核算員崗位職責經(jīng)典(精選7篇)
核算員崗位職責經(jīng)典 篇1
1、根據(jù)不同類型的結(jié)帳方式,嚴格執(zhí)行相應的操作流程。
2、對審核無誤的發(fā)票、簽收單據(jù)在系統(tǒng)中做結(jié)帳操作。
3、負責不定期的抽查盤點財務部下發(fā)到各結(jié)帳中心的備用金
4、根據(jù)SOP規(guī)定,在系統(tǒng)中對出納員的收款錄入進行復核,并依據(jù)相關(guān)的收款憑證在系統(tǒng)中結(jié)帳。
5、將當日倉庫退庫的作廢發(fā)票與正常結(jié)帳發(fā)票分開存放,次日整理結(jié)帳單據(jù),將作廢發(fā)票交給開票員,正常結(jié)帳的發(fā)票裝訂成冊,以備后查。
6、在檢查完包裝物回空所有憑證正確無誤以后,在每一張卡上簽上全名予以確認,再進行路線結(jié)帳的正常操作,并將簽字后的各類卡回收傳遞給裝運員,每月抽查部分客戶“瓶箱卡結(jié)余數(shù)與系統(tǒng)結(jié)余數(shù)是否一致”。
7、在收到銀行對帳單后應及時逐筆核對,發(fā)現(xiàn)問題立即通知出納員。
8、月末盤點庫存現(xiàn)金并制作銀行存款余額調(diào)節(jié)表。
9、報表復核:每日裝訂結(jié)賬報表時復核前一天的已結(jié)賬單據(jù),起到復核作用并在報表上簽字確認。
10、檔案管理:每隔一段時間對結(jié)帳報表按日期整理、歸檔整理并進行歸檔。
核算員崗位職責經(jīng)典 篇2
1、服從財務部部長對會計核算工作的要求和指導,一切工作在財務部部長的領(lǐng)導下展開,會計核算科的管理行為向財務部部長負責。
2、每年根據(jù)公司制訂方針、計劃及目標,確定成本控制目標,層層落實分解到各生產(chǎn)車間及班組,并組織推動并督促檢查各車間班組做好成本核算工作,做到人人動腦筋,個個算成本,保證完成和超額完成成本計劃,保證公司總目標的實現(xiàn)。
3、制訂和組織執(zhí)行全公司的成本管理制度,進行成本預測,編制成本預算;加強成本控制,核算產(chǎn)品成本;編制成本費用報表,檢查考核綜合分析公司成本計劃的完成情況及增產(chǎn)節(jié)約經(jīng)濟效果,組織和指導各車間開展成本管理工作,總結(jié)推廣先進經(jīng)驗。并協(xié)助有關(guān)部門建立在產(chǎn)品臺賬和半產(chǎn)品成品登記簿,在產(chǎn)品的內(nèi)部轉(zhuǎn)移和半產(chǎn)品的出庫、入庫都要認真登記,對在產(chǎn)品和自制半產(chǎn)品要定期盤點,做到賬實相符。采取多種形式開展部門、車間、班組的群眾性經(jīng)濟核算,貫徹經(jīng)濟責任制。
4、會同勞資部門,嚴格按照規(guī)定掌握使用工資總額,分析工資計劃的執(zhí)行情況,對于違反工資計劃,以及按照規(guī)定預發(fā),濫發(fā)工資及津貼的行為應預以制止,或向財務部部長和有關(guān)領(lǐng)導報告。
5、審核工資計算表,辦理代扣款項,發(fā)放工資后,要及時收回;經(jīng)簽名的工資計算表,作為原始憑據(jù)入賬。
6、制訂固定資產(chǎn)目錄,進行固定資產(chǎn)折舊的分類核算。對列作固定資產(chǎn)管理,按類別和部門列示,一式二份,一份由設備動力科保管,一份由財務部門保管,每月設備動力科應將固定資產(chǎn)的增減數(shù)量及保存地點報財務會計核算科,做到賬實相符。
7、會計核算科組織使用部門,設備動力科每年對固定資產(chǎn)進行清查盤點,發(fā)現(xiàn)盈虧要清查原因,在未查明之前不得輕易處理,待查明原因后經(jīng)法定代表人批準,進行賬務處理。
8、擬定材料管理與核算的實施辦法,對于原材料,燃料、包裝物等材料的收發(fā),領(lǐng)退和保管,都要制定手續(xù)和制度,明確責任。
9、認真審核材料供應計劃和供貸合同,防止盲目采購,對超計劃用款,要經(jīng)過總經(jīng)理批準。
10、參與庫存材料的清查盤點。對盤盈、盤虧和報廢的材料要查明原因,分別不同情況經(jīng)過批準后進行賬務處理。
11、要經(jīng)常深入了解材料的儲備情況,對于超過正常儲備和呆滯積壓的材料,要分析原因,提出處理意見,報總經(jīng)理批準后處理。
12、完成領(lǐng)導交辦的其他工作。
核算員崗位職責經(jīng)典 篇3
1、熟練使用財務軟件。
2、按照審批手續(xù)及簽字要求做好產(chǎn)品、物料的入庫、出賬及物資報損等。
3、按照公司要求按時統(tǒng)計日報表、月報表、累計報表等進行核算、上報。
4、參與并配合倉庫的盤點數(shù)據(jù)提供和數(shù)據(jù)調(diào)整以及其他工作。
5、做好成本和費用的核算,及時向部門和財務匯報。
6、按期編制指標報告,及時提供核算資料,按要求做好各種報表,做到真實、正確。
7、每日關(guān)注賬面安全庫存,及時上報部門。
8、配合銷售公司下達生產(chǎn)任務單。
9、保管好本部門的相關(guān)資料,例如:檢測報告等,需建立檔案。
10、做好領(lǐng)導安排的其他各項工作。
核算員崗位職責經(jīng)典 篇4
1、認真貫徹國家有關(guān)財經(jīng)法律、法規(guī)制度,負責組織中心會計人員具體執(zhí)行,保護財政資金合規(guī)運營和國家財產(chǎn)安全完整。
2、組織中心會計核算和監(jiān)督工作,建立健全各項會計核算制度和內(nèi)部制約機制。
3、對中心會計機構(gòu)設置、人員配備、專業(yè)技術(shù)職務設置和聘任提出意見。
4、組織落實會計人員的后續(xù)教育和考核,不斷提高會計人員的業(yè)務素質(zhì)和技能。
5、協(xié)助主任協(xié)調(diào)中心與管理單位、銀行專柜、財政局有關(guān)業(yè)務科室之間、中心內(nèi)部各柜組主管會計與審核、記賬會計之間的業(yè)務關(guān)系。
6、負責會計報表的編審,負責年終各單位財務決算工作,保證會計信息的真實性和完整性。
7、協(xié)助主任對中心業(yè)務發(fā)展等問題作出計劃。
8、完成中心領(lǐng)導交辦的其他工作。
核算員崗位職責經(jīng)典 篇5
1、每月15號前上報三廠二車間工業(yè)材員工工資調(diào)整表。帶薪休假匯總表、每月10號上報三廠二車間工業(yè)材內(nèi)部員工崗位變動表。
2、每月月底上報三廠二車間工業(yè)材副主任薪酬表、平均工資表、財務計提表個人所得稅表、三廠二車間工業(yè)材工資及福利費用表
3、對三廠二車間工業(yè)材公開牌的記錄情況、假條填寫情況、班制調(diào)整單填寫情況 進行檢查監(jiān)督。
4、對三廠二車間工業(yè)材公開牌進行工時、夜班、加班工時結(jié)算并將手輸項輸入工資表,進行工資的核算。
5、每月20號前對下發(fā)的三廠二車間工業(yè)材職工考核進行檢查核實、每月26號上報轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出表、每月3號上報三廠二車間工業(yè)材職工產(chǎn)量工資考核表及產(chǎn)量工資考核節(jié)超表
6、每月10號上報三廠二車間工業(yè)材福利餐卡工資統(tǒng)計表,22號上報三廠二車間工業(yè)材福利工資開資表及打卡表
7、每月25號上報三廠二車間工業(yè)材工資開資明細表及工資打卡表。
8、每月月初收取三廠二車間工業(yè)材本月職工互助基金并上交。每年年初統(tǒng)計上報三廠二車間工業(yè)材查體人員名單及查體標準并按規(guī)定收錢或從開資表扣。每年年末統(tǒng)計上報三廠二車間工業(yè)材在外籍取暖補貼,并報開資表及打卡表。統(tǒng)計上報三廠二車間工業(yè)材職工全年請假天數(shù)。
核算員崗位職責經(jīng)典 篇6
1.按工作流程正確核算各類結(jié)算款項,與各系統(tǒng)平臺數(shù)據(jù)核對后按時做結(jié)算;
2.按工作流程按時正確處理各類差異款項;
3.定期做好各類數(shù)據(jù)的備份;
4.對核算紙質(zhì)資料每日按序進行整理,定期交至會計處入賬;
5.定時發(fā)送相關(guān)表格至相關(guān)領(lǐng)導郵箱;
6.每月與會計核對往來款項
7.領(lǐng)導安排的其他工作;
核算員崗位職責經(jīng)典 篇7
1、審批財務收支,審閱財務專題報告和會計報表,對重大的財務收支計劃、經(jīng)濟合同進行會簽;
2、編制預算和執(zhí)行預算,參與擬訂資金籌措和使用方案,確保資金的有效使用;
3、審查公司對外提供的會計資料;
4、負責審核公司本部和各下屬單位上報的會計報表和集團公司會計報表,編制財務綜合分析報告和專題分析報告,為公司領(lǐng)導決策提供可靠的依據(jù);
5、制訂公司內(nèi)部財務、會計制度和工作程序,經(jīng)批準后組織實施并監(jiān)督執(zhí)行;
6、組織編制與實現(xiàn)公司的財務收支計劃、信貸計劃與成本費用計劃。