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2022年聯(lián)通審計稽核崗位職責

發(fā)布時間:2022-09-16

2022年聯(lián)通審計稽核崗位職責(精選5篇)

2022年聯(lián)通審計稽核崗位職責 篇1

  一、主持本部門全面工作,負責稽核部門(稽核隊)日常管理工作,組織稽核人員完成計劃工作任務。

  二、擬訂稽核工作計劃、稽核工作方案,報批后組織實施。

  三、擬訂、調整、完善稽核人員崗位職責和考核辦法,報批后組織實施。

  四、負責組織完成對所轄農村信用社機構網(wǎng)點及縣級聯(lián)社本部的序時稽核、項目稽核。定期向主管部門、分管領導報告工作。

  五、做好稽核人員任務分工,檢查、考核稽核員對序時稽核、項目稽核的完成情況。

  六、負責組織實施本級所管領導干部的經(jīng)濟責任審計和離任審計。

  七、負責審查稽核報告等資料,匯總稽核情況、問題,提出處理意見或建議,報批后執(zhí)行。督促信用社和有關部門對稽核移送問題的整改、落實和反饋。

  八、對稽核員反映、報告的可疑問題和重要線索,及時向上級部門、分管領導匯報并組織人員進一步核查。重大案件(事故)按規(guī)定程序和時間及時報告。

  九、擬寫、審查稽核工作簡報、文件、總結等工作材料。

  十、對稽核人員的工作獎懲。

  十一、定期召開稽核工作例會,聽取稽核人員工作匯報,研究解決稽核問題。

  十二、定期或不定期參加、組織稽核人員學習法律、法規(guī)和各項規(guī)章制度、辦法及業(yè)務知識,完成稽核人員培訓教育任務。

  十三、負責稽核管理信息系統(tǒng)的管理、相關操作和報表數(shù)據(jù)的錄入、上報等工作。

  十四、按時上報工作計劃、工作總結、報表等相關工作資料,定期向領導報告工作。做好單位上下、內外的協(xié)調溝通。

  十五、貫徹國家法律法規(guī)和單位各項規(guī)章制度、工作要求,做好工作調研,提出工作意見、建議,報批后執(zhí)行。

  十六、遵守法律規(guī)章和單位各項制度、工作職責、工作紀律,講職業(yè)道德、職業(yè)操守。按照單位各項工作事務和業(yè)務操作規(guī)程做好各項工作。

  十七、完成單位分配和領導安排的其他工作任務。

2022年聯(lián)通審計稽核崗位職責 篇2

  一、檢查督促全轄各信用社及其網(wǎng)點執(zhí)行國家金融方針、政策和聯(lián)社規(guī)章制度。

  二、負責組織本部門實施

  二、組織實施各信用社執(zhí)行信貸計劃、現(xiàn)金計劃和財務計劃情況。

  三、稽核各信用社營運及經(jīng)濟效益情況,通過稽核審計,不斷總結經(jīng)驗、發(fā)現(xiàn)問題、提出建議,對信用社經(jīng)營管理發(fā)揮謀士作用

  四、檢查信用社各項業(yè)務發(fā)展的真實情況,醫(yī)治虛假經(jīng)營,當好金融醫(yī)士。

  五、維護國家集體財產(chǎn)安全,幫助信用社改善經(jīng)營,促使信貸資產(chǎn)按照效益、安全、流動的原則開展業(yè)務。

  六、圍繞聯(lián)社整體工作,與其它部門搞好協(xié)調工作。

  七、分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務活動和稽核審計工作情況,草擬稽核審計方案,整理稽核審計記錄,完成稽核審計報告。

  八、承辦聯(lián)社領導與上級審計部門交辦的其它工作。

  (二)稽核審計部副經(jīng)理崗位職責

  一、協(xié)助經(jīng)理管理全縣信用社稽核審計工作,教育部室人員履行職責、深入鉆研農村信用社稽核審計業(yè)務,積極完成各項工作任務。

  二、負責審核制定本科稽核審計工作計劃,審核本部擬定的各種文件材料。

  三、定期向經(jīng)理報告工作,分析反饋經(jīng)濟、金融業(yè)務活動和稽核審計工作情況。

  四、負責信用社稽核審計工作,深入基層了解信用社工作動態(tài),指導和解決工作中存在的問題。

  五、負責稽核審計人員的指導工作,促進稽核審計工作人員政治素質和業(yè)務素質的提高。

  六、協(xié)調與本聯(lián)社有關部室及地方審計部門的關系。

  七、完成領導交辦的其他工作。

  (三)稽核審計部綜合崗位職責

  一、負責搜集、整理有關文件、報表資料,掌握被稽核審計對象業(yè)務經(jīng)營活動動態(tài),并建立業(yè)務檔案。

  二、編制和填報有關稽核工作報表,并起草稽核工作文件、報告和稽核工作計劃、總結。

  三、負責信用社業(yè)務、財務活動的序時稽核和專項稽核,做到序時稽核有匯報,專項稽核有報告。

  四、草擬稽核審計實施方案,整理稽核審計記錄,寫出稽核審計報告,并在職權范圍內對信貸、財務會計工作進行檢查監(jiān)督,并堅持查庫制度。

  五、收集有關規(guī)章制度在執(zhí)行過程中遇到的問題,如實向領導提出改進意見和建議。

  (四)稽核審計部內審崗位職責

  第一條根據(jù)領導安排,按照有關規(guī)定具體組織開展稽核審計工作。

  第二條負責草擬稽核審計規(guī)章制度和稽核審計報告等,對確定的稽核審計項目制定具體的稽核審計計劃、稽核審計方案。

  第三條負責做好所承擔稽核審計項目的有關文件、報表、信息資料收集、整理、分析等基礎工作,按規(guī)定建立和管理稽核審計檔案。

  第四條對稽核審計中發(fā)現(xiàn)的問題,進行認真的分析研究,提出處理意見,按稽核審計程序和有關規(guī)定做出稽核審計結論和決定,并負責監(jiān)督執(zhí)行。

  第五條參與調查研究,了解下級稽核審計部門工作進展情況,解決本崗位工作中存在的業(yè)務問題,提出做好本崗位稽核審計工作的措施。

  第六條完成領導交辦的其他工作。

2022年聯(lián)通審計稽核崗位職責 篇3

  1、嚴格按《會計準則》、《財務通則》的要求,認真執(zhí)行《會計法》、《關于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》以及其他有關規(guī)定,對一切經(jīng)濟事項要逐筆審核,對計劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見,向領導匯報,積極采取措施進行處理。

  2、按照上級主管部門的規(guī)定和企業(yè)方針目標的要求,審查各項計劃指標的計算是否正確,指標間是否銜接平衡,計劃是否切實可行。對審查中發(fā)現(xiàn)的問題,要提出修正的意見和建議。

  3、審核會計憑證是否合法,內容是否真實,手續(xù)是否完備,數(shù)據(jù)是否正確勵志網(wǎng),會計分錄是否符合有關制度的規(guī)定。

  4、審查賬簿記錄是否合法和真實。

  5、審查各種會計報表是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定的編報要求,是否反映了企業(yè)的真實情況。

  6、會計稽核人員,要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔責任。

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2022年聯(lián)通審計稽核崗位職責 篇4

  1、嚴格按《會計準則》、《財務通則》的要求,認真執(zhí)行《會計法》、《關于違反財政法規(guī)處罰的暫行規(guī)定》以及其他有關規(guī)定,對一切經(jīng)濟事項要逐筆審核,對計劃外的或不符合規(guī)定的收支提出意見,向領導匯報,積極采取措施進行處理。

  2、按照上級主管部門的規(guī)定和企業(yè)方針目標的要求,審查各項計劃指標的計算是否正確,指標間是否銜接平衡,計劃是否切實可行。對審查中發(fā)現(xiàn)的問題,要提出修正的意見和建議。

  3、審核會計憑證是否合法,內容是否真實,手續(xù)是否完備,數(shù)據(jù)是否正確勵志網(wǎng),會計分錄是否符合有關制度的規(guī)定。

  4、審查賬簿記錄是否合法和真實。

  5、審查各種會計報表是否符合現(xiàn)行制度規(guī)定的編報要求,是否反映了企業(yè)的真實情況。

  6、會計稽核人員,要對審核簽署過的會計憑證、會計賬簿的會計報表承擔責任。

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  1.審計稽核制崗位職責

2022年聯(lián)通審計稽核崗位職責 篇5

  1. 在項目經(jīng)理的指導下,對各類文檔、憑證等進行收集、整理和歸檔。

  2. 協(xié)助項目經(jīng)理進行審計報告和其他業(yè)務報告的撰寫。

  3. 在項目經(jīng)理的指導下,進行簡單報告的撰寫。

  4. 與客戶溝通及公司安排的其他工作。

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