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審計經(jīng)理工作職責

發(fā)布時間:2025-02-14

審計經(jīng)理工作職責(精選30篇)

審計經(jīng)理工作職責 篇1

  一、工作職責:

  1、主要負責執(zhí)行公司it系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)審內(nèi)控工作;

  2、支持公司其他常規(guī)審計,包括財務(wù)審計,流程審計,專項審計,并提供相關(guān)it支持和數(shù)據(jù)分析;

  3、協(xié)調(diào)跟進it審計發(fā)現(xiàn)問題的.彌補與改善;

  4、參與其他it風(fēng)險管理控制相關(guān)的工作。

  二、任職要求:

  1、5年以上it審計相關(guān)工作經(jīng)驗,包括四大it審計和企業(yè)it內(nèi)部審計工作經(jīng)驗;

  2、計算機、信息管理、審計或相關(guān)專業(yè)本科或以上學(xué)歷;

  3、熟悉itgc、itac、審計程序和公司內(nèi)部控制流程;

  4、具有互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)it審計經(jīng)驗者優(yōu)先;

  5、持相關(guān)專業(yè)證書(cisa、cia)者優(yōu)先;

  6、具有良好的職業(yè)道德,工作態(tài)度和學(xué)習(xí)能力,高度的自我驅(qū)動和結(jié)果導(dǎo)向;

  7、具有良好的溝通能力和具有團隊精神。

審計經(jīng)理工作職責 篇2

  一、職責描述:

  1、根據(jù)公司的工作目標擬定公司、各經(jīng)營性管理公司及各權(quán)屬子公司的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;

  2、主持推動審計部管理流程和規(guī)章制度的建設(shè),組織制定、完善、執(zhí)行審計工作手冊和各項業(yè)務(wù)標準,促進審計流程系統(tǒng)化、規(guī)范化;

  3、審批具體項目的審計方案,主導(dǎo)實施重大審計項目;

  4、對審計結(jié)果、審計報告進行審核,并負責向上級領(lǐng)導(dǎo)匯報;

  5、審閱財務(wù)報告及工作底稿,按規(guī)定記錄,審計過程清晰、結(jié)論全面客觀;

  6、監(jiān)督審計建議的執(zhí)行,組織實施后續(xù)審計工作;

  7、指導(dǎo)下屬員工所使用的審計程序和審計方法,組織審計人員了解國家財務(wù)準則要求;

  8、組織審計部人員參與外部審計對接工作;

  9、主持內(nèi)部控制體系的`修訂優(yōu)化工作,組織各相關(guān)部門開展內(nèi)控制度執(zhí)行情況的定期和不定期檢查;

  10、組織編制公司核心管理和業(yè)務(wù)流程,并不斷優(yōu)化調(diào)整;

  11、組織建設(shè)公司各級管理制度,并不斷修訂、更新以健全完善;

  12、組織對接外部專業(yè)咨詢服務(wù)機構(gòu),統(tǒng)籌協(xié)調(diào)制度體系建設(shè)、制度流程優(yōu)化等體系認證、管理咨詢等項目,指導(dǎo)推進集團及所屬企業(yè)的現(xiàn)代化和規(guī)范化管理;

  13、指導(dǎo)監(jiān)督下屬人員的工作完成情況,組織參與本部門人員的招聘、培訓(xùn)、績效考核等工作;

  14、完成上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。

  二、任職資格:

  1、財務(wù)、審計、會計等相關(guān)專業(yè)本科及以上學(xué)歷;

  2、5年及以上大型集團企業(yè)財務(wù)、審計內(nèi)控管理工作經(jīng)驗;

  3、熟練掌握企業(yè)會計準則,熟悉有關(guān)稅務(wù)、證券和金融等法律法規(guī);

  4、熟諳財務(wù)會計、審計、稅務(wù)等業(yè)務(wù)流程;

  5、了解國內(nèi)外財務(wù)、審計理論與實務(wù)的動態(tài)及趨勢;

  6、熟諳公司經(jīng)營活動和內(nèi)部控制管理體系;

  7、熟悉國家財稅法律規(guī)范、國家財務(wù)核算業(yè)務(wù),和財會項目分析處理經(jīng)驗;

  8、良好的口頭及書面表達能力;

  9、能熟練操作計算機和各類辦公軟件;

  10、具有注冊會計師、國際注冊內(nèi)部審計師(cia)資格優(yōu)先;

  11、具有良好的判斷與決策能力、良好的人際溝通能力、較好的影響力。

  內(nèi)控審計經(jīng)理崗位

審計經(jīng)理工作職責 篇3

  1、完善、優(yōu)化集團監(jiān)審制度、流程。

  2、負責集團及下屬公司的內(nèi)控審計和財務(wù)審計。

  3、分析、評價集團及下屬公司財務(wù)管理和各項內(nèi)部管理制度的執(zhí)行情況,提出風(fēng)控建議。

  4、對財務(wù)預(yù)算的執(zhí)行情況、財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動進行監(jiān)督審計。任職資格:

  1、大學(xué)本科或以上學(xué)歷,財務(wù)審計類相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。

  2、五年以上財務(wù)審計工作經(jīng)驗,有大中型房地產(chǎn)公司財務(wù)審計經(jīng)驗優(yōu)先考慮。

  3、有相關(guān)財務(wù)審計類證書者優(yōu)先考慮。

審計經(jīng)理工作職責 篇4

  一、崗位職責:

  1、協(xié)助集團審計總監(jiān)制定部門年度、月度審計計劃;

  2、確定項目審計重點并就審計事宜與被審計單位(部門)進行協(xié)調(diào)、溝通;

  3、組織審計組成員按審計程序?qū)嵤⿲徲?對審計項目的開展進行跟進監(jiān)督和指導(dǎo);

  4、維護并監(jiān)督部門日常工作有序開展,定期審核部門整體任務(wù)的.完成情況;

  5、參與本部門員工的輔導(dǎo)、培訓(xùn)、績效等各項計劃的制定和執(zhí)行,確保員工的工作積極性,對人員績效考評提出建議;

  6、完成上級交辦的其他工作。

  二、崗位要求:

  1、熟悉大型集團公司內(nèi)部內(nèi)控、內(nèi)審流程,理論體系等;

  2、統(tǒng)招本科以上審計相關(guān)專業(yè)畢業(yè);

  3、知名集團公司審計相關(guān)經(jīng)驗優(yōu)先。重點:薪資只是參考,如您覺得合適,請踴躍投遞。崗位:審計經(jīng)理薪資:面議

審計經(jīng)理工作職責 篇5

  1.帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)的審計;

  2.獨立承擔大、中型項目的審計現(xiàn)場負責人的工作;

  3.對審計助理人員進行有效的督導(dǎo)和培訓(xùn)。

審計經(jīng)理工作職責 篇6

  1、協(xié)調(diào)內(nèi)控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關(guān)系。

  2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程結(jié)合行業(yè)發(fā)展,設(shè)計內(nèi)控管理框架,構(gòu)建內(nèi)控體系。

  3、和各部門溝通,制定合規(guī)政策,建立標準式的合規(guī)檢查流程。

  4、負責各部門、子公司和分公司的內(nèi)控管理,負責監(jiān)督和報告各部門內(nèi)控工作執(zhí)行情況。

  5、分析和評估公司業(yè)務(wù)核心流程的風(fēng)險,包括貨物采購、資產(chǎn)管理、資金流向等,并對此做出年度、季度和月度的稽查工作計劃。

  6、員工離職審計、專項調(diào)查,對離職或者被舉報人員開展調(diào)查。

審計經(jīng)理工作職責 篇7

  1、擬定并完善集團內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;

  2、組織實施集團財務(wù)審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監(jiān)控;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;

  5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

  6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計經(jīng)理工作職責 篇8

  1、負責所轄公司審計組的績效考核及管理工作;

  2、負責所轄公司財務(wù)管控、財務(wù)收支、財務(wù)核算準確性等的審計;

  3、審計隊伍組織建設(shè);

  4、所轄公司審計整改復(fù)查;

  5、負責專項審計工作的指導(dǎo)及審計報告的撰寫與修改。

審計經(jīng)理工作職責 篇9

  1、能獨立出具正式報告;

  2、能夠充分了解客戶對于報告項目的需求和目的,制定相應(yīng)的項目方案,外勤現(xiàn)場的管理、指導(dǎo)、分工,帶領(lǐng)團隊順利完成項目任務(wù);

  3、擬定報告方案,撰寫報告,督促底稿的完整歸檔;

  4、負責對助理人員進行有效的培訓(xùn)和管理,提升助理的技能,培養(yǎng)團隊精神;

  5、擔任客戶的財務(wù)顧問,解決客戶在財稅方面問題,與客戶建立良好的溝通,維護客戶關(guān)系;

  6、負責報告過程中與相關(guān)部門、客戶及政府部門(工商、財政、稅務(wù)等部門)的協(xié)調(diào)和溝通。

審計經(jīng)理工作職責 篇10

  1、負責組織編制年度審計工作計劃,負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施;

  2、負責開展常規(guī)審計,負責審計報告和審計調(diào)查報告的審核,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

  3、負責組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計資源服務(wù)管理工作;負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通,并對內(nèi)部涉及財會工作等部門和人員進行監(jiān)督檢查;

  4、跟蹤公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進建議;

  5、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關(guān)資料負保密責任;

  6、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),對本部門員工培訓(xùn)、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議;

  7、負責組織完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責 篇11

  1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實各項內(nèi)部審計制度,規(guī)范審計工作流程;

  2、根據(jù)公司內(nèi)控審計計劃和相關(guān)要求,開展日常內(nèi)控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;

  3、對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行反饋和后續(xù)跟進,監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實,定期跟蹤、推進;

  4、對公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風(fēng)險進行識別評估,發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;

  5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點,配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計核查及規(guī)范管理工作;

審計經(jīng)理工作職責 篇12

  1、負責年度工程審計工作計劃的編制;

  2、負責工程施工概算預(yù)算抽樣審計;

  3、負責招標方案、經(jīng)濟合同審核;

  4、負責工程材料需求計劃的抽樣審計;

  5、負責工程建安成本抽樣審計;

  6、負責設(shè)計變更、工程簽證、零星立項資料的合理性和合法性進行抽樣審計;

  7、負責審核工程結(jié)算及差異分析;

  8、負責審核工程完工結(jié)算;

  9、負責成本管理制度流程審計;

  10、負責外部造價審計機構(gòu)管理;

  11、參與工程管理領(lǐng)域舞弊案件的調(diào)查;

  12、完成上級臨時交辦的工作。

審計經(jīng)理工作職責 篇13

  1、遵循獨立審計準則,審查、監(jiān)督、證實集團公司及各子公司公司經(jīng)濟責任履行情況,保障合法合規(guī)運營,防范未然,維護公司權(quán)益。

  2、負責制定部門各項管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行

  3、對公司及控股公司的財務(wù)計劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算、財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動、經(jīng)濟效益、建設(shè)項目預(yù)(概)算、決算、大額資金采購的招投標,把現(xiàn)場管控、合同審計、招投標程序納入監(jiān)管。

  3、對公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度、法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理、健全、有效性進行監(jiān)察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。

  4、通過對內(nèi)控體系、重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動及財務(wù)狀況的監(jiān)察審計,揭示經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。

  5、建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計

  5、定期報告并專項報告監(jiān)察審計結(jié)果,揭示企業(yè)風(fēng)險并提出整改意見和管理建議。

  6、實行后續(xù)審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。

審計經(jīng)理工作職責 篇14

  1、負責對公司經(jīng)營成果、財務(wù)、管理等審計方面的具體工作;

  2、規(guī)范財務(wù)核算,審計財務(wù)報表,審核預(yù)決算;

  3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監(jiān)督;

  4、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作計劃;

  5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進建議和決策依據(jù);

  6、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進和風(fēng)險評估工作;

審計經(jīng)理工作職責 篇15

  1、完善以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規(guī)章制度、管理流程和工具方法:

  2、檢查、分析、評價集團財務(wù)及內(nèi)控管理體系的健全和有效性,參與風(fēng)控體系建設(shè),對集團內(nèi)部控制的潛在問題與風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;

  3、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,編制集團財務(wù)業(yè)務(wù)板塊年度審計計劃,擬定審計方案;

  4、對公司及其下屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況、風(fēng)險管理情況進行全面梳理,匯總內(nèi)部控制缺陷和風(fēng)險事項,與被審計單位和業(yè)務(wù)部門溝通內(nèi)部控制缺陷整改措施、風(fēng)險應(yīng)對措施,形成專項報告;

  5、及時發(fā)現(xiàn)集團及其下屬公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;

  6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;

審計經(jīng)理工作職責 篇16

  1、建立IT內(nèi)部審計制度與流程,以風(fēng)險為導(dǎo)向、以控制為基礎(chǔ)、以業(yè)務(wù)為核心;

  2、制定IT審計年度計劃并按計劃實施,編寫工作底稿,撰寫審計報告、落實整改情況;

  3、制定并落實IT專項審計計劃,包括總體計劃、具體計劃、工作底稿,撰寫報告、管理建議并跟蹤審計整改落實情況;

  4、主導(dǎo)規(guī)劃和參與建設(shè)公司IT審計系統(tǒng),配合制定和落實IT審計專業(yè)知識培訓(xùn)及考核制度;

  5、制定適合公司管理特點和審計需要的開發(fā)審計、應(yīng)用審計、內(nèi)控審計和數(shù)據(jù)審計的具體指南或操作辦法;

  6、常規(guī)審計前的系統(tǒng)調(diào)研、審計風(fēng)險評估、審計關(guān)鍵提示及外部審計機構(gòu)、監(jiān)管機構(gòu)的對接和配合;

  7、組織對IT組織、戰(zhàn)略與架構(gòu)實施審計,包含但不限于風(fēng)險管理、項目管理、應(yīng)用系統(tǒng)、操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)架構(gòu)、工程(可行性研究、需求、設(shè)計、開發(fā)、集成、測試、驗收、變更和遷移)、基礎(chǔ)設(shè)備、交付物、信息安全等審計工作;

  8、協(xié)助建立和完善公司信息系統(tǒng)內(nèi)部控制體系,補充和編寫《內(nèi)部控制手冊》。

  9、配合本部門同事完成年度審計任務(wù);

  10、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責 篇17

  1、根據(jù)集團年度計劃,獨立完成日常審計工作;

  2、 負責擬定審計方案,編制審計工作底稿,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  3、 負責對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項目成本及預(yù)決算進行審計檢查;

  4、 負責對審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題提供合理建議及監(jiān)督;

  6、 負責執(zhí)行對于審計發(fā)現(xiàn)的整改情況進行跟進,對跟進的結(jié)果進行分析和報告;

審計經(jīng)理工作職責 篇18

  1. 組建集團風(fēng)控及內(nèi)審團隊,并持續(xù)培育團隊開展工作;

  2. 梳理集團風(fēng)控及內(nèi)審工作內(nèi)容、階段性工作目標和任務(wù),制定詳細的年度審計計劃及專項計劃;

  3. 建立風(fēng)控及內(nèi)審工作開展的工作制度及規(guī)則體系;

  4.能夠統(tǒng)籌公司各類資源,帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

  5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性審計;

  6.對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通;審計結(jié)束后,負責匯總發(fā)現(xiàn)問題清單,并對發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行跟進,每周以匯報的形式向領(lǐng)導(dǎo)更新各部門的整改情況;持續(xù)跟蹤問題改善結(jié)果直到達到預(yù)期目標;

  7. 協(xié)助部門負責人健全和完善各項內(nèi)部控制機制,確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)和要求都已全面貫徹落實;

  8. 能夠合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為,協(xié)助建立反舞弊機制;

  9. 生成內(nèi)審報告并向上級進行匯報;協(xié)助完成定期向?qū)徲嬑瘑T會的內(nèi)審報告,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

審計經(jīng)理工作職責 篇19

  1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業(yè)務(wù)流程化管理,并監(jiān)督各項業(yè)務(wù)流程的實施;

  2、負責制定和維護集團內(nèi)部審計制度,加強集團內(nèi)部控制流程;

  3、定期或不定期對集團各公司相關(guān)重大項目進行審計,負責審計過程中的現(xiàn)場復(fù)核,把控審計質(zhì)量,通過內(nèi)部審計,對集團內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團規(guī)定、收支符合集團制度,從而完善內(nèi)部控制體系;

  4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結(jié)論和建議的落實;

  5、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計經(jīng)理工作職責 篇20

  1、能獨立完成大型集團或上市公司的審計工作;

  2、負責審計項目的審計計劃編制、調(diào)整和執(zhí)行;

  3、對項目成員進行調(diào)度和任務(wù)分派,解決項目組工作期間提出的常規(guī)性專業(yè)技術(shù)問題;

  4、對審計風(fēng)險進行判斷和控制;

  5、對項目進行工時控制和統(tǒng)計,對項目成員進行考核;

  6、與客戶溝通,并協(xié)調(diào)維護客戶關(guān)系;

  7、出具審計業(yè)務(wù)報告和其他法定業(yè)務(wù)報告。

  8、大學(xué)本科及以上學(xué)歷, 具備注冊會計師執(zhí)業(yè)資格;

  9、具有5年以上會計師事務(wù)所審計工作經(jīng)驗;

  10、能夠獨立或帶領(lǐng)團隊完成各項審計工作;;

  11、具備良好的溝通、表達及協(xié)調(diào)管理能力并勇于承擔責任;

  12、熱愛審計工作,為人正直,具有豐富的項目管理經(jīng)驗及較強的團隊建設(shè)能力;

審計經(jīng)理工作職責 篇21

  1、 在項目經(jīng)理的指導(dǎo)下,及時、按質(zhì)地完成交辦的各項工作任務(wù);

  2、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司的會計報表、財務(wù)收支審計工作;

  3、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;

  4、協(xié)助項目經(jīng)理下屬分、子公司的內(nèi)部控制審計工作;

  5、 能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。

審計經(jīng)理工作職責 篇22

  1. 負責集團審計及內(nèi)控相關(guān)管理制度的建設(shè)及完善工作;

  2. 負責制定和實施集團審計工作計劃;

  3. 負責組織集團各公司、各項目的專項審計及內(nèi)部財務(wù)審計工作并定期出具審計報告;

  4. 負責涉及訴訟、仲裁、復(fù)議、聽證、公證、鑒證等訴訟或非訴訟事務(wù);

  5. 負責審查公司經(jīng)濟合同;參與招投標工作,審核招投標法律文書;

  6. 負責為重要經(jīng)營決策和重大經(jīng)濟活動提出法律意見;

  7. 負責本部門員工業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和績效考核工作;

  8. 參與制訂公司規(guī)章制度,從法律層面審查其合法、合規(guī)性;

  9. 參與審核項目公司的預(yù)算、概算和結(jié)算工作;

  10. 對集團各工程項目結(jié)算審計中付款情況的復(fù)核;

  11. 對集團工程合同、大型設(shè)備及物資采購合同的復(fù)核;

  12. 負責提供與公司經(jīng)營管理有關(guān)的法律咨詢。

審計經(jīng)理工作職責 篇23

  1) 協(xié)助中心總監(jiān)按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)擬定公司審計實施細則;

  2)協(xié)助中心總監(jiān)根據(jù)教育集團的戰(zhàn)略目標、工作目標編制年度審計計劃,提交主席或?qū)徲嬑瘑T會審批,并組織實施;

  3)組織實施財務(wù)審計、投資項目專項審計、經(jīng)濟合同審計、經(jīng)營活動遵守法規(guī)審計、管理人員離職審計、內(nèi)控流程審計等各項審計工作,并出具內(nèi)部審計報告;

  4)掌握公司管理中普遍性、特殊性及突出性問題,分析原因、尋找對策,并及時的反映至相關(guān)管理層,為管理層的決策提供一定的依據(jù);

  5)負責監(jiān)督審計建議的執(zhí)行情況,并定期進行匯總報告,確保整改效果滿足管理層要求;

  6) 協(xié)助中心總監(jiān)參與公司重大項目、重大決策及重大經(jīng)濟合同的的審計活動;

  7) 負責公司內(nèi)審方面的咨詢工作,為集團各部門提供咨詢活動;

  8)配合外部審計機構(gòu)開展工作,協(xié)助建立和維護與外部審計機構(gòu)的長期合作關(guān)系。

審計經(jīng)理工作職責 篇24

  1、推動持續(xù)改進風(fēng)險管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)

  2、透過了解業(yè)務(wù)和風(fēng)險執(zhí)行審計工作

  3、檢視政策和程序評估風(fēng)險管理及內(nèi)部控制系統(tǒng)

  4、與管理層達成適當?shù)膶徲嫿ㄗh

  5、協(xié)助發(fā)展集團門店審計職能

  6、執(zhí)行特定其他內(nèi)部審計及風(fēng)險管理

  7、跟進審計建議執(zhí)行情況

審計經(jīng)理工作職責 篇25

  1、根據(jù)國家法律法規(guī)、公司規(guī)章制度擬定公司審計實施細則;

  2、對公司組織基建、重大項目投資、采購項目等相關(guān)成本及預(yù)決算進行審計監(jiān)督;

  3、建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,并采取預(yù)警措施;

  4、對公司高管及特殊管理崗位員工任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責任進行審計;

  5、與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立緊密關(guān)系;

  6、監(jiān)督貫徹執(zhí)行集團內(nèi)的政策、制度和規(guī)定;

  7、負責董事長交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責 篇26

  1、根據(jù)審計中心總的要求開展舞弊審計項目工作;

  2、負責與公檢法機構(gòu)協(xié)助處理案件和保持聯(lián)系;

  3、完成審計總經(jīng)理交辦的其他工作;

審計經(jīng)理工作職責 篇27

  1. 依據(jù)公司管理需求,實施對集團公司本部及全資子公司、控股子公司的內(nèi)部控制審計工作,幫助其規(guī)范業(yè)務(wù)流程,降低經(jīng)營風(fēng)險和管理風(fēng)險;

  2. 組織建立和評價公司內(nèi)控體系運行情況,定期向集團報送各類報表、報告和風(fēng)險信息;

  3. 組織實施集團重大事項專項審計、關(guān)鍵崗位離任審計,協(xié)助指導(dǎo)審計整改意見的落實;

  4. 編制并組織實施年度審計工作計劃,審定審計報告;

  5. 做好部門內(nèi)員工指導(dǎo)、培訓(xùn)、考核等工作,建設(shè)、開發(fā)、充分運用部門人力資源;

  6. 承辦公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責 篇28

  1、參與項目前期溝通,進行初步風(fēng)險評估,制定項目計劃;

  2、帶領(lǐng)項目團隊執(zhí)行IT審計(包括控制測試、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)核查)、內(nèi)控審計及各類咨詢項目;

  3、獨立編寫各類項目報告,復(fù)核團隊成員工作成果,確保項目交付質(zhì)量;

  4、與客戶就審計發(fā)現(xiàn)及建議進行溝通和確認;

  5、或獨立或協(xié)助高級經(jīng)理及合伙人進行項目開發(fā),參與投標、競爭性談判等采購活動,編寫項目方案、應(yīng)標文件;

  6、為審計顧問提供專業(yè)技能相關(guān)培訓(xùn);

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)分配的其他任務(wù)。

審計經(jīng)理工作職責 篇29

  1、負責公司內(nèi)控審計管理工作,梳理公司內(nèi)控流程,建立健全各項內(nèi)控制度;

  2、根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定并完善內(nèi)部審計工作,進行風(fēng)險評估和跟蹤,設(shè)計風(fēng)險管理組織體系,對重要風(fēng)險設(shè)計風(fēng)險應(yīng)對方案;

  3、對可能出現(xiàn)的風(fēng)險進行識別、評估及及時的解決,并及時將相關(guān)狀況反映給管理層,并主動溝通重要的事項及風(fēng)險狀況;

  4、監(jiān)督公司各項制度、流程的運執(zhí)行情況,監(jiān)督內(nèi)控結(jié)果改進的落實情況,及時報告潛在危險;

  5、制訂年度審計計劃,組織開展內(nèi)控審計、財務(wù)審計、專項審計等;

  6. 與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密關(guān)系。

審計經(jīng)理工作職責 篇30

  1、擬定并制定審計計劃和審計預(yù)算;

  2、組織實施財務(wù)審計、管理審計和效益審計等;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;

  5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

  6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

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