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各公司單位財務(wù)部職責(zé)

發(fā)布時間:2022-11-22

各公司單位財務(wù)部職責(zé)(精選5篇)

各公司單位財務(wù)部職責(zé) 篇1

  1、負責(zé)管理公司日常備用現(xiàn)金。格遵守公司資金管理辦法等相關(guān)制度,做到現(xiàn)金日清月結(jié)。并應(yīng)每日清查盤點現(xiàn)金,保證帳證相符、賬款相符,發(fā)現(xiàn)差錯應(yīng)及時清查更正。

  2、負責(zé)公司日,F(xiàn)金收付業(yè)務(wù)。每日及時登記現(xiàn)金日記帳,審核現(xiàn)金支付單據(jù)是否符合相關(guān)規(guī)定,包括審查報銷手續(xù)、發(fā)票票單據(jù)、金額是否準確無誤,臨時借支的用途、使用期限和報銷期限等。

  3、負責(zé)管理公司銀行存款賬戶及辦理銀行款項收付工作。每月按時到銀行取得銀行對賬單,并與銀行賬相互核對,如有差異應(yīng)及時編制銀行余額調(diào)節(jié)表。

  4、嚴格審查臨時借支的用途、報銷控制使用限額和報銷期限。

  5、負責(zé)保管及整理公司資金收付的有關(guān)單據(jù),并及時交與總賬助理人員進行賬務(wù)處理。

  6、負責(zé)公司的資金預(yù)算工作,按時編制公司資金使用報表,并報送相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。

  7、負責(zé)公司工資的發(fā)放。

  8、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

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各公司單位財務(wù)部職責(zé) 篇2

  1、負責(zé)每月與往來客戶對帳。要求每月20日前核對完所有客戶的往來對帳單,并將往來對賬單妥善保管,并定期按客戶裝訂成冊,以備查詢。

  2、負責(zé)審核采購部出具的訂購單、客戶送貨單、倉庫每日進倉明細表是否一致,包括單價、金額、數(shù)量等明細項目。及時提醒倉庫提交有關(guān)的入倉庫單據(jù)。

  3、負責(zé)審核倉庫提交的有關(guān)單據(jù)與財務(wù)輸單員在ERP系統(tǒng)的入倉單的有關(guān)項目是否一致,如不一致,應(yīng)及時知會財務(wù)輸單員更改ERP數(shù)據(jù)。

  4、負責(zé)公司外發(fā)加工單的審核,并及時輸入ERP系統(tǒng)調(diào)整應(yīng)付余額。

  5、負責(zé)定期與總帳會計的總帳、明細帳的往來帳科目相互核對,做到帳帳相符。

  6、負責(zé)與及時與采購部門、供應(yīng)商的溝通,保證往來帳目清晰、準確。

  7、定期進行往來帳的清查核對工作,在清查過程中,若發(fā)現(xiàn)確實無法收回的往來款項,應(yīng)查明原因,分清責(zé)任,并按規(guī)定程序上報有關(guān)部門及董事會批示。

  8、定期編制應(yīng)付帳款結(jié)余明細表,并交給董事會及出納人員,以便公司安排付款事宜。

  9、負責(zé)及時將物料采購進倉單據(jù)整理好,月末時交總賬會計進行賬務(wù)處理。

  10、完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

各公司單位財務(wù)部職責(zé) 篇3

  1、在財務(wù)經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下,按照國家財會法規(guī)、公司財會制度和成本管理有關(guān)規(guī)定,負責(zé)擬訂公司各處成本核算實施細則,在上級批準后組織執(zhí)行。

  2、主動與有關(guān)人員對公司重大項目、產(chǎn)品等進行成本預(yù)算、編制項目成本計劃,提供有關(guān)的成本資料。

  3、負責(zé)公司產(chǎn)品成本核算、成本分析工作,按時編制相關(guān)產(chǎn)品成本核算、成本分析報表。應(yīng)在每月15日之前提交相關(guān)報表給公司財務(wù)經(jīng)理、董事會審核。

  4、負責(zé)每月檢查、核實材料倉及成品倉的發(fā)出物品及物料統(tǒng)計是否完整無誤。負責(zé)倉庫提供的盤點報告表與倉庫存貨明細帳進行核對,以確定存貨的盤盈、盤虧,并編制相關(guān)的盤盈盤虧報表。

  5、負責(zé)檢查車間補料的單據(jù),發(fā)現(xiàn)異常及時反饋上級主管,促使各部門及時改進措施。

  6、負責(zé)對車間維修用品申請領(lǐng)用、各部門辦公用品申請領(lǐng)用的情況進行監(jiān)控,發(fā)現(xiàn)異常及時反饋上級主管,并提出各部門用品的領(lǐng)用標準。

  7、負責(zé)公司采購物料、實際入庫物料、實際領(lǐng)料的數(shù)據(jù)統(tǒng)計及分析,并按時編制相關(guān)的報表提交給董事會、財務(wù)經(jīng)理、審計人員,并提出物料控制的相關(guān)建議。

  8、不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況,并就出現(xiàn)問題及時上報。按時提出降低成本的控制措施和建議。

  9、做好相關(guān)成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢、更新工作。

  10、負責(zé)指導(dǎo)及安排財務(wù)輸單員日常工作。完成財務(wù)經(jīng)理安排的其他工作。

各公司單位財務(wù)部職責(zé) 篇4

  1.老客戶的售后服務(wù)工作,為老客戶解決保單出現(xiàn)的理賠和保全業(yè)務(wù);

  2.客戶交費提醒;

  3.協(xié)助客戶出險及理賠辦理;

  4.幫助客戶辦理繳費轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù);

  5.完善客戶家庭住址,電話等聯(lián)系方式更新;

  6.給老客戶提供服務(wù)后,根據(jù)客戶要求,提出新的保險方案和計劃;

各公司單位財務(wù)部職責(zé) 篇5

  1、公司應(yīng)收賬款及時跟蹤催收。

  2、負責(zé)核對及安排各車隊、各船公司、應(yīng)收應(yīng)付賬款明細的準確性提交。

  3、控制和監(jiān)督各目的港車隊的代收款限額。

  4、各種報表的匯總,應(yīng)收和應(yīng)付的統(tǒng)計,毛利的計算與統(tǒng)計。

  5、具體負責(zé)客商的維護,包括新增登記、合同評審。

  6、負責(zé)賬單的審核和保管。

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