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企業(yè)內(nèi)財務(wù)部工作職責(zé)

發(fā)布時間:2022-11-25

企業(yè)內(nèi)財務(wù)部工作職責(zé)(精選17篇)

企業(yè)內(nèi)財務(wù)部工作職責(zé) 篇1

  1、負(fù)責(zé)工廠財務(wù)部的日常管理,組織開展預(yù)算、會計、資金、稅務(wù)等工作;

  2、完成成本核算相關(guān)工作,并編制成本考核報表;

  3、根據(jù)總部財務(wù)規(guī)劃及公司經(jīng)營需要,編制相關(guān)的財務(wù)、成本分析報告。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)部工作職責(zé) 篇2

  1. 負(fù)責(zé)海外公司所有支出和收入賬單的復(fù)核;

  2. 跟進海外公司稅務(wù)申報,核查海外賬務(wù)代理完成月度、季度、年度稅務(wù)申報;

  3. 使用用友財務(wù)軟件完成記賬,結(jié)賬工作并出具財務(wù)報表;

  4. 定期進行海外公司收入、成本,核算利潤、收支異常情況分析,對供應(yīng)鏈定價政策執(zhí)行情況進行財務(wù)控管;

企業(yè)內(nèi)財務(wù)部工作職責(zé) 篇3

  1、負(fù)責(zé)公司的全面財務(wù)會計工作;

  2、負(fù)責(zé)制定并完成公司的財務(wù)會計制度、規(guī)定和辦法;

  3、解釋、解答與公司的財務(wù)會計有關(guān)的法規(guī)和制度;

  4、分析檢查公司財務(wù)收支和預(yù)算的執(zhí)行情況;

  5、審核公司的原始單據(jù)和辦理日常的會計業(yè)務(wù);

  6、其他相關(guān)事宜等

企業(yè)內(nèi)財務(wù)部工作職責(zé) 篇4

  1. 日常財務(wù)核算,憑證編制。

  2. 審核單據(jù)、編制各類臺賬和報表。

  3. 每月對賬、確保賬賬相符。

  4.定期存貨、固定資產(chǎn)的盤點工作,確保賬實相符。

  5.稅金核算工作。

  6.月度、季度、年度科技局統(tǒng)計局報表提交。

  7.公司和領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)部工作職責(zé) 篇5

  1.統(tǒng)計管理:建立和優(yōu)化統(tǒng)計管理體系,完善統(tǒng)計報表格式和內(nèi)涵;匯總、整理車間產(chǎn)量、固定費用、變動費用、電耗等各項經(jīng)營數(shù)據(jù),并進行差異分析;對公司各相關(guān)部門統(tǒng)計進行相關(guān)函數(shù)應(yīng)用、圖表分析等業(yè)務(wù)培訓(xùn)和指導(dǎo),并監(jiān)督檢查數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性。

  2.協(xié)助制定、完善公司統(tǒng)計管理制度,明確各級人員統(tǒng)計工作職責(zé),規(guī)范工作流程、建立考核機制。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)部工作職責(zé) 篇6

  1.處理往來財務(wù),參與編制成本、費用計劃;

  2.建立健全原始記錄,嚴(yán)格計量制度;

  3.負(fù)責(zé)成本核算,編制財務(wù)報表;4.配合業(yè)務(wù)經(jīng)理處理相關(guān)的文件

企業(yè)內(nèi)財務(wù)部工作職責(zé) 篇7

  1、進行公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算,對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、監(jiān)督;

  2、具有進出口國際業(yè)務(wù)知識和實際操作經(jīng)驗;有進口退稅、轉(zhuǎn)口貿(mào)易經(jīng)歷;

  3、與稅務(wù)、審計等部門保持良好的溝通及協(xié)調(diào),能夠及時、準(zhǔn)確提供各項資料;

  4、銀行收付處理,熟悉國際結(jié)算業(yè)務(wù),制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  5、參與公司年度預(yù)算的制定、月度資金使用計劃,并與實際執(zhí)行情況進行對比分析;

  6、負(fù)責(zé)與銀行、稅務(wù)及海關(guān)等部門的對外聯(lián)絡(luò)。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)部工作職責(zé) 篇8

  1、負(fù)責(zé)貿(mào)易公司全盤賬目處理(包括審核成本費用單據(jù) 編制記賬憑證 出具財務(wù)報表等);

  2、負(fù)責(zé)公司稅務(wù)流程管理,包括發(fā)票管理,稅務(wù)申報等;

  3、負(fù)責(zé)證照年審與人員工資計算;

  4、負(fù)責(zé)資金、資產(chǎn)的管理工作;

  5、熟悉用友等相關(guān)軟件操作。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)部工作職責(zé) 篇9

  1、解讀最新的稅收法律法規(guī),正常應(yīng)用的咨詢,定期舉辦財稅綜合類培訓(xùn)

  2、針對企業(yè)上門進行財務(wù)稅務(wù)體檢,作出數(shù)據(jù)診斷和風(fēng)險評估

  3、針對企業(yè)的資金、成本、費用、供應(yīng)鏈等環(huán)節(jié)進行有效風(fēng)控管理

  4、協(xié)助企業(yè)建立財務(wù)規(guī)范流程及制度,并跟蹤落地

  5、協(xié)助企業(yè)對經(jīng)營狀況數(shù)據(jù)分析并提供數(shù)據(jù)分析報告

  6、聯(lián)動企業(yè)各個部門進行資金、銷售、成本、費用等預(yù)算規(guī)劃

  7、提供企業(yè)各項水總的稅務(wù)籌劃落地方案

  8、出口順利及數(shù)據(jù)規(guī)劃,生產(chǎn)型函調(diào)處理

企業(yè)內(nèi)財務(wù)部工作職責(zé) 篇10

  工作內(nèi)容:主要負(fù)責(zé)對酒店營業(yè)成本核算和費用及固定費用進行控制,監(jiān)督和分析,同時對成本控制,收貨部倉庫實施行政和人事的管理。

  工作職責(zé):

  一、業(yè)務(wù)管理、控制職責(zé)

  1、成本管理:

  A、 根據(jù)餐飲部資料,制定出食物和飲品的成本。

  B、 根據(jù)財務(wù)系統(tǒng)和操作程序的要求建立一整套有關(guān)帳目的控制表,以達(dá)到控制的目的。

  C、 運用正確的方法計算成本和費用,并要做到帳帳相符,帳表相符。

  D、 定期出成本報告,分析總結(jié)酒店營運成本費用并提出合理的建議。

  二、倉庫管理

  1、 建立物資帳目系統(tǒng)及控制程序。

  2、 制定驗收貨物的控制程序,嚴(yán)格把好質(zhì)量關(guān)。

  3、 進行市場調(diào)查,掌握物質(zhì)價格。

  4、 做好信息工作,及時將有關(guān)資料信息反饋有關(guān)部門。

  5、 搞好與各部門的協(xié)調(diào)工作,協(xié)助會計做好對帳工作。

  6、 做好資料存檔。

  7、 愛護公物設(shè)施,注意防火安全。

  8、 嚴(yán)格組織紀(jì)律潔身自愛,杜絕一切違法的思想和行為。

  工作程序和制度:

  一、日常工作程序

  1、 審查各部送來的倉庫領(lǐng)料單。

  2、 核查倉庫送來的記由聯(lián)在電腦中確認(rèn)發(fā)貨數(shù)據(jù)記帳聯(lián)存檔。

  3、 審查收貨部送來的收貨記錄,在電腦中進行數(shù)據(jù)確認(rèn)存檔收貨記錄。

  4、 審查關(guān)計算部門間的轉(zhuǎn)貨單。

  5、 根據(jù)餐飲送來的標(biāo)準(zhǔn)菜普計算出每一道菜及酒水的成本價格,為銷售價格的制定提貨依據(jù)。

  6、 月末對各倉庫進行對帳及盤點,將實際盤點數(shù)匯總打印倉庫盤點表。

  7、 月末到出倉庫差異報告,報批后做調(diào)整。

  8、 每月底對各廚房及酒店進行月末盤點整理后輸入電腦打印一套各廚房,酒店月末盤點表。

  9、 月末對商場進行盤點,并計算商場成本編制有關(guān)的記帳憑證送交總帳。

  10、 月末編制各部門文具用品、耗用一覽表送財務(wù)總監(jiān)查明。

  11、 月末計算當(dāng)月食品、飲品成本及各種費用編制有關(guān)的記帳憑證送總帳會計。

  二、對低值耗品及固定資產(chǎn)的控制

  1、 每月攤銷固定資產(chǎn)及低值易耗品的費用打印出有關(guān)的報表,編制記帳憑證交總帳會計。

  2、 每年年末對酒店所有固定資產(chǎn)及低值易耗品進行一交全面的盤點并編制盤點報告送有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審查。

  一、物資報廢處理

  1、 到部門送來的報損單,成本控制部門要及時到現(xiàn)場查看報損是否屬實,報損的原因是否屬實和合理。

  2、 報損單核查后要經(jīng)成本部門簽字后送交財務(wù)部經(jīng)理或財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)。

  3、 固定資產(chǎn)及低值易耗品的報損需經(jīng)工程總監(jiān)證實,經(jīng)財務(wù)總監(jiān)總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可生效。

  4、 成本會計要及時將報損物品輸入電腦,月末打印本月報損物品清單。

  二、物品價格控制

  5、每5天對菜單上物品的價格重新查價定價,確保酒店利益,

  6、每六個月對雜貨表上的物品進行市場調(diào)查,及時高速因季節(jié)變化,而導(dǎo)致的不合理的價格。

  7、日常對酒店常用物品要進行抽樣市場調(diào)查以確保其人價格的合理。

  五、月末編制成本報告

  1、 全面概況分析。

  2、 食品與飲品成本分析。

  3、 預(yù)算成本與實際成本的比較;

  4、 宴請及員工餐費成本一鑒表;

  5、 倉庫移動緩慢物品及過期食品項目表;

  6、 酒店各類物品存貨情況一覽表;

  7、 各部車輛耗油情況。

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企業(yè)內(nèi)財務(wù)部工作職責(zé) 篇11

  1、計劃物流跟蹤及銷售開單;

  2、總部及中心庫存報表反饋;

  3、跟進客戶欠款數(shù)據(jù),通報并督促業(yè)務(wù)及客戶按時回款;

  4、客戶政策核算兌現(xiàn);

企業(yè)內(nèi)財務(wù)部工作職責(zé) 篇12

  1、進行公司收入、支出及成本費等財務(wù)核算,對公司的經(jīng)營活動、往來款項、財產(chǎn)物資如實進行全面的記錄、反映、監(jiān)督;

  2、接受稅務(wù)、審計等部門的檢查、監(jiān)督,及時、準(zhǔn)確提供所需的各項資料,各項稅務(wù)申報工作;

  3、現(xiàn)金及銀行收付處理,制作記帳憑證,銀行對帳,單據(jù)審核,開具與保管發(fā)票;

  4、員工薪資計算、社保、公積金的繳納等;

  5、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它事務(wù)。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)部工作職責(zé) 篇13

  內(nèi)控結(jié)算員崗位職責(zé)

  1、掌握每筆合同的簽訂情況、資金額度,項目負(fù)責(zé)人確定回款時間后由內(nèi)控部對資金進行協(xié)調(diào)使用。

  2、協(xié)調(diào)資金原則:對于合同周期短、利潤高、回款快、比較主要或重大項目先予執(zhí)行。

  3、與合同執(zhí)行人確認(rèn)合同執(zhí)行計劃書,合同執(zhí)行前由項目負(fù)責(zé)人確定驗收時間、回款時間、由內(nèi)控部監(jiān)督執(zhí)行情況。

  4、貨物到公司24小時內(nèi)督促項目負(fù)責(zé)人將貨物運到用戶處。

  5、由財務(wù)部制定驗收單,由內(nèi)控部進行前期驗收。

  6、定期參加部門人員培訓(xùn)。

  7、完成公司的所下達(dá)的其他工作。

  8、樹立索福公司的專業(yè)形象,保證索福公司的名譽不受到侵害。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)部工作職責(zé) 篇14

  1、協(xié)助財務(wù)經(jīng)理完成財務(wù)部日常事務(wù)工作。

  2、財務(wù)核算、公司全盤賬,負(fù)責(zé)進銷存,及時登記臺帳,與業(yè)務(wù)部門對賬;

  3、付款和收款單據(jù)審核;

  4、購買各公司客戶發(fā)票;發(fā)票年檢;抄稅、掃描、網(wǎng)上申報。

  5、會計憑證、賬簿和會計報表等會計資料的匯總、編寫、整理和分類歸檔,如憑證制作、裝訂、保管;

  6、準(zhǔn)備每日、月單據(jù)及報表,完成月末結(jié)賬報稅等工作;

  7、完成上級指派的其他工作。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)部工作職責(zé) 篇15

  1、辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù),每筆業(yè)務(wù)必須經(jīng)過會計人員的審核、編制記帳憑證,出納才能辦理款項的收付,記帳憑證必須加蓋“現(xiàn)金收訖”、“現(xiàn)金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”的印章,不得以“白條”抵充庫存現(xiàn)金,更不得挪用現(xiàn)金,嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況,確須簽發(fā)不填注金額的轉(zhuǎn)帳支票時,必須在支票上注明收款單位名稱、用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額和報銷期限。

  2、登記現(xiàn)金和銀行存款日記帳,必須根據(jù)已辦理完畢的收付款憑證,逐筆順序登記,并每日結(jié)出余額,要做到帳帳相符、帳實相符,月末要編制“銀行余額調(diào)節(jié)表”,對于未達(dá)帳項,要及時提出查詢。

  3、保管庫存現(xiàn)金和有價證券,要確保資金安全和完整無缺,如有短缺,要負(fù)賠償責(zé)任。

  4、妥善保管印章,嚴(yán)格按規(guī)定用途使用,簽發(fā)支票所用的各種印章,不得全部交由出納一人保管。

  5、 辦理銷售款項的結(jié)算業(yè)務(wù),配合有關(guān)部門及時做好催收銷售貨款工作。

  6、每筆業(yè)務(wù)發(fā)生收款時,應(yīng)由出納員開收款收據(jù),即交由會計編制記帳憑證,以便及時記帳。

  7、負(fù)責(zé)辦理總經(jīng)理、財務(wù)主管交辦的臨時性業(yè)務(wù)。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)部工作職責(zé) 篇16

  1、 操作一般納稅人企業(yè)會計和進出口業(yè)務(wù)賬目,能夠獨立完成企業(yè)全盤財務(wù)處理及核算;

  2、 獨立按時完成報稅,申報、退稅等各項工作;

  3、 負(fù)責(zé)整理公司進出口業(yè)務(wù)相關(guān)單據(jù),及時核對;整理、保管出口退稅備案資料;

  4、外貿(mào)業(yè)務(wù)利潤核算、交單單證復(fù)核、國內(nèi)供應(yīng)商往來對帳; 憑單編制,賬務(wù)處理及財務(wù)報表編制;

  5、負(fù)責(zé)公司財務(wù)工作,完成總經(jīng)理交辦的其它工作。

企業(yè)內(nèi)財務(wù)部工作職責(zé) 篇17

  1.編制上報各種財務(wù)報表,提供各種財務(wù)數(shù)據(jù),上交各種稅費。

  2.審核當(dāng)月員工的工資匯總表和記帳證。

  3.督促酒店建立健全會計核算制度,檢查會計制度的執(zhí)行情況,對會計核算工作的質(zhì)量進行監(jiān)督。

  4.督促酒店建立健全財務(wù)管理制度,完善財務(wù)監(jiān)督機制,檢查酒店執(zhí)行國家財經(jīng)法律、法規(guī)、制度及遵守財經(jīng)紀(jì)律情況,對財務(wù)活動的合法性進行監(jiān)督。

  5.審核酒店擬訂的年度財務(wù)預(yù)、決算方案,資金使用和調(diào)度計劃,籌資、融資和投資計劃,利潤分配或彌補虧損方案。

  6.審核酒店財務(wù)報告,評價和報告其經(jīng)營管理業(yè)績。與酒店總經(jīng)理一起,共同對財務(wù)報表和報告的質(zhì)量負(fù)責(zé)。

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    1、 審核原始憑證、記賬憑證的真實性,規(guī)范性及合理性,確保賬目正確性及賬本基礎(chǔ)工作運行;2、審核應(yīng)收付,費用核算,折舊計提,工資核算,成本結(jié)轉(zhuǎn),盤盈盤虧等賬目工作;3、月末組織財務(wù)報表的出具及其它結(jié)賬工作;4、 稅務(wù)規(guī)劃以及監(jiān)督審...

  • 集團財務(wù)部工作職責(zé)(通用3篇)

    1、負(fù)責(zé)日常賬務(wù)處理2、統(tǒng)計考勤核算人員工資3、統(tǒng)計銷售數(shù)據(jù)及提成核算4、對接外賬社保及稅務(wù)申報5、完成領(lǐng)導(dǎo)其他工作安排...

  • 計劃財務(wù)部崗位職責(zé)(通用33篇)

    1.及時辦理客戶手工出入金。2.交易所席位出入金劃撥。3.銀期轉(zhuǎn)賬對賬工作,以及處理日常銀期轉(zhuǎn)賬出現(xiàn)的問題。4.保證金各銀行賬戶頭寸調(diào)撥劃款錄入。5.整理保證金銀行對賬單,制作銀行余額調(diào)節(jié)表。6.其他保證金相關(guān)工作。...

  • 財務(wù)部的職責(zé)業(yè)務(wù)范圍(精選8篇)

    負(fù)責(zé)公司整體財務(wù)部門的運營管理工作,負(fù)責(zé)組織各部門預(yù)決算管理,分析財務(wù)報告并提供管理決策建議,資金管理、會計核算,成本控制主導(dǎo)等工作;根據(jù)公司中、長期經(jīng)營計劃,制定財務(wù)政策,參與公司戰(zhàn)略和經(jīng)營計劃的分析和決策,從財務(wù)、資本...

  • 崗位職責(zé)