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審計總監(jiān)工作職責精編

發(fā)布時間:2022-12-16

審計總監(jiān)工作職責精編(精選18篇)

審計總監(jiān)工作職責精編 篇1

  1、審核擬定和完善監(jiān)察審計部門規(guī)章制度,指導推行監(jiān)察、審計的各項規(guī)章制度、辦法,并督促執(zhí)行。

  2、審核年度監(jiān)察審計計劃,審核擬定監(jiān)察、審計工作計劃、費用預算。

  3、審核對集團及所屬公司的投資項目進行審計和評價。

  4、指導對集團及所屬公司的資產(chǎn)、負債、損益、所有者權益進行審計監(jiān)督。

  5、指導對集團及所屬公司的內(nèi)部控制制度的健全性和有效性以及風險管理進行審查和評價。

  6、監(jiān)督對審計建議、審計意見、審計決定的跟蹤落實工作。

  7、指導內(nèi)部監(jiān)察工作,審核組織查處各類違紀行為或提出處理建議,參與公司年終目標考核、各項評選工作的監(jiān)察,指導組織受理各類投訴、舉報事項的調(diào)查以及人身傷亡等重大責任事故的調(diào)查。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇2

  1、編制公司內(nèi)部審計工作的項目計劃及實施方案,并組織各項內(nèi)審工作的開展和執(zhí)行;

  2、深入了解公司各板塊業(yè)務,有效識別各類風險;對內(nèi)控體系的建立、完善有一定認識和實踐經(jīng)驗;

  3、針對各項審計工作的結果,編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并監(jiān)督整改落實,推動改進措施的有效達成;有獨立開展審計任務、編制審計報告的能力;

  4、評估各板塊子公司、各部門的經(jīng)營風險并向集團領導反饋審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,提出合理可行的改進建議;

  5、對子公司股權投資、項目投資進行評估分析;

  6、執(zhí)行年度子公司財務審計、內(nèi)控審計、基建項目審計以及專項審計任務;

  7、完成上級交辦的其他任務。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇3

  1、指導建立和完善公司內(nèi)部審計制度及規(guī)范,執(zhí)行公司風險控制戰(zhàn)略;

  2、根據(jù)公司相關運營、內(nèi)控管理制度,定期進行檢查稽核;

  3、對涉及外部客戶投訴、內(nèi)部員工違規(guī)、外部侵權等突發(fā)事件開展調(diào)查;

  4、制定具體項目的審計計劃和審計方案,做好審計工作底稿,保證審計工作的順利完成;

  5、公司內(nèi)控及風險管理制度評價:內(nèi)控制度適當性、合法性和有效性審核;內(nèi)控制度執(zhí)行效果審核及提出修改建議等;

審計總監(jiān)工作職責精編 篇4

  1.根據(jù)公司業(yè)務情況,制定內(nèi)控制度,并有效進行監(jiān)督提出改進建議;

  2.負責公司賬務審計,包括:結算、賬款、資金、成本費用、資產(chǎn)、營運成本審計等;

  3.負責公司采購流程審計;

  4.負責廉政廉潔方面審計,解決審計中涉及的復雜專業(yè)問題,及時發(fā)現(xiàn)潛在的舞弊風險;

  5.審計團隊日常管理工作。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇5

  1、制定項目審計計劃和審計預算;

  2、組織實施財務審計、管理審計、專項審計等;

  3、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  4、及時發(fā)現(xiàn)公司潛在問題和風險,提出改進意見;

  5、督促審計結論和建議的落實;

  6、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇6

  1、搭建集團內(nèi)控管理體系,制定內(nèi)控制度,并有效進行監(jiān)督提出改進建議;

  2.、制定集團內(nèi)審計和風險管控制度及流程,組織執(zhí)行審計工作,監(jiān)督檢查審計整改問題的落實情況,整理歸檔審計檔案

  3、負責對公司經(jīng)營管理進行審計監(jiān)控,包括日常審計、專項審計等,推動管理提升;

  4、 負責對重大投資項目及重大事項進行風險評估;

  6、 建設并培養(yǎng)審計團隊,不斷提升團隊的執(zhí)行力及專業(yè)度。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇7

  1、負責編制集團下屬公司全年審計計劃;

  2、負責審計前審計人員的培訓(明確審計內(nèi)容、審計方式、工作底稿的編寫);

  3、擬定并完善內(nèi)部審計制度和流程,制訂審計計劃;

  4、擬定審計方案,起草審計報告和管理建議書等審計文書;

  5、負責審計過程中與相關部門的協(xié)調(diào)和溝通;

  6、根據(jù)審計結果及時編制審計分析及建議;

  7、審計資料、底稿的歸檔、保管。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇8

  1.組織建立健全公司審計管理制度,完善審計工作標準和工作流程;

  2.編制公司年度審計計劃,落實審計方案;

  3.按計劃組織對公司各部門、各所屬公司經(jīng)營管理活動和財務管理的真實性、準確性、合規(guī)性

  4.進行監(jiān)督、檢查與評價,對公司重要崗位進行審計稽查,防范舞弊風險;

  5.根據(jù)審計結果,對被審計單位經(jīng)營管理情況、財務狀況、內(nèi)部控制情況以及工程管理情況進行分析評價,形成審計意見,提交內(nèi)部審計報告。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇9

  1、主持審計監(jiān)察中心的工作;

  2、組織制定審計監(jiān)察的工作計劃,組織實施公司下達的經(jīng)營計劃;

  3、根據(jù)公司下達的工作目標和指標,制定審計監(jiān)察中心的考核指標;

  4、組織編制并實施公司年度審計工作計劃;

  5、組織對公司的各項經(jīng)濟活動實行審百計監(jiān)督度,必要時委托審計事務所進行;

  6、組織對公司開展經(jīng)濟效益和財務收支審計;

  7、定期檢查監(jiān)督公司的資產(chǎn)管理、國家財經(jīng)法規(guī)和財務制度的執(zhí)行情況;

  8、監(jiān)督、檢查公司各類招投標采購過程和各類設計變更,審核公司相關文件,資料;并對公司各類合同簽訂過程實施監(jiān)督;

審計總監(jiān)工作職責精編 篇10

  1、負責集團審計部工作制度和工作流程的制定、完善和執(zhí)行。

  2、負責集團審計工作的規(guī)劃,結合集團領導臨時安排的審計任務,組織審計小組,編制審計工作方案。

  3、對涉及財務收支、財務報表、制度執(zhí)行、內(nèi)部控制、合同執(zhí)行、經(jīng)營績效、重要崗位離職等項目組織實施必要的審計步驟。

  4、負責監(jiān)督和審計集團各項管理制度、流程的執(zhí)行情況。

  5、負責受理內(nèi)、外部單位、個人的檢舉控告,負責調(diào)查處理違反國家法律、違反公司各項管理規(guī)章制度的行為,并提出處理建議。

  6、組織對工程審批、合同簽訂,工程預決算及工程建設過程中的資金、成本投入情況進行審計。

  7、跟蹤被審計單位對審計報告中提出的問題改進措施具體落實情況。

  8、其他上級領導交辦的工作。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇11

  1、 按照《內(nèi)部審計準則》的要求,建立和健全公司內(nèi)部審計制度,制定內(nèi)部審計規(guī)程或方法。

  2、 對外兼并收購項目的審計調(diào)查,參與公司參股擬上市項目的財務規(guī)范工作。

  2.對公司的財務計劃,財務決算,財務收入及其他有關的經(jīng)濟活動進行審計監(jiān)督。

  3.對公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性,合理性和有效性進行審計監(jiān)督。

  4.對公司的經(jīng)營管理和經(jīng)營績效進行審計監(jiān)督,評價。要求:5年以上審計工作經(jīng)驗。熟悉內(nèi)部審計、財務、稅務等專業(yè)工作,具備一定的企業(yè)管理、法律等綜合知識;較強的溝通協(xié)調(diào)能力和對突發(fā)事件的應變能力。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇12

  1、根據(jù)公司的戰(zhàn)略及發(fā)展方向,制定年度審計計劃、方案、制度;

  2、組織編制審計預警機制,評審公司內(nèi)部審計風險控制點,確定相應的控制手段和審計手段;

  3、指導并推進公司各部的內(nèi)部審計工作,包括:經(jīng)營成果審計、財務收支審計、離任審計、專案審計、管理審計和外部審計;

  4、組織對公司公司及所屬單位的內(nèi)部控制制度的健全性、合理性和有效性進行審計監(jiān)督;

  5、根據(jù)董事會、經(jīng)營管理層、以及內(nèi)部審計結果的需要,安排專項審計,如采購等專項業(yè)務審計、關鍵崗位負責人離任審計等;

  6、籌備IPO財務規(guī)范化工作。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇13

  根據(jù)審計任務制定具體審計工作方案,負責審計項目的實施。

  對公司重大工程項目的工程建設、合同管理、招標采購、成本控制、結算管理等實施合規(guī)性審計;

  對工程項目招標、合同簽署、設計、施工、監(jiān)理、驗收、結算等環(huán)節(jié)進行全過程跟蹤審計;

  按照上級要求進行各類專項審計(舞弊審計及其他特別事項審計等);

  突擊現(xiàn)場檢查、進場材料抽查、隱蔽工程驗收、工程質量檢查、工程進度執(zhí)行情況監(jiān)督等;

  對審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析,收集審計證據(jù),提出處理意見和整改意見,與被審計單位溝通,并督促有關單位整改;

  編制審計報告,并確保審計報告的正確性、可靠性、合理性;

  能夠依據(jù)審計結果,分析出相關的舞弊風險點;

  對以前年度審計結果的整改情況進行審計追蹤。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇14

  1、搭建集團監(jiān)察審計體系, 建立健全各項審計規(guī)范和管理制度;

  2、組織開展常規(guī)及專項審計活動;

  3、編制審計報告、整改建議及階段性審計總結,并督促審計結論和合理化建議的落實工作;

  4、健全公司的內(nèi)控體系,進行內(nèi)控評估,搭建風險預警機制;

審計總監(jiān)工作職責精編 篇15

  1、協(xié)助上級制訂審計的管理制度和細則,組織編制審計計劃和審計方案;

  2、組織開展集團月度例行審計工作,對常規(guī)業(yè)務實施具體稽核,分析運營環(huán)節(jié)財務數(shù)據(jù),跟進及反饋異常事項的處理結果;

  3、按照年度項目審計計劃,組織開展以經(jīng)濟業(yè)務為主的內(nèi)部控制制度審計、各運營環(huán)節(jié)的成本管理審計,發(fā)現(xiàn)薄弱點,提出改善建議;

  4、視情組織開展專項審計、專案審計和財物收支審計;

  5、組織編寫內(nèi)部審計報告,提出處理意見和建議;

  6、對接、配合集團聘請的外部審計機構;

  7、跟蹤監(jiān)控集團財產(chǎn)和資金使用情況、流程運行狀況,分析資產(chǎn)報表,判斷運行效率;

  8、會同其他部門查處集團濫用職權、有章不循、違反財務制度、貪污挪用財物和經(jīng)濟犯罪的情況;

  9、管理下屬團隊,包括部門預算、團隊成員分工、計劃的制定與落實、下屬員工的指導監(jiān)督和考核、團隊建設等;

  10、完成上級領導臨時安排的工作任務。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇16

  1、統(tǒng)籌并搭建內(nèi)部控制體系,關注效率與風險的平衡,有效推行公司的年度內(nèi)控工作計劃;

  2、識別內(nèi)審工作重點領域,擬定內(nèi)部審計工作計劃并負責實施,對公司內(nèi)部控制做出客觀嚴謹、全面的評估且出具評估報告,并對發(fā)現(xiàn)的問題提出可行性整改建議;

  3、和總部財務/技術部門密切合作,建立并完善集團指標信息化、智能化風險監(jiān)控體系;

  4、熟悉公司內(nèi)部各類內(nèi)部審計工作,包括但不限于專項審計、IT審計、經(jīng)濟責任審計、離任審計、反貪腐審計等;

  5、提供內(nèi)審咨詢、開展相關培訓,營造良好的管控環(huán)境。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇17

  1.負責公司內(nèi)控管理體系的建設、維護和更新;

  2.根據(jù)風險管理情況和公司發(fā)展需求,參與制定公司年度審計計劃,并參與實施;

  3.負責編制具體審計項目的工作實施方案,根據(jù)方案內(nèi)容開展具體工作,編制相關審計工作底稿,對相關事項審計發(fā)現(xiàn)的問題及風險進行記錄、匯報并提出改進意見。

  4.負責建立、健全審計檔案,保證審計資料及時歸檔。

  5.負責審計建議整改的后期跟進和監(jiān)控改進。

  6.負責接受和管理投訴舉報信息,組織開展舉報監(jiān)察工作;

  7.完成領導交代的其他工作。

審計總監(jiān)工作職責精編 篇18

  1.協(xié)助上級搭建集團內(nèi)部審計體系及內(nèi)部控制體系;

  2.對集團各項目部、各子公司的財務及生產(chǎn)經(jīng)營業(yè)務、重大合同等相關經(jīng)濟活動真實性、合法性、效益性的審計;

  3.開展常規(guī)及專項的內(nèi)部審計工作,包含但不限于:經(jīng)營效果、決策活動、銷售與收款、采購與付款、存貨、生產(chǎn)與成本、工程項目、固定資產(chǎn)、資金、費用、投資與融資、離任、舞弊舉報等方面;

  4. 配合審計委員會、外審師和其他監(jiān)管部門的相關工作;

  5.領導安排的其他工作。

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