財務內審崗位職責(通用6篇)
財務內審崗位職責 篇1
1、負責財務報銷系統(tǒng)設計、優(yōu)化工作;
2、圍繞財務咨詢、財務報銷制度宣貫、財務流程等2行財務報銷的運營,時間能夠洞察員工的訴求和痛點,不斷通過運營提升報銷的滿意度;
3、定期進行報銷數據的分析,識別成本變動的原因和合理性,針對不提倡的支出行為,能夠聯(lián)動公司的業(yè)務和財務其他部門,一起推進解決,以此降低公司不必要的費用支出。
財務內審崗位職責 篇2
1. 區(qū)域個人報銷單據審核,入賬。
2. 區(qū)域個人報銷項目和申請人溝通,強化報銷單據合規(guī)性。
3. 個人報銷項目進項發(fā)票賬務處理
4. 協(xié)助管理個人報銷團隊,包括審核團隊成員單據,確認入賬,培訓。
5. 個人報銷項目BS 科目清理,重點項目追蹤。
6. 維護個人報銷員工基本信息。
7. 協(xié)助更新報銷政策,
8. 協(xié)助區(qū)域新員工報銷培訓。
9. 紙質憑證整理裝訂。
10. 其他財務部相關工作,或部門主管指定工作。
財務內審崗位職責 篇3
職責描述:
1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統(tǒng),指導公司及其孫、子公司內控內審工作;
2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;
3.執(zhí)行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求:
1.具有一定的企業(yè)內部審計經驗,有上市公司或會計師事務所工作經驗優(yōu)先;
2.具有一定的.數據挖掘和數據分析能力,熟練操作財務軟件及辦公軟件;
3.具備良好溝通與協(xié)調能力、邏輯思維能力以及較強的執(zhí)行力;
4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;
5.財務、審計等經濟學類專業(yè),有審計師資格證書優(yōu)先。
財務內審崗位職責 篇4
1、負責編制集團財務分析報告,真實準確反映各業(yè)務板塊經營狀況、現(xiàn)金流情況并結合預算目標、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務信息進行綜合分析,提出專業(yè)分析建議,支撐業(yè)務決策;
2、負責對經營數據的質量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數據偏差原因,積極與業(yè)務部門溝通,提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進改進狀況,促進信息質量持續(xù)提升;
3、 結合分析結果重點向管理層及業(yè)務部門揭示潛在經營風險,針對異動指標,結合業(yè)務需求開展專題研究并出具專項報告;
4、 優(yōu)化和完善財務分析體系,優(yōu)化數據分析報表,協(xié)助收集、修訂和制定公司內部相關財務管理制度并監(jiān)督執(zhí)行。
財務內審崗位職責 篇5
1、負責編制集團財務分析,真實準確反映各業(yè)務板塊經營狀況、現(xiàn)金流情況并結合預算目標、行業(yè)動態(tài)、業(yè)務信息進行綜合分析,提出專業(yè)分析建議,支撐業(yè)務決策;
2、負責對經營數據的質量管理,完善核對及勾稽邏輯,洞察各類數據偏差原因,積極與業(yè)務部門溝通,提出優(yōu)化建議并持續(xù)跟進改進狀況,促進信息質量持續(xù)提升;
3、結合分析結果重點向管理層及業(yè)務部門揭示潛在經營風險,針對異動指標,結合業(yè)務需求開展專題研究并出具專項報告;
4、優(yōu)化和完善財務分析體系,優(yōu)化數據分析報表,協(xié)助收集、修訂和制定公司內部相關制度并監(jiān)督執(zhí)行。
財務內審崗位職責 篇6
職責描述:
1.負責公司內控審計管理工作,梳理公司內控流程,整合管理制度,搭建管理系統(tǒng),指導公司及其孫、子公司內控內審工作;
2.負責擬定并完善公司內部審計工作,進行風險評估和跟蹤,設計風險管理組織體系,對重要風險設計風險應對方案;
3.執(zhí)行公司內部各項專項、定向審計工作,包括但不限于內部經濟責任審計、離任審計、項目審計等。
任職要求:
1.具有一定的企業(yè)內部審計經驗,有上市公司或會計師事務所工作經驗優(yōu)先;
2.具有一定的.數據挖掘和數據分析能力,熟練操作財務軟件及辦公軟件;
3.具備良好溝通與協(xié)調能力、邏輯思維能力以及較強的執(zhí)行力;
4.對內審工作職能和工作具有深入理解并熱愛審計工作;
5.財務、審計等經濟學類專業(yè),有審計師資格證書優(yōu)先。
財務內審員崗位