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審計總監(jiān)工作職責精編

發(fā)布時間:2023-06-14

審計總監(jiān)工作職責精編(精選29篇)

審計總監(jiān)工作職責精編 篇1

  1、指導(dǎo)建立和完善公司內(nèi)部審計制度及規(guī)范,執(zhí)行公司風險控制戰(zhàn)略;

  2、根據(jù)公司相關(guān)運營、內(nèi)控管理制度,定期進行檢查稽核;

  3、對涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權(quán)等突發(fā)事件開展調(diào)查;

  4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;

  5、公司內(nèi)控及風險管理制度評價:內(nèi)控制度適當性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;

審計總監(jiān)工作職責精編 篇2

  1、制定項目審計計劃和審計預(yù)算;

  2、組織實施財務(wù)審計、管理審計、專項審計等;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、督促審計結(jié)論和建議的落實;

  6、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇3

  1、搭建集團內(nèi)控管理體系,制定內(nèi)控制度,并有效進行監(jiān)督提出改進建議;

  2.、制定集團內(nèi)審計和風險管控制度及流程,組織執(zhí)行審計工作,監(jiān)督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案

  3、負責對公司經(jīng)營管理進行審計監(jiān)控,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;

  4、 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;

  6、 建設(shè)并培養(yǎng)審計團隊,不斷提升團隊的執(zhí)行力及專業(yè)度。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇4

  1、編制公司內(nèi)部審計工作的項目計劃及實施方案,并組織各項內(nèi)審工作的開展和執(zhí)行;

  2、深入了解公司各板塊業(yè)務(wù),有效識別各類風險;對內(nèi)控體系的建立、完善有一定認識和實踐經(jīng)驗;

  3、針對各項審計工作的結(jié)果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結(jié),并監(jiān)督整改落實,推動改進措施的有效達成;有獨立開展審計任務(wù)、編制審計報告的能力;

  4、評估各板塊子公司、各部門的經(jīng)營風險并向集團領(lǐng)導(dǎo)反饋審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出合理可行的改進建議;

  5、對子公司股權(quán)投資、項目投資進行評估分析;

  6、執(zhí)行年度子公司財務(wù)審計、內(nèi)控審計、基建項目審計以及專項審計任務(wù);

  7、完成上級交辦的其他任務(wù)。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇5

  1、審核擬定和完善監(jiān)察審計部門規(guī)章制度,指導(dǎo)推行監(jiān)察、審計的各項規(guī)章制度、辦法,并督促執(zhí)行。

  2、審核年度監(jiān)察審計計劃,審核擬定監(jiān)察、審計工作計劃、費用預(yù)算。

  3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。

  4、指導(dǎo)對集團及所屬公司的資產(chǎn)、負債、損益、所有者權(quán)益進行審計監(jiān)督。

  5、指導(dǎo)對集團及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。

  6、監(jiān)督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。

  7、指導(dǎo)內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議,參與公司年終目標考核、各項評選工作的監(jiān)察,指導(dǎo)組織受理各類投訴、舉報事項的調(diào)查以及人身傷亡等重大責任事故的調(diào)查。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇6

  1、負責編制集團下屬公司全年審計計劃;

  2、負責審計前審計人員的培訓(xùn)(明確審計內(nèi)容、審計方式、工作底稿的編寫);

  3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;

  4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  5、負責審計過程中與相關(guān)部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  6、根據(jù)審計結(jié)果及時編制審計分析及建議;

  7、審計資料、底稿的歸檔、保管。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇7

  1.根據(jù)公司業(yè)務(wù)情況,制定內(nèi)控制度,并有效進行監(jiān)督提出改進建議;

  2.負責公司賬務(wù)審計,包括:結(jié)算、賬款、資金、成本費用、資產(chǎn)、營運成本審計等;

  3.負責公司采購流程審計;

  4.負責廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復(fù)雜專業(yè)問題,及時發(fā)現(xiàn)潛在的舞弊風險;

  5.審計團隊日常管理工作。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇8

  1、負責集團內(nèi)部審計、內(nèi)控體系搭建;

  2、對集團所屬公司經(jīng)營情況、內(nèi)控制度執(zhí)行情況進行全面審計;

  3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,

  4、負責編制部門年度、季度或月度工作計劃和內(nèi)部審計預(yù)算并落實執(zhí)行;

  5、督促審計結(jié)論和建議的整改;

  6、組織、監(jiān)督、審查經(jīng)營成果、財務(wù)、管理、專案等各項審計活動;

  7、對審計項目進行調(diào)查、核實,搜集審計證據(jù),出具審計報告,對審計結(jié)果做綜合分析評價。

  8、執(zhí)行審計后期跟進及監(jiān)控改善進度,協(xié)助完善公司內(nèi)控制度,操作流程,提高內(nèi)部管理水平的控制有效性;

  9、協(xié)調(diào)公司與外部監(jiān)督、外審之間的關(guān)系;

  10、負責公司內(nèi)部控制評估報告的編制

審計總監(jiān)工作職責精編 篇9

  1.協(xié)助中心負責人制定年度審計監(jiān)察工作計劃、流程制度;

  2.負責工程造價、施工現(xiàn)場、招標采購等業(yè)務(wù)的日常審計;對日常工程材料進行詢價及日常比價,識別相關(guān)風險點,同時對工程簽證、工程質(zhì)量、材料等方面進行風險識別。

  3.負責編制審計項目的審計方案、審計程序、審計底稿;

  4.負責提交審計報告初稿,提出管理建議和處理建議

  5.負責檢查跟蹤整改情況,督察整改落實

  6.中心負責人交辦的其它工作。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇10

  1. 全面負責審計部工作,搭建集團內(nèi)控管理體系;

  2. 制定集團審計和風險管控制度及流程;

  3. 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;

  4. 負責分子公司內(nèi)控審計及單位負責人離職審計;

  5. 負責廉潔自律檢查工作及離職審計工作;

  6. 建設(shè)并培養(yǎng)審計團隊,不斷提升團隊的執(zhí)行力及專業(yè)度。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇11

  1、負責協(xié)助搭建集團監(jiān)察審計體系, 建立健全各項審計規(guī)范和管理制度。 監(jiān)督規(guī)章制度的落地實施;

  2、負責組織所轄范圍編制年度審計工作計劃, 組織開展集團及下屬單位經(jīng)濟責任審計 、內(nèi)控審計 、專項審計及工程項目審計、高管離任審計等各類審計項目;

  3、負責公司內(nèi)審咨詢服務(wù),受理并對集團及屬下單位內(nèi)部人員反舞弊舉報開展調(diào)查,糾正和處理管理中的違規(guī)違紀行為;

  4、負責經(jīng)營、成本、財務(wù)相關(guān)經(jīng)濟類審計工作;

審計總監(jiān)工作職責精編 篇12

  1、 按照《內(nèi)部審計準則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計制度,制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法。

  2、 對外兼并收購項目的審計調(diào)查,參與公司參股擬上市項目的財務(wù)規(guī)范工作。

  2.對公司的財務(wù)計劃,財務(wù)決算,財務(wù)收入及其他有關(guān)的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。

  3.對公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監(jiān)督。

  4.對公司的經(jīng)營管理和經(jīng)營績效進行審計監(jiān)督,評價。要求:5年以上審計工作經(jīng)驗。熟悉內(nèi)部審計、財務(wù)、稅務(wù)等專業(yè)工作,具備一定的企業(yè)管理、法律等綜合知識;較強的溝通協(xié)調(diào)能力和對突發(fā)事件的應(yīng)變能力。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇13

  1.按照國家有關(guān)法律法規(guī)、審計法規(guī)、公司財會審計制度擬定公司審計實施細則;

  2.負責審計數(shù)據(jù)的準確性;

  3.制定公司年度審計工作計劃,并報領(lǐng)導(dǎo)審批,待領(lǐng)導(dǎo)批準后,負責年度審計工作計劃的具體實施;

  4.對財務(wù)收支、經(jīng)營活動進行審計;

  5.對公司基本建設(shè)投資、重大設(shè)備更新改造等項目成本及預(yù)決算進行審計監(jiān)督;

  6.建立公司經(jīng)濟活動資金使用、管理流程的審計監(jiān)控機制,對公司資金使用及管理流程采取預(yù)警措施;

  7.對公司重大經(jīng)濟活動、項目等進行審計監(jiān)督;

  8.對企業(yè)中層以上人員及特殊管理崗位人員任期內(nèi)、離任經(jīng)濟責任進行審計;

  9.與稅務(wù)局、律師所,等相關(guān)部門及外部審計人員建立并保持緊密的關(guān)系;

  10.組織專項審計,對重大經(jīng)濟項目或者根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)安排進行審計。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇14

  1、 參與制定和完善集團公司及各子公司內(nèi)部審計監(jiān)督規(guī)定,制度,和內(nèi)部控制制度并監(jiān)督執(zhí)行;制定年度內(nèi)部審計工作計劃;

  2、依據(jù)《內(nèi)部審計規(guī)定》開展日常工作;負責整個審計項目的實施,決定審計日程、人員分工;把握政策,掌握進度,協(xié)調(diào)各方面的關(guān)系;審核審計報告,向集團董事長匯報工作;

  3、 協(xié)助制定和完善集團公司及各子公司等的內(nèi)部管理制度, 并提出健全制度或改進工作的合理化建議;

  4、 監(jiān)督集團公司及各子公司各項規(guī)章制度的執(zhí)行;

  5、 檢查集團公司及各子公司內(nèi)部控制的各環(huán)節(jié),并不斷完善;

  6、 審查集團公司及各子公司生產(chǎn)、經(jīng)營和管理工作中的疑點;

  7、 根據(jù)集團公司及各子公司安排,組織專項審計或臨時審計;建立審計檔案,提出健全制度或改進工作的合理化建議;

  8、 負責審計監(jiān)督部員工的培訓(xùn)和績效考核,審批相關(guān)員工的費用、假期及其它申請;

  9、 完成主管上級交辦的其它工作。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇15

  1.協(xié)助上級搭建集團內(nèi)部審計體系及內(nèi)部控制體系;

  2.對集團各項目部、各子公司的財務(wù)及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務(wù)、重大合同等相關(guān)經(jīng)濟活動真實性、合法性、效益性的審計;

  3.開展常規(guī)及專項的內(nèi)部審計工作,包含但不限于:經(jīng)營效果、決策活動、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產(chǎn)與成本、工程項目、固定資產(chǎn)、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;

  4. 配合審計委員會、外審師和其他監(jiān)管部門的相關(guān)工作;

  5.領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇16

  1.規(guī)劃和組建集團內(nèi)部監(jiān)控系統(tǒng),參與相關(guān)涉外事項,科學(xué)管理朗致經(jīng)營風險;

  2.為朗致戰(zhàn)略發(fā)展及規(guī)劃提供最先進、權(quán)威的專業(yè)支撐;

  3.內(nèi)部審計團隊管理賦能,朗致科學(xué)風險管理氛圍營造。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇17

  1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執(zhí)行。

  2、負責集團審計工作的規(guī)劃,結(jié)合集團領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的審計任務(wù),組織審計小組,編制審計工作方案。

  3、對涉及財務(wù)收支、財務(wù)報表、制度執(zhí)行、內(nèi)部控制、合同執(zhí)行、經(jīng)營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。

  4、負責監(jiān)督和審計集團各項管理制度、流程的執(zhí)行情況。

  5、負責受理內(nèi)、外部單位、個人的檢舉控告,負責調(diào)查處理違反國家法律、違反公司各項管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議。

  6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預(yù)決算及工程建設(shè)過程中的資金、成本投入情況進行審計。

  7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。

  8、其他上級領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇18

  1、負責擬訂集團內(nèi)部審計基本管理制度,協(xié)助建立健全集團反舞弊機制;

  2、負責對集團和子公司的經(jīng)營活動、員工績效、離職高管等進行審計監(jiān)督;

  3、負責對集團和子公司的大宗物資采購、合同等進行審計監(jiān)督;

  4、負責對貨幣資金、存貨、銷售與應(yīng)收賬款、采購與應(yīng)付賬款等內(nèi)部控制建立及執(zhí)行情況進行檢查;

  5、負責對集團、子公司投資項目執(zhí)行情況,對工程項目的成本、進度、質(zhì)量進行稽核和評價。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇19

  1、主持編制年度采購審計方案、具體審計計劃等;

  2、參與制定公司招投標、采購工作審計計劃并按計劃執(zhí)行,包括工程預(yù)決算管理、合約規(guī)劃、項目目標成本和動態(tài)成本管控,以及工程招投標管理的審計、材料招采管理的審計、開標的實時旁站等內(nèi)容;

  3、對公司各職能部門的制度及執(zhí)行情況進行審計并提出改進建議;

  4、跟進審計結(jié)果的落實整改情況,并對整改不力的情況向公司提出反饋意見和建議;

  5、匯總、整理審計發(fā)現(xiàn),編寫審計報告、審計意見書等審計成果文件;

  6、通過審計意見的溝通、反饋和監(jiān)督落實,與業(yè)務(wù)部門建立良好的工作關(guān)系,保持順暢的日常溝通渠道;

  7、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇20

  1、協(xié)助上級制訂審計的管理制度和細則,組織編制審計計劃和審計方案;

  2、組織開展集團月度例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務(wù)實施具體稽核,分析運營環(huán)節(jié)財務(wù)數(shù)據(jù),跟進及反饋異常事項的處理結(jié)果;

  3、按照年度項目審計計劃,組織開展以經(jīng)濟業(yè)務(wù)為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計,發(fā)現(xiàn)薄弱點,提出改善建議;

  4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;

  5、組織編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

  6、對接、配合集團聘請的外部審計機構(gòu);

  7、跟蹤監(jiān)控集團財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷運行效率;

  8、會同其他部門查處集團濫用職權(quán)、有章不循、違反財務(wù)制度、貪污挪用財物和經(jīng)濟犯罪的情況;

  9、管理下屬團隊,包括部門預(yù)算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導(dǎo)監(jiān)督和考核、團隊建設(shè)等;

  10、完成上級領(lǐng)導(dǎo)臨時安排的工作任務(wù)。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇21

  1、根據(jù)企業(yè)的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定集團年度審計計劃;

  2、建立健全企業(yè)審計管理體系;

  3、建立企業(yè)內(nèi)部控制管理制度,并組織開展各項內(nèi)部控制制度審計及評價工作;

  4、組織開展企業(yè)管理審計,包括戰(zhàn)略審計、流程稽核、風險審計等,旨在提升企業(yè)運營效率和經(jīng)營效果,為企業(yè)管理層提供規(guī)范管理和防范風險的合理化建議;

  5、組織開展企業(yè)專項審計;

  6、監(jiān)督和審核對外投資項目,并對項目的全程運作進行監(jiān)控;

  7、及時發(fā)現(xiàn)企業(yè)潛在問題和風險,提出改進意見;

  8、與內(nèi)部控制審計相關(guān)的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇22

  1 根據(jù)年度審計工作計劃,實施各項審計工作。

  2 根據(jù)具體審計項目要求,編制審計實施方案,并按計劃推進現(xiàn)場審計工作。

  3 根據(jù)審計發(fā)現(xiàn),完成審計報告的編制并及時與被審計單位溝通審計結(jié)果。

  4 跟蹤審計意見的落實和整改情況,定期形成復(fù)審整改報告。

  5 負責對舉報、投訴事項進行核實,根據(jù)實際情況開展審計調(diào)查工作。

  6 負責開展公司內(nèi)部授權(quán)體系以及關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程的評估工作,并及時進行優(yōu)化、完善。

  7 負責開展公司風險評估工作,梳理高風險業(yè)務(wù)流程并編制風控手冊。

  8 負責項目完成后審計文件歸檔和統(tǒng)計工作。

  9 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他事項。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇23

  1.協(xié)助中心負責人全面負責公司審計日常管理工作;

  2.負責編制年度審計工作計劃,并對實際完成情況進行檢查、總結(jié);

  3.參與制度和維護公司內(nèi)部審計制度,加強內(nèi)部控制流程并監(jiān)督制度、流程的規(guī)范實施;

  4.定期對公司各項目進行審計,把控審計質(zhì)量,通過內(nèi)部審計對公司內(nèi)部控制的潛在問題和風險缺陷提出優(yōu)化建設(shè),從而完善內(nèi)部控制體系;

  5.負責協(xié)助外部審計開展工作。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇24

  1、統(tǒng)籌集團工程審計、財務(wù)審計工作,主導(dǎo)工程審計工作;

  2、 根據(jù)董事會要求,審計集團管理層經(jīng)營決策及項目公司經(jīng)營層的經(jīng)營活動執(zhí)行情況、合法合規(guī)性,并直接向董事會匯報;

  3、建立健全集團審計監(jiān)察管理體系、制度與流程、工作標準的編制與推行落地;

  4、做好全集團工程造價、成本監(jiān)督控制等業(yè)務(wù)審計監(jiān)察工作;

  5、負責集團董事會及分管領(lǐng)導(dǎo)安排的其他工作;

  6、負責審核標書、協(xié)議、合同(法律條款);

  7、協(xié)助律師團隊處理公司各類案件。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇25

  1、建立健全集團審計管理體系,包括內(nèi)審工作規(guī)章制度,審計業(yè)務(wù)流程、文件等;

  2、協(xié)助擬定年度審計工作計劃,確定各類審計事項,報董事會/執(zhí)行董事批準后組織實施;

  3、組織開展各類審計項目,包括經(jīng)營審計、離任審計、專項審計等;

  4、組織協(xié)調(diào)審計過程中和公司下屬公司、部門的關(guān)系,實施內(nèi)部各類審計事項,下達審計工作任務(wù),指定經(jīng)辦人和具體實施時間;

  5、審定審計工作方案,并對審計方案提出指導(dǎo)性意見;

  6、復(fù)核審計工作底稿,最終確定審計工作報告,提出最終審計意見;

  7、負責中心日常管理,包括但不限于人員管理、項目管理等;

  8、完成崗位目標和上級下達的其它任務(wù)。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇26

  1.設(shè)計公司審計體系,保障公司內(nèi)部運作完全按制度、標準進行;

  2.對公司流程及制度的執(zhí)行情況等進行內(nèi)部控制審計;

  3.對公司支付事項、采購事項、招投標等經(jīng)濟事項進行審計;

  4.完成上級領(lǐng)導(dǎo)安排的專項審計、專項調(diào)查(內(nèi)部及外部調(diào)查);

  5.對各版塊各部門的舞弊等行為進行廉政審計;

  6.對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題提出整改、管理建議并執(zhí)行后續(xù)追蹤審計;

  7.整理和匯總審計工作底稿,撰寫審計報告。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇27

  1.負責公司風控審計體系的建設(shè)、維護和更新,制定風險管控方案,構(gòu)建業(yè)務(wù)風險評價及預(yù)警體系。

  2.完善風控審計職責,梳理業(yè)務(wù)風險點,對風控審計運營結(jié)果負責,監(jiān)控風險運營數(shù)據(jù)。

  3.根據(jù)風險管理情況和公司發(fā)展需求,制定公司年度審計計劃,并實施。

  4.負責對公司的項目投資開發(fā)、設(shè)計管理、招標采購、成本控制、工程管理、財務(wù)管理等方面進行風險評估及審計。

  5.負責組織開展風控審計條線的各類工作:包括組織事前風險審計評估、事中風險審計監(jiān)控、事后風險審計檢查,出具風險審計預(yù)警提示和風險審計評估報告,提出改進建議,并監(jiān)督整改到位。

  6.負責建立、健全風控審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

  7.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作

審計總監(jiān)工作職責精編 篇28

  1?協(xié)助總監(jiān)擬定公司監(jiān)察審計體系戰(zhàn)略規(guī)劃、年度控審計劃、控審管理制度、部門員工崗位描述和薪酬績效方案,制定部門工作計劃、監(jiān)察審計管理細則、工作標準;

  2?協(xié)助總監(jiān)把控公司經(jīng)營計劃目標的制定,為董事會決策提供依據(jù)。對年度經(jīng)營目標的預(yù)算進行審核;

  3?根據(jù)公司下達的年度經(jīng)營目標,對目標執(zhí)行進行分析與監(jiān)督;

  4?檢查監(jiān)督財務(wù)相關(guān)制度、流程執(zhí)行,稽查各項制度與流程的執(zhí)行規(guī)范性,對制度與流程的完善提出改進意見或方案;

  5?監(jiān)督建筑工程、廣宣促銷、精品集采等重大采購行為規(guī)范,控制經(jīng)營風險,降低經(jīng)營成本;

  6?組織做好財務(wù)審計,監(jiān)督財務(wù)部門防范稅務(wù)、資金、資產(chǎn)管理風險,促進財務(wù)管理體系的健全;

  7?組織審計各子公司年度經(jīng)營成果,及時完成年度審計報告;

  8?組織做好重要崗位離作審計,界定管理責作,評價經(jīng)營成果。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇29

  (1)全面負責審計法務(wù)工作,負責集團及所屬企業(yè)的審計管理,建立健全集團法律事務(wù)管理體系和制度流程,為集團日常經(jīng)營業(yè)務(wù)和重大決策提供法律咨詢、合規(guī)建議及風險分析、審計數(shù)據(jù)支持;

  (2)制定集團內(nèi)部審計計劃,并開展內(nèi)部審計工作;

  (3)負責對集團所屬企業(yè)內(nèi)部控制制度的健全性和有效性進行評價,并檢查執(zhí)行情況;

  (4)建立集團及下屬企業(yè)的法律管理制度及下屬企業(yè)法律風險控制流程;

  (5)負責股權(quán)變動、改制等相關(guān)評估事項的中介機構(gòu)選聘、聯(lián)系協(xié)調(diào)工作;

  (6)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責精編(精選29篇) 相關(guān)內(nèi)容:
  • 醫(yī)院審計科工作總結(jié)(精選4篇)

    一、對全院的財務(wù)收支計劃或預(yù)算的執(zhí)行和決算,與財務(wù)收支有關(guān)的經(jīng)濟活動及效益,各類資產(chǎn)的管理情況,物資的購買,國家財經(jīng)法規(guī)的執(zhí)行等情況進行內(nèi)部審計監(jiān)督。二、審簽會計報表、納稅申報表、貸款申請書及其它重要經(jīng)濟活動事項的文件。...

  • 內(nèi)控審計經(jīng)理崗位職責(精選28篇)

    1、大專及以上學(xué)歷,審計、財會等相關(guān)專業(yè);2、有汽車行業(yè)內(nèi)審工作相關(guān)經(jīng)驗;3、熟悉國家相關(guān)法律、法規(guī)知識、稅收知識,熟悉企業(yè)內(nèi)控、審計管理體系的建設(shè)及管理;4、具有較強的觀察能力、信息收集能力,溝通能力及寫作能力5、具有強烈的事業(yè)心...

  • 2025審計總監(jiān)工作職責(精選33篇)

    1、圍繞推動公司戰(zhàn)略、核心經(jīng)營目標達成開展相關(guān)審計評價和目標督辦工作;2、負責對公司年度重大經(jīng)營、管理進行專項審計評價3、負責對公司財務(wù)收支及經(jīng)濟活動的合法性、真實性和正確性進行審計評價,4、負責對公司各部門廈職情況進行評價,...

  • 關(guān)于審計助理的工作職責(精選30篇)

    1、及時保質(zhì)完成項目組負責人交辦的任務(wù);2、具有良好的工作習慣,學(xué)習習慣;3、有良好的溝通水平,溝通及時;4、有豐富的財稅知識;5、有合作精神和團隊意識。...

  • 審計會計崗位職責(精選6篇)

    職責描述:1、應(yīng)收及應(yīng)付款的管理2、日常費用的`報銷3、日常備用金的收付與登記4、工資審核與提成計算任職要求:1、1年以上工作經(jīng)驗。2、熟悉金蝶財務(wù)軟件。...

  • 工程審計的工作職責(精選6篇)

    1、配合做好項目全過程跟蹤審計工作,包括前期資格預(yù)審、招標文件評審、開標監(jiān)督、合同簽訂及現(xiàn)場全過程跟蹤審計;2、對現(xiàn)場發(fā)生的業(yè)務(wù)流程進行監(jiān)督,并利用好中介機構(gòu)造價公司、監(jiān)理公司做好過程控制,定期對制度、流程的執(zhí)行情況進行檢查...

  • 審計助理崗位職責精編(通用31篇)

    1.協(xié)助項目負責人完成各類審計及財務(wù)咨詢工作。2.在項目經(jīng)理的指導(dǎo)下,制作各種統(tǒng)計樣表。3.協(xié)助出具審計業(yè)務(wù)報告和其他業(yè)務(wù)報告。4.完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。...

  • 高級審計經(jīng)理崗位職責(通用32篇)

    工作職責:1、主要負責執(zhí)行公司it系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)審內(nèi)控工作;2、支持公司其他常規(guī)審計,包括財務(wù)審計,流程審計,專項審計,并提供相關(guān)it支持和數(shù)據(jù)分析;3、協(xié)調(diào)跟進it審計發(fā)現(xiàn)問題的彌補與改善;4、參與其他it風險管理控制相關(guān)的工作。...

  • 風險審計崗位職責(精選3篇)

    職責描述:1、負責公司合同及相關(guān)法律文書的.起草、審核以及合同模板的制定和修改;2、風險合規(guī)制度的貫徹執(zhí)行、系統(tǒng)使用、數(shù)據(jù)報送等相關(guān)工作;3、負責公司風險合規(guī)控制工作;4、負責公司風險審計相關(guān)工作;5、負責管理公司外部審計單位工作,...

  • 審計高級經(jīng)理崗位職責(精選33篇)

    職責描述:1、負責公司招投標審計、離任審計及財務(wù)審計;2、負責獨立組織開展相關(guān)內(nèi)部管理審計、內(nèi)部控制評價;3、負責公司舞弊案件受理與調(diào)查,反舞弊體系的'搭建和完善;4、負責公司管理體系建設(shè),建立健全各項制度、準則及操作流程;5...

  • 審計助理崗位職責(精選31篇)

    1、在指導(dǎo)下完成分配的工作,協(xié)助完成工作底稿的編制、整理和歸檔工作;2、負責在上級領(lǐng)導(dǎo)的指導(dǎo)下,設(shè)計和制作各種測算、統(tǒng)計樣表;3、協(xié)助出具審計業(yè)務(wù)報告;4、完成部門交辦的其他相關(guān)事務(wù);5、參與和接受指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)。...

  • 財務(wù)審計師崗位職責具體概述(精選28篇)

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  • 審計稽核職責具體內(nèi)容(精選9篇)

    1.帶領(lǐng)項目組完成大型項目(企業(yè)集團或上市公司)組成部分的審計;2.獨立承擔中型項目的匯總及合并工作;3.合理制訂有效的審計計劃,分派組員工作并監(jiān)督工作進度及質(zhì)量;4.對項目進行質(zhì)量控制,識別、重視并解決發(fā)現(xiàn)的問題;5.對項目組成員進行...

  • 2025年出納審計稽核崗位職責(精選3篇)

    1.在部門負責人領(lǐng)導(dǎo)下,認真積極地開展財務(wù)收支審計工作,向領(lǐng)導(dǎo)負責并報告工作。2.熟悉有關(guān)財經(jīng)和審計工作的法律、法規(guī)和規(guī)章制度。3.嚴守審計紀律,恪守審計職業(yè)道德。4.掌握會計、審計及其相關(guān)專業(yè)知識。...

  • 審計經(jīng)理工作職責與任職要求(精選29篇)

    1、協(xié)調(diào)內(nèi)控部和公司各部門、子公司和分公司的工作關(guān)系。2、根據(jù)公司業(yè)務(wù)流程結(jié)合行業(yè)發(fā)展,設(shè)計內(nèi)控管理框架,構(gòu)建內(nèi)控體系。3、和各部門溝通,制定合規(guī)政策,建立標準式的合規(guī)檢查流程。...

  • 崗位職責