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內部審計部門職責

發(fā)布時間:2024-10-28

內部審計部門職責(精選8篇)

內部審計部門職責 篇1

  1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進行初步審核,協(xié)助客戶補欠缺資料;

  2、 錄入會計憑證,處理報表,對業(yè)務數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析;

  3、 調整公司賬面的`毛利率及凈利率,并作出合理的調整建議;

  4、 跟進香港公司報稅情況;

  5、 按照香港審計經理計劃和工作安排,在規(guī)定時間內完成香港公司會計與審計工作,呈遞上級審核,并協(xié)助出具審計報告工作;

  6、 出具簡單的審計報告;

  7、 及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;

  7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向上司饋,按上級指導跟進后續(xù)工作。

內部審計部門職責 篇2

  1、協(xié)助制訂和健全公司內部審計制度,規(guī)范內部審計工作程序,嚴密審計工作方法;

  2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內部審計計劃,能夠立完成審計項目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計證據(jù),編制審計工作底稿,輸出內部審計報告;

  3、協(xié)助公司內部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實施的有效性進行檢查、監(jiān)督和建議;推動各業(yè)務循環(huán)內控的建設與優(yōu)化,組織或參與公司內控制度和流程的修改和完善;

  4、負責公司審計檔案的'管理工作;

  5、完成領導交辦的其他工作。

  4、內部審計職責說明

  1、開展各項目工程進度、質量管理的審計工作;

  2、開展集團基建部、工程部、分子公司工程管理的審計工作;

  3、開展生產及相關型設備購置、驗收、更新改造、處置的審計工作;

  4、負責對項目工程管理真實性、合規(guī)性復核,對影響經營的重風險作出預警并全過程監(jiān)督;

  5、配合部門負責人開展集團的提質增效檢查審計、其他專項審計、廉政建設、監(jiān)督等工作。

內部審計部門職責 篇3

  1、負責整個集團的經營管理﹑銷售業(yè)務﹑工程﹑績效等審計

  2、根據(jù)年度審計計劃編制審計實施方案,把控項目進度

  3、獨立完成審計項目的所有業(yè)務,包括現(xiàn)場審計﹑溝通協(xié)調﹑管理建議﹑審計報告及整改跟蹤(Follow-Up)等

  4、協(xié)助完善集團內控體系

  5、公司交辦的其他事項

內部審計部門職責 篇4

  1、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內部審計制度和流程,制定審計計劃;

  2、根據(jù)年度審計工作計劃,組織進行公司各項審計;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調和溝通;

  5、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  6、編制審計底稿,出具內部審計報告,將審計結果上報公司領導;

  7、檢查公司財務及相關部門審計意見的執(zhí)行情況;

  8、配合公司聘請的外部審計機構,全面負責公司內、外部財務審計工作;

  9、定期或不定期地進行必要的專項審計、專案審計和財務收支審計;

  10、負責對所有涉及的審計事項,編寫內部審計報告,對存在的主要問題進行分析并提出處理意見和建議;

  11、跟蹤監(jiān)控公司的財產和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風險并提出改進建議;

  12、熟練使用各種財務軟件,各種辦公軟件;

  13、完成上級領導交辦的其他工作。

內部審計部門職責 篇5

  1、負責實施例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務進行查檢,分析運營環(huán)節(jié)財務數(shù)據(jù),跟進及反饋異常事項的處理結果;

  2、按照年度項目審計計劃,開展以經濟業(yè)務為主的內部控制審計、各運營環(huán)節(jié)的效益審計等,尋求薄弱點,提出改善建議;

  3、協(xié)助完成審計報告的撰寫及發(fā)現(xiàn)問題的整改落實。

內部審計部門職責 篇6

  1.擬定編制審計項目實施方案,實施審計工作;

  2.根據(jù)審計方案開展審計調查、原始資料的收集、整理、分析;

  3.通過內部審計(含對子公司的經營審計),對集團內部控制的潛在問題和風險缺陷,提出優(yōu)化建議,從而完善內部控制體系;

  4.審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書;負責組織整理審計底稿,審核無誤后歸檔;督促審計結論和建議的落實;

  5.統(tǒng)籌集團年度審計工作,對接區(qū)審計局、區(qū)國資局相關審計工作,高效完成審計的協(xié)調溝通,提交資料等。能敏銳地通過資料審查、分析數(shù)據(jù)及其他審計方法和程序,發(fā)現(xiàn)審計問題并提出管理建議。

內部審計部門職責 篇7

  1、審計制度的擬訂、完善和實施;

  2、負責科室的工作管理;(年度、月度計劃上報與執(zhí)行監(jiān)督)

  3、負責對外(包括子公司)審計業(yè)務管理;

  4、負責審計成果的出臺、利用和后續(xù)跟蹤審計;

內部審計部門職責 篇8

  1、負責審計監(jiān)察工作,對公司治理、資金資產、業(yè)務經濟活動的真實性、合法性、有效性進行審計監(jiān)察,編寫內部審計報告,提出處理意見和建議。

  2、對公司風險進行了解和評估,維護有效的風險管理機制,對高風險項的管控措施進行有效的監(jiān)督和評估。

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    1、熟知審計準則及國家制度,能獨立實施審計項目;2、熟知內部審計準則、法律法規(guī)、審計標準及程序、會計原則、識別舞弊信號的知識,能識別可能已發(fā)生的舞弊行為;...

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