理范圍內(nèi);
4、對各項目的資金、財產(chǎn)的安全、完整及管理情況進行監(jiān)督檢查
5、參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、經(jīng)濟合同的審計工作;
6、負責(zé)組織公司流程制度的梳理;
7、建立公司風(fēng)險和內(nèi)控管理體系。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇10
1、能獨立承擔(dān)中小企業(yè)年報審計、所得稅匯算清繳鑒證業(yè)務(wù);
2、做好客戶關(guān)系的維護工作,制作客戶需提供的資料清單,與客戶保持良好的溝通與聯(lián)系;
3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇11
1.負責(zé)建立信息系統(tǒng)風(fēng)險評估機制,制定信息系統(tǒng)審計制度;
2.利用計算機輔助審計技術(shù),對業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)進行有效地監(jiān)控和檢查;
3.定期提供非現(xiàn)場審計數(shù)據(jù),配合現(xiàn)場審計工作;
4.負責(zé)遠程審計系統(tǒng)的開發(fā)和維護;
5.組織實施信息系統(tǒng)風(fēng)險評估與審計;
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇12
1、負責(zé)組織或參與開展流程審計、專項審計項目工作(范圍包括采購、財務(wù),銷售,項目運作,經(jīng)營管理等所有公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域);
2、負責(zé)組織或參與內(nèi)控制度/內(nèi)部運作流程制度的建立/完善;
3、負責(zé)組織或參與開展各類投訴、不誠信等舞弊事件的調(diào)查工作;
4、負責(zé)組織或參與部門流程制度、工作規(guī)劃、計劃等平臺工作建設(shè);
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇13
崗位職責(zé):
1、負責(zé)建立、健全集團公司內(nèi)審工作規(guī)章制度、審計工作流程,確保內(nèi)審體系的有效運轉(zhuǎn),對審計報告的正確性、可靠性、合理性負責(zé);
2、對集團下屬子公司定期財務(wù)、生產(chǎn)、工程、預(yù)決算等方向進行內(nèi)審,編制審計報告;
3、對發(fā)現(xiàn)違反國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的.行為及時報告;對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制管理漏洞等問題,及時提出改進建議;
4、對公司及下屬子公司的財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動、預(yù)算、計劃執(zhí)行情況、資金管理和使用情況進行審計;
5、對公司內(nèi)設(shè)機構(gòu)及中高層的任期(任中)經(jīng)濟責(zé)任進行審計;
6、配合外部審計機關(guān)、上級審計部門對公司及所屬單位進行的各項審計檢查。
任職資格:
1、本科(含)以上學(xué)歷,審計管理、財務(wù)管理、預(yù)決算等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
2、注冊會計師和審計師(含)優(yōu)先;
3、3年以上大中型企業(yè)鋼結(jié)構(gòu)建筑項目、總承包項目審計、財務(wù)專職工作經(jīng)歷,擔(dān)任審計類或財務(wù)類職務(wù)3年以上;
4、熟悉國家審計、財務(wù)政策、法規(guī),熟悉審計操作流程、方法及公司財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù);
5、擁有較強的邏輯判斷、發(fā)現(xiàn)和解決問題的能力;
6、抗壓力和執(zhí)行力強,具備良好的責(zé)任心、人際溝通能力和團隊合作精神;
7、能適應(yīng)短期出差。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇14
1、 建立內(nèi)部審計管理制度,規(guī)范審計流程;加強風(fēng)險管控,防范風(fēng)險;
2、編制年度審計工作計劃并根據(jù)審計計劃開展審計工作,按要求出具內(nèi)部審計報告;
3、識別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況;
4、配合公司授權(quán)的外審單位對公司進行的有關(guān)審計;
5、負責(zé)公司內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇15
1、根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、公司內(nèi)控制度對總部及下屬分子公司和事業(yè)部進行主要業(yè)務(wù)循環(huán)流程審計,發(fā)現(xiàn)審計問題并提出改進建議。能獨立開展審計工作,編制審計底稿,出具審計報告并與被審計單位及部門溝通。
2、協(xié)助建立健全健全公司內(nèi)控制度,檢查各項制度、政策的有效性和執(zhí)行情況。
3、參與事業(yè)部及分子公司經(jīng)營者進行離任審計,對經(jīng)營者業(yè)績及合規(guī)性進行評價。
4、公司管理層委托的專項反舞弊調(diào)查。
5、執(zhí)行部門日常事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇16
1、熟悉各類審計項目,能獨立或帶領(lǐng)小組完成審計項目,擬定審計工作方案;
2、實施審計程序,復(fù)核組員工作底稿,編制審計報告和管理建議書;
3、負責(zé)審計過程中和現(xiàn)場結(jié)束后與客戶相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;
4、與客戶建立長期合作關(guān)系,并實施后續(xù)審計;
5、掌握相關(guān)審計、會計各項知識及流程,并對行業(yè)新動態(tài)、新準(zhǔn)則及時了解,提出有效的思路;
6、 及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇17
1、根據(jù)年度審計計劃,負責(zé)各項審計的具體工作;
2、能夠根據(jù)審計目標(biāo)編制項目審計詳細方案,將具體審計程序和發(fā)現(xiàn)事項記錄;
于審計工作底稿,對自已的工作底稿的真實性負責(zé);
3、向?qū)徲嬳椖拷?jīng)理匯報審計問題,協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)外審計的協(xié)調(diào)溝通工作;
4、編制審計報告,披露問題,提出改進建議;
5、收集、整理和歸檔項目審計工作底稿。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇18
1、參與集團公司年度審計計劃及部門審計工作規(guī)劃的擬制;
2、參與完善或擬制內(nèi)部審計、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法;
3、組織或參與集團公司各類審計項目,負責(zé)或參與制定審計項目計劃及實施方案;
4、監(jiān)督、檢查中介機構(gòu)履約情況,對其審計成果進行復(fù)核把控;
5、負責(zé)對審計結(jié)果和處理意見的整改執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;
6、關(guān)注并跟蹤國家及相關(guān)職能部門審計政策法規(guī)變化情況,定期收集集團各子公司的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和資料;
7、對審計工作的相關(guān)資料、文件進行歸檔管理。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇19
1. 具有財務(wù)、會計教育背景,重點大學(xué)本科以上學(xué)歷。
2. 國內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗。
3. 具備良好的財務(wù)分析能力,法律知識、人際交流和溝通能力,執(zhí)行能力和合作精神。
4. 具有對投資風(fēng)險控制深入的理解,能完整地把握風(fēng)險控制環(huán)節(jié)。
5. 具有較強的邏輯思維能力、分析、理解及應(yīng)變能力。
6. 具有扎實的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律、財務(wù)功底。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇20
1、依據(jù)及五部委頒布內(nèi)控相關(guān)規(guī)定,并按公司需求制訂內(nèi)控相關(guān)制度、流程及風(fēng)險矩陣,
2、依據(jù)及五部委頒布內(nèi)控相關(guān)規(guī)定,執(zhí)行內(nèi)部審計查核,進行抽樣檢查,年度公司內(nèi)控自評報告作業(yè),
3、對審計發(fā)現(xiàn)問題,向主管報告并督促協(xié)助各單位改進并跟進,
4、對于未控制的內(nèi)控風(fēng)險提出建議控制方向,及內(nèi)控建設(shè)
5、定期針對重要項目進行報表分析及建議
6、協(xié)助外部審計人員進行審計
7、按時披露內(nèi)控審計報告
8、主管交辦工作
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇21
1、協(xié)助完善并監(jiān)督各部門內(nèi)控制度的執(zhí)行;
2、協(xié)助建設(shè)審計標(biāo)準(zhǔn)化體系,完善內(nèi)控審計的相關(guān)流程,給予規(guī)避風(fēng)險建議;
3、對公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員的崗位調(diào)整進行經(jīng)濟責(zé)任審計;
4、揭示審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計建議并匯報給領(lǐng)導(dǎo);
5、負責(zé)跟蹤問題整改、審計意見執(zhí)行,對重要事項進行專項后續(xù)審計;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇22
1.負責(zé)內(nèi)控常規(guī)審計工作及其它內(nèi)控專項審計工作的開展與實施;
2.負責(zé)內(nèi)控工作底稿的編制、復(fù)核工作,定期向經(jīng)理報告審計工作進展;
3.負責(zé)內(nèi)控審計報告和內(nèi)部控制評估報告的編寫、修改工作,并提出處理意見和建議;
4.負責(zé)梳理、更新與各部門相關(guān)的內(nèi)部控制流程,編制、完善公司內(nèi)部控制手冊;
5.建立公司風(fēng)險清單,并根據(jù)其重要性及發(fā)生的可能性進行風(fēng)險評級管理;
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇23
【職責(zé)】
1、負責(zé)公司內(nèi)部審計工作的開展;
2、負責(zé)公司內(nèi)部賬務(wù),報表的規(guī)范管理;
3、協(xié)助及維護內(nèi)審、內(nèi)控、風(fēng)控制度的`建立;
4、能獨立完成審計工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他專項審計,確定關(guān)鍵環(huán)節(jié)和主要內(nèi)控,評估風(fēng)險,在審計過程中合理。
【任職資格】
1、本科或以上學(xué)歷,財務(wù)、審計等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
2、3年及以上內(nèi)外審經(jīng)驗尤佳;
3、在1000人以上集團公司有內(nèi)部審計、內(nèi)控、風(fēng)控等相關(guān)工作經(jīng)驗尤佳;
4、原則性強,工作嚴(yán)謹認真、忠誠敬業(yè),具有較強的組織、溝通、協(xié)調(diào)能力,良好的職業(yè)操守及團隊協(xié)作精神。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇24
1、參與完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃
3、參與審計方案擬定,起草審計報告和管理建議書等審計文書;
4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;
5、檢查各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
6、核查公司財務(wù)方面的規(guī)范性、準(zhǔn)確性。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇25
1-根據(jù)公司的相關(guān)運營、內(nèi)控管理制度,對各區(qū)域分子公司進行審計,獨立完成工作,并將發(fā)現(xiàn)與被審單位進行溝通交流,后續(xù)跟蹤擬定審計報告,追蹤后續(xù)的整改計劃、落實到人到崗。
2-對公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進行審計監(jiān)察;
3-對嚴(yán)重違反財經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重損失浪費等損害公司利益的行為進行專案審計;
4-辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項審計任務(wù)。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇26
1.協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計規(guī)章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;
2.實施內(nèi)部審計項目,指導(dǎo)并監(jiān)督審計過程,完成審計報告,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量;
3.監(jiān)督審計問題的整改實施跟蹤情況
4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)下達的臨時性事務(wù)。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇27
職位信息
1、根據(jù)公司財務(wù)相關(guān)制度,制定公司財務(wù)合規(guī)制度和合規(guī)流程;
2、負責(zé)對所有涉及的審計事項,提出處理意見和建議;
3、負責(zé)檢查財務(wù)部相關(guān)人員因離職時的離任審計工作,交接審計工作;
4、負責(zé)對公司財務(wù)收支和經(jīng)營活動進行系統(tǒng)的.內(nèi)部審計監(jiān)督;
5、做好有關(guān)審計材料的原始調(diào)查和收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護企業(yè)合法權(quán)益;
6、對檢查中發(fā)現(xiàn)的財務(wù)風(fēng)險進行預(yù)警并及時匯報,編寫內(nèi)部審計報告,提出財務(wù)管理合理化建議,并督促財務(wù)部制定整改措施,做好合規(guī)工作。
任職要求:
1、熟練應(yīng)用財務(wù)軟件、辦公軟件、PPT制作等大專及以上學(xué)歷,財務(wù)類會計或者審計專業(yè)。
2、持有會計師、審計師等初、中級職稱證件,有商業(yè)地產(chǎn)、物業(yè)管理工作經(jīng)驗優(yōu)先。
3、正直、擔(dān)當(dāng)、做事穩(wěn)重細心、嚴(yán)謹、有責(zé)任心。
4、已在具有一定規(guī)模的公司擔(dān)任審計經(jīng)理(主管)職位、專業(yè)能力較高。
5、熟悉內(nèi)部審計流程和方法,熟悉審計數(shù)據(jù)分析,有良好的內(nèi)控常識。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇28
工作職責(zé):
1、財務(wù)、審計類相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科學(xué)歷;
2、有注冊會計師、注冊稅務(wù)師等相關(guān)資格者優(yōu)先;
3、五年以上地產(chǎn)企業(yè)審計工作經(jīng)驗;
4、熟悉國家財務(wù)、稅收和審計方面的相關(guān)政策法規(guī),熟悉公司財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;
5、較強的組織、溝通、協(xié)調(diào)的能力,良好的職業(yè)道德和團隊協(xié)作精神;
6、能適應(yīng)中長期出差。
任職資格:
1、對下屬分公司財產(chǎn)的完整、安全進行監(jiān)督;
2、對經(jīng)濟活動預(yù)算、財務(wù)收支計劃、重大經(jīng)濟合同的執(zhí)行情況進行審計監(jiān)督;
3、對有關(guān)經(jīng)濟合同簽訂、資產(chǎn)處置、設(shè)備更新等重要的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督;
4、為公司、部門提供審計方面的咨詢服務(wù)。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇29
工作職責(zé):
1、帶領(lǐng)審計員進行項目審計和現(xiàn)場檢查;
2、負責(zé)審計組內(nèi)的分工和協(xié)調(diào),按計劃、質(zhì)量完成項目審計;
3、負責(zé)定期或不定期對采購價格進行審核;
4、對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行核實并提出意見,根據(jù)價格審核情況進行相關(guān)報告;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。
任職資格:
1、全日制本科及以上學(xué)歷;
2、具有5年以上審計工作經(jīng)驗;
3、熟悉各類財務(wù)制度及會計準(zhǔn)則、財稅法律規(guī)范;
4、具備持續(xù)嚴(yán)謹、認真負責(zé)的職業(yè)道德及工作操守;
5、具有中級審計師資格證者優(yōu)先考慮。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇30
1、負責(zé)賓館營業(yè)收入報告的審核,有效地控制賓館營業(yè)收入中最低限度的壞帳損失。
2、審核應(yīng)收帳會計編制的各種記帳憑證。
3、加強信貸管理,提高資金回收率和資金使用效益。
4、審核應(yīng)收帳會計編制的每日營業(yè)收入報告,并按規(guī)定的報告時間,及時向賓館督導(dǎo)級決策管理人員報告。
5、負責(zé)應(yīng)收帳帳項分析,定期報告應(yīng)收帳帳項余額,處理資金結(jié)算工作中出現(xiàn)的疑難問題。
6、負責(zé)解決應(yīng)收帳結(jié)算工作的往來函件,傭金結(jié)算和分析工作。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇31
1、開展各類具體的審計工作,包括調(diào)查、取證、復(fù)核、查賬、盤點等各類常規(guī)性或非常規(guī)性的審計工作,負責(zé)調(diào)查、核實經(jīng)濟事項,搜集審計證據(jù);
2、根據(jù)審計內(nèi)容編寫審計工作底稿并出具相關(guān)方面的審計意見;
3、對審計憑證、工作底稿、審計報告及時歸檔、裝訂。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇32
1、參與制定財務(wù)審計制度及流程;
2、根據(jù)公司財務(wù)工作安排,每季度項目公司財務(wù)進行現(xiàn)場內(nèi)審;
3、撰寫審計報告,匯總分析審計調(diào)查結(jié)果,對重點問題,提出優(yōu)化建議并追蹤整改落實情況;
4、對各類審計數(shù)據(jù)、記錄、報告及時進行整理、歸檔。