審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容(精選18篇)
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇1
1、負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)資產(chǎn)的安全和完整進(jìn)行審查和評(píng)估;
2、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性及完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;
3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營(yíng)管理可能存在的薄弱與風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)進(jìn)行審查和評(píng)估;
4、負(fù)責(zé)公司監(jiān)控機(jī)制的嚴(yán)密性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評(píng)估;
5、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評(píng)估,以確保成果與既定目標(biāo)一致;
6、負(fù)責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進(jìn)行審查和評(píng)估;
7、對(duì)公司各種資源的合理配置與利用效果進(jìn)行審查和評(píng)估;對(duì)公司各種違規(guī)、違紀(jì)案件進(jìn)行調(diào)查等。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇2
1、 審核工程結(jié)算,對(duì)結(jié)算的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
2、 對(duì)工程結(jié)算審減金額較大的形成案例沉淀,與相關(guān)部門交流分享,并對(duì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的規(guī)避提出合理化建議。
3、 招標(biāo)工程的開(kāi)標(biāo)、議標(biāo)、清標(biāo)工作,對(duì)投標(biāo)價(jià)格的合理性給予專業(yè)意見(jiàn)。
4、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的測(cè)算、復(fù)核工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇3
1、 對(duì)工程及材料款項(xiàng)支付相關(guān)資料抽查其合規(guī)性、準(zhǔn)確性;
2、會(huì)計(jì)憑證合規(guī)性、準(zhǔn)確性抽查;
3、負(fù)責(zé)外部稅務(wù)提供的專項(xiàng)檢查報(bào)告及報(bào)表、外部財(cái)務(wù)審計(jì)及其他需要對(duì)外提供的財(cái)務(wù)信息及報(bào)表;
4、 對(duì)辦公物資及設(shè)備盤(pán)存、調(diào)撥、正常報(bào)廢及銷賬,異常報(bào)廢及銷賬的審計(jì);
5、按需對(duì)各公司主要工作事項(xiàng)進(jìn)行突擊檢查并出具風(fēng)險(xiǎn)提示建議;
6、對(duì)財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)相關(guān)人員的離職監(jiān)交和審計(jì)。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇4
1、審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度的落實(shí)情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團(tuán)公司的內(nèi)控審計(jì)、財(cái)務(wù)審計(jì)、及其它專項(xiàng)審計(jì);
2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團(tuán)內(nèi)控制度,并對(duì)制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)與監(jiān)督;
3、根據(jù)審計(jì)情況提出問(wèn)題和整改建議,并草擬審計(jì)報(bào)告;
4、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作;
5、審查發(fā)票、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度的要求;
6、收集審計(jì)資料,編寫(xiě)審計(jì)工作底稿,并負(fù)責(zé)工作底稿的歸集和整理;
7、按規(guī)定使用所獲取的審計(jì)資料;
8、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇5
1. 負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見(jiàn),保證審核文件的合法性;
2. 負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);
3. 為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見(jiàn);
4.實(shí)施對(duì)集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計(jì),按照審計(jì)業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的具體任務(wù),揭示審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并提出審計(jì)建議,按要求編制審計(jì)工作底稿并完成底稿歸檔;
5. 對(duì)集團(tuán)公司及下屬企業(yè)實(shí)施日常監(jiān)督,及時(shí)收集整理經(jīng)營(yíng)管理信息,開(kāi)展風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;
6. 抽樣稽查采購(gòu)、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫(xiě)審計(jì)工作底稿;
7. 參與以內(nèi)控和防范風(fēng)險(xiǎn)為主的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)審計(jì)、流程審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)和跟蹤審計(jì),提出報(bào)告向部門經(jīng)理匯報(bào);
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇6
1、 根據(jù)公司審計(jì)制度開(kāi)展工作;
2、公司內(nèi)部審計(jì):對(duì)公司經(jīng)營(yíng)成果真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì);對(duì)公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金進(jìn)行審計(jì);對(duì)公司內(nèi)部管理制度及其執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)等;
3、 專項(xiàng)審計(jì):對(duì)公司即將離任高層人員財(cái)務(wù)狀況、工作業(yè)績(jī)等實(shí)施全面審計(jì)等;
4、 協(xié)助配合外部的審計(jì)機(jī)構(gòu)進(jìn)行必要的調(diào)查;
5、 能獨(dú)立撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告,提出意見(jiàn)和建議;領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇7
1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃和各類內(nèi)部審計(jì)工作;
2、按計(jì)劃定期或不定期帶隊(duì)開(kāi)展對(duì)集團(tuán)和下屬分、子公司的進(jìn)行財(cái)務(wù)審計(jì)、績(jī)效審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì);
3、擬定審計(jì)方案,獲取審計(jì)證據(jù),整理審計(jì)數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;
4、對(duì)集團(tuán)部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評(píng)價(jià)和建議;
5、檢查內(nèi)部審計(jì)項(xiàng)目的整改執(zhí)行工作,跟蹤審計(jì)意見(jiàn)和建議的落實(shí)情況;
6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計(jì)管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇8
1.根據(jù)內(nèi)部審計(jì)目標(biāo)和審計(jì)計(jì)劃,組織開(kāi)展各類專項(xiàng)審計(jì)工作;
2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財(cái)務(wù)及相關(guān)部門審計(jì)意見(jiàn)的執(zhí)行情況;
3.負(fù)責(zé)編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告初稿,并提出合理的審計(jì)意見(jiàn);
4.定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);
5.開(kāi)展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)及離任審計(jì)工作;
6.對(duì)下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇9
1.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)公司的各項(xiàng)財(cái)務(wù)收支、專項(xiàng)資金的使用和核算情況進(jìn)行審計(jì),檢查公司資金、財(cái)務(wù)狀況;
2.及時(shí)向?qū)徲?jì)經(jīng)理通報(bào)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,審計(jì)工作結(jié)束后及時(shí)向領(lǐng)導(dǎo)提交財(cái)務(wù)收支審計(jì)報(bào)告;
3.根據(jù)公司年度審計(jì)計(jì)劃對(duì)經(jīng)營(yíng)成果的真實(shí)性、準(zhǔn)確性、合法性進(jìn)行審計(jì);
4.根據(jù)國(guó)家有關(guān)制度和企業(yè)相關(guān)規(guī)定,配合外部審計(jì)進(jìn)行必要的調(diào)查取證工作;
5.對(duì)審計(jì)工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理;
6.對(duì)下屬提供工作指導(dǎo);
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇10
1、協(xié)助審計(jì)部領(lǐng)導(dǎo)規(guī)劃、制定年度審計(jì)工作計(jì)劃;
2、合理規(guī)劃具體的審計(jì)工作,并監(jiān)控整個(gè)審計(jì)過(guò)程;
3、執(zhí)行專項(xiàng)審計(jì),對(duì)公司內(nèi)部各項(xiàng)流程和環(huán)節(jié)進(jìn)行跟蹤控制審計(jì);
4、執(zhí)行內(nèi)控審計(jì),做好審計(jì)準(zhǔn)備工作,并對(duì)各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)進(jìn)行跟蹤控制;
5、稽核調(diào)研。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇11
1、配合審計(jì)總監(jiān)完善公司內(nèi)部審計(jì)制度。
2、獨(dú)立牽頭開(kāi)展審計(jì)工作,能夠組織完成離任、任期、專項(xiàng)審計(jì)等工作。
3、獨(dú)立完成審計(jì)工作底稿,針對(duì)審計(jì)重點(diǎn)內(nèi)容擬定完成審計(jì)報(bào)告。
4、在審計(jì)過(guò)程中能夠發(fā)現(xiàn)問(wèn)題、提出解決問(wèn)題的方法,并組織實(shí)施整改。
5、能夠協(xié)助指導(dǎo)審計(jì)專員開(kāi)展具體審計(jì)事項(xiàng),提高團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇12
1-根據(jù)公司的相關(guān)運(yùn)營(yíng)、內(nèi)控管理制度,對(duì)各區(qū)域分子公司進(jìn)行審計(jì),獨(dú)立完成工作,并將發(fā)現(xiàn)與被審單位進(jìn)行溝通交流,后續(xù)跟蹤擬定審計(jì)報(bào)告,追蹤后續(xù)的整改計(jì)劃、落實(shí)到人到崗。
2-對(duì)公司內(nèi)部控制制度的建立健全、有效性與執(zhí)行狀況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)察;
3-對(duì)嚴(yán)重違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和公司規(guī)章制度、侵占公司資產(chǎn)、嚴(yán)重?fù)p失浪費(fèi)等損害公司利益的行為進(jìn)行專案審計(jì);
4-辦理公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的專項(xiàng)審計(jì)任務(wù)。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇13
1、參與組織實(shí)施各類審計(jì)事項(xiàng),包括錯(cuò)誤審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)、工程審計(jì)、合同審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等
2、按照內(nèi)審計(jì)劃和相關(guān)要求,配合開(kāi)展日常內(nèi)控審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)工作
3、收集、整理審計(jì)證據(jù),編寫(xiě)審計(jì)工作底稿
4、協(xié)助上級(jí)領(lǐng)導(dǎo),會(huì)同其他部門及時(shí)糾正審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)需整改的問(wèn)題進(jìn)行反饋和后續(xù)跟進(jìn),完成相關(guān)培訓(xùn)
5、負(fù)責(zé)內(nèi)審部門的文檔整理工作,包括審計(jì)底稿的整理,審計(jì)報(bào)告的歸檔及審計(jì)證據(jù)的保存等
6、部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇14
1、對(duì)重大工程項(xiàng)目招投標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行全過(guò)程監(jiān)管、多方面比較、深入分析;
2、了解和掌握公司工程物質(zhì)采購(gòu)的市場(chǎng)行情和行業(yè)狀況,確保采購(gòu)價(jià)格的合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風(fēng)險(xiǎn)和隱患;
4、審計(jì)資料的歸類、存檔及保管
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇15
1、協(xié)助構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察管理體系,建立相應(yīng)的執(zhí)行、制約機(jī)制,制訂、完善配套的規(guī)章制度;
2、協(xié)助制定廉政風(fēng)險(xiǎn)防控工作方案并組織實(shí)施,實(shí)現(xiàn)廉政風(fēng)險(xiǎn)防控目標(biāo);
3、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)務(wù)收支審計(jì);
4、負(fù)責(zé)或參與對(duì)公司重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、重大項(xiàng)目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計(jì)活動(dòng);
5、負(fù)責(zé)或會(huì)同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;
6、負(fù)責(zé)對(duì)所有涉及的審計(jì)事項(xiàng),編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見(jiàn)和建議;
7、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇16
1、根據(jù)企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范、公司內(nèi)控制度對(duì)總部及下屬分子公司和事業(yè)部進(jìn)行主要業(yè)務(wù)循環(huán)流程審計(jì),發(fā)現(xiàn)審計(jì)問(wèn)題并提出改進(jìn)建議。能獨(dú)立開(kāi)展審計(jì)工作,編制審計(jì)底稿,出具審計(jì)報(bào)告并與被審計(jì)單位及部門溝通。
2、協(xié)助建立健全健全公司內(nèi)控制度,檢查各項(xiàng)制度、政策的有效性和執(zhí)行情況。
3、參與事業(yè)部及分子公司經(jīng)營(yíng)者進(jìn)行離任審計(jì),對(duì)經(jīng)營(yíng)者業(yè)績(jī)及合規(guī)性進(jìn)行評(píng)價(jià)。
4、公司管理層委托的專項(xiàng)反舞弊調(diào)查。
5、執(zhí)行部門日常事務(wù)及領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇17
1、根據(jù)年度審計(jì)計(jì)劃,負(fù)責(zé)各項(xiàng)審計(jì)的具體工作;
2、能夠根據(jù)審計(jì)目標(biāo)編制項(xiàng)目審計(jì)詳細(xì)方案,將具體審計(jì)程序和發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)記錄;
于審計(jì)工作底稿,對(duì)自已的工作底稿的真實(shí)性負(fù)責(zé);
3、向?qū)徲?jì)項(xiàng)目經(jīng)理匯報(bào)審計(jì)問(wèn)題,協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)外審計(jì)的協(xié)調(diào)溝通工作;
4、編制審計(jì)報(bào)告,披露問(wèn)題,提出改進(jìn)建議;
5、收集、整理和歸檔項(xiàng)目審計(jì)工作底稿。
審計(jì)主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇18
1、規(guī)劃并進(jìn)行審計(jì),確認(rèn)會(huì)計(jì)記錄的真實(shí)性及是否符合會(huì)計(jì)準(zhǔn)則要求;
2、確定審計(jì)程序細(xì)則,準(zhǔn)備適當(dāng)?shù)捻?xiàng)目;
3、分配數(shù)據(jù)輸入、財(cái)務(wù)報(bào)告及其他職責(zé)給適當(dāng)?shù)膯T工;
4、審閱財(cái)務(wù)報(bào)告及工作原稿,確認(rèn)其實(shí)質(zhì)性、準(zhǔn)確性和完整性;
5、對(duì)下屬員工在審計(jì)程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議,通知程序變更情況及協(xié)助其解決問(wèn)題;
6、編制符合準(zhǔn)則要求的審計(jì)報(bào)告,審計(jì)檔案整理、立卷、歸檔等;
7、對(duì)所謂的不合理的內(nèi)控行為進(jìn)行專門的調(diào)查審計(jì);
8、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它審計(jì)事項(xiàng)。