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審計經(jīng)理工作職責范圍

發(fā)布時間:2023-02-27

審計經(jīng)理工作職責范圍(精選25篇)

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇1

  1、負責編制集團各公司全年審計計劃,建立本部門業(yè)務(wù)流程化管理,并監(jiān)督各項業(yè)務(wù)流程的實施;

  2、負責制定和維護集團內(nèi)部審計制度,加強集團內(nèi)部控制流程;

  3、定期或不定期對集團各公司相關(guān)重大項目進行審計,負責審計過程中的現(xiàn)場復(fù)核,把控審計質(zhì)量,通過內(nèi)部審計,對集團內(nèi)部控制的潛在問題和風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議,確保核算符合集團規(guī)定、收支符合集團制度,從而完善內(nèi)部控制體系;

  4、各項審計完成后,起草審計報告和管理建議書等審計文書,負責組織整理審計底稿,督促審計結(jié)論和建議的落實;

  5、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇2

  1、協(xié)助擬定內(nèi)部審計項目的審計計劃,并對業(yè)務(wù)部門開展內(nèi)部審計工作;

  2、根據(jù)法律法規(guī)要求,定期開展專項業(yè)務(wù)審計;

  3、根據(jù)監(jiān)管機構(gòu)要求或應(yīng)管理層要求,針對特定工作流程或風(fēng)險事件開展專項審計、檢查或自查工作;

  4、協(xié)助開展數(shù)據(jù)報送相關(guān)信息系統(tǒng)的需求提出和測試工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇3

  1. 按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定的公司審計實施細則;

  2. 負責審計數(shù)據(jù)的準確性;

  3. 制定公司年度審計工作計劃,并報領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準后,負責年紀審計工作計劃的具體實施;

  4. 對財務(wù)收支、經(jīng)營活動進行審計;

  5. 對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項目成本及預(yù)決算進行審計監(jiān)督;

  6. 建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及掛你流程采取預(yù)警措施;

  7. 對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;

  8. 對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責任進行審計;

  9. 與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;

  10.組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進行審計。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇4

  1、編制工程審計計劃、審計方案,組織開展全過程工程審計工作;

  2、針對工程項目管理中的設(shè)計、招投標、施工、驗收、結(jié)算等重要環(huán)節(jié)開展審計,促進工程質(zhì)量和數(shù)量的真實準確;

  3、負責對工程內(nèi)部控制制度及流程管理的執(zhí)行進行審計;

  4、對工程內(nèi)控制度、流程審計的合理性、有效性進行審計評價;

  5、在審計中及時發(fā)現(xiàn)公司潛在的問題和風(fēng)險,提出整改建議;

  6、負責完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇5

  1、擬定并完善集團內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;

  2、組織實施集團財務(wù)審計、管理審計和效益審計等,及對各分公司進行監(jiān)控;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;

  5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

  6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇6

  1、獨立組織審計部開展審計工作,包括計劃審計工作、風(fēng)險評估、實施審計,在與被審計部門充分溝通后提交審計報告;

  2、負責對公司內(nèi)部控制的完整性、合理性、實施的有效性以及風(fēng)險管理進行檢查、評價,對內(nèi)控缺陷應(yīng)提出審計建議,參與制定、完善公司內(nèi)部審計制度、審計規(guī)范和管理辦法等;

  3、配合公司完成銜接外部投資機構(gòu)對公司內(nèi)控及合規(guī)性方面的要求;

  4、負責對公司預(yù)算執(zhí)行情況、財務(wù)狀況、財務(wù)收支活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性進行分析及審計,對其經(jīng)營效果進行評價;

  5、負責對公司各部門負責人任期的經(jīng)濟責任進行分析及審計,審查其經(jīng)營業(yè)績的真實性和年度經(jīng)營目標的完成情況,為公司對其績效考核提供依據(jù);

  6、負責對公司各業(yè)務(wù)版塊的財務(wù)指標進行分析,向管理層提出分析的結(jié)論及建議;

  7、負責對行業(yè)競爭對手的財務(wù)指標進行分析,并對管理層提出分析結(jié)論及建議。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇7

  1、食材、物料采購審計;

  2、工程項目預(yù)(概)算及決算審計;

  3、設(shè)備投資審計,對設(shè)備投資的決策過程、招投標制度的擬定、執(zhí)行內(nèi)部審計監(jiān)督;

  4、合同審計,針對公司各類合同執(zhí)行情況、存在的問題和違規(guī)違章情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督;

  5、公司指定項目的審計;

  8、領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇8

  1、 負責組織制定集團公司統(tǒng)一的內(nèi)部審計管理制度和實施細則 ;

  2、 負責組織推行所制訂的制度,監(jiān)督其執(zhí)行情況 根據(jù)執(zhí)行過程中的實際情況,組織修訂、完善內(nèi)部審計規(guī)章制度和實施細則 ;

  3、 負責組織擬訂審計業(yè)務(wù)規(guī)范或?qū)徲嫎I(yè)務(wù)操作規(guī)程 職責表述:負責組織編制部門年度工作計劃,并檢查執(zhí)行;

  4、 負責組織編制集團公司年度審計項目計劃,并上報主管上級審核批準 負責制定部門年度工作計劃和階段性工作計劃,確定工作重點和部門人員分工負責組織編制部門年度費用預(yù)算,審核并控制費用支出 負責完成審計工作總結(jié)撰寫工作;

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇9

  1、協(xié)助制定并監(jiān)督落實各項內(nèi)部審計制度,規(guī)范審計工作流程;

  2、根據(jù)公司內(nèi)控審計計劃和相關(guān)要求,開展日常內(nèi)控審計、專項審計、離職審計等工作,通過審核、觀察、詢問、函證、檢查和分析性復(fù)核等多種審計方法實施審計,編寫審計工作底稿,出具審計報告;

  3、對審計發(fā)現(xiàn)的問題進行反饋和后續(xù)跟進,監(jiān)督整改措施的執(zhí)行落實,定期跟蹤、推進;

  4、對公司內(nèi)部控制及經(jīng)營管理過程中存在管控風(fēng)險進行識別評估,發(fā)現(xiàn)控制弱點、漏洞,并提出有效的建議優(yōu)化內(nèi)控管理;

  5、根據(jù)公司業(yè)務(wù)管控重點,配合開展相關(guān)業(yè)務(wù)審計核查及規(guī)范管理工作;

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇10

  1、完善以風(fēng)險為導(dǎo)向的內(nèi)部審計稽核體系,包括各類審計稽核的規(guī)章制度、管理流程和工具方法:

  2、檢查、分析、評價集團財務(wù)及內(nèi)控管理體系的健全和有效性,參與風(fēng)控體系建設(shè),對集團內(nèi)部控制的潛在問題與風(fēng)險缺陷提出優(yōu)化建議,跟進缺陷及管理問題的整改情況;

  3、根據(jù)集團發(fā)展戰(zhàn)略,編制集團財務(wù)業(yè)務(wù)板塊年度審計計劃,擬定審計方案;

  4、對公司及其下屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的制定和執(zhí)行情況、風(fēng)險管理情況進行全面梳理,匯總內(nèi)部控制缺陷和風(fēng)險事項,與被審計單位和業(yè)務(wù)部門溝通內(nèi)部控制缺陷整改措施、風(fēng)險應(yīng)對措施,形成專項報告;

  5、及時發(fā)現(xiàn)集團及其下屬公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;

  6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通;

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇11

  1.IT審計項目管理。根據(jù)項目制定IT審計計劃,管理項目進度及IT審計質(zhì)量,審閱工作底稿,出具IT審計意見;為客戶提供切實有效的管理建議和解決方案;

  2.能夠獨立負責執(zhí)行專項IT審計項目,包括IT安全審計、IT系統(tǒng)審計、數(shù)據(jù)分析等;

  3.對財務(wù)審計、流程審計、專項審計中的IT審計部分,提供相關(guān)IT支持和數(shù)據(jù)分析支持;

  4.完成對IT風(fēng)險管理控制、內(nèi)部控制創(chuàng)建或優(yōu)化的相關(guān)工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇12

  1、 在項目經(jīng)理的指導(dǎo)下,及時、按質(zhì)地完成交辦的各項工作任務(wù);

  2、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司的會計報表、財務(wù)收支審計工作;

  3、協(xié)助項目經(jīng)理對下屬分、子公司高管人員年度績效審計;

  4、協(xié)助項目經(jīng)理下屬分、子公司的內(nèi)部控制審計工作;

  5、 能夠獨立帶隊完成一些小型審計項目工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇13

  1.協(xié)助部門負責人對本公司及下屬各事業(yè)部、子公司的財務(wù)收支、財務(wù)預(yù)算、財務(wù)決算、資產(chǎn)質(zhì)量和經(jīng)營績效等有關(guān)經(jīng)濟活動的真實性、合法性、效益性進行審計和評價;

  2.對被審單位內(nèi)部控制和其他管理制度執(zhí)行情況進行檢查和監(jiān)督;

  3.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇14

  1..按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;

  2.負責審計數(shù)據(jù)的準確性;

  3.制定公司年度審計工作計劃,并報領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準后,負責年度審計工作計劃的具體實施;

  4.對財務(wù)收支、經(jīng)營活動進行審計;

  5.對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項目成本及預(yù)決算進行審計監(jiān)督;

  6.建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及管理流程采取預(yù)警措施;

  7.對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;

  8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責任進行審計;

  9.與銀行、稅務(wù)局等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;

  10.組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進行審計。

  11.負責根據(jù)公司經(jīng)營狀況及稅務(wù)要求進行納稅籌劃,合理稅負,規(guī)避稅務(wù)風(fēng)險,按稅務(wù)要求進行納稅申報;

  12.兼顧董秘工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇15

  1、擬定并制定審計計劃和審計預(yù)算;

  2、組織實施財務(wù)審計、管理審計和效益審計等;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;

  5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

  6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇16

  1、負責集團及各子公司的財務(wù)、生產(chǎn)、業(yè)務(wù)、采購、經(jīng)營等方面的審計和監(jiān)察工作;

  2、負責根據(jù)集團的工作目標擬定集團的審計計劃,開展各類經(jīng)營審計工作及專項審計工作;

  3、稽核檢查集團和各子公司的財務(wù)活動的合規(guī)性及資產(chǎn)安全性、流動性、盈利性;

  4、負責審計下屬子公司銷售收入,成本費用經(jīng)費文出情況;

  5、審閱財務(wù)報告及工作底稿,確認會計記錄的真實可靠性以及是否符合會計準則的要求;

  6、負責對子公司的重大審計項目。負責組織對各子公司負責人的經(jīng)濟責任審計、經(jīng)營審計、離崗審計等其他臨時性的相關(guān)審計;

  7、負責違規(guī)追章經(jīng)營行為的經(jīng)濟處罰。對子公司檢查中發(fā)現(xiàn)的非重大違規(guī)違章行為,提出經(jīng)濟處罰決定,并負責執(zhí)行;對檢查中發(fā)現(xiàn)應(yīng)予以行政責任追究的違規(guī)違紀行為,移交有關(guān)部門處理;負責違規(guī)經(jīng)濟處罰的復(fù)議;

  8、負責反饋審計信息的分析及審計后的整改督查。及時分析各類審計中發(fā)現(xiàn)的問題,提出審計建議與意見;并定期對所發(fā)現(xiàn)問題的整改進行督查;跟蹤審計建議的執(zhí)行,實施后續(xù)審計工作;

  9、受理對監(jiān)察對象違法違紀行為的檢舉、控告;調(diào)查處理監(jiān)察對象的違法違紀行為;

  10、制定內(nèi)部監(jiān)督管理方面的規(guī)章制度,對監(jiān)察對象進行遵紀守法,廉潔高效教育;

  11、負責收集、整理、匯編、交流審計監(jiān)察信息資料,建立健全審計監(jiān)察檔案,并按規(guī)定妥善保管和使用;

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇17

  1、負責對公司經(jīng)營成果、財務(wù)、管理等審計方面的具體工作;

  2、規(guī)范財務(wù)核算,審計財務(wù)報表,審核預(yù)決算;

  3、管理制度和流程審核,管理層在任離職審計和決策監(jiān)督;

  4、收集、整理審計證據(jù),編寫審計工作計劃;

  5、編制審計報告,紕漏問題,提出改進建議和決策依據(jù);

  6、參與公司業(yè)務(wù)流程或制度改進和風(fēng)險評估工作;

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇18

  1. 組建集團風(fēng)控及內(nèi)審團隊,并持續(xù)培育團隊開展工作;

  2. 梳理集團風(fēng)控及內(nèi)審工作內(nèi)容、階段性工作目標和任務(wù),制定詳細的年度審計計劃及專項計劃;

  3. 建立風(fēng)控及內(nèi)審工作開展的工作制度及規(guī)則體系;

  4.能夠統(tǒng)籌公司各類資源,帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的內(nèi)部控制制度的完整性、合理性及其實施的有效性進行檢查和評估;

  5.能夠帶隊完成集團各條線、控股子公司以及具有重大影響的國內(nèi)外參股公司的會計資料及其他有關(guān)經(jīng)濟資料,以及所反映的財務(wù)收支及有關(guān)的經(jīng)濟活動的合法性、合規(guī)性、真實性和完整性審計;

  6.對審計中發(fā)現(xiàn)的問題,及時與領(lǐng)導(dǎo)溝通;審計結(jié)束后,負責匯總發(fā)現(xiàn)問題清單,并對發(fā)現(xiàn)問題的整改情況進行跟進,每周以匯報的形式向領(lǐng)導(dǎo)更新各部門的整改情況;持續(xù)跟蹤問題改善結(jié)果直到達到預(yù)期目標;

  7. 協(xié)助部門負責人健全和完善各項內(nèi)部控制機制,確定關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)和要求都已全面貫徹落實;

  8. 能夠合理關(guān)注和檢查可能存在的舞弊行為,協(xié)助建立反舞弊機制;

  9. 生成內(nèi)審報告并向上級進行匯報;協(xié)助完成定期向?qū)徲嬑瘑T會的內(nèi)審報告,內(nèi)容包括但不限于內(nèi)部審計計劃的執(zhí)行情況以及內(nèi)部審計工作中發(fā)現(xiàn)的問題。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇19

  1.帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)的審計。

  2.獨立承擔中型項目的匯總及合并工作。

  3.合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進度及質(zhì)量。

  4.對項目進行質(zhì)量控制,識別、重視并解決發(fā)現(xiàn)問題。

  5.保持與客戶良好的溝通。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇20

  1.負責或參與各類企業(yè)包括上市公司的年報審計等業(yè)務(wù);

  2.負責或參與IPO審計業(yè)務(wù);

  3.負責或參與其他各類相關(guān)業(yè)務(wù)執(zhí)業(yè)工作。

  4.負責或參與基建類審計工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇21

  1、遵循獨立審計準則,審查、監(jiān)督、證實集團公司及各子公司公司經(jīng)濟責任履行情況,保障合法合規(guī)運營,防范未然,維護公司權(quán)益。

  2、負責制定部門各項管理制度及工作流程,并監(jiān)督執(zhí)行

  3、對公司及控股公司的財務(wù)計劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算、財務(wù)收支及其有關(guān)的經(jīng)濟活動、經(jīng)濟效益、建設(shè)項目預(yù)(概)算、決算、大額資金采購的招投標,把現(xiàn)場管控、合同審計、招投標程序納入監(jiān)管。

  3、對公司及控股公司的內(nèi)部控制體系(內(nèi)部控制制度、法規(guī)及公司規(guī)章制度的執(zhí)行)的合理、健全、有效性進行監(jiān)察審計,對其自我防范和糾正錯弊的實際效果作出評價。

  4、通過對內(nèi)控體系、重大經(jīng)營決策和經(jīng)營活動及財務(wù)狀況的監(jiān)察審計,揭示經(jīng)營風(fēng)險和財務(wù)風(fēng)險,發(fā)現(xiàn)和糾正錯誤和舞弊,監(jiān)督制度有效執(zhí)行。

  5、建立離任與崗位異動審計,對公司中層以上及特殊崗位人員,在離職或崗位異動時進行專項審計

  5、定期報告并專項報告監(jiān)察審計結(jié)果,揭示企業(yè)風(fēng)險并提出整改意見和管理建議。

  6、實行后續(xù)審計,檢查并報告整改措施的落實情況和整改成效。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇22

  1、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制定審計計劃和審計預(yù)算;

  2、組織實施財務(wù)審計、管理審計和效益審計等;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風(fēng)險,提出改進意見;

  5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

  6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

  7、發(fā)債審計項目經(jīng)驗豐富

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇23

  1.制訂公司財務(wù)收支等審計計劃,對公司財務(wù)收支情況和經(jīng)營管理情況等進行審計,評價公司財務(wù)收支效果,指出存在的風(fēng)險和缺陷,提出針對性的整改措施并督促整改。

  2.根據(jù)公司年度審計工作計劃,參與公司其它審計項目審計工作,完成分配的審計任務(wù)。

  3.參與完善公司內(nèi)部控制體系建設(shè),并提供有關(guān)指導(dǎo)和培訓(xùn)。

  4.組織接受監(jiān)管機構(gòu)、上級公司、第三方機構(gòu)的相關(guān)審計,并負責協(xié)調(diào)、整改等工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇24

  1、審核公司及各子公司的財務(wù)賬目,年度報告,賬本和會計報表;

  2、對嚴重影響公司存在和發(fā)展的任何事項提出報告;

  3、分析和評價審計證據(jù),形成審計結(jié)論;編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

  4、負責公司工程項目預(yù)算審計、結(jié)算審計、竣工決算審計的實施和過程審計監(jiān)督;

  5、負責公司基本建設(shè)、修繕工程和材料采購的招標文件、施工合同和招投標過程審計監(jiān)督;

  6、對委托外審項目,參與對咨詢公司考察、招標、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)委托外審工作,監(jiān)控審計過程、復(fù)核審計報告、把關(guān)審計質(zhì)量。

審計經(jīng)理工作職責范圍 篇25

  1、負責組織編制年度審計工作計劃,負責組織制定、修改和更新公司的審計規(guī)范和管理制度,建立健全審計工作流程,并監(jiān)督有關(guān)規(guī)章制度實施;

  2、負責開展常規(guī)審計,負責審計報告和審計調(diào)查報告的審核,參加審計項目實施,掌握公司經(jīng)營管理中存在的傾向性、普遍性問題,為公司決策提供參考信息;

  3、負責組織、聯(lián)系、協(xié)調(diào)、外引審計資源服務(wù)管理工作;負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)與溝通,并對內(nèi)部涉及財會工作等部門和人員進行監(jiān)督檢查;

  4、跟蹤公司的財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷企業(yè)運行效率,及時發(fā)現(xiàn)風(fēng)險并提出改進建議;

  5、對本部門內(nèi)部檔案資料的安全、完整、保密負責,對被審單位提供的有關(guān)資料負保密責任;

  6、組織內(nèi)審人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn),對本部門員工培訓(xùn)、獎懲、人事調(diào)整等方面提出建議;

  7、負責組織完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計經(jīng)理工作職責范圍(精選25篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 醫(yī)院審計科工作總結(jié)(精選4篇)

    一、對全院的財務(wù)收支計劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算,與財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動及效益,各類資產(chǎn)的管理情況,物資的購買,國家財經(jīng)法規(guī)的執(zhí)行等情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督。二、審簽會計報表、納稅申報表、貸款申請書及其它重要經(jīng)濟活動事項的文件。...

  • 內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(精選28篇)

    1、大專及以上學(xué)歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗;3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的建設(shè)及管理;4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力5、具有強烈的事業(yè)心...

  • 2025審計總監(jiān)工作職責(精選33篇)

    1、圍繞推動公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營目標達成開展相關(guān)審計評價和目標督辦工作;2、負責對公司年度重大經(jīng)營、管理進行專項審計評價3、負責對公司財務(wù)收支及經(jīng)濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,4、負責對公司各部門廈職情況進行評價,...

  • 關(guān)于審計助理的工作職責(精選30篇)

    1、及時保質(zhì)完成項目組負責人交辦的任務(wù);2、具有良好的工作習(xí)慣,學(xué)習(xí)習(xí)慣;3、有良好的溝通水平,溝通及時;4、有豐富的財稅知識;5、有合作精神和團隊意識。...

  • 審計會計崗位職責(精選6篇)

    職責描述:1、應(yīng)收及應(yīng)付款的管理2、日常費用的`報銷3、日常備用金的收付與登記4、工資審核與提成計算任職要求:1、1年以上工作經(jīng)驗。2、熟悉金蝶財務(wù)軟件。...

  • 工程審計的工作職責(精選6篇)

    1、配合做好項目全過程跟蹤審計工作,包括前期資格預(yù)審、招標文件評審、開標監(jiān)督、合同簽訂及現(xiàn)場全過程跟蹤審計;2、對現(xiàn)場發(fā)生的業(yè)務(wù)流程進行監(jiān)督,并利用好中介機構(gòu)造價公司、監(jiān)理公司做好過程控制,定期對制度、流程的執(zhí)行情況進行檢查...

  • 審計助理崗位職責精編(通用31篇)

    1.協(xié)助項目負責人完成各類審計及財務(wù)咨詢工作。2.在項目經(jīng)理的指導(dǎo)下,制作各種統(tǒng)計樣表。3.協(xié)助出具審計業(yè)務(wù)報告和其他業(yè)務(wù)報告。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。...

  • 高級審計經(jīng)理崗位職責(通用32篇)

    工作職責:1、主要負責執(zhí)行公司it系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)審內(nèi)控工作;2、支持公司其他常規(guī)審計,包括財務(wù)審計,流程審計,專項審計,并提供相關(guān)it支持和數(shù)據(jù)分析;3、協(xié)調(diào)跟進it審計發(fā)現(xiàn)問題的彌補與改善;4、參與其他it風(fēng)險管理控制相關(guān)的工作。...

  • 風(fēng)險審計崗位職責(精選3篇)

    職責描述:1、負責公司合同及相關(guān)法律文書的.起草、審核以及合同模板的制定和修改;2、風(fēng)險合規(guī)制度的貫徹執(zhí)行、系統(tǒng)使用、數(shù)據(jù)報送等相關(guān)工作;3、負責公司風(fēng)險合規(guī)控制工作;4、負責公司風(fēng)險審計相關(guān)工作;5、負責管理公司外部審計單位工作,...

  • 審計高級經(jīng)理崗位職責(精選33篇)

    職責描述:1、負責公司招投標審計、離任審計及財務(wù)審計;2、負責獨立組織開展相關(guān)內(nèi)部管理審計、內(nèi)部控制評價;3、負責公司舞弊案件受理與調(diào)查,反舞弊體系的'搭建和完善;4、負責公司管理體系建設(shè),建立健全各項制度、準則及操作流程;5...

  • 審計助理崗位職責(精選31篇)

    1、在指導(dǎo)下完成分配的工作,協(xié)助完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作;2、負責在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,設(shè)計和制作各種測算、統(tǒng)計樣表;3、協(xié)助出具審計業(yè)務(wù)報告;4、完成部門交辦的其他相關(guān)事務(wù);5、參與和接受指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。...

  • 財務(wù)審計師崗位職責具體概述(精選28篇)

    1、掌握審計和財務(wù)相關(guān)專業(yè)知識,熟悉財經(jīng)、審計政策;2、具有解決財務(wù)審計中較復(fù)雜問題的能力;3、具有豐富的財務(wù)或?qū)徲嫻ぷ鲗嵺`經(jīng)驗,能獨立組織開展項目審計工作;4、能有效地指導(dǎo)低層級人員的工作。...

  • 審計稽核職責具體內(nèi)容(精選9篇)

    1.帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)組成部分的審計;2.獨立承擔中型項目的匯總及合并工作;3.合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進度及質(zhì)量;4.對項目進行質(zhì)量控制,識別、重視并解決發(fā)現(xiàn)的問題;5.對項目組成員進行...

  • 2025年出納審計稽核崗位職責(精選3篇)

    1.在部門負責人領(lǐng)導(dǎo)下,認真積極地開展財務(wù)收支審計工作,向領(lǐng)導(dǎo)負責并報告工作。2.熟悉有關(guān)財經(jīng)和審計工作的法律、法規(guī)和規(guī)章制度。3.嚴守審計紀律,恪守審計職業(yè)道德。4.掌握會計、審計及其相關(guān)專業(yè)知識。...

  • 審計經(jīng)理工作職責與任職要求(精選29篇)

    1、協(xié)調(diào)內(nèi)控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關(guān)系。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程結(jié)合行業(yè)發(fā)展,設(shè)計內(nèi)控管理框架,構(gòu)建內(nèi)控體系。3、和各部門溝通,制定合規(guī)政策,建立標準式的合規(guī)檢查流程。...

  • 崗位職責