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2024年基金公司審計稽核崗位職責

發(fā)布時間:2024-11-16

2024年基金公司審計稽核崗位職責(精選3篇)

2024年基金公司審計稽核崗位職責 篇1

  一、負責稽核實施方案的擬訂,報批后組織實施。

  二、負責所轄網(wǎng)點序時稽核工作任務。做到時間連續(xù),稽核內容覆蓋到全部業(yè)務。

  三、按現(xiàn)場稽核操作規(guī)程按時保質完成項目稽核工作任務。

  四、對所屬稽核人員合理分工。

  五、審核稽核工作底稿、稽核報告、取證材料等,匯總稽核情況,擬寫稽核報告,審議稽核報告,針對發(fā)現(xiàn)的問題提出處理意見,報批后執(zhí)行。規(guī)范地使用稽核管理系統(tǒng)。

  五、稽核發(fā)現(xiàn)的可疑問題和重要線索,要先電話后書面報告稽核部門或領導。

  六、及時解決稽核中出現(xiàn)的問題和困難,遵守稽核工作紀律和保密制度。

  七、做好稽核資料收集、整理、裝訂和歸檔工作。

  八、按時上報工作計劃工作總結、報表等相關工作資料,定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協(xié)調溝通。

  九、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求,做好工作調研,提出工作意見、建議,報批后執(zhí)行。

  十、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責、工作紀律,講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務和業(yè)務操作規(guī)程做好各項工作。

  十一、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

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2024年基金公司審計稽核崗位職責 篇2

  1、財務稽核:

  (l)審核各項支出憑證。

  (2)審核各項收入賬項。

  (3)審核各項攤提折舊。

  (4)審核應收應付、預收預付賬項。

  (5)審核原物料、成品、在制品、存貨估價。

  (6)審核各廠廠務費用分攤方法。

  (7)審核有關本企業(yè)所屬各廠、各營業(yè)所、門市部、各廠倉庫的財務。

  (8)審核營利事業(yè)所得稅申報表及其他有關獎勵減免項目。

  (9)其他有關調整記賬科目,變更計算方法,減少支出的建議事項。

  2、業(yè)務稽核:

  (l)審核各處廠業(yè)務計劃工作進度。

  (2)查核各處廠工作之進行是否依照規(guī)定。

  (3)追蹤各項會議決定辦理事項。

  (4)其他與業(yè)務稽核有關的事項。

  3、財務稽核:

  (l)審核有關財產(chǎn)的購置或處理。

  (2)審核有關原物料采購招標比價的監(jiān)督及價格。

  (3)審查有關對外訂立的財物契約。

  (4)抽查有關本企業(yè)及所屬分支機構的現(xiàn)金、票據(jù)、有價證券、應收賬款等。

  (5)抽查有關財產(chǎn)及原物料成品庫存。

  (6)其他與財務稽核有關的事項。

2024年基金公司審計稽核崗位職責 篇3

  一、認真學習掌握財經(jīng)方針、政策、法規(guī)、制度,熟悉各項財務制度及會計核算內容和各項目的開支范圍和標準;

  二、記帳憑單要審核部門、部門編號、科目、科目編號、摘要、金額是否與報銷部門相符,制單、出納簽章及日期、附件張數(shù)、報銷人簽字是否齊全;

  三、原始憑證要嚴格審核票據(jù)是否合法,內容是否真實、完備,各項報銷手續(xù)是否齊全,數(shù)字是否準確;

  四、稽核中出現(xiàn)的不符合規(guī)定的預算收支和手續(xù)不完備的憑證,拒絕支付或讓經(jīng)辦人補辦手續(xù),并有權向審核制單人員提出更正或重新制單;

  五、審核總帳與分類帳的數(shù)字是否銜接,現(xiàn)金和銀行日記帳是否日清月結,有無超庫存限額現(xiàn)象,銀行支票領用簽發(fā)是否符合規(guī)定,是否做到帳實、帳證、帳帳相符;

  六、審核各類帳表是否符合制度規(guī)定和編制要求,各種會計報表中的數(shù)據(jù)是否與會計帳簿中的數(shù)據(jù)相銜接,勾稽關系是否正確;

  七、各項收支指標收否正確,計劃是否可行,規(guī)定是否合理,各項開支是否有預算指標,資金是否落實;

  八、認真完成其他需要審核的工作,對稽核中發(fā)現(xiàn)和糾正的問題應不斷進行總結,提出改進措施。

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