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內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限

發(fā)布時間:2023-01-21

內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限(通用16篇)

內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限 篇1

  1、參與擬訂監(jiān)查計劃幾實施方案,并按計劃實施

  2、參與公司內(nèi)控狀況的監(jiān)查和評價

  3、參與實施專項監(jiān)查任務(wù),完成監(jiān)查報告和改善提案

  4、建立并管理監(jiān)查檔案

  5、履行公司規(guī)定的安全、質(zhì)量、環(huán)境、健康有關(guān)職責(zé)

  6、履行其它相關(guān)職責(zé),完成委派的其它任務(wù)

內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限 篇2

  (1)根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,建立和完善內(nèi)審制度,制定具體計劃并組織實施;

  (2)參與公司及下屬子公司經(jīng)營目標(biāo)、資產(chǎn)安全完整性、財務(wù)狀況真實合法性、預(yù)算執(zhí)行情況等審計檢查工作;

  (3)負責(zé)外勤審計工作的控制和管理,復(fù)核審計人員完成的審計底稿、審計結(jié)果和審計報告;

  (4)對在審計工作中發(fā)現(xiàn)方面的問題,提出指導(dǎo)意見,并定期進行復(fù)查;

  (5)負責(zé)審計檔案的整理歸檔工作;

  (6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。

內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限 篇3

  1. 組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

  2. 制定公司內(nèi)部審計體系的構(gòu)建及審計制度和方法以及檢查、評價公司及下屬單位各項經(jīng)營活動的內(nèi)部控制制度的建立、健全及執(zhí)行情況,并提供咨詢意見;

  3. 能夠獨立負責(zé)并對公司開展經(jīng)營效益審計、舞弊調(diào)查、經(jīng)濟責(zé)任審計和其他專項審計等審計項目,包括:制定現(xiàn)場審計方案并執(zhí)行;

  4. 能夠就審計結(jié)果與高級管理層進行討論,簡單扼要闡明關(guān)鍵問題,并對提出的問題提出有意義的見解;

  5. 能夠獨立完成正式審計報告的撰寫工作;

  6. 監(jiān)督審計發(fā)現(xiàn)的后續(xù)整改及落實情況;

  7. 擁有定期收集并整理當(dāng)期審計發(fā)現(xiàn)的意識,并向高級管理層匯報;

  8. 擁有團隊協(xié)作意識,與其他團隊成員分享經(jīng)驗以及專業(yè)知識,從而使得團隊得以成長。

  9. 完成上級主管交辦的其他工作。

內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限 篇4

  1、負責(zé)所分工具體審計項目的實施,確保工作進度和質(zhì)量。

  2、負責(zé)審計工作底稿的編制和歸檔,收集審計證據(jù),確保審計結(jié)論及評價客觀、公正。

  3、負責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)的問題歸類、匯總、分析,并提出合理的審計建議。

  4、負責(zé)審計中發(fā)現(xiàn)問題的整改跟進并報告。

  5、參與內(nèi)部審計制度的修訂。

  6、完成審計部長交辦的其他工作。

內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限 篇5

  1、負責(zé)組織實施審計發(fā)展規(guī)劃及年度審計計劃;

  2、負責(zé)審計項目方案的審核與執(zhí)行,編制審計審計等;

  3、審計監(jiān)督公司各項業(yè)務(wù)活動按合法性和合規(guī)性進行操作;

  4、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

  5、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、審計部門之間的關(guān)系,配合有關(guān)外部檢查。

內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限 篇6

  (1) 小組織的經(jīng)營戰(zhàn)略是否與總部的經(jīng)營戰(zhàn)略一致

  (2) 代理商的經(jīng)營是否履約了代理工作,是否有其他業(yè)務(wù)開展

  (3) 經(jīng)營精力是否符合經(jīng)營約定

  (4) 經(jīng)營項目及路線是否匹配總部戰(zhàn)略

內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限 篇7

  1、協(xié)助審查企業(yè)各項財務(wù)報表,擬訂審計計劃或方案

  2、負責(zé)完成資產(chǎn)、負債、收入、成本、費用、利潤等單項業(yè)務(wù)的審計工作

  3、按照審計程序和審計方案,獲得充分的審計證據(jù),為企業(yè)運營提供服務(wù)

  4、審查財務(wù)收支項目、費用開支與報銷等工作

  5、審查、憑證、賬冊、報表的真實性以及其填制是否符合企業(yè)財務(wù)制度

內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限 篇8

  1對集團總部、各分子公司、項目部進行定期和不定期審計;

  2、按照集團董事會要求進行相關(guān)審計工作;

  3、參與擬定并完善審計制度、工作流程、制定公司年度審計計劃;

  4、負責(zé)做好有關(guān)審計資料的原始調(diào)查的收集、整理、建檔工作,按規(guī)定保守秘密和保護當(dāng)事人合法權(quán)益;

  5、負責(zé)對所有涉及的審計事項,編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議。

內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限 篇9

  1、參與審計項目,編寫審計底稿,協(xié)助項目經(jīng)理及高級審計員出具審計報告;

  2、負責(zé)相關(guān)審計資料的收集、整理、建檔工作;

  3、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限 篇10

  根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善公司內(nèi)部審計規(guī)章制度、工作流程和年度工作計劃

  制訂單個審計(調(diào)研)項目工作方案和實施計劃,并組織實施,起草審計報告和掛你建議書等審計文書

  負責(zé)公司本部及下屬單位的經(jīng)濟責(zé)任審計、經(jīng)營情況審計、供應(yīng)商審計等各類專項審計,與被審計單位溝通問題,并提出整改建議,出具審計報告

  對公司本部及下屬單位的內(nèi)部控制系統(tǒng)開展分析評價,完成年度內(nèi)控評價報告,開展并不斷完善內(nèi)控體系建設(shè);及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見

  對公司內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營投資行為開展調(diào)查和追責(zé)工作,監(jiān)督對各項財經(jīng)規(guī)章制度的執(zhí)行情況,整理問題線索,開展調(diào)研,完成各階段工作報告

  對審計項目整改情況開展跟蹤檢查,運用問題銷賬機制

  配合公司聘請的外部審計機構(gòu),全面負責(zé)公司內(nèi)外部審計工作

  完成上級交辦的其他工作。

內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限 篇11

  1、協(xié)助制訂和健全公司內(nèi)部審計制度,規(guī)范內(nèi)部審計工作程序,嚴密審計工作方法;

  2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,協(xié)助編制年度內(nèi)部審計計劃,能夠獨立完成審計項目,按規(guī)定程序和方法收集、整理審計證據(jù),編制審計工作底稿,輸出內(nèi)部審計報告;

  3、協(xié)助公司內(nèi)部控制體系建立,對其完整性、合理性、合規(guī)性及其實施的有效性進行檢查、監(jiān)督和建議;推動各大業(yè)務(wù)循環(huán)內(nèi)控的建設(shè)與優(yōu)化,組織或參與公司內(nèi)控制度和流程的修改和完善;

  4、負責(zé)公司審計檔案的管理工作;

  5、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限 篇12

  1、 根據(jù)客戶提供做賬的資料進行初步審核,協(xié)助客戶補欠缺資料;

  2、 錄入會計憑證,處理報表,對業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析;

  3、 調(diào)整公司賬面的毛利率及凈利率,并作出合理的調(diào)整建議;

  4、 跟進香港公司報稅情況;

  5、 按照香港審計經(jīng)理計劃和工作安排,在規(guī)定時間內(nèi)完成香港公司會計與審計工作,呈遞上級審核,并協(xié)助出具審計報告工作;

  6、 出具簡單的審計報告;

  7、 及時為客戶解答會計和審計方面的疑問;

  7、工作中發(fā)現(xiàn)問題及時向上司反饋,按上級指導(dǎo)跟進后續(xù)工作。

內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限 篇13

  1、熟知審計準(zhǔn)則及國家制度,能獨立實施審計項目;

  2、熟知內(nèi)部審計準(zhǔn)則、法律法規(guī)、審計標(biāo)準(zhǔn)及程序、會計原則、識別舞弊信號的知識,

  能識別可能已發(fā)生的舞弊行為;

內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限 篇14

  1、負責(zé)制定并執(zhí)行公司內(nèi)部審計工作制度、流程、工作計劃及具體的審計方案;

  2、組織實施內(nèi)部審計工作并出具審計報告,提出審計建議,督促跟蹤審計結(jié)論和建議的落實;

  3、負責(zé)公司相關(guān)的制度的收集、歸檔,審核相關(guān)內(nèi)控制度的健全性和有效性,編制內(nèi)控審核報告;

  4、負責(zé)對集團及子公司內(nèi)部控制系統(tǒng)的健全性、合理性、有效性和風(fēng)險管理進行審查并給出意見反饋;協(xié)助完善公司內(nèi)控體系,對公司對內(nèi)部控制制度的執(zhí)行情況進行監(jiān)督檢查;

  5、對公司各項業(yè)務(wù)活動的合規(guī)性、財務(wù)狀況的真實性、合法性等進行審計;

  6、與外部審計機構(gòu)配合完成年度財務(wù)報告等相關(guān)審計工作;

  7、完成公司交辦的其他工作。

內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限 篇15

  1.負責(zé)公司所投項目的投后管理;

  2.全方位對企業(yè)制造成本進行精細核算分析;

  3.配合公司對擬投項目進行財務(wù)盡調(diào)工作。

內(nèi)部審計的職責(zé)和權(quán)限 篇16

  1. 每年1~2輪SOX 404合規(guī)項目測試

  2. CSA內(nèi)控自我評估抽樣測試

  3. 識別高風(fēng)險領(lǐng)域,進行各位流程審計/信息系統(tǒng)審計/工程審計等

  4. 根據(jù)舉報信息開展舞弊調(diào)查

  5. 撰寫審計報告,并跟進內(nèi)控缺陷整改

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    一、審計科在開展內(nèi)部審計工作中應(yīng)履行下列職責(zé):1、擬定本單位內(nèi)部審計規(guī)章制度;2、審計預(yù)算的執(zhí)行和決算;3、審計財務(wù)收支及有關(guān)經(jīng)濟活動;4、審計基本建設(shè)投資、修繕工程項目;5、審計各類專項經(jīng)費的管理和使用;6、開展固定資產(chǎn)購置...

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