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內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2022-12-15

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé)(精選16篇)

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 篇1

  1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;

  2、 錄入會(huì)計(jì)憑證,處理報(bào)表,對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;

  3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;

  4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;

  5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作安排,在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成香港公司會(huì)計(jì)與審計(jì)工作,呈遞上級(jí)審核,并協(xié)助出具審計(jì)報(bào)告工作;

  6、 出具簡(jiǎn)單的審計(jì)報(bào)告;

  7、 及時(shí)為客戶解答會(huì)計(jì)和審計(jì)方面的疑問(wèn);

  7、工作中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)向上司反饋,按上級(jí)指導(dǎo)跟進(jìn)后續(xù)工作。

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 篇2

  1.完善、執(zhí)行財(cái)務(wù)相關(guān)制度。

  2.編制會(huì)計(jì)總帳、分類帳及相關(guān)報(bào)表。

  3.銀行票據(jù)、現(xiàn)金等財(cái)務(wù)金融憑證解送和本外幣結(jié)算。

  4.負(fù)責(zé)產(chǎn)品成本核算、納稅申報(bào)。

  5.保障運(yùn)作資金供應(yīng)和現(xiàn)金流暢順,有效進(jìn)行結(jié)算管理和應(yīng)收、應(yīng)付賬款管理。

  6.協(xié)調(diào)稅務(wù)、銀行等相關(guān)機(jī)構(gòu)的關(guān)系。

  7.配合工商、稅務(wù)等部門(mén)的年檢及審計(jì)工作。

  8.熟悉電子口岸、軟件操作、免抵退稅申報(bào)等相關(guān)知識(shí)。

  9.負(fù)責(zé)準(zhǔn)備退稅單據(jù),進(jìn)行退稅業(yè)務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 篇3

  1、與企業(yè)溝通,了解企業(yè)基本財(cái)務(wù)情況;

  2、編制研發(fā)費(fèi)用輔助賬,指導(dǎo)企業(yè)會(huì)計(jì)調(diào)賬;

  3、核對(duì)審計(jì)報(bào)告,與會(huì)計(jì)、審計(jì)三方溝通,為企業(yè)解決審計(jì)方面的問(wèn)題;

  4、核對(duì)所得稅申報(bào)表,指導(dǎo)會(huì)計(jì)更正所得稅申報(bào)表

  5、配合技術(shù),及時(shí)提供審計(jì)報(bào)告、所得稅匯算申報(bào)表等財(cái)務(wù)資料;

  6、向企業(yè)收集核對(duì)科小、雙軟財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),聯(lián)系審計(jì)出具軟企業(yè)報(bào)告;

  7、為企業(yè)解決在培育期間遇到的財(cái)務(wù)問(wèn)題:比如開(kāi)票類別、研發(fā)費(fèi)用歸集等;

  8、完成領(lǐng)導(dǎo)交代的其他事務(wù)。

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 篇4

  1.負(fù)責(zé)公司所投項(xiàng)目的投后管理;

  2.全方位對(duì)企業(yè)制造成本進(jìn)行精細(xì)核算分析;

  3.配合公司對(duì)擬投項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)盡調(diào)工作。

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 篇5

  1、協(xié)助建立質(zhì)量檢查體系,結(jié)合各部門(mén)工作清單推進(jìn)SOP及稽核手冊(cè)梳理;

  2、按計(jì)劃開(kāi)展質(zhì)量檢查工作,與部門(mén)共同制定問(wèn)題整改方案及計(jì)劃,并跟進(jìn)解決,促進(jìn)部門(mén)質(zhì)量管理工作提升;

  3、總結(jié)分析部門(mén)日常業(yè)務(wù)開(kāi)展中出現(xiàn)的各類問(wèn)題,針對(duì)重大問(wèn)題組織評(píng)估,出具案例分析,并組織學(xué)習(xí)分享;

  4、負(fù)責(zé)出具考核結(jié)果,編寫(xiě)中心運(yùn)營(yíng)分析報(bào)告,給部門(mén)管理工作提供參考依據(jù)。

  5、協(xié)助建設(shè)共享作業(yè)平臺(tái),技術(shù)驅(qū)動(dòng)運(yùn)營(yíng)管理。

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 篇6

  1、負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計(jì)工作制度、流程、工作計(jì)劃及具體的審計(jì)方案;

  2、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作并出具審計(jì)報(bào)告,提出審計(jì)建議,督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);

  3、負(fù)責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報(bào)告;

  4、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查并給出意見(jiàn)反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對(duì)公司對(duì)內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查;

  5、對(duì)公司各項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)的合規(guī)性、財(cái)務(wù)狀況的真實(shí)性、合法性等進(jìn)行審計(jì);

  6、與外部審計(jì)機(jī)構(gòu)配合完成年度財(cái)務(wù)報(bào)告等相關(guān)審計(jì)工作;

  7、完成公司交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 篇7

  1.按照內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作;

  2.配合各部門(mén)各子分公司開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作;

  3.按照上級(jí)及相關(guān)部門(mén)要求完成日常事務(wù)性工作;

  4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 篇8

  1、按照年度審計(jì)計(jì)劃獨(dú)立完成包括外勤取證,分析,提交初步審計(jì)結(jié)論,編制整理審計(jì)工作底稿等

  2、對(duì)內(nèi)部控制實(shí)施有效性測(cè)試;

  3、對(duì)公司層面、各板塊、各業(yè)務(wù)流程內(nèi)控風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估、應(yīng)對(duì)和監(jiān)控;

  4、完成部門(mén)交辦的其他工作

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 篇9

  1、參與擬訂監(jiān)查計(jì)劃幾實(shí)施方案,并按計(jì)劃實(shí)施

  2、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評(píng)價(jià)

  3、參與實(shí)施專項(xiàng)監(jiān)查任務(wù),完成監(jiān)查報(bào)告和改善提案

  4、建立并管理監(jiān)查檔案

  5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)

  6、履行其它相關(guān)職責(zé),完成委派的其它任務(wù)

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 篇10

  承擔(dān)內(nèi)控九大循環(huán)內(nèi)稽項(xiàng)目執(zhí)行及推動(dòng)。

  檢查與評(píng)估現(xiàn)行作業(yè)規(guī)章程序之控制情形。

  內(nèi)部稽核之建立、執(zhí)行、修訂與檢討、協(xié)助落實(shí)內(nèi)控制度。

  追蹤和推動(dòng)查核缺失值改善落實(shí)情形。

  協(xié)助進(jìn)行年度內(nèi)控自評(píng)及專審事項(xiàng)。

  主管臨時(shí)交辦之其他事項(xiàng)。

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 篇11

  1、協(xié)助審查企業(yè)各項(xiàng)財(cái)務(wù)報(bào)表,擬訂審計(jì)計(jì)劃或方案

  2、負(fù)責(zé)完成資產(chǎn)、負(fù)債、收入、成本、費(fèi)用、利潤(rùn)等單項(xiàng)業(yè)務(wù)的審計(jì)工作

  3、按照審計(jì)程序和審計(jì)方案,獲得充分的審計(jì)證據(jù),為企業(yè)運(yùn)營(yíng)提供服務(wù)

  4、審查財(cái)務(wù)收支項(xiàng)目、費(fèi)用開(kāi)支與報(bào)銷等工作

  5、審查、憑證、賬冊(cè)、報(bào)表的真實(shí)性以及其填制是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 篇12

  1、熟知審計(jì)準(zhǔn)則及國(guó)家制度,能獨(dú)立實(shí)施審計(jì)項(xiàng)目;

  2、熟知內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則、法律法規(guī)、審計(jì)標(biāo)準(zhǔn)及程序、會(huì)計(jì)原則、識(shí)別舞弊信號(hào)的知識(shí),

  能識(shí)別可能已發(fā)生的舞弊行為;

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 篇13

  1、參與審計(jì)項(xiàng)目,編寫(xiě)審計(jì)底稿,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及高級(jí)審計(jì)員出具審計(jì)報(bào)告;

  2、負(fù)責(zé)相關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作;

  3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 篇14

  1、建立和完善公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)體系,擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;

  2、檢查各部門(mén)業(yè)務(wù)流程的合理性、有效性;

  3、審核公司各項(xiàng)管理制度的合理性以及執(zhí)行情況;

  4、審計(jì)公司資金使用情況;

  5、督促跟蹤審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí)。

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 篇15

  1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計(jì)制度,規(guī)范內(nèi)部審計(jì)工作程序,嚴(yán)密審計(jì)工作方法;

  2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內(nèi)部審計(jì)計(jì)劃,能夠獨(dú)立完成審計(jì)項(xiàng)目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計(jì)證據(jù),編制審計(jì)工作底稿,輸出內(nèi)部審計(jì)報(bào)告;

  3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立,對(duì)其完整性、合理性、合規(guī)性及其實(shí)施的有效性進(jìn)行檢查、監(jiān)督和建議;推動(dòng)各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化,組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;

  4、負(fù)責(zé)公司審計(jì)檔案的管理工作;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé) 篇16

  1、執(zhí)行公司層面和業(yè)務(wù)流程等內(nèi)部控制梳理及測(cè)試工作;

  2、協(xié)助完成專項(xiàng)審計(jì)項(xiàng)目;

  3、監(jiān)督內(nèi)控執(zhí)行及優(yōu)化;

  4、對(duì)接外部審計(jì)等工作;

內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督部門(mén)職責(zé)(精選16篇) 相關(guān)內(nèi)容:
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    1.擬定編制審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施方案,實(shí)施審計(jì)工作;2.根據(jù)審計(jì)方案開(kāi)展審計(jì)調(diào)查、原始資料的收集、整理、分析;3.通過(guò)內(nèi)部審計(jì)(含對(duì)子公司的經(jīng)營(yíng)審計(jì)),對(duì)集團(tuán)內(nèi)部控制的潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷,提出優(yōu)化建議,從而完善內(nèi)部控制體系;4.審計(jì)完成后,起...

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    一、審計(jì)科在開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作中應(yīng)履行下列職責(zé):1、擬定本單位內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度;2、審計(jì)預(yù)算的執(zhí)行和決算;3、審計(jì)財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng);4、審計(jì)基本建設(shè)投資、修繕工程項(xiàng)目;5、審計(jì)各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用;6、開(kāi)展固定資產(chǎn)購(gòu)置...

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    1、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),支持審計(jì)人員依照國(guó)家的相關(guān)法律、法規(guī)及公司的規(guī)章制度行使其審計(jì)監(jiān)督權(quán)。2、全面負(fù)責(zé)審計(jì)部工作,組織制定審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門(mén)文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案并貫徹落實(shí)。...

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    1、獨(dú)立承擔(dān)大(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)、中、小型項(xiàng)目的外勤主管工作(現(xiàn)場(chǎng)負(fù)責(zé)人),全面負(fù)責(zé)項(xiàng)目組各個(gè)外勤單位的現(xiàn)場(chǎng)管理、底稿歸檔;2、對(duì)審計(jì)助理人員進(jìn)行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。...

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    1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;2、 錄入會(huì)計(jì)憑證,處理報(bào)表,對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和工作...

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    1、負(fù)責(zé)所分工具體審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,確保工作進(jìn)度和質(zhì)量。2、負(fù)責(zé)審計(jì)工作底稿的編制和歸檔,收集審計(jì)證據(jù),確保審計(jì)結(jié)論及評(píng)價(jià)客觀、公正。3、負(fù)責(zé)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計(jì)建議。...

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    1、參與審計(jì)項(xiàng)目,編寫(xiě)審計(jì)底稿,協(xié)助項(xiàng)目經(jīng)理及高級(jí)審計(jì)員出具審計(jì)報(bào)告;2、負(fù)責(zé)相關(guān)審計(jì)資料的收集、整理、建檔工作;3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。...

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    1、負(fù)責(zé)編制公司內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃并組織實(shí)施;2、實(shí)施內(nèi)部審計(jì)工作,對(duì)各成員公司項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警;3、負(fù)責(zé)配合上級(jí)對(duì)各成員公司及所屬項(xiàng)目開(kāi)展審計(jì)工作;4.、負(fù)責(zé)檢查所屬企業(yè)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)和執(zhí)行情況,督促相關(guān)被審計(jì)單位整改;5、負(fù)...

  • 內(nèi)部審計(jì)部門(mén)職責(zé)(精選8篇)

    1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進(jìn)行初步審核,協(xié)助客戶補(bǔ)欠缺資料;2、 錄入會(huì)計(jì)憑證,處理報(bào)表,對(duì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析;3、 調(diào)整公司賬面的`毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;4、 跟進(jìn)香港公司報(bào)稅情況;5、 按照香港審計(jì)經(jīng)理計(jì)劃和...

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    1對(duì)集團(tuán)總部、各分子公司、項(xiàng)目部進(jìn)行定期和不定期審計(jì);2、按照集團(tuán)董事會(huì)要求進(jìn)行相關(guān)審計(jì)工作;3、參與擬定并完善審計(jì)制度、工作流程、制定公司年度審計(jì)計(jì)劃;4、負(fù)責(zé)做好有關(guān)審計(jì)資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和...

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    1、參與制定公司內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度、辦法、審計(jì)部門(mén)文件、編制審計(jì)年度計(jì)劃、工作方案等工作。2、參加各項(xiàng)常規(guī)審計(jì)工作的實(shí)施,并具體負(fù)責(zé)所涉及審計(jì)事項(xiàng)審計(jì)工作底稿的編制。...

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    1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項(xiàng)目測(cè)試2. CSA內(nèi)控自我評(píng)估抽樣測(cè)試3. 識(shí)別高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,進(jìn)行各位流程審計(jì)/信息系統(tǒng)審計(jì)/工程審計(jì)等4. 根據(jù)舉報(bào)信息開(kāi)展舞弊調(diào)查5. 撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告,并跟進(jìn)內(nèi)控缺陷整改...

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    一、審計(jì)科在開(kāi)展內(nèi)部審計(jì)工作中應(yīng)履行下列職責(zé):1、擬定本單位內(nèi)部審計(jì)規(guī)章制度;2、審計(jì)預(yù)算的執(zhí)行和決算;3、審計(jì)財(cái)務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng);4、審計(jì)基本建設(shè)投資、修繕工程項(xiàng)目;5、審計(jì)各類專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的管理和使用;6、開(kāi)展固定資產(chǎn)購(gòu)置...

  • 崗位職責(zé)