審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé)(精選33篇)
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇1
1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司審計(jì)日常管理工作;
2.負(fù)責(zé)編制年度審計(jì)工作計(jì)劃,并對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查、總結(jié);
3.參與制度和維護(hù)公司內(nèi)部審計(jì)制度,加強(qiáng)內(nèi)部控制流程并監(jiān)督制度、流程的規(guī)范實(shí)施;
4.定期對(duì)公司各項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),把控審計(jì)質(zhì)量,通過(guò)內(nèi)部審計(jì)對(duì)公司內(nèi)部控制的潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷提出優(yōu)化建設(shè),從而完善內(nèi)部控制體系;
5.負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計(jì)開(kāi)展工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇2
1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)體系構(gòu)建和相關(guān)制度的撰寫(xiě)與修訂;
2.負(fù)責(zé)公司《年度審計(jì)工作計(jì)劃》的制定和組織實(shí)施;
3.檢查公司各下屬控股企業(yè)內(nèi)部控制制度(包括內(nèi)部管理控制制度、業(yè)務(wù)控制制度、內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制制度等)的執(zhí)行情況,并對(duì)其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià);
4.對(duì)公司及下屬控股企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,為優(yōu)化公司經(jīng)營(yíng)管理流程提供意見(jiàn)建議;
5.負(fù)責(zé)公司及下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者任期(或離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),為經(jīng)營(yíng)者升職、降職、免職和調(diào)動(dòng)提供參考依據(jù);
6.根據(jù)需要對(duì)《審計(jì)報(bào)告》的落實(shí)情況,安排必要的跟蹤管理和后續(xù)審計(jì);
7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和管理,提升內(nèi)部審計(jì)專業(yè)技能;
8.協(xié)調(diào)外部審計(jì)工作,對(duì)外部中介機(jī)構(gòu)在公司的審計(jì)工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇3
1.設(shè)計(jì)公司審計(jì)體系,保障公司內(nèi)部運(yùn)作完全按制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行;
2.對(duì)公司流程及制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì);
3.對(duì)公司支付事項(xiàng)、采購(gòu)事項(xiàng)、招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì);
4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的專項(xiàng)審計(jì)、專項(xiàng)調(diào)查(內(nèi)部及外部調(diào)查);
5.對(duì)各版塊各部門(mén)的舞弊等行為進(jìn)行廉政審計(jì);
6.對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改、管理建議并執(zhí)行后續(xù)追蹤審計(jì);
7.整理和匯總審計(jì)工作底稿,撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇4
1、評(píng)估集團(tuán)核心業(yè)務(wù)中系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)狀況,判斷高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,編制集團(tuán)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。
2、組織或參與項(xiàng)目審計(jì),負(fù)責(zé)工程、招采、成本、經(jīng)濟(jì)管理等業(yè)務(wù)審計(jì);
3、負(fù)責(zé)審計(jì)程序及方案的編寫(xiě)和完善,提出專項(xiàng)審計(jì)建議;
4、統(tǒng)籌和組織審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告。
5、參與或主導(dǎo)各類舞弊案件的調(diào)查。
6、組織實(shí)施、配合開(kāi)展專題風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目;
7、定期輸出集團(tuán)核心業(yè)務(wù)工程領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇5
1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定年度審計(jì)計(jì)劃、方案、制度;
2、組織編制審計(jì)預(yù)警機(jī)制,評(píng)審公司內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),確定相應(yīng)的控制手段和審計(jì)手段;
3、指導(dǎo)并推進(jìn)公司各部的內(nèi)部審計(jì)工作,包括:經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、離任審計(jì)、專案審計(jì)、管理審計(jì)和外部審計(jì);
4、組織對(duì)公司公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
5、根據(jù)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層、以及內(nèi)部審計(jì)結(jié)果的需要,安排專項(xiàng)審計(jì),如采購(gòu)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)審計(jì)、關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人離任審計(jì)等;
6、籌備IPO財(cái)務(wù)規(guī)范化工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇6
1、協(xié)助建立健全內(nèi)部審計(jì)制度與工作流程、擬訂審計(jì)工作計(jì)劃;
2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃,負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理審計(jì)、投資項(xiàng)目審計(jì)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)等各類審計(jì)項(xiàng)目,形成審計(jì)報(bào)告,針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行描述和分析并提出相應(yīng)的審計(jì)建議;
3、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展后續(xù)跟蹤審計(jì),督促被審計(jì)單位落實(shí)整改,持續(xù)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的改進(jìn),關(guān)注審計(jì)發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)的完善;
4、配合上級(jí)主管單位、公司紀(jì)委等部門(mén)的專項(xiàng)審計(jì)、監(jiān)督檢查、調(diào)查取證等工作,落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇7
根據(jù)審計(jì)任務(wù)制定具體審計(jì)工作方案,負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施。
對(duì)公司重大工程項(xiàng)目的工程建設(shè)、合同管理、招標(biāo)采購(gòu)、成本控制、結(jié)算管理等實(shí)施合規(guī)性審計(jì);
對(duì)工程項(xiàng)目招標(biāo)、合同簽署、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì);
按照上級(jí)要求進(jìn)行各類專項(xiàng)審計(jì)(舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì)等);
突擊現(xiàn)場(chǎng)檢查、進(jìn)場(chǎng)材料抽查、隱蔽工程驗(yàn)收、工程質(zhì)量檢查、工程進(jìn)度執(zhí)行情況監(jiān)督等;
對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析,收集審計(jì)證據(jù),提出處理意見(jiàn)和整改意見(jiàn),與被審計(jì)單位溝通,并督促有關(guān)單位整改;
編制審計(jì)報(bào)告,并確保審計(jì)報(bào)告的正確性、可靠性、合理性;
能夠依據(jù)審計(jì)結(jié)果,分析出相關(guān)的舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);
對(duì)以前年度審計(jì)結(jié)果的整改情況進(jìn)行審計(jì)追蹤。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇8
1、圍繞推動(dòng)公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成開(kāi)展相關(guān)審計(jì)評(píng)價(jià)和目標(biāo)督辦工作;
2、負(fù)責(zé)對(duì)公司年度重大經(jīng)營(yíng)、管理進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)評(píng)價(jià)
3、負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、真實(shí)性和正確性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),
4、負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)廈職情況進(jìn)行評(píng)價(jià),
5、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)控制度的建立、健全、合規(guī)運(yùn)行情況進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),
6、負(fù)責(zé)建立和完善公司風(fēng)控體系,并確保正常運(yùn)行,
7、開(kāi)展監(jiān)察廉正建設(shè)工作,負(fù)責(zé)處理公司各類舉報(bào)投訴調(diào)查,并對(duì)員工違紀(jì)違規(guī)
為進(jìn)行處理,
8、協(xié)助中心負(fù)責(zé)人開(kāi)展內(nèi)部日常事務(wù)工作
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇9
1、主持編制年度采購(gòu)審計(jì)方案、具體審計(jì)計(jì)劃等;
2、參與制定公司招投標(biāo)、采購(gòu)工作審計(jì)計(jì)劃并按計(jì)劃執(zhí)行,包括工程預(yù)決算管理、合約規(guī)劃、項(xiàng)目目標(biāo)成本和動(dòng)態(tài)成本管控,以及工程招投標(biāo)管理的審計(jì)、材料招采管理的審計(jì)、開(kāi)標(biāo)的實(shí)時(shí)旁站等內(nèi)容;
3、對(duì)公司各職能部門(mén)的制度及執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)并提出改進(jìn)建議;
4、跟進(jìn)審計(jì)結(jié)果的落實(shí)整改情況,并對(duì)整改不力的情況向公司提出反饋意見(jiàn)和建議;
5、匯總、整理審計(jì)發(fā)現(xiàn),編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告、審計(jì)意見(jiàn)書(shū)等審計(jì)成果文件;
6、通過(guò)審計(jì)意見(jiàn)的溝通、反饋和監(jiān)督落實(shí),與業(yè)務(wù)部門(mén)建立良好的工作關(guān)系,保持順暢的日常溝通渠道;
7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇10
1、依據(jù)公司戰(zhàn)略發(fā)展要求制定審計(jì)法務(wù)部工作規(guī)劃;
2、公司相關(guān)審計(jì)法務(wù)制度及流程的制定、梳理、優(yōu)化;
3、監(jiān)督指導(dǎo)公司內(nèi)部流程不斷完善、科學(xué)、高效;
4、企業(yè)內(nèi)部審計(jì)的計(jì)劃、指導(dǎo)實(shí)施、總結(jié)分析工作;
5、企業(yè)發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)的規(guī)避及指導(dǎo)工作;
6、審計(jì)法務(wù)部團(tuán)隊(duì)建設(shè)及人員帶教工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇11
1、搭建集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)體系, 建立健全各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和管理制度;
2、組織開(kāi)展常規(guī)及專項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);
3、編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),并督促審計(jì)結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作;
4、健全公司的內(nèi)控體系,進(jìn)行內(nèi)控評(píng)估,搭建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制;
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇12
職責(zé)描述:
1、全面負(fù)責(zé)公司及項(xiàng)目招投標(biāo)、造價(jià)、合約、成本管控工作;
2、完善目標(biāo)成本管理和動(dòng)態(tài)成本監(jiān)控預(yù)警機(jī)制和體系,負(fù)責(zé)各環(huán)節(jié)的成本測(cè)算工作,為各環(huán)節(jié)提供技術(shù)數(shù)據(jù)支持;
3、健全和完善集團(tuán)全成本管理監(jiān)督體系、制度及流程,并組織貫徹和落實(shí);
4、負(fù)責(zé)集團(tuán)全成本數(shù)據(jù)庫(kù)和建造標(biāo)準(zhǔn)管理,推進(jìn)集團(tuán)成本標(biāo)準(zhǔn)化管理和限額設(shè)計(jì)管控;
5、負(fù)責(zé)項(xiàng)目招投標(biāo)、重大采購(gòu)合約談判、審核合同文本等工作;
6、負(fù)責(zé)市場(chǎng)調(diào)查,了解市場(chǎng)行情,收集、整理建筑單位信息及材料或設(shè)備價(jià)格信息,負(fù)責(zé)在不同的工程階段組織分析造價(jià)構(gòu)成及市場(chǎng)動(dòng)態(tài),為項(xiàng)目決策提供依據(jù);
7、預(yù)決算管理,組織各類項(xiàng)目的.結(jié)算審核工作,負(fù)責(zé)項(xiàng)目成本后評(píng)估工作等;
8、負(fù)責(zé)公司成本控制審計(jì)與工程結(jié)算審計(jì);指導(dǎo)與監(jiān)控項(xiàng)目開(kāi)發(fā)各階段成本管理工作,包括投資決策階段的成本測(cè)算,項(xiàng)目開(kāi)發(fā)階段的目標(biāo)成本、超目標(biāo)成本控制與分析,項(xiàng)目竣工階段的成本結(jié)算,項(xiàng)目評(píng)估階段的成本后評(píng)估工作等。
崗位要求:
1、工程管理相關(guān)專業(yè),大;蛞陨蠈W(xué)歷;
2、8年以上工程造價(jià)工作經(jīng)驗(yàn);熟悉房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)成本控制管理;熟悉有關(guān)工程造價(jià)指標(biāo),市場(chǎng)材料信息;熟悉有關(guān)政府政策文件;
3、本崗位需具備的職業(yè)資格:中級(jí)或以上職稱或造價(jià)師工程師;
4、精通土建、機(jī)電、工程、材料等招投標(biāo)、采購(gòu)、合約的管控流程,對(duì)目標(biāo)成本、動(dòng)態(tài)成本管理體系有一定理解,熟悉工程施工節(jié)點(diǎn)、招標(biāo)采購(gòu)流程;
5、能獨(dú)立完成項(xiàng)目各階段估算、概算、預(yù)算和結(jié)算工作
6、熟悉工程施工相關(guān)法律法規(guī)、工程造價(jià)相關(guān)政策,熟練掌握工程技術(shù)知識(shí)、材料設(shè)備性能等相關(guān)產(chǎn)品信息,具有較強(qiáng)的成本綜合分析能力;
7、人品正直,責(zé)任心強(qiáng),具有較強(qiáng)的領(lǐng)導(dǎo)和計(jì)劃能力,談判、溝通和協(xié)調(diào)的能力,具有較高的職業(yè)素養(yǎng)及職業(yè)操守。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇13
1. 全面負(fù)責(zé)審計(jì)部工作,搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系;
2. 制定集團(tuán)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管控制度及流程;
3. 負(fù)責(zé)對(duì)重大投資項(xiàng)目及重大事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;
4. 負(fù)責(zé)分子公司內(nèi)控審計(jì)及單位負(fù)責(zé)人離職審計(jì);
5. 負(fù)責(zé)廉潔自律檢查工作及離職審計(jì)工作;
6. 建設(shè)并培養(yǎng)審計(jì)團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力及專業(yè)度。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇14
1、指導(dǎo)建立和完善公司內(nèi)部審計(jì)制度及規(guī)范,執(zhí)行公司風(fēng)險(xiǎn)控制戰(zhàn)略;
2、根據(jù)公司相關(guān)運(yùn)營(yíng)、內(nèi)控管理制度,定期進(jìn)行檢查稽核;
3、對(duì)涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權(quán)等突發(fā)事件開(kāi)展調(diào)查;
4、制定具體項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案,做好審計(jì)工作底稿,保證審計(jì)工作的順利完成;
5、公司內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理制度評(píng)價(jià):內(nèi)控制度適當(dāng)性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇15
1 根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃,實(shí)施各項(xiàng)審計(jì)工作。
2 根據(jù)具體審計(jì)項(xiàng)目要求,編制審計(jì)實(shí)施方案,并按計(jì)劃推進(jìn)現(xiàn)場(chǎng)審計(jì)工作。
3 根據(jù)審計(jì)發(fā)現(xiàn),完成審計(jì)報(bào)告的編制并及時(shí)與被審計(jì)單位溝通審計(jì)結(jié)果。
4 跟蹤審計(jì)意見(jiàn)的落實(shí)和整改情況,定期形成復(fù)審整改報(bào)告。
5 負(fù)責(zé)對(duì)舉報(bào)、投訴事項(xiàng)進(jìn)行核實(shí),根據(jù)實(shí)際情況開(kāi)展審計(jì)調(diào)查工作。
6 負(fù)責(zé)開(kāi)展公司內(nèi)部授權(quán)體系以及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的評(píng)估工作,并及時(shí)進(jìn)行優(yōu)化、完善。
7 負(fù)責(zé)開(kāi)展公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作,梳理高風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)流程并編制風(fēng)控手冊(cè)。
8 負(fù)責(zé)項(xiàng)目完成后審計(jì)文件歸檔和統(tǒng)計(jì)工作。
9 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項(xiàng)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇16
1、負(fù)責(zé)部門(mén)管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程的建立、完善和監(jiān)督執(zhí)行;
2、負(fù)責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略編制本部門(mén)的業(yè)務(wù)規(guī)劃、年度、季度、月度計(jì)劃,并監(jiān)督計(jì)劃的落實(shí);
3、負(fù)責(zé)下屬員工的工作安排,并對(duì)下屬進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門(mén)工作的順利開(kāi)展;
4、負(fù)責(zé)落實(shí)本部門(mén)績(jī)效考核工作;
5、負(fù)責(zé)督導(dǎo)各級(jí)審批/審核意見(jiàn)在本部門(mén)經(jīng)辦事宜中的落實(shí);
6、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)管理,指導(dǎo)實(shí)施財(cái)務(wù)日常審計(jì)和專項(xiàng)審計(jì),對(duì)公司內(nèi)部的資產(chǎn)、負(fù)債和損益、財(cái)務(wù)收支情況、資金管理等進(jìn)行審計(jì);
7、負(fù)責(zé)對(duì)總部及項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審計(jì),對(duì)審計(jì)結(jié)果提出處理建議;
8、配合集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作;
9、負(fù)責(zé)公司工程審計(jì)管理,負(fù)責(zé)建立和完善工程審計(jì)制度、規(guī)范,建立重大項(xiàng)目的全程合規(guī)性跟蹤審計(jì)以及其它事項(xiàng)的報(bào)備抽查體系并組織實(shí)施;
10、負(fù)責(zé)公司管理審計(jì),建立和健全公司管理體系內(nèi)控體制,包括對(duì)公司管理制度規(guī)范的合理化建議、執(zhí)行評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防范優(yōu)化方案;
11、組織部門(mén)建立和完善流程管理體系,進(jìn)行流程審核,推進(jìn)流程改進(jìn);
12、組織部門(mén)推進(jìn)信息化建設(shè),改進(jìn)信息管理工作,支持公司業(yè)務(wù)的高效運(yùn)轉(zhuǎn);
13、完成其他職責(zé)內(nèi)的工作事項(xiàng)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇17
1、負(fù)責(zé)開(kāi)展綜合類審計(jì)工作,如營(yíng)銷、財(cái)務(wù)、人事行政、投資、流程等綜合類審計(jì)工作;
2、負(fù)責(zé)執(zhí)行審計(jì)程序;編寫(xiě)審計(jì)計(jì)劃、收集、整理審計(jì)證據(jù)、填寫(xiě)審計(jì)底稿、撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告和整改意見(jiàn)書(shū);
3、負(fù)責(zé)檢查與評(píng)估公司各類流程、制度運(yùn)作情況,識(shí)別和判定內(nèi)控缺陷和風(fēng)險(xiǎn),督促跟進(jìn)審計(jì)建議的整改和落實(shí);
4、負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)報(bào)表、重要經(jīng)濟(jì)合同、重大財(cái)務(wù)異常等進(jìn)行內(nèi)部審計(jì);
5、負(fù)責(zé)對(duì)公司高層及中、基層關(guān)鍵崗位員工實(shí)施離任審計(jì);
6、負(fù)責(zé)公司稽核的管理工作、組織實(shí)施內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督和紀(jì)律監(jiān)察,并向總經(jīng)理報(bào)告結(jié)果;
7、負(fù)責(zé)公司專項(xiàng)審計(jì)工作的開(kāi)展。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇18
1.根據(jù)公司整體戰(zhàn)略規(guī)劃,擬定和完善集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)管理制度流程,制定集團(tuán)年度內(nèi)審計(jì)劃;
2. 對(duì)投資項(xiàng)目進(jìn)行財(cái)務(wù)預(yù)測(cè),風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、收益預(yù)測(cè)、退出方案制訂,同時(shí)出具投資建議書(shū);
3.協(xié)助建立和完善集團(tuán)各組織內(nèi)部體系、流程及制度,對(duì)可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)估;
4.根據(jù)內(nèi)審計(jì)劃,主導(dǎo)公司內(nèi)部審計(jì)檢查工作,并組織落實(shí),包括各種財(cái)務(wù)審計(jì)、業(yè)務(wù)審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)、常規(guī)審計(jì)等;
5.編寫(xiě)審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),并督促審計(jì)整改問(wèn)題和合理化建議的落實(shí)工作;
6.對(duì)集團(tuán)及各分子公司重大項(xiàng)目及業(yè)務(wù)操作執(zhí)行的各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)控,及時(shí)預(yù)警運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的潛在風(fēng)險(xiǎn),提出風(fēng)險(xiǎn)控制建議;
7.完成主管交辦的其他工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇19
1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計(jì)體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計(jì)劃、控審管理制度、部門(mén)員工崗位描述和薪酬績(jī)效方案,制定部門(mén)工作計(jì)劃、監(jiān)察審計(jì)管理細(xì)則、工作標(biāo)準(zhǔn);
2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)的制定,為董事會(huì)決策提供依據(jù)。對(duì)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的預(yù)算進(jìn)行審核;
3?根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),對(duì)目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)行分析與監(jiān)督;
4?檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)相關(guān)制度、流程執(zhí)行,稽查各項(xiàng)制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,對(duì)制度與流程的完善提出改進(jìn)意見(jiàn)或方案;
5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購(gòu)行為規(guī)范,控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),降低經(jīng)營(yíng)成本;
6?組織做好財(cái)務(wù)審計(jì),監(jiān)督財(cái)務(wù)部門(mén)防范稅務(wù)、資金、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)財(cái)務(wù)管理體系的健全;
7?組織審計(jì)各子公司年度經(jīng)營(yíng)成果,及時(shí)完成年度審計(jì)報(bào)告;
8?組織做好重要崗位離作審計(jì),界定管理責(zé)作,評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)成果。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇20
1、主持審計(jì)監(jiān)察中心的工作;
2、組織制定審計(jì)監(jiān)察的工作計(jì)劃,組織實(shí)施公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;
3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo),制定審計(jì)監(jiān)察中心的考核指標(biāo);
4、組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;
5、組織對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行審百計(jì)監(jiān)督度,必要時(shí)委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行;
6、組織對(duì)公司開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)收支審計(jì);
7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況;
8、監(jiān)督、檢查公司各類招投標(biāo)采購(gòu)過(guò)程和各類設(shè)計(jì)變更,審核公司相關(guān)文件,資料;并對(duì)公司各類合同簽訂過(guò)程實(shí)施監(jiān)督;
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇21
1、審核擬定和完善監(jiān)察審計(jì)部門(mén)規(guī)章制度,指導(dǎo)推行監(jiān)察、審計(jì)的各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法,并督促執(zhí)行。
2、審核年度監(jiān)察審計(jì)計(jì)劃,審核擬定監(jiān)察、審計(jì)工作計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算。
3、審核對(duì)集團(tuán)及所屬公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。
4、指導(dǎo)對(duì)集團(tuán)及所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益、所有者權(quán)益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
5、指導(dǎo)對(duì)集團(tuán)及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)。
6、監(jiān)督對(duì)審計(jì)建議、審計(jì)意見(jiàn)、審計(jì)決定的跟蹤落實(shí)工作。
7、指導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀(jì)行為或提出處理建議,參與公司年終目標(biāo)考核、各項(xiàng)評(píng)選工作的監(jiān)察,指導(dǎo)組織受理各類投訴、舉報(bào)事項(xiàng)的調(diào)查以及人身傷亡等重大責(zé)任事故的調(diào)查。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇22
1、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程審計(jì)以及項(xiàng)目效益審計(jì),對(duì)業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;
2、 檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;
3、審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿,編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書(shū);
4、了解內(nèi)審發(fā)展趨勢(shì)并運(yùn)用新技術(shù)、新方法,有效提高審計(jì)效率和質(zhì)量。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇23
1.負(fù)責(zé)公司風(fēng)控審計(jì)體系的建設(shè)、維護(hù)和更新,制定風(fēng)險(xiǎn)管控方案,構(gòu)建業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及預(yù)警體系。
2.完善風(fēng)控審計(jì)職責(zé),梳理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),對(duì)風(fēng)控審計(jì)運(yùn)營(yíng)結(jié)果負(fù)責(zé),監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。
3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況和公司發(fā)展需求,制定公司年度審計(jì)計(jì)劃,并實(shí)施。
4.負(fù)責(zé)對(duì)公司的項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)管理、招標(biāo)采購(gòu)、成本控制、工程管理、財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及審計(jì)。
5.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展風(fēng)控審計(jì)條線的各類工作:包括組織事前風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)評(píng)估、事中風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)監(jiān)控、事后風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)檢查,出具風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)評(píng)估報(bào)告,提出改進(jìn)建議,并監(jiān)督整改到位。
6.負(fù)責(zé)建立、健全風(fēng)控審計(jì)檔案,保證審計(jì)資料及時(shí)歸檔。
7.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報(bào)信息,組織開(kāi)展舉報(bào)監(jiān)察工作
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇24
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)控體系搭建;
2、對(duì)集團(tuán)所屬公司經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計(jì);
3、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,
4、負(fù)責(zé)編制部門(mén)年度、季度或月度工作計(jì)劃和內(nèi)部審計(jì)預(yù)算并落實(shí)執(zhí)行;
5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的整改;
6、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理、專案等各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);
7、對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),搜集審計(jì)證據(jù),出具審計(jì)報(bào)告,對(duì)審計(jì)結(jié)果做綜合分析評(píng)價(jià)。
8、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;
9、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、外審之間的關(guān)系;
10、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告的編制
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇25
1、協(xié)助上級(jí)制訂審計(jì)的管理制度和細(xì)則,組織編制審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案;
2、組織開(kāi)展集團(tuán)月度例行審計(jì)工作,對(duì)常規(guī)業(yè)務(wù)實(shí)施具體稽核,分析運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),跟進(jìn)及反饋異常事項(xiàng)的處理結(jié)果;
3、按照年度項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃,組織開(kāi)展以經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計(jì)、各運(yùn)營(yíng)環(huán)節(jié)的成本管理審計(jì),發(fā)現(xiàn)薄弱點(diǎn),提出改善建議;
4、視情組織開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)、專案審計(jì)和財(cái)物收支審計(jì);
5、組織編寫(xiě)內(nèi)部審計(jì)報(bào)告,提出處理意見(jiàn)和建議;
6、對(duì)接、配合集團(tuán)聘請(qǐng)的外部審計(jì)機(jī)構(gòu);
7、跟蹤監(jiān)控集團(tuán)財(cái)產(chǎn)和資金使用情況、流程運(yùn)行狀況,分析資產(chǎn)報(bào)表,判斷運(yùn)行效率;
8、會(huì)同其他部門(mén)查處集團(tuán)濫用職權(quán)、有章不循、違反財(cái)務(wù)制度、貪污挪用財(cái)物和經(jīng)濟(jì)犯罪的情況;
9、管理下屬團(tuán)隊(duì),包括部門(mén)預(yù)算、團(tuán)隊(duì)成員分工、計(jì)劃的制定與落實(shí)、下屬員工的指導(dǎo)監(jiān)督和考核、團(tuán)隊(duì)建設(shè)等;
10、完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的工作任務(wù)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇26
1、負(fù)責(zé)協(xié)助搭建集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)體系, 建立健全各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和管理制度。 監(jiān)督規(guī)章制度的落地實(shí)施;
2、負(fù)責(zé)組織所轄范圍編制年度審計(jì)工作計(jì)劃, 組織開(kāi)展集團(tuán)及下屬單位經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì) 、內(nèi)控審計(jì) 、專項(xiàng)審計(jì)及工程項(xiàng)目審計(jì)、高管離任審計(jì)等各類審計(jì)項(xiàng)目;
3、負(fù)責(zé)公司內(nèi)審咨詢服務(wù),受理并對(duì)集團(tuán)及屬下單位內(nèi)部人員反舞弊舉報(bào)開(kāi)展調(diào)查,糾正和處理管理中的違規(guī)違紀(jì)行為;
4、負(fù)責(zé)經(jīng)營(yíng)、成本、財(cái)務(wù)相關(guān)經(jīng)濟(jì)類審計(jì)工作;
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇27
1. 制訂集團(tuán)年度經(jīng)營(yíng)審計(jì)(含業(yè)務(wù)審計(jì)與財(cái)務(wù)審計(jì))計(jì)劃并組織實(shí)施;
2. 對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)進(jìn)行審計(jì),起草審計(jì)報(bào)告并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)提示;
3. 對(duì)內(nèi)部管理權(quán)限執(zhí)行情況、經(jīng)營(yíng)管理效能、資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)狀況、財(cái)務(wù)合規(guī)性等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
4. 協(xié)助部門(mén)總監(jiān)對(duì)集團(tuán)及子公司高層管理人員、關(guān)鍵崗位實(shí)施任期審計(jì)、離任審計(jì),并起草審計(jì)報(bào)告;
5. 協(xié)助部門(mén)總監(jiān)對(duì)重要經(jīng)濟(jì)活動(dòng)和出現(xiàn)的重大事故開(kāi)展專項(xiàng)審計(jì)調(diào)查,起草審計(jì)報(bào)告;
6. 匯總審計(jì)結(jié)果,起草整改建議,跟蹤督促整改情況;
7. 協(xié)助部門(mén)總監(jiān)參與外審機(jī)構(gòu)的溝通協(xié)調(diào),并配合相關(guān)工作開(kāi)展;
8. 配合固定資產(chǎn)管理部門(mén)落實(shí)完成固定資產(chǎn)核銷工作;
9. 對(duì)出納工作提出建議并進(jìn)行監(jiān)督;
10. 對(duì)審計(jì)活動(dòng)后的相關(guān)資料進(jìn)行匯總和歸檔。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇28
1、 按照《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計(jì)制度,制定內(nèi)部審計(jì)規(guī)程或方法。
2、 對(duì)外兼并收購(gòu)項(xiàng)目的審計(jì)調(diào)查,參與公司參股擬上市項(xiàng)目的財(cái)務(wù)規(guī)范工作。
2.對(duì)公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃,財(cái)務(wù)決算,財(cái)務(wù)收入及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
3.對(duì)公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。
4.對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,評(píng)價(jià)。要求:5年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等專業(yè)工作,具備一定的企業(yè)管理、法律等綜合知識(shí);較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)變能力。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇29
1.全面負(fù)責(zé)公司造價(jià)審計(jì),對(duì)項(xiàng)目造價(jià)監(jiān)管提供方案;
2.對(duì)公司重大工程實(shí)行全過(guò)程造價(jià)監(jiān)管,降低項(xiàng)目造價(jià)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);
3.對(duì)公司常規(guī)工程實(shí)行定期抽查審計(jì),加強(qiáng)項(xiàng)目造價(jià)監(jiān)管;
4.組織項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)算審計(jì),對(duì)工程超成本費(fèi)用進(jìn)行合理評(píng)定;
5.組織完善公司造價(jià)管理流程,促進(jìn)公司造價(jià)管理向良性發(fā)展;
6.完善合約管理體系,加強(qiáng)合同經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制;
7.及時(shí)處理公司造價(jià)管理過(guò)程中出現(xiàn)的重大造價(jià)誤差問(wèn)題;
8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司重大項(xiàng)目?jī)?nèi)外結(jié)算問(wèn)題;
9.總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇30
1、負(fù)責(zé)擬訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)基本管理制度,協(xié)助建立健全集團(tuán)反舞弊機(jī)制;
2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)和子公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、員工績(jī)效、離職高管等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
3、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)和子公司的大宗物資采購(gòu)、合同等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;
4、負(fù)責(zé)對(duì)貨幣資金、存貨、銷售與應(yīng)收賬款、采購(gòu)與應(yīng)付賬款等內(nèi)部控制建立及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;
5、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)、子公司投資項(xiàng)目執(zhí)行情況,對(duì)工程項(xiàng)目的成本、進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行稽核和評(píng)價(jià)。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇31
1、制定項(xiàng)目審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)預(yù)算;
2、組織實(shí)施財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)等;
3、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);
4、及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn);
5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的落實(shí);
6、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇32
1、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)部工作制度和工作流程的制定、完善和執(zhí)行。
2、負(fù)責(zé)集團(tuán)審計(jì)工作的規(guī)劃,結(jié)合集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)安排的審計(jì)任務(wù),組織審計(jì)小組,編制審計(jì)工作方案。
3、對(duì)涉及財(cái)務(wù)收支、財(cái)務(wù)報(bào)表、制度執(zhí)行、內(nèi)部控制、合同執(zhí)行、經(jīng)營(yíng)績(jī)效、重要崗位離職等項(xiàng)目組織實(shí)施必要的審計(jì)步驟。
4、負(fù)責(zé)監(jiān)督和審計(jì)集團(tuán)各項(xiàng)管理制度、流程的執(zhí)行情況。
5、負(fù)責(zé)受理內(nèi)、外部單位、個(gè)人的檢舉控告,負(fù)責(zé)調(diào)查處理違反國(guó)家法律、違反公司各項(xiàng)管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議。
6、組織對(duì)工程審批、合同簽訂,工程預(yù)決算及工程建設(shè)過(guò)程中的資金、成本投入情況進(jìn)行審計(jì)。
7、跟蹤被審計(jì)單位對(duì)審計(jì)報(bào)告中提出的問(wèn)題改進(jìn)措施具體落實(shí)情況。
8、其他上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。
審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2025崗位職責(zé) 篇33
1、全面負(fù)責(zé)公司審計(jì)日常管理工作,完善公司內(nèi)部審計(jì)制度;
2、制定年度審計(jì)工作計(jì)劃,組織開(kāi)展各類審計(jì)項(xiàng)目;
3、跟蹤后續(xù),提出整改措施并督促整改。