審計主管工作職責(zé)內(nèi)容(精選33篇)
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇1
1、負(fù)責(zé)公司各項資產(chǎn)的安全和完整進(jìn)行審查和評估;
2、負(fù)責(zé)公司財務(wù)報表、賬務(wù)處理的準(zhǔn)確性及完整性進(jìn)行審查和評估;
3、負(fù)責(zé)公司經(jīng)營管理可能存在的薄弱與風(fēng)險環(huán)節(jié)進(jìn)行審查和評估;
4、負(fù)責(zé)公司監(jiān)控機(jī)制的嚴(yán)密性、有效性和完整性進(jìn)行審查和評估;
5、負(fù)責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)和程序是否恰當(dāng)進(jìn)行審查和評估,以確保成果與既定目標(biāo)一致;
6、負(fù)責(zé)公司各重要崗位管理人員任期工作進(jìn)行審查和評估;
7、對公司各種資源的合理配置與利用效果進(jìn)行審查和評估;對公司各種違規(guī)、違紀(jì)案件進(jìn)行調(diào)查等。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇2
1、審查企業(yè)各項財務(wù)制度的落實情況,協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)完成集團(tuán)公司的內(nèi)控審計、財務(wù)審計、及其它專項審計;
2、協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)建立并完善集團(tuán)內(nèi)控制度,并對制度的執(zhí)行情況進(jìn)行審計與監(jiān)督;
3、根據(jù)審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;
4、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作;
5、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度的要求;
6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負(fù)責(zé)工作底稿的歸集和整理;
7、按規(guī)定使用所獲取的審計資料;
8、督促審計結(jié)論和建議的落實。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇3
1、 對工程及材料款項支付相關(guān)資料抽查其合規(guī)性、準(zhǔn)確性;
2、會計憑證合規(guī)性、準(zhǔn)確性抽查;
3、負(fù)責(zé)外部稅務(wù)提供的專項檢查報告及報表、外部財務(wù)審計及其他需要對外提供的財務(wù)信息及報表;
4、 對辦公物資及設(shè)備盤存、調(diào)撥、正常報廢及銷賬,異常報廢及銷賬的審計;
5、按需對各公司主要工作事項進(jìn)行突擊檢查并出具風(fēng)險提示建議;
6、對財務(wù)、經(jīng)濟(jì)相關(guān)人員的離職監(jiān)交和審計。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇4
1. 負(fù)責(zé)各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;
2. 負(fù)責(zé)訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應(yīng)訴等訴訟事務(wù);
3. 為公司日常事務(wù)提供法律咨詢和/或法律意見;
4.實施對集團(tuán)所屬子公司的內(nèi)部審計,按照審計業(yè)務(wù)流程和標(biāo)準(zhǔn)完成所分配的具體任務(wù),揭示審計發(fā)現(xiàn)問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;
5. 對集團(tuán)公司及下屬企業(yè)實施日常監(jiān)督,及時收集整理經(jīng)營管理信息,開展風(fēng)險評估;
6. 抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;
7. 參與以內(nèi)控和防范風(fēng)險為主的生產(chǎn)經(jīng)營活動審計、流程審計、內(nèi)控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經(jīng)理匯報;
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇5
1、 審核工程結(jié)算,對結(jié)算的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。
2、 對工程結(jié)算審減金額較大的形成案例沉淀,與相關(guān)部門交流分享,并對發(fā)現(xiàn)問題的規(guī)避提出合理化建議。
3、 招標(biāo)工程的開標(biāo)、議標(biāo)、清標(biāo)工作,對投標(biāo)價格的合理性給予專業(yè)意見。
4、 完成領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的測算、復(fù)核工作。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇6
1.負(fù)責(zé)內(nèi)控常規(guī)審計工作及其它內(nèi)控專項審計工作的開展與實施;
2.負(fù)責(zé)內(nèi)控工作底稿的編制、復(fù)核工作,定期向經(jīng)理報告審計工作進(jìn)展;
3.負(fù)責(zé)內(nèi)控審計報告和內(nèi)部控制評估報告的編寫、修改工作,并提出處理意見和建議;
4.負(fù)責(zé)梳理、更新與各部門相關(guān)的內(nèi)部控制流程,編制、完善公司內(nèi)部控制手冊;
5.建立公司風(fēng)險清單,并根據(jù)其重要性及發(fā)生的可能性進(jìn)行風(fēng)險評級管理;
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇7
1.負(fù)責(zé)對公司的生產(chǎn)、運營、財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總分析、控制監(jiān)督審核;
2.對公司經(jīng)營活動合規(guī)性進(jìn)行檢查并糾錯。
3.對公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行審核;
4.負(fù)責(zé)對各分子公司財務(wù)收入、費用支出、合并報表進(jìn)行專項審計;
5.負(fù)責(zé)實施包括離任審計、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計等各種專項審計;
6.揭示內(nèi)部控制中存在的弊病和漏洞,優(yōu)化內(nèi)控體系,發(fā)現(xiàn)可能面臨的現(xiàn)有或潛在內(nèi)外風(fēng)險,提出相應(yīng)意見和建議;
7、負(fù)責(zé)公司經(jīng)濟(jì)合同管理等相關(guān)法務(wù)工作。
1、全日制本科以上學(xué)歷,會計學(xué)、審計學(xué)等相關(guān)專業(yè);
2.三年以上企業(yè)內(nèi)部風(fēng)險控制、審計、外部會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗,具有會計或?qū)徲嬛屑壜毞Q,熟悉快速消費品制造業(yè)優(yōu)先;
3.熟練審計相關(guān)理論和專業(yè)知識,熟悉內(nèi)控審計的工作流程和審計方法;
4.具備良好的邏輯思維及分析能力,良好的溝通協(xié)調(diào)能力和較強(qiáng)的文字寫作能力。
崗位要求:
學(xué)歷要求:本科
語言要求:不限
年齡要求:不限
工作年限:5-7年經(jīng)驗
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇8
1、協(xié)助完善并監(jiān)督各部門內(nèi)控制度的執(zhí)行;
2、協(xié)助建設(shè)審計標(biāo)準(zhǔn)化體系,完善內(nèi)控審計的相關(guān)流程,給予規(guī)避風(fēng)險建議;
3、對公司主要管理人員和關(guān)鍵崗位人員的崗位調(diào)整進(jìn)行經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計;
4、揭示審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計建議并匯報給領(lǐng)導(dǎo);
5、負(fù)責(zé)跟蹤問題整改、審計意見執(zhí)行,對重要事項進(jìn)行專項后續(xù)審計;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他事務(wù)。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇9
1.負(fù)責(zé)建立信息系統(tǒng)風(fēng)險評估機(jī)制,制定信息系統(tǒng)審計制度;
2.利用計算機(jī)輔助審計技術(shù),對業(yè)務(wù)和財務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行有效地監(jiān)控和檢查;
3.定期提供非現(xiàn)場審計數(shù)據(jù),配合現(xiàn)場審計工作;
4.負(fù)責(zé)遠(yuǎn)程審計系統(tǒng)的開發(fā)和維護(hù);
5.組織實施信息系統(tǒng)風(fēng)險評估與審計;
6.領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇10
1、負(fù)責(zé)賓館營業(yè)收入報告的審核,有效地控制賓館營業(yè)收入中最低限度的壞帳損失。
2、審核應(yīng)收帳會計編制的各種記帳憑證。
3、加強(qiáng)信貸管理,提高資金回收率和資金使用效益。
4、審核應(yīng)收帳會計編制的每日營業(yè)收入報告,并按規(guī)定的報告時間,及時向賓館督導(dǎo)級決策管理人員報告。
5、負(fù)責(zé)應(yīng)收帳帳項分析,定期報告應(yīng)收帳帳項余額,處理資金結(jié)算工作中出現(xiàn)的疑難問題。
6、負(fù)責(zé)解決應(yīng)收帳結(jié)算工作的往來函件,傭金結(jié)算和分析工作。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇11
1. 具有財務(wù)、會計教育背景,重點大學(xué)本科以上學(xué)歷。
2. 國內(nèi)知名事務(wù)所5年以上工作經(jīng)驗。
3. 具備良好的財務(wù)分析能力,法律知識、人際交流和溝通能力,執(zhí)行能力和合作精神。
4. 具有對投資風(fēng)險控制深入的理解,能完整地把握風(fēng)險控制環(huán)節(jié)。
5. 具有較強(qiáng)的邏輯思維能力、分析、理解及應(yīng)變能力。
6. 具有扎實的金融相關(guān)行業(yè)相應(yīng)的法律、財務(wù)功底。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇12
崗位職責(zé):
1、負(fù)責(zé)建立、健全集團(tuán)公司內(nèi)審工作規(guī)章制度、審計工作流程,確保內(nèi)審體系的有效運轉(zhuǎn),對審計報告的正確性、可靠性、合理性負(fù)責(zé);
2、對集團(tuán)下屬子公司定期財務(wù)、生產(chǎn)、工程、預(yù)決算等方向進(jìn)行內(nèi)審,編制審計報告;
3、對發(fā)現(xiàn)違反國家法律法規(guī)和公司內(nèi)部財務(wù)管理制度的.行為及時報告;對發(fā)現(xiàn)的內(nèi)部控制管理漏洞等問題,及時提出改進(jìn)建議;
4、對公司及下屬子公司的財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動、預(yù)算、計劃執(zhí)行情況、資金管理和使用情況進(jìn)行審計;
5、對公司內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及中高層的任期(任中)經(jīng)濟(jì)責(zé)任進(jìn)行審計;
6、配合外部審計機(jī)關(guān)、上級審計部門對公司及所屬單位進(jìn)行的各項審計檢查。
任職資格:
1、本科(含)以上學(xué)歷,審計管理、財務(wù)管理、預(yù)決算等相關(guān)專業(yè)畢業(yè);
2、注冊會計師和審計師(含)優(yōu)先;
3、3年以上大中型企業(yè)鋼結(jié)構(gòu)建筑項目、總承包項目審計、財務(wù)專職工作經(jīng)歷,擔(dān)任審計類或財務(wù)類職務(wù)3年以上;
4、熟悉國家審計、財務(wù)政策、法規(guī),熟悉審計操作流程、方法及公司財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù);
5、擁有較強(qiáng)的邏輯判斷、發(fā)現(xiàn)和解決問題的能力;
6、抗壓力和執(zhí)行力強(qiáng),具備良好的責(zé)任心、人際溝通能力和團(tuán)隊合作精神;
7、能適應(yīng)短期出差。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇13
1、參與集團(tuán)公司年度審計計劃及部門審計工作規(guī)劃的擬制;
2、參與完善或擬制內(nèi)部審計、內(nèi)部控制相關(guān)管理辦法;
3、組織或參與集團(tuán)公司各類審計項目,負(fù)責(zé)或參與制定審計項目計劃及實施方案;
4、監(jiān)督、檢查中介機(jī)構(gòu)履約情況,對其審計成果進(jìn)行復(fù)核把控;
5、負(fù)責(zé)對審計結(jié)果和處理意見的整改執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;
6、關(guān)注并跟蹤國家及相關(guān)職能部門審計政策法規(guī)變化情況,定期收集集團(tuán)各子公司的相關(guān)財務(wù)數(shù)據(jù)和資料;
7、對審計工作的相關(guān)資料、文件進(jìn)行歸檔管理。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇14
1、參與制定財務(wù)審計制度及流程;
2、根據(jù)公司財務(wù)工作安排,每季度項目公司財務(wù)進(jìn)行現(xiàn)場內(nèi)審;
3、撰寫審計報告,匯總分析審計調(diào)查結(jié)果,對重點問題,提出優(yōu)化建議并追蹤整改落實情況;
4、對各類審計數(shù)據(jù)、記錄、報告及時進(jìn)行整理、歸檔。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇15
1、協(xié)助構(gòu)建企業(yè)內(nèi)部監(jiān)察管理體系,建立相應(yīng)的執(zhí)行、制約機(jī)制,制訂、完善配套的規(guī)章制度;
2、協(xié)助制定廉政風(fēng)險防控工作方案并組織實施,實現(xiàn)廉政風(fēng)險防控目標(biāo);
3、定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;
4、負(fù)責(zé)或參與對公司重大經(jīng)營活動、重大項目、重大經(jīng)濟(jì)合同的審計活動;
5、負(fù)責(zé)或會同其他部門查處公司內(nèi)濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物、泄密、賄賂等行為和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;
6、負(fù)責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;
7、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇16
1.協(xié)助總監(jiān)制定并完善內(nèi)部審計規(guī)章制度、審計部門文件、編制審計年度計劃、工作方案等;
2.實施內(nèi)部審計項目,指導(dǎo)并監(jiān)督審計過程,完成審計報告,確保內(nèi)部審計工作質(zhì)量;
3.監(jiān)督審計問題的整改實施跟蹤情況
4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的臨時性事務(wù)。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇17
1、配合審計總監(jiān)完善公司內(nèi)部審計制度。
2、獨立牽頭開展審計工作,能夠組織完成離任、任期、專項審計等工作。
3、獨立完成審計工作底稿,針對審計重點內(nèi)容擬定完成審計報告。
4、在審計過程中能夠發(fā)現(xiàn)問題、提出解決問題的方法,并組織實施整改。
5、能夠協(xié)助指導(dǎo)審計專員開展具體審計事項,提高團(tuán)隊協(xié)作能力。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇18
1、對重大工程項目招投標(biāo)項目進(jìn)行全過程監(jiān)管、多方面比較、深入分析;
2、了解和掌握公司工程物質(zhì)采購的市場行情和行業(yè)狀況,確保采購價格的合理性;
3、按照管理流程做好工程合同和付款審核工作,減少合同風(fēng)險和隱患;
4、審計資料的歸類、存檔及保管
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇19
1、 建立內(nèi)部審計管理制度,規(guī)范審計流程;加強(qiáng)風(fēng)險管控,防范風(fēng)險;
2、編制年度審計工作計劃并根據(jù)審計計劃開展審計工作,按要求出具內(nèi)部審計報告;
3、識別和判定內(nèi)控缺陷及風(fēng)險,提出合理化整改建議,并跟進(jìn)整改落地情況;
4、配合公司授權(quán)的外審單位對公司進(jìn)行的有關(guān)審計;
5、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇20
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計制度和流程的制定,年度審計工作計劃定制;
2、擬定審計方案,編制審計報告;
3、對公司庫存盤點審計,真實可靠反映存貨價值,制定損耗計劃并控制合理范圍內(nèi);
4、對各項目的資金、財產(chǎn)的安全、完整及管理情況進(jìn)行監(jiān)督檢查
5、參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、經(jīng)濟(jì)合同的審計工作;
6、負(fù)責(zé)組織公司流程制度的梳理;
7、建立公司風(fēng)險和內(nèi)控管理體系。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇21
職責(zé):
1、協(xié)助經(jīng)理持續(xù)完善公司本部、分子公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、流程、業(yè)務(wù)操作規(guī)范及內(nèi)部審計模板,并協(xié)助完成實施;
2、協(xié)助經(jīng)理完成內(nèi)部審計工作,在經(jīng)理指導(dǎo)下完成擬定審計工作方案,實施審計活動、編制審計工作底稿、評估審計證據(jù)的真實性、充分性,草擬審計報告;
3、協(xié)助經(jīng)理擬定審計整改計劃,跟蹤審計的執(zhí)行、實施后續(xù)審計;
4、協(xié)助經(jīng)理完成年報等外部審計工作;
5、負(fù)責(zé)審計資料的`歸檔和保管工作;
6、完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。
任職要求:
1、教育背景:大學(xué)本科及以上,會計、審計專業(yè)優(yōu)先;
2、實際工作經(jīng)驗:在會計師事務(wù)所從事內(nèi)控審計或企業(yè)內(nèi)部審計部門工作2年(含)以上,具有IT企業(yè)審計工作經(jīng)驗優(yōu)先;
3、從業(yè)資格:擁有CPA、CIA資格證書優(yōu)先;
4、知識技能:具有內(nèi)控、審計等方面的專業(yè)知識;能熟練應(yīng)用WORD,EXCEL、 VISIO等辦公軟件及相關(guān)財務(wù)軟件的操作;
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇22
1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團(tuán)年度審計計劃和各類內(nèi)部審計工作;
2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團(tuán)和下屬分、子公司的進(jìn)行財務(wù)審計、績效審計和專項審計;
3、擬定審計方案,獲取審計證據(jù),整理審計數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計報告;
4、對集團(tuán)部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評價和建議;
5、檢查內(nèi)部審計項目的整改執(zhí)行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;
6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計管理制度及業(yè)務(wù)流程、作業(yè)指導(dǎo)書。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇23
1.根據(jù)內(nèi)部審計目標(biāo)和審計計劃,組織開展各類專項審計工作;
2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查集團(tuán)財務(wù)及相關(guān)部門審計意見的執(zhí)行情況;
3.負(fù)責(zé)編寫審計報告初稿,并提出合理的審計意見;
4.定期或不定期地進(jìn)行必要的專項審計、專案審計和財務(wù)收支審計;
5.開展經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計及離任審計工作;
6.對下屬員工在審計程序和方法上進(jìn)行指導(dǎo)和建議;
7.完成領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇24
1、主導(dǎo)財務(wù)主管對總賬賬套進(jìn)行管理及審核,包括設(shè)立二級科目、分配工作權(quán)限、統(tǒng)一報表格式;
2、負(fù)責(zé)組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督實施;
3、負(fù)責(zé)開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);
4、負(fù)責(zé)審計報告和審計調(diào)查報告的編寫,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;
5、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進(jìn)建議;
6、工程造價審計。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇25
1、配合上級建立和完善公司內(nèi)部控制評價體系,擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;
2、檢查醫(yī)院各部門業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;
3、審核子公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;
4、審計子公司資金使用情況;
5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;
6、對子公司進(jìn)行專項審計;
7、參與子公司核算的稽核及稽查。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇26
工作職責(zé):
1、財務(wù)、審計類相關(guān)專業(yè)統(tǒng)招本科學(xué)歷;
2、有注冊會計師、注冊稅務(wù)師等相關(guān)資格者優(yōu)先;
3、五年以上地產(chǎn)企業(yè)審計工作經(jīng)驗;
4、熟悉國家財務(wù)、稅收和審計方面的相關(guān)政策法規(guī),熟悉公司財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;
5、較強(qiáng)的組織、溝通、協(xié)調(diào)的能力,良好的職業(yè)道德和團(tuán)隊協(xié)作精神;
6、能適應(yīng)中長期出差。
任職資格:
1、對下屬分公司財產(chǎn)的完整、安全進(jìn)行監(jiān)督;
2、對經(jīng)濟(jì)活動預(yù)算、財務(wù)收支計劃、重大經(jīng)濟(jì)合同的執(zhí)行情況進(jìn)行審計監(jiān)督;
3、對有關(guān)經(jīng)濟(jì)合同簽訂、資產(chǎn)處置、設(shè)備更新等重要的經(jīng)濟(jì)活動進(jìn)行審計監(jiān)督;
4、為公司、部門提供審計方面的咨詢服務(wù)。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇27
1、負(fù)責(zé)組織或參與開展流程審計、專項審計項目工作(范圍包括采購、財務(wù),銷售,項目運作,經(jīng)營管理等所有公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域);
2、負(fù)責(zé)組織或參與內(nèi)控制度/內(nèi)部運作流程制度的建立/完善;
3、負(fù)責(zé)組織或參與開展各類投訴、不誠信等舞弊事件的調(diào)查工作;
4、負(fù)責(zé)組織或參與部門流程制度、工作規(guī)劃、計劃等平臺工作建設(shè);
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇28
1、編制完整合理的審計項目工作計劃;
2、維護(hù)客戶關(guān)系,與客戶進(jìn)行良好的溝通;
3、作為項目負(fù)責(zé)人指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查項目組人員的工作開展,保證項目順利實施;
4、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他鑒證業(yè)務(wù)報告;
5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇29
1、完善公司內(nèi)部審計和監(jiān)察體系,制定內(nèi)部審計和監(jiān)察制度;
2、負(fù)責(zé)公司及下屬管理企業(yè)的內(nèi)審工作,配合國資系統(tǒng)、上級單位、外審單位對公司實施的審計和監(jiān)察工作。
3、制定年度審計和監(jiān)察計劃,根據(jù)計劃實施審計和監(jiān)察工作;
4、負(fù)責(zé)公司采購招標(biāo)和內(nèi)部采購的監(jiān)督工作,對產(chǎn)品、價格和采購的全流程進(jìn)行監(jiān)察;
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇30
職責(zé)描述:
1、編制集團(tuán)各年度和季度的合并財務(wù)報表;
2、對集團(tuán)內(nèi)各子公司財務(wù)工作進(jìn)行監(jiān)督和管理;
3、對接外部審計師及評估師工作;
4、對外披露財務(wù)數(shù)據(jù)整理及審核。
任職要求:
1、大學(xué)本科及以上學(xué)歷,會計、財務(wù)管理等相關(guān)專業(yè),英語六級;
2、三年以上會計師事務(wù)所工作經(jīng)驗,有注冊會計師證書者優(yōu)先;
3、較強(qiáng)的溝通能力、組織協(xié)調(diào)能力,原則性強(qiáng)。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇31
1.建立并健全公司內(nèi)部審計的制度、框架和流程;
2.根據(jù)公司發(fā)展方向和規(guī)劃,制定年度審計計劃;
3.制定各項審計方案,組織進(jìn)行各項審計工作,出具審計報告及管理建議,跟進(jìn)后續(xù)整改情況;
4.協(xié)調(diào)并配合外部審計,跟進(jìn)外部審計報告的整改情況。
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇32
1、參與實施內(nèi)部財務(wù)審計工作;
2、參與實施年度例行審計(經(jīng)營管理審計);
3、參與實施專項審計;
4.參與實施盡職調(diào)查;
5、完善審計底稿和審計證據(jù);
6、負(fù)責(zé)與被審單位的溝通,督促審計整改與落實工作;
審計主管工作職責(zé)內(nèi)容 篇33
1、組織開展公司基建維修項目結(jié)算審計工作;
2、組織開展公司大型基建工程項目跟蹤審計工作;
3、組織開展基建審計情況報表和各種報告的編制,負(fù)責(zé)基建審計檔案管理工作;
4、參加招標(biāo)監(jiān)督工作;
5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。