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審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé)

發(fā)布時(shí)間:2023-06-15

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé)(通用31篇)

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇1

  1.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)體系構(gòu)建和相關(guān)制度的撰寫(xiě)與修訂;

  2.負(fù)責(zé)公司《年度審計(jì)工作計(jì)劃》的制定和組織實(shí)施;

  3.檢查公司各下屬控股企業(yè)內(nèi)部控制制度(包括內(nèi)部管理控制制度、業(yè)務(wù)控制制度、內(nèi)部財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)控制制度等)的執(zhí)行情況,并對(duì)其有效性、合理性、經(jīng)濟(jì)性進(jìn)行評(píng)價(jià);

  4.對(duì)公司及下屬控股企業(yè)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)及相關(guān)財(cái)務(wù)收支的真實(shí)性、合法性、效益性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,為優(yōu)化公司經(jīng)營(yíng)管理流程提供意見(jiàn)建議;

  5.負(fù)責(zé)公司及下屬企業(yè)的經(jīng)營(yíng)者任期(或離任)經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì),為經(jīng)營(yíng)者升職、降職、免職和調(diào)動(dòng)提供參考依據(jù);

  6.根據(jù)需要對(duì)《審計(jì)報(bào)告》的落實(shí)情況,安排必要的跟蹤管理和后續(xù)審計(jì);

  7.負(fù)責(zé)公司內(nèi)部審計(jì)隊(duì)伍建設(shè)和管理,提升內(nèi)部審計(jì)專(zhuān)業(yè)技能;

  8.協(xié)調(diào)外部審計(jì)工作,對(duì)外部中介機(jī)構(gòu)在公司的審計(jì)工作進(jìn)行監(jiān)督和評(píng)價(jià)。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇2

  1、協(xié)助建立健全內(nèi)部審計(jì)制度與工作流程、擬訂審計(jì)工作計(jì)劃;

  2、根據(jù)年度審計(jì)工作計(jì)劃,負(fù)責(zé)組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、運(yùn)營(yíng)管理審計(jì)、投資項(xiàng)目審計(jì)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià)等各類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目,形成審計(jì)報(bào)告,針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)進(jìn)行描述和分析并提出相應(yīng)的審計(jì)建議;

  3、負(fù)責(zé)組織開(kāi)展后續(xù)跟蹤審計(jì),督促被審計(jì)單位落實(shí)整改,持續(xù)跟蹤審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的改進(jìn),關(guān)注審計(jì)發(fā)現(xiàn)事項(xiàng)的完善;

  4、配合上級(jí)主管單位、公司紀(jì)委等部門(mén)的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、監(jiān)督檢查、調(diào)查取證等工作,落實(shí)審計(jì)整改意見(jiàn)。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇3

  1.設(shè)計(jì)公司審計(jì)體系,保障公司內(nèi)部運(yùn)作完全按制度、標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行;

  2.對(duì)公司流程及制度的執(zhí)行情況等進(jìn)行內(nèi)部控制審計(jì);

  3.對(duì)公司支付事項(xiàng)、采購(gòu)事項(xiàng)、招投標(biāo)等經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)進(jìn)行審計(jì);

  4.完成上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)安排的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)調(diào)查(內(nèi)部及外部調(diào)查);

  5.對(duì)各版塊各部門(mén)的舞弊等行為進(jìn)行廉政審計(jì);

  6.對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題提出整改、管理建議并執(zhí)行后續(xù)追蹤審計(jì);

  7.整理和匯總審計(jì)工作底稿,撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇4

  根據(jù)審計(jì)任務(wù)制定具體審計(jì)工作方案,負(fù)責(zé)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施。

  對(duì)公司重大工程項(xiàng)目的工程建設(shè)、合同管理、招標(biāo)采購(gòu)、成本控制、結(jié)算管理等實(shí)施合規(guī)性審計(jì);

  對(duì)工程項(xiàng)目招標(biāo)、合同簽署、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理、驗(yàn)收、結(jié)算等環(huán)節(jié)進(jìn)行全過(guò)程跟蹤審計(jì);

  按照上級(jí)要求進(jìn)行各類(lèi)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)(舞弊審計(jì)及其他特別事項(xiàng)審計(jì)等);

  突擊現(xiàn)場(chǎng)檢查、進(jìn)場(chǎng)材料抽查、隱蔽工程驗(yàn)收、工程質(zhì)量檢查、工程進(jìn)度執(zhí)行情況監(jiān)督等;

  對(duì)審計(jì)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析,收集審計(jì)證據(jù),提出處理意見(jiàn)和整改意見(jiàn),與被審計(jì)單位溝通,并督促有關(guān)單位整改;

  編制審計(jì)報(bào)告,并確保審計(jì)報(bào)告的正確性、可靠性、合理性;

  能夠依據(jù)審計(jì)結(jié)果,分析出相關(guān)的舞弊風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn);

  對(duì)以前年度審計(jì)結(jié)果的整改情況進(jìn)行審計(jì)追蹤。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇5

  1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)公司審計(jì)日常管理工作;

  2.負(fù)責(zé)編制年度審計(jì)工作計(jì)劃,并對(duì)實(shí)際完成情況進(jìn)行檢查、總結(jié);

  3.參與制度和維護(hù)公司內(nèi)部審計(jì)制度,加強(qiáng)內(nèi)部控制流程并監(jiān)督制度、流程的規(guī)范實(shí)施;

  4.定期對(duì)公司各項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì),把控審計(jì)質(zhì)量,通過(guò)內(nèi)部審計(jì)對(duì)公司內(nèi)部控制的潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn)缺陷提出優(yōu)化建設(shè),從而完善內(nèi)部控制體系;

  5.負(fù)責(zé)協(xié)助外部審計(jì)開(kāi)展工作。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇6

  1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定年度審計(jì)計(jì)劃、方案、制度;

  2、組織編制審計(jì)預(yù)警機(jī)制,評(píng)審公司內(nèi)部審計(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制點(diǎn),確定相應(yīng)的控制手段和審計(jì)手段;

  3、指導(dǎo)并推進(jìn)公司各部的內(nèi)部審計(jì)工作,包括:經(jīng)營(yíng)成果審計(jì)、財(cái)務(wù)收支審計(jì)、離任審計(jì)、專(zhuān)案審計(jì)、管理審計(jì)和外部審計(jì);

  4、組織對(duì)公司公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  5、根據(jù)董事會(huì)、經(jīng)營(yíng)管理層、以及內(nèi)部審計(jì)結(jié)果的需要,安排專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),如采購(gòu)等專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)審計(jì)、關(guān)鍵崗位負(fù)責(zé)人離任審計(jì)等;

  6、籌備IPO財(cái)務(wù)規(guī)范化工作。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇7

  1、評(píng)估集團(tuán)核心業(yè)務(wù)中系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)狀況,判斷高風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域,編制集團(tuán)審計(jì)項(xiàng)目計(jì)劃。

  2、組織或參與項(xiàng)目審計(jì),負(fù)責(zé)工程、招采、成本、經(jīng)濟(jì)管理等業(yè)務(wù)審計(jì);

  3、負(fù)責(zé)審計(jì)程序及方案的編寫(xiě)和完善,提出專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)建議;

  4、統(tǒng)籌和組織審計(jì)項(xiàng)目實(shí)施,撰寫(xiě)審計(jì)報(bào)告。

  5、參與或主導(dǎo)各類(lèi)舞弊案件的調(diào)查。

  6、組織實(shí)施、配合開(kāi)展專(zhuān)題風(fēng)險(xiǎn)管理項(xiàng)目;

  7、定期輸出集團(tuán)核心業(yè)務(wù)工程領(lǐng)域的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇8

  1、圍繞推動(dòng)公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成開(kāi)展相關(guān)審計(jì)評(píng)價(jià)和目標(biāo)督辦工作;

  2、負(fù)責(zé)對(duì)公司年度重大經(jīng)營(yíng)、管理進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)評(píng)價(jià)

  3、負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、真實(shí)性和正確性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),

  4、負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)廈職情況進(jìn)行評(píng)價(jià),

  5、負(fù)責(zé)對(duì)公司內(nèi)控制度的建立、健全、合規(guī)運(yùn)行情況進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),

  6、負(fù)責(zé)建立和完善公司風(fēng)控體系,并確保正常運(yùn)行,

  7、開(kāi)展監(jiān)察廉正建設(shè)工作,負(fù)責(zé)處理公司各類(lèi)舉報(bào)投訴調(diào)查,并對(duì)員工違紀(jì)違規(guī)

  為進(jìn)行處理,

  8、協(xié)助中心負(fù)責(zé)人開(kāi)展內(nèi)部日常事務(wù)工作

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇9

  1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計(jì)體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計(jì)劃、控審管理制度、部門(mén)員工崗位描述和薪酬績(jī)效方案,制定部門(mén)工作計(jì)劃、監(jiān)察審計(jì)管理細(xì)則、工作標(biāo)準(zhǔn);

  2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營(yíng)計(jì)劃目標(biāo)的制定,為董事會(huì)決策提供依據(jù)。對(duì)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的預(yù)算進(jìn)行審核;

  3?根據(jù)公司下達(dá)的年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo),對(duì)目標(biāo)執(zhí)行進(jìn)行分析與監(jiān)督;

  4?檢查監(jiān)督財(cái)務(wù)相關(guān)制度、流程執(zhí)行,稽查各項(xiàng)制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,對(duì)制度與流程的完善提出改進(jìn)意見(jiàn)或方案;

  5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷(xiāo)、精品集采等重大采購(gòu)行為規(guī)范,控制經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),降低經(jīng)營(yíng)成本;

  6?組織做好財(cái)務(wù)審計(jì),監(jiān)督財(cái)務(wù)部門(mén)防范稅務(wù)、資金、資產(chǎn)管理風(fēng)險(xiǎn),促進(jìn)財(cái)務(wù)管理體系的健全;

  7?組織審計(jì)各子公司年度經(jīng)營(yíng)成果,及時(shí)完成年度審計(jì)報(bào)告;

  8?組織做好重要崗位離作審計(jì),界定管理責(zé)作,評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)成果。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇10

  1.全面負(fù)責(zé)公司造價(jià)審計(jì),對(duì)項(xiàng)目造價(jià)監(jiān)管提供方案;

  2.對(duì)公司重大工程實(shí)行全過(guò)程造價(jià)監(jiān)管,降低項(xiàng)目造價(jià)運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);

  3.對(duì)公司常規(guī)工程實(shí)行定期抽查審計(jì),加強(qiáng)項(xiàng)目造價(jià)監(jiān)管;

  4.組織項(xiàng)目?jī)?nèi)部結(jié)算審計(jì),對(duì)工程超成本費(fèi)用進(jìn)行合理評(píng)定;

  5.組織完善公司造價(jià)管理流程,促進(jìn)公司造價(jià)管理向良性發(fā)展;

  6.完善合約管理體系,加強(qiáng)合同經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)控制;

  7.及時(shí)處理公司造價(jià)管理過(guò)程中出現(xiàn)的重大造價(jià)誤差問(wèn)題;

  8.統(tǒng)籌協(xié)調(diào)公司重大項(xiàng)目?jī)?nèi)外結(jié)算問(wèn)題;

  9.總經(jīng)理交辦的其它任務(wù)。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇11

  1.負(fù)責(zé)公司風(fēng)控審計(jì)體系的建設(shè)、維護(hù)和更新,制定風(fēng)險(xiǎn)管控方案,構(gòu)建業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)及預(yù)警體系。

  2.完善風(fēng)控審計(jì)職責(zé),梳理業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),對(duì)風(fēng)控審計(jì)運(yùn)營(yíng)結(jié)果負(fù)責(zé),監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)運(yùn)營(yíng)數(shù)據(jù)。

  3.根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理情況和公司發(fā)展需求,制定公司年度審計(jì)計(jì)劃,并實(shí)施。

  4.負(fù)責(zé)對(duì)公司的項(xiàng)目投資開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)管理、招標(biāo)采購(gòu)、成本控制、工程管理、財(cái)務(wù)管理等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及審計(jì)。

  5.負(fù)責(zé)組織開(kāi)展風(fēng)控審計(jì)條線的各類(lèi)工作:包括組織事前風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)評(píng)估、事中風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)監(jiān)控、事后風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)檢查,出具風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)預(yù)警提示和風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)評(píng)估報(bào)告,提出改進(jìn)建議,并監(jiān)督整改到位。

  6.負(fù)責(zé)建立、健全風(fēng)控審計(jì)檔案,保證審計(jì)資料及時(shí)歸檔。

  7.負(fù)責(zé)接受和管理投訴舉報(bào)信息,組織開(kāi)展舉報(bào)監(jiān)察工作

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇12

  1.協(xié)助中心負(fù)責(zé)人制定年度審計(jì)監(jiān)察工作計(jì)劃、流程制度;

  2.負(fù)責(zé)工程造價(jià)、施工現(xiàn)場(chǎng)、招標(biāo)采購(gòu)等業(yè)務(wù)的日常審計(jì);對(duì)日常工程材料進(jìn)行詢價(jià)及日常比價(jià),識(shí)別相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn),同時(shí)對(duì)工程簽證、工程質(zhì)量、材料等方面進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。

  3.負(fù)責(zé)編制審計(jì)項(xiàng)目的審計(jì)方案、審計(jì)程序、審計(jì)底稿;

  4.負(fù)責(zé)提交審計(jì)報(bào)告初稿,提出管理建議和處理建議

  5.負(fù)責(zé)檢查跟蹤整改情況,督察整改落實(shí)

  6.中心負(fù)責(zé)人交辦的其它工作。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇13

  1、負(fù)責(zé)部門(mén)管理制度、工作標(biāo)準(zhǔn)、業(yè)務(wù)流程的建立、完善和監(jiān)督執(zhí)行;

  2、負(fù)責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略編制本部門(mén)的業(yè)務(wù)規(guī)劃、年度、季度、月度計(jì)劃,并監(jiān)督計(jì)劃的落實(shí);

  3、負(fù)責(zé)下屬員工的工作安排,并對(duì)下屬進(jìn)行工作指導(dǎo)、監(jiān)督,確保部門(mén)工作的順利開(kāi)展;

  4、負(fù)責(zé)落實(shí)本部門(mén)績(jī)效考核工作;

  5、負(fù)責(zé)督導(dǎo)各級(jí)審批/審核意見(jiàn)在本部門(mén)經(jīng)辦事宜中的落實(shí);

  6、負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)審計(jì)管理,指導(dǎo)實(shí)施財(cái)務(wù)日常審計(jì)和專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),對(duì)公司內(nèi)部的資產(chǎn)、負(fù)債和損益、財(cái)務(wù)收支情況、資金管理等進(jìn)行審計(jì);

  7、負(fù)責(zé)對(duì)總部及項(xiàng)目公司的經(jīng)營(yíng)狀況進(jìn)行審計(jì),對(duì)審計(jì)結(jié)果提出處理建議;

  8、配合集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作;

  9、負(fù)責(zé)公司工程審計(jì)管理,負(fù)責(zé)建立和完善工程審計(jì)制度、規(guī)范,建立重大項(xiàng)目的全程合規(guī)性跟蹤審計(jì)以及其它事項(xiàng)的報(bào)備抽查體系并組織實(shí)施;

  10、負(fù)責(zé)公司管理審計(jì),建立和健全公司管理體系內(nèi)控體制,包括對(duì)公司管理制度規(guī)范的合理化建議、執(zhí)行評(píng)估、風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別及防范優(yōu)化方案;

  11、組織部門(mén)建立和完善流程管理體系,進(jìn)行流程審核,推進(jìn)流程改進(jìn);

  12、組織部門(mén)推進(jìn)信息化建設(shè),改進(jìn)信息管理工作,支持公司業(yè)務(wù)的高效運(yùn)轉(zhuǎn);

  13、完成其他職責(zé)內(nèi)的工作事項(xiàng)。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇14

  1.負(fù)責(zé)公司的審計(jì)體系搭建,制定公司的審計(jì)制度及工作流程,并在推動(dòng)實(shí)施程中不斷改進(jìn);

  2.負(fù)責(zé)公司上市后的內(nèi)控體系的搭建和完善;

  3.根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要統(tǒng)籌開(kāi)展公司財(cái)務(wù)審計(jì)、管理審計(jì)、合同審計(jì)、職能領(lǐng)域的專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)和離任審計(jì)等;

  4.風(fēng)險(xiǎn)控制與管理:搭建審計(jì)預(yù)警機(jī)制,組織編寫(xiě)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告,并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制需要確定審計(jì)關(guān)鍵工作;

  5.監(jiān)察工作:根據(jù)經(jīng)營(yíng)管理需要對(duì)各職能領(lǐng)域關(guān)鍵事項(xiàng)進(jìn)行過(guò)程監(jiān)督,例如重大項(xiàng)目、重大合同、重大工程、日常銷(xiāo)售、日常采購(gòu)、日常運(yùn)營(yíng)等;

  6.舞弊調(diào)查工作:開(kāi)展經(jīng)濟(jì)舞弊調(diào)查,并建立圍繞舞弊調(diào)查的投訴、處理等配套機(jī)制;

  7.負(fù)責(zé)審計(jì)部的日常運(yùn)營(yíng)管理,組織部門(mén)團(tuán)隊(duì)建設(shè)工作,提高團(tuán)隊(duì)執(zhí)行力和凝聚 力。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇15

  1. 全面負(fù)責(zé)審計(jì)部工作,搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系;

  2. 制定集團(tuán)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管控制度及流程;

  3. 負(fù)責(zé)對(duì)重大投資項(xiàng)目及重大事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

  4. 負(fù)責(zé)分子公司內(nèi)控審計(jì)及單位負(fù)責(zé)人離職審計(jì);

  5. 負(fù)責(zé)廉潔自律檢查工作及離職審計(jì)工作;

  6. 建設(shè)并培養(yǎng)審計(jì)團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力及專(zhuān)業(yè)度。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇16

  1、負(fù)責(zé)擬訂集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)基本管理制度,協(xié)助建立健全集團(tuán)反舞弊機(jī)制;

  2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)和子公司的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)、員工績(jī)效、離職高管等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  3、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)和子公司的大宗物資采購(gòu)、合同等進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  4、負(fù)責(zé)對(duì)貨幣資金、存貨、銷(xiāo)售與應(yīng)收賬款、采購(gòu)與應(yīng)付賬款等內(nèi)部控制建立及執(zhí)行情況進(jìn)行檢查;

  5、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)、子公司投資項(xiàng)目執(zhí)行情況,對(duì)工程項(xiàng)目的成本、進(jìn)度、質(zhì)量進(jìn)行稽核和評(píng)價(jià)。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇17

  1、指導(dǎo)建立和完善公司內(nèi)部審計(jì)制度及規(guī)范,執(zhí)行公司風(fēng)險(xiǎn)控制戰(zhàn)略;

  2、根據(jù)公司相關(guān)運(yùn)營(yíng)、內(nèi)控管理制度,定期進(jìn)行檢查稽核;

  3、對(duì)涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權(quán)等突發(fā)事件開(kāi)展調(diào)查;

  4、制定具體項(xiàng)目的審計(jì)計(jì)劃和審計(jì)方案,做好審計(jì)工作底稿,保證審計(jì)工作的順利完成;

  5、公司內(nèi)控及風(fēng)險(xiǎn)管理制度評(píng)價(jià):內(nèi)控制度適當(dāng)性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇18

  1、建立健全集團(tuán)審計(jì)管理體系,包括內(nèi)審工作規(guī)章制度,審計(jì)業(yè)務(wù)流程、文件等;

  2、協(xié)助擬定年度審計(jì)工作計(jì)劃,確定各類(lèi)審計(jì)事項(xiàng),報(bào)董事會(huì)/執(zhí)行董事批準(zhǔn)后組織實(shí)施;

  3、組織開(kāi)展各類(lèi)審計(jì)項(xiàng)目,包括經(jīng)營(yíng)審計(jì)、離任審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等;

  4、組織協(xié)調(diào)審計(jì)過(guò)程中和公司下屬公司、部門(mén)的關(guān)系,實(shí)施內(nèi)部各類(lèi)審計(jì)事項(xiàng),下達(dá)審計(jì)工作任務(wù),指定經(jīng)辦人和具體實(shí)施時(shí)間;

  5、審定審計(jì)工作方案,并對(duì)審計(jì)方案提出指導(dǎo)性意見(jiàn);

  6、復(fù)核審計(jì)工作底稿,最終確定審計(jì)工作報(bào)告,提出最終審計(jì)意見(jiàn);

  7、負(fù)責(zé)中心日常管理,包括但不限于人員管理、項(xiàng)目管理等;

  8、完成崗位目標(biāo)和上級(jí)下達(dá)的其它任務(wù)。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇19

  1、搭建集團(tuán)內(nèi)控管理體系,制定內(nèi)控制度,并有效進(jìn)行監(jiān)督提出改進(jìn)建議;

  2.、制定集團(tuán)內(nèi)審計(jì)和風(fēng)險(xiǎn)管控制度及流程,組織執(zhí)行審計(jì)工作,監(jiān)督檢查審計(jì)整改問(wèn)題的落實(shí)情況,整理歸檔審計(jì)檔案

  3、負(fù)責(zé)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)管理進(jìn)行審計(jì)監(jiān)控,包括日常審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)等,推動(dòng)管理提升;

  4、 負(fù)責(zé)對(duì)重大投資項(xiàng)目及重大事項(xiàng)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估;

  6、 建設(shè)并培養(yǎng)審計(jì)團(tuán)隊(duì),不斷提升團(tuán)隊(duì)的執(zhí)行力及專(zhuān)業(yè)度。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇20

  1、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定集團(tuán)年度審計(jì)計(jì)劃;

  2、建立健全企業(yè)審計(jì)管理體系;

  3、建立企業(yè)內(nèi)部控制管理制度,并組織開(kāi)展各項(xiàng)內(nèi)部控制制度審計(jì)及評(píng)價(jià)工作;

  4、組織開(kāi)展企業(yè)管理審計(jì),包括戰(zhàn)略審計(jì)、流程稽核、風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)等,旨在提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)效率和經(jīng)營(yíng)效果,為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風(fēng)險(xiǎn)的合理化建議;

  5、組織開(kāi)展企業(yè)專(zhuān)項(xiàng)審計(jì);

  6、監(jiān)督和審核對(duì)外投資項(xiàng)目,并對(duì)項(xiàng)目的全程運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)控;

  7、及時(shí)發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問(wèn)題和風(fēng)險(xiǎn),提出改進(jìn)意見(jiàn);

  8、與內(nèi)部控制審計(jì)相關(guān)的其他工作。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇21

  1、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)下屬公司進(jìn)行財(cái)務(wù)收支審計(jì)、經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)、工程審計(jì)以及項(xiàng)目效益審計(jì),對(duì)業(yè)務(wù)真實(shí)性、合法性、合理性進(jìn)行檢查監(jiān)督;

  2、 檢查財(cái)務(wù)制度、政策的執(zhí)行情況,檢查評(píng)價(jià)公司內(nèi)控制度的健全性和有效性,發(fā)現(xiàn)和糾正偏差及錯(cuò)誤;

  3、審核審計(jì)程序、報(bào)告及工作底稿,編制并提交審計(jì)報(bào)告及管理建議書(shū);

  4、了解內(nèi)審發(fā)展趨勢(shì)并運(yùn)用新技術(shù)、新方法,有效提高審計(jì)效率和質(zhì)量。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇22

  1、主持審計(jì)監(jiān)察中心的工作;

  2、組織制定審計(jì)監(jiān)察的工作計(jì)劃,組織實(shí)施公司下達(dá)的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃;

  3、根據(jù)公司下達(dá)的工作目標(biāo)和指標(biāo),制定審計(jì)監(jiān)察中心的考核指標(biāo);

  4、組織編制并實(shí)施公司年度審計(jì)工作計(jì)劃;

  5、組織對(duì)公司的各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)實(shí)行審百計(jì)監(jiān)督度,必要時(shí)委托審計(jì)事務(wù)所進(jìn)行;

  6、組織對(duì)公司開(kāi)展經(jīng)濟(jì)效益和財(cái)務(wù)收支審計(jì);

  7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行情況;

  8、監(jiān)督、檢查公司各類(lèi)招投標(biāo)采購(gòu)過(guò)程和各類(lèi)設(shè)計(jì)變更,審核公司相關(guān)文件,資料;并對(duì)公司各類(lèi)合同簽訂過(guò)程實(shí)施監(jiān)督;

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇23

  1、搭建集團(tuán)監(jiān)察審計(jì)體系, 建立健全各項(xiàng)審計(jì)規(guī)范和管理制度;

  2、組織開(kāi)展常規(guī)及專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);

  3、編制審計(jì)報(bào)告、整改建議及階段性審計(jì)總結(jié),并督促審計(jì)結(jié)論和合理化建議的落實(shí)工作;

  4、健全公司的內(nèi)控體系,進(jìn)行內(nèi)控評(píng)估,搭建風(fēng)險(xiǎn)預(yù)警機(jī)制;

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇24

  1、公司計(jì)劃成立會(huì)計(jì)事務(wù)所,負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)質(zhì)量及經(jīng)營(yíng)規(guī)劃;

  2、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)師事務(wù)所業(yè)務(wù)拓展;

  3、負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)師事務(wù)所團(tuán)隊(duì)建設(shè)和管理;

  4、編制完整的項(xiàng)目工作計(jì)劃,為合伙人提供合理化建議;

  5、作為項(xiàng)目負(fù)責(zé)人,監(jiān)控項(xiàng)目組的工作狀況,采取措施以保證工作結(jié)果順利完成;

  6、出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他鑒證業(yè)務(wù)報(bào)告。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇25

  1、根據(jù)公司實(shí)際情況編制并執(zhí)行年度審計(jì)計(jì)劃,確保各項(xiàng)工作有序開(kāi)展;

  2、負(fù)責(zé)對(duì)集團(tuán)及項(xiàng)目公司的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性等情況進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督;

  3、負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)各項(xiàng)目的工程成本情況進(jìn)行審計(jì);

  4、根據(jù)審計(jì)制度與年度審計(jì)計(jì)劃,對(duì)集團(tuán)所屬項(xiàng)目的工程成本、預(yù)結(jié)算、招投標(biāo)等情況進(jìn)行審計(jì);

  5、負(fù)責(zé)對(duì)公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇26

  1、審核擬定和完善監(jiān)察審計(jì)部門(mén)規(guī)章制度,指導(dǎo)推行監(jiān)察、審計(jì)的各項(xiàng)規(guī)章制度、辦法,并督促執(zhí)行。

  2、審核年度監(jiān)察審計(jì)計(jì)劃,審核擬定監(jiān)察、審計(jì)工作計(jì)劃、費(fèi)用預(yù)算。

  3、審核對(duì)集團(tuán)及所屬公司的投資項(xiàng)目進(jìn)行審計(jì)和評(píng)價(jià)。

  4、指導(dǎo)對(duì)集團(tuán)及所屬公司的資產(chǎn)、負(fù)債、損益、所有者權(quán)益進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

  5、指導(dǎo)對(duì)集團(tuán)及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行審查和評(píng)價(jià)。

  6、監(jiān)督對(duì)審計(jì)建議、審計(jì)意見(jiàn)、審計(jì)決定的跟蹤落實(shí)工作。

  7、指導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類(lèi)違紀(jì)行為或提出處理建議,參與公司年終目標(biāo)考核、各項(xiàng)評(píng)選工作的監(jiān)察,指導(dǎo)組織受理各類(lèi)投訴、舉報(bào)事項(xiàng)的調(diào)查以及人身傷亡等重大責(zé)任事故的調(diào)查。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇27

  1、負(fù)責(zé)編制集團(tuán)下屬公司全年審計(jì)計(jì)劃;

  2、負(fù)責(zé)審計(jì)前審計(jì)人員的培訓(xùn)(明確審計(jì)內(nèi)容、審計(jì)方式、工作底稿的編寫(xiě));

  3、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,制訂審計(jì)計(jì)劃;

  4、擬定審計(jì)方案,起草審計(jì)報(bào)告和管理建議書(shū)等審計(jì)文書(shū);

  5、負(fù)責(zé)審計(jì)過(guò)程中與相關(guān)部門(mén)的協(xié)調(diào)和溝通;

  6、根據(jù)審計(jì)結(jié)果及時(shí)編制審計(jì)分析及建議;

  7、審計(jì)資料、底稿的歸檔、保管。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇28

  1、 參與制定和完善集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部審計(jì)監(jiān)督規(guī)定,制度,和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定年度內(nèi)部審計(jì)工作計(jì)劃;

  2、依據(jù)《內(nèi)部審計(jì)規(guī)定》開(kāi)展日常工作;負(fù)責(zé)整個(gè)審計(jì)項(xiàng)目的實(shí)施,決定審計(jì)日程、人員分工;把握政策,掌握進(jìn)度,協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系;審核審計(jì)報(bào)告,向集團(tuán)董事長(zhǎng)匯報(bào)工作;

  3、 協(xié)助制定和完善集團(tuán)公司及各子公司等的內(nèi)部管理制度, 并提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;

  4、 監(jiān)督集團(tuán)公司及各子公司各項(xiàng)規(guī)章制度的執(zhí)行;

  5、 檢查集團(tuán)公司及各子公司內(nèi)部控制的各環(huán)節(jié),并不斷完善;

  6、 審查集團(tuán)公司及各子公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和管理工作中的疑點(diǎn);

  7、 根據(jù)集團(tuán)公司及各子公司安排,組織專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)或臨時(shí)審計(jì);建立審計(jì)檔案,提出健全制度或改進(jìn)工作的合理化建議;

  8、 負(fù)責(zé)審計(jì)監(jiān)督部員工的培訓(xùn)和績(jī)效考核,審批相關(guān)員工的費(fèi)用、假期及其它申請(qǐng);

  9、 完成主管上級(jí)交辦的其它工作。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇29

  1、 按照《內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計(jì)制度,制定內(nèi)部審計(jì)規(guī)程或方法。

  2、 對(duì)外兼并收購(gòu)項(xiàng)目的審計(jì)調(diào)查,參與公司參股擬上市項(xiàng)目的財(cái)務(wù)規(guī)范工作。

  2.對(duì)公司的財(cái)務(wù)計(jì)劃,財(cái)務(wù)決算,財(cái)務(wù)收入及其他有關(guān)的經(jīng)濟(jì)活動(dòng)進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

  3.對(duì)公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督。

  4.對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)管理和經(jīng)營(yíng)績(jī)效進(jìn)行審計(jì)監(jiān)督,評(píng)價(jià)。要求:5年以上審計(jì)工作經(jīng)驗(yàn)。熟悉內(nèi)部審計(jì)、財(cái)務(wù)、稅務(wù)等專(zhuān)業(yè)工作,具備一定的企業(yè)管理、法律等綜合知識(shí);較強(qiáng)的溝通協(xié)調(diào)能力和對(duì)突發(fā)事件的應(yīng)變能力。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇30

  1、負(fù)責(zé)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)、內(nèi)控體系搭建;

  2、對(duì)集團(tuán)所屬公司經(jīng)營(yíng)情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進(jìn)行全面審計(jì);

  3、擬定并完善內(nèi)部審計(jì)制度和流程,

  4、負(fù)責(zé)編制部門(mén)年度、季度或月度工作計(jì)劃和內(nèi)部審計(jì)預(yù)算并落實(shí)執(zhí)行;

  5、督促審計(jì)結(jié)論和建議的整改;

  6、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營(yíng)成果、財(cái)務(wù)、管理、專(zhuān)案等各項(xiàng)審計(jì)活動(dòng);

  7、對(duì)審計(jì)項(xiàng)目進(jìn)行調(diào)查、核實(shí),搜集審計(jì)證據(jù),出具審計(jì)報(bào)告,對(duì)審計(jì)結(jié)果做綜合分析評(píng)價(jià)。

  8、執(zhí)行審計(jì)后期跟進(jìn)及監(jiān)控改善進(jìn)度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

  9、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、外審之間的關(guān)系;

  10、負(fù)責(zé)公司內(nèi)部控制評(píng)估報(bào)告的編制

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé) 篇31

  1.協(xié)助上級(jí)搭建集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)體系及內(nèi)部控制體系;

  2.對(duì)集團(tuán)各項(xiàng)目部、各子公司的財(cái)務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)、重大合同等相關(guān)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)真實(shí)性、合法性、效益性的審計(jì);

  3.開(kāi)展常規(guī)及專(zhuān)項(xiàng)的內(nèi)部審計(jì)工作,包含但不限于:經(jīng)營(yíng)效果、決策活動(dòng)、銷(xiāo)售與收款、采購(gòu)與付款、存貨、生產(chǎn)與成本、工程項(xiàng)目、固定資產(chǎn)、資金、費(fèi)用、投資與融資、離任、舞弊舉報(bào)等方面;

  4. 配合審計(jì)委員會(huì)、外審師和其他監(jiān)管部門(mén)的相關(guān)工作;

  5.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)2023崗位職責(zé)(通用31篇) 相關(guān)內(nèi)容:
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  • 內(nèi)控審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)(精選28篇)

    1、大專(zhuān)及以上學(xué)歷,審計(jì)、財(cái)會(huì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè);2、有汽車(chē)行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗(yàn);3、熟悉國(guó)家相關(guān)法律、法規(guī)知識(shí)、稅收知識(shí),熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計(jì)管理體系的建設(shè)及管理;4、具有較強(qiáng)的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫(xiě)作能力5、具有強(qiáng)烈的事業(yè)心...

  • 2025審計(jì)總監(jiān)工作職責(zé)(精選33篇)

    1、圍繞推動(dòng)公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營(yíng)目標(biāo)達(dá)成開(kāi)展相關(guān)審計(jì)評(píng)價(jià)和目標(biāo)督辦工作;2、負(fù)責(zé)對(duì)公司年度重大經(jīng)營(yíng)、管理進(jìn)行專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)評(píng)價(jià)3、負(fù)責(zé)對(duì)公司財(cái)務(wù)收支及經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的合法性、真實(shí)性和正確性進(jìn)行審計(jì)評(píng)價(jià),4、負(fù)責(zé)對(duì)公司各部門(mén)廈職情況進(jìn)行評(píng)價(jià),...

  • 關(guān)于審計(jì)助理的工作職責(zé)(精選30篇)

    1、及時(shí)保質(zhì)完成項(xiàng)目組負(fù)責(zé)人交辦的任務(wù);2、具有良好的工作習(xí)慣,學(xué)習(xí)習(xí)慣;3、有良好的溝通水平,溝通及時(shí);4、有豐富的財(cái)稅知識(shí);5、有合作精神和團(tuán)隊(duì)意識(shí)。...

  • 審計(jì)會(huì)計(jì)崗位職責(zé)(精選6篇)

    職責(zé)描述:1、應(yīng)收及應(yīng)付款的管理2、日常費(fèi)用的`報(bào)銷(xiāo)3、日常備用金的收付與登記4、工資審核與提成計(jì)算任職要求:1、1年以上工作經(jīng)驗(yàn)。2、熟悉金蝶財(cái)務(wù)軟件。...

  • 工程審計(jì)的工作職責(zé)(精選6篇)

    1、配合做好項(xiàng)目全過(guò)程跟蹤審計(jì)工作,包括前期資格預(yù)審、招標(biāo)文件評(píng)審、開(kāi)標(biāo)監(jiān)督、合同簽訂及現(xiàn)場(chǎng)全過(guò)程跟蹤審計(jì);2、對(duì)現(xiàn)場(chǎng)發(fā)生的業(yè)務(wù)流程進(jìn)行監(jiān)督,并利用好中介機(jī)構(gòu)造價(jià)公司、監(jiān)理公司做好過(guò)程控制,定期對(duì)制度、流程的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查...

  • 審計(jì)助理崗位職責(zé)精編(通用31篇)

    1.協(xié)助項(xiàng)目負(fù)責(zé)人完成各類(lèi)審計(jì)及財(cái)務(wù)咨詢工作。2.在項(xiàng)目經(jīng)理的指導(dǎo)下,制作各種統(tǒng)計(jì)樣表。3.協(xié)助出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告和其他業(yè)務(wù)報(bào)告。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。...

  • 高級(jí)審計(jì)經(jīng)理崗位職責(zé)(通用32篇)

    工作職責(zé):1、主要負(fù)責(zé)執(zhí)行公司it系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)審內(nèi)控工作;2、支持公司其他常規(guī)審計(jì),包括財(cái)務(wù)審計(jì),流程審計(jì),專(zhuān)項(xiàng)審計(jì),并提供相關(guān)it支持和數(shù)據(jù)分析;3、協(xié)調(diào)跟進(jìn)it審計(jì)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題的彌補(bǔ)與改善;4、參與其他it風(fēng)險(xiǎn)管理控制相關(guān)的工作。...

  • 風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)崗位職責(zé)(精選3篇)

    職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司合同及相關(guān)法律文書(shū)的.起草、審核以及合同模板的制定和修改;2、風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)制度的貫徹執(zhí)行、系統(tǒng)使用、數(shù)據(jù)報(bào)送等相關(guān)工作;3、負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)合規(guī)控制工作;4、負(fù)責(zé)公司風(fēng)險(xiǎn)審計(jì)相關(guān)工作;5、負(fù)責(zé)管理公司外部審計(jì)單位工作,...

  • 審計(jì)高級(jí)經(jīng)理崗位職責(zé)(精選33篇)

    職責(zé)描述:1、負(fù)責(zé)公司招投標(biāo)審計(jì)、離任審計(jì)及財(cái)務(wù)審計(jì);2、負(fù)責(zé)獨(dú)立組織開(kāi)展相關(guān)內(nèi)部管理審計(jì)、內(nèi)部控制評(píng)價(jià);3、負(fù)責(zé)公司舞弊案件受理與調(diào)查,反舞弊體系的'搭建和完善;4、負(fù)責(zé)公司管理體系建設(shè),建立健全各項(xiàng)制度、準(zhǔn)則及操作流程;5...

  • 審計(jì)助理崗位職責(zé)(精選31篇)

    1、在指導(dǎo)下完成分配的工作,協(xié)助完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作;2、負(fù)責(zé)在上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,設(shè)計(jì)和制作各種測(cè)算、統(tǒng)計(jì)樣表;3、協(xié)助出具審計(jì)業(yè)務(wù)報(bào)告;4、完成部門(mén)交辦的其他相關(guān)事務(wù);5、參與和接受指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。...

  • 財(cái)務(wù)審計(jì)師崗位職責(zé)具體概述(精選28篇)

    1、掌握審計(jì)和財(cái)務(wù)相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí),熟悉財(cái)經(jīng)、審計(jì)政策;2、具有解決財(cái)務(wù)審計(jì)中較復(fù)雜問(wèn)題的能力;3、具有豐富的財(cái)務(wù)或?qū)徲?jì)工作實(shí)踐經(jīng)驗(yàn),能獨(dú)立組織開(kāi)展項(xiàng)目審計(jì)工作;4、能有效地指導(dǎo)低層級(jí)人員的工作。...

  • 審計(jì)稽核職責(zé)具體內(nèi)容(精選9篇)

    1.帶領(lǐng)項(xiàng)目組完成大型項(xiàng)目(企業(yè)集團(tuán)或上市公司)組成部分的審計(jì);2.獨(dú)立承擔(dān)中型項(xiàng)目的匯總及合并工作;3.合理制訂有效的審計(jì)計(jì)劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進(jìn)度及質(zhì)量;4.對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量控制,識(shí)別、重視并解決發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題;5.對(duì)項(xiàng)目組成員進(jìn)行...

  • 2025年出納審計(jì)稽核崗位職責(zé)(精選3篇)

    1.在部門(mén)負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)下,認(rèn)真積極地開(kāi)展財(cái)務(wù)收支審計(jì)工作,向領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作。2.熟悉有關(guān)財(cái)經(jīng)和審計(jì)工作的法律、法規(guī)和規(guī)章制度。3.嚴(yán)守審計(jì)紀(jì)律,恪守審計(jì)職業(yè)道德。4.掌握會(huì)計(jì)、審計(jì)及其相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí)。...

  • 審計(jì)經(jīng)理工作職責(zé)與任職要求(精選29篇)

    1、協(xié)調(diào)內(nèi)控部和公司各部門(mén)、子公司和分公司的工作關(guān)系。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程結(jié)合行業(yè)發(fā)展,設(shè)計(jì)內(nèi)控管理框架,構(gòu)建內(nèi)控體系。3、和各部門(mén)溝通,制定合規(guī)政策,建立標(biāo)準(zhǔn)式的合規(guī)檢查流程。...

  • 崗位職責(zé)