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審計主管工作職責職能

發(fā)布時間:2022-12-06

審計主管工作職責職能(通用20篇)

審計主管工作職責職能 篇1

  1.根據(jù)內(nèi)部審計目標和審計計劃,組織開展各類專項審計工作;

  2.負責監(jiān)督、檢查集團財務及相關部門審計意見的執(zhí)行情況;

  3.負責編寫審計報告初稿,并提出合理的審計意見;

  4.定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

  5.開展經(jīng)濟責任審計及離任審計工作;

  6.對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議;

  7.完成領導安排的其他工作。

審計主管工作職責職能 篇2

  1、能獨立承擔中小企業(yè)年報審計、所得稅匯算清繳鑒證業(yè)務;

  2、做好客戶關系的維護工作,制作客戶需提供的資料清單,與客戶保持良好的溝通與聯(lián)系;

  3、審核公司各項管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

  4、審計公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實。

審計主管工作職責職能 篇3

  1、參與組織實施各類審計事項,包括錯誤審計、內(nèi)控審計、工程審計、合同審計、專項審計等

  2、按照內(nèi)審計劃和相關要求,配合開展日常內(nèi)控審計、專項審計工作

  3、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿

  4、協(xié)助上級領導,會同其他部門及時糾正審計中發(fā)現(xiàn)的問題,對審計發(fā)現(xiàn)需整改的問題進行反饋和后續(xù)跟進,完成相關培訓

  5、負責內(nèi)審部門的文檔整理工作,包括審計底稿的整理,審計報告的歸檔及審計證據(jù)的保存等

  6、部門領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責職能 篇4

  1、熟悉各類審計項目,能獨立或帶領小組完成審計項目,擬定審計工作方案;

  2、實施審計程序,復核組員工作底稿,編制審計報告和管理建議書;

  3、負責審計過程中和現(xiàn)場結(jié)束后與客戶相關部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  4、與客戶建立長期合作關系,并實施后續(xù)審計;

  5、掌握相關審計、會計各項知識及流程,并對行業(yè)新動態(tài)、新準則及時了解,提出有效的思路;

  6、 及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

審計主管工作職責職能 篇5

  1、協(xié)助審計部領導規(guī)劃、制定年度審計工作計劃;

  2、合理規(guī)劃具體的審計工作,并監(jiān)控整個審計過程;

  3、執(zhí)行專項審計,對公司內(nèi)部各項流程和環(huán)節(jié)進行跟蹤控制審計;

  4、執(zhí)行內(nèi)控審計,做好審計準備工作,并對各項風險點進行跟蹤控制;

  5、稽核調(diào)研。

審計主管工作職責職能 篇6

  1、負責集團審計部的日常管理工作,加強集團風險管控,防范風險;

  2、負責建立、健全集團內(nèi)部審計流程,擬訂內(nèi)部審計管理制度及內(nèi)控制度;

  3、負責編制集團年度內(nèi)部審計工作計劃,組織內(nèi)部審計工作的實施;

  4、根據(jù)集團年度審計計劃,獨立開展綜合審計、專項審計及效益審計等內(nèi)部審計工作,并按要求出具內(nèi)部審計報告;

  5、識別和判定內(nèi)控缺陷及風險,提出合理化整改建議,并跟進整改落地情況,對整改不力的及進提出處理意見,確保內(nèi)控缺陷及風險得到及時的糾正;

  6、熟悉與內(nèi)部審計相關的國家政策、法規(guī);

  7、負責外部審計機構(gòu)的協(xié)調(diào)和溝通;

  8、負責集團內(nèi)部審計資料的整理、歸檔和保管;

  9、完成領導交辦的其他工作。

審計主管工作職責職能 篇7

  1、協(xié)助部門總監(jiān)制定并執(zhí)行集團年度審計計劃和各類內(nèi)部審計工作;

  2、按計劃定期或不定期帶隊開展對集團和下屬分、子公司的進行財務審計、績效審計和專項審計;

  3、擬定審計方案,獲取審計證據(jù),整理審計數(shù)據(jù)及檔案,編制及審核內(nèi)部控制和內(nèi)部審計報告;

  4、對集團部門各及分、子公司內(nèi)控管理流程和制度的執(zhí)行狀況提出評價和建議;

  5、檢查內(nèi)部審計項目的整改執(zhí)行工作,跟蹤審計意見和建議的落實情況;

  6、健全并優(yōu)化企業(yè)內(nèi)控審計管理制度及業(yè)務流程、作業(yè)指導書。

審計主管工作職責職能 篇8

  1.建立并健全公司內(nèi)部審計的制度、框架和流程;

  2.根據(jù)公司發(fā)展方向和規(guī)劃,制定年度審計計劃;

  3.制定各項審計方案,組織進行各項審計工作,出具審計報告及管理建議,跟進后續(xù)整改情況;

  4.協(xié)調(diào)并配合外部審計,跟進外部審計報告的整改情況。

審計主管工作職責職能 篇9

  1. 負責各類合同、函件等文件的審核,提出法律意見,保證審核文件的合法性;

  2. 負責訴訟、仲裁案件的辦理,包含但不下限于起訴、應訴等訴訟事務;

  3. 為公司日常事務提供法律咨詢和/或法律意見;

  4.實施對集團所屬子公司的內(nèi)部審計,按照審計業(yè)務流程和標準完成所分配的具體任務,揭示審計發(fā)現(xiàn)問題并提出審計建議,按要求編制審計工作底稿并完成底稿歸檔;

  5. 對集團公司及下屬企業(yè)實施日常監(jiān)督,及時收集整理經(jīng)營管理信息,開展風險評估;

  6. 抽樣稽查采購、銷售流程、高危存貨;收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作底稿;

  7. 參與以內(nèi)控和防范風險為主的生產(chǎn)經(jīng)營活動審計、流程審計、內(nèi)控審計、專項審計和跟蹤審計,提出報告向部門經(jīng)理匯報;

審計主管工作職責職能 篇10

  1、審查企業(yè)各項財務制度的落實情況,協(xié)助領導完成集團公司的內(nèi)控審計、財務審計、及其它專項審計;

  2、協(xié)助領導建立并完善集團內(nèi)控制度,并對制度的執(zhí)行情況進行審計與監(jiān)督;

  3、根據(jù)審計情況提出問題和整改建議,并草擬審計報告;

  4、負責完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務的審計工作;

  5、審查發(fā)票、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務制度的要求;

  6、收集審計資料,編寫審計工作底稿,并負責工作底稿的歸集和整理;

  7、按規(guī)定使用所獲取的審計資料;

  8、督促審計結(jié)論和建議的落實。

審計主管工作職責職能 篇11

  1、參與完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃

  3、參與審計方案擬定,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、檢查各部門業(yè)務流程的合理性、有效性;

  6、核查公司財務方面的規(guī)范性、準確性。

審計主管工作職責職能 篇12

  1.負責建立信息系統(tǒng)風險評估機制,制定信息系統(tǒng)審計制度;

  2.利用計算機輔助審計技術,對業(yè)務和財務數(shù)據(jù)進行有效地監(jiān)控和檢查;

  3.定期提供非現(xiàn)場審計數(shù)據(jù),配合現(xiàn)場審計工作;

  4.負責遠程審計系統(tǒng)的開發(fā)和維護;

  5.組織實施信息系統(tǒng)風險評估與審計;

  6.領導安排的其它工作。

審計主管工作職責職能 篇13

  1、協(xié)助完善并監(jiān)督各部門內(nèi)控制度的執(zhí)行;

  2、協(xié)助建設審計標準化體系,完善內(nèi)控審計的相關流程,給予規(guī)避風險建議;

  3、對公司主要管理人員和關鍵崗位人員的崗位調(diào)整進行經(jīng)濟責任審計;

  4、揭示審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計建議并匯報給領導;

  5、負責跟蹤問題整改、審計意見執(zhí)行,對重要事項進行專項后續(xù)審計;

  6、完成領導安排的其他事務。

審計主管工作職責職能 篇14

  1.根據(jù)公司年度審計計劃對公司的各項財務收支、專項資金的使用和核算情況進行審計,檢查公司資金、財務狀況;

  2.及時向?qū)徲嫿?jīng)理通報審計中發(fā)現(xiàn)的問題,審計工作結(jié)束后及時向領導提交財務收支審計報告;

  3.根據(jù)公司年度審計計劃對經(jīng)營成果的真實性、準確性、合法性進行審計;

  4.根據(jù)國家有關制度和企業(yè)相關規(guī)定,配合外部審計進行必要的調(diào)查取證工作;

  5.對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理;

  6.對下屬提供工作指導;

審計主管工作職責職能 篇15

  1、規(guī)劃并進行審計,確認會計記錄的真實性及是否符合會計準則要求;

  2、確定審計程序細則,準備適當?shù)捻椖?

  3、分配數(shù)據(jù)輸入、財務報告及其他職責給適當?shù)膯T工;

  4、審閱財務報告及工作原稿,確認其實質(zhì)性、準確性和完整性;

  5、對下屬員工在審計程序和方法上進行指導和建議,通知程序變更情況及協(xié)助其解決問題;

  6、編制符合準則要求的審計報告,審計檔案整理、立卷、歸檔等;

  7、對所謂的不合理的內(nèi)控行為進行專門的調(diào)查審計;

  8、完成上級領導交辦的其它審計事項。

審計主管工作職責職能 篇16

  1、參與集團公司年度審計計劃及部門審計工作規(guī)劃的擬制;

  2、參與完善或擬制內(nèi)部審計、內(nèi)部控制相關管理辦法;

  3、組織或參與集團公司各類審計項目,負責或參與制定審計項目計劃及實施方案;

  4、監(jiān)督、檢查中介機構(gòu)履約情況,對其審計成果進行復核把控;

  5、負責對審計結(jié)果和處理意見的整改執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

  6、關注并跟蹤國家及相關職能部門審計政策法規(guī)變化情況,定期收集集團各子公司的相關財務數(shù)據(jù)和資料;

  7、對審計工作的相關資料、文件進行歸檔管理。

審計主管工作職責職能 篇17

  1、主導財務主管對總賬賬套進行管理及審核,包括設立二級科目、分配工作權限、統(tǒng)一報表格式;

  2、負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督實施;

  3、負責開展常規(guī)審計(包含但不限于:銷售與收款、采購與付款、存貨管理、工程項目管理、固定資產(chǎn)管理、資金管理、投資與融資管理等方面的審計)以及各類專項審計(離任審計、舞弊審計及其他特別事項審計);

  4、負責審計報告和審計調(diào)查報告的編寫,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

  5、跟蹤監(jiān)控公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;

  6、工程造價審計。

審計主管工作職責職能 篇18

  1、負責集團審計制度和流程的制定,年度審計工作計劃定制;

  2、擬定審計方案,編制審計報告;

  3、對公司庫存盤點審計,真實可靠反映存貨價值,制定損耗計劃并控制合理范圍內(nèi);

  4、對各項目的資金、財產(chǎn)的安全、完整及管理情況進行監(jiān)督檢查

  5、參與公司重大經(jīng)營活動、重大項目、經(jīng)濟合同的審計工作;

  6、負責組織公司流程制度的梳理;

  7、建立公司風險和內(nèi)控管理體系。

審計主管工作職責職能 篇19

  1、 審核工程結(jié)算,對結(jié)算的準確性負責。

  2、 對工程結(jié)算審減金額較大的形成案例沉淀,與相關部門交流分享,并對發(fā)現(xiàn)問題的規(guī)避提出合理化建議。

  3、 招標工程的開標、議標、清標工作,對投標價格的合理性給予專業(yè)意見。

  4、 完成領導臨時安排的測算、復核工作。

審計主管工作職責職能 篇20

  1. 協(xié)助完成集團內(nèi)部業(yè)績審計、內(nèi)控合規(guī)審計、反腐專項審計、信息披露審計等審計工作;

  2. 開展審計項目的前期準備工作,包括擬定審計方案、審計程序等

  3. 依據(jù)審計方案及程序要求,對相關審計資料進行收集、檢查、審核等;

  4. 針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、審計建議等;

  5. 協(xié)助負責對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行追蹤,檢查其整改情況;

  6. 協(xié)助完成集團內(nèi)部各項業(yè)績審計、專項審計的等審計工作;

  7. 負責審計收集資料、審計底稿等文件的整理歸檔工作;

  8. 積極完成領導安排的其他工作。

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